87B40836.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008360000 │ │ │ │ │13│ │ │警政署保安警察│ 1,464,915│ 1,427,415│ 37,500│警政署保安警察第六總隊本年度預算數 1,464,915 │ │ │ │第六總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 1,427,415千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │37,500千元。 │ │ │ │3808360100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 91,059│ 85,442│ 5,617│ │ │ │ │3808360101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 91,059│ 85,442│ 5,617│1.本年度預算數91,059千元,包括人事費47,308千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費34,007千元,維護費 5,350千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,394千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費44,665千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,246千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費83千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列員警 249人與技工及工友 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08人之統籌業務費 2,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列其他業務費等 1,399千元。 │ │ │ │3808361500 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 1,361,419│ 1,334,759│ 26,660│ │ │ │ │3808361501 │ │ │ │ │ │ │ 1│安全警衛及中央│ 1,361,419│ 1,334,759│ 26,660│1.本年度預算數 1,361,419千元,包括人事費 1,3 │ │ │ │駐衛警勤務 │ │ │ │ 26,852千元,業務費26,242千元,維護費 438千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 6,687千元,獎助及損失 1,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,325,840千元,較上年度增加22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,121千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費18,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列比照警佐待遇人員及技工工友退休退職 │ │ │ │ │ │ │ │ 金其他現金給與補償金 3,726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)員警教育訓練經費 1,977千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練及各項講習等經費 873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全警衛勤務經費18,098千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,790千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列安全警衛勤務工作活動等經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應勤裝備管理經費15,504千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 員警服裝費 876千元。 │ │ │ │3808369000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 10,937│ 5,714│ 5,223│ │ │ │ │3808369011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 9,613│ 4,403│ 5,210│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換警衛車 5輛,中型警備車、通訊車、偵防車 │ │ │ │ │ │ │ │ 各 1輛及機車12輛經費 9,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換警衛車 3輛、偵防車 1輛及機車14輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 4,403千元如數減列。 │ │ │ │3808369019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,324│ 1,311│ 13│1.本科目上年度預算數 885千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 426千元一併移由本 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換及購置行政及勤務自動化電腦設備經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換及購置冷氣機、錄放影機等設備經費 898 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置電腦設備及雜項設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 1,311千元如數減列。 │ │ │ │3808369800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |