87B40836.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008360000    │              │              │              │
  │13│  │  │警政署保安警察│     1,464,915│     1,427,415│        37,500│警政署保安警察第六總隊本年度預算數 1,464,915
  │  │  │  │第六總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,427,415千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │37,500千元。
  │  │  │  │3808360100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        91,059│        85,442│         5,617│
  │  │  │  │3808360101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        91,059│        85,442│         5,617│1.本年度預算數91,059千元,包括人事費47,308千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費34,007千元,維護費 5,350千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,394千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費44,665千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 4,246千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費83千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列員警 249人與技工及工友 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      08人之統籌業務費 2,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列油料費 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長特別費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列其他業務費等 1,399千元。
  │  │  │  │3808361500    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     1,361,419│     1,334,759│        26,660│
  │  │  │  │3808361501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│安全警衛及中央│     1,361,419│     1,334,759│        26,660│1.本年度預算數 1,361,419千元,包括人事費 1,3
  │  │  │  │駐衛警勤務    │              │              │              │  26,852千元,業務費26,242千元,維護費 438千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 6,687千元,獎助及損失 1,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,325,840千元,較上年度增加22
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,121千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費18,395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列比照警佐待遇人員及技工工友退休退職
  │  │  │  │              │              │              │              │      金其他現金給與補償金 3,726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)員警教育訓練經費 1,977千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練及各項講習等經費 873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)安全警衛勤務經費18,098千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,790千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列安全警衛勤務工作活動等經費 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      08千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費15,504千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    員警服裝費 876千元。
  │  │  │  │3808369000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        10,937│         5,714│         5,223│
  │  │  │  │3808369011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         9,613│         4,403│         5,210│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換警衛車 5輛,中型警備車、通訊車、偵防車
  │  │  │  │              │              │              │              │  各 1輛及機車12輛經費 9,613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換警衛車 3輛、偵防車 1輛及機車14輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 4,403千元如數減列。
  │  │  │  │3808369019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,324│         1,311│            13│1.本科目上年度預算數 885千元,另配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費 426千元一併移由本
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換及購置行政及勤務自動化電腦設備經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換及購置冷氣機、錄放影機等設備經費 898
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置電腦設備及雜項設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 1,311千元如數減列。
  │  │  │  │3808369800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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