87B40861.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008610000 │ │ │ │ │18│ │ │建築研究所 │ 174,014│ 146,031│ 27,983│建築研究所本年度預算數 174,014千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 146,031千元,增加27,983千元。 │ │ │ │5208610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 30,707│ 29,483│ 1,224│ │ │ │ │5208610101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 30,707│ 29,483│ 1,224│1.本科目上年度預算數25,384千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「建築研究工作」科目移入人事費 4,099千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,707千元,包括人事費11,819千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,450千元,維護費 225千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,819千元,較上年度增加 576千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列司機 1人之人事費 415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,888千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 648千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列司機 1人之上下班車票費17千元及統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 7千元,合共24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友 6人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列防火試驗室租金等經費 485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長座車油料費50千元,保險、稅金16 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及養護費 8千元,合共74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費22千元。 │ │ │ │5208615500 │ │ │ │ │ │ 2│ │建築研究業務 │ 142,553│ 116,316│ 26,237│ │ │ │ │5208615501 │ │ │ │ │ │ │ 1│建築研究工作 │ 142,553│ 116,316│ 26,237│1.本科目上年度預算數 120,415千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 4,099千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 142,553千元,包括人事費32,541 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費83,282千元,維護費 900千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,398千元,設備及投資17,232千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,481千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合規劃經費11,047千元,較上年度減列建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫及使用研究等經費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全防災經費28,470千元,較上年度增加 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列建築物防火性能檢驗測試及應用研究計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列建築安全防災推廣計畫經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程技術經費46,200千元,較上年度減列營建 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術與材料研究發展等經費 1,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境控制經費14,425千元,較上年度增列綠建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築與居住環境科技計畫經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理建築實驗設施設置計畫,包括興建建築防 │ │ │ │ │ │ │ │ 火、建築性能、建築材料等 3個實驗群之實驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 館場及購置儀器設備,86年度已編列環境影響 │ │ │ │ │ │ │ │ 說明等經費 4,235千元,本年度續編列第 2階 │ │ │ │ │ │ │ │ 段環境影響評估及基地開發規劃等經費17,930 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加13,695千元。 │ │ │ │5208619000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 554│ 32│ 522│ │ │ │ │5208619011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 539│ -│ 539│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換八人座客貨兩用車 1輛經費 484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置傳真機 2台經費55千元。 │ │ │ │5208619019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 15│ 32│ -17│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置大型電動訂書機 1台經費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所列32千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │5208619800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |