87B40861.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008610000    │              │              │              │
  │18│  │  │建築研究所    │       174,014│       146,031│        27,983│建築研究所本年度預算數 174,014千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 146,031千元,增加27,983千元。
  │  │  │  │5208610100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        30,707│        29,483│         1,224│
  │  │  │  │5208610101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        30,707│        29,483│         1,224│1.本科目上年度預算數25,384千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「建築研究工作」科目移入人事費 4,099千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,707千元,包括人事費11,819千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費18,450千元,維護費 225千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,819千元,較上年度增加 576千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列司機 1人之人事費 415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,888千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 648千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列司機 1人之上下班車票費17千元及統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務費 7千元,合共24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友 6人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列防火試驗室租金等經費 485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長座車油料費50千元,保險、稅金16
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及養護費 8千元,合共74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增列油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │5208615500    │              │              │              │
  │  │ 2│  │建築研究業務  │       142,553│       116,316│        26,237│
  │  │  │  │5208615501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│建築研究工作  │       142,553│       116,316│        26,237│1.本科目上年度預算數 120,415千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 4,099千元列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 142,553千元,包括人事費32,541
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費83,282千元,維護費 900千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,398千元,設備及投資17,232千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 6,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,481千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合規劃經費11,047千元,較上年度減列建築
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫及使用研究等經費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)安全防災經費28,470千元,較上年度增加 3,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列建築物防火性能檢驗測試及應用研究計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫經費 887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列建築安全防災推廣計畫經費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程技術經費46,200千元,較上年度減列營建
  │  │  │  │              │              │              │              │    技術與材料研究發展等經費 1,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)環境控制經費14,425千元,較上年度增列綠建
  │  │  │  │              │              │              │              │    築與居住環境科技計畫經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理建築實驗設施設置計畫,包括興建建築防
  │  │  │  │              │              │              │              │    火、建築性能、建築材料等 3個實驗群之實驗
  │  │  │  │              │              │              │              │    館場及購置儀器設備,86年度已編列環境影響
  │  │  │  │              │              │              │              │    說明等經費 4,235千元,本年度續編列第 2階
  │  │  │  │              │              │              │              │    段環境影響評估及基地開發規劃等經費17,930
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加13,695千元。
  │  │  │  │5208619000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           554│            32│           522│
  │  │  │  │5208619011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           539│             -│           539│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換八人座客貨兩用車 1輛經費 484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置傳真機 2台經費55千元。
  │  │  │  │5208619019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │            15│            32│           -17│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置大型電動訂書機 1台經費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所列32千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │5208619800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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