87B40835.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008350000    │              │              │              │
  │12│  │  │警政署保安警察│     3,479,840│     3,404,491│        75,349│警政署保安警察第五總隊本年度預算數 3,479,840
  │  │  │  │第五總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 3,404,491千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │75,349千元。
  │  │  │  │3808350100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       309,508│       298,784│        10,724│
  │  │  │  │3808350101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       309,508│       298,784│        10,724│1.本年度預算數 309,508千元,包括人事費 262,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,業務費39,391千元,維護費 6,801千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 261,557千元,較上年度增加 9,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列比照警佐待遇人員退休金其他現金給與
  │  │  │  │              │              │              │              │      補償金 2,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費47,951千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,124千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列警員 7人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列員警及工友97人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列油料費 455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列首長特別費23千元。
  │  │  │  │3808350200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     3,155,706│     3,092,932│        62,774│
  │  │  │  │3808350201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│機動警力及訓練│     3,155,706│     3,092,932│        62,774│1.本年度預算數 3,155,706千元,包括人事費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  09,681千元,業務費41,155千元,維護費 2,192
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 1,046千元,獎助及損失 1,632千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,109,681千元,較上年度淨增67
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,911千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列警員 7人之人事費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費73,047千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動勤務經費14,961千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)員警教育訓練經費 6,229千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費24,835千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列員警服裝費 5,137千元。
  │  │  │  │3808359000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        13,126│        11,275│         1,851│
  │  │  │  │3808359011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         7,799│         8,908│        -1,109│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 2輛,傳真機 1台經費 7,799千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大型警備車 2輛,勤務車 1輛及偵防
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 1輛等預算業已編竣,所列 8,908千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │3808359019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,327│         2,367│         2,960│1.本科目上年度預算 1,227千元,另配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費 1,140千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換及購置行政業務用電腦設備經費 1,160千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換及購置行政業務用雜項設備經費 4,167千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置電腦設備及行政業務用雜項設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 2,367千元如數減列。
  │  │  │  │3808359800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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