87B41101.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0011010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │外交部        │    16,741,621│    15,114,500│     1,627,121│外交部本年度預算數16,741,621千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數15,114,500千元,增加 1,627,121千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │其中非機密部分,本年度預算數12,210,871千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度法定預算數11,368,850千元,增加 842,0
  │  │  │  │              │              │              │              │21千元,另極機密部分 4,530,750千元,其內容詳
  │  │  │  │              │              │              │              │第三冊。
  │  │  │  │3911010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       335,604│       299,574│        36,030│
  │  │  │  │3911010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       335,604│       299,574│        36,030│1.本科目上年度預算數 270,224千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出研究發展經費 1,827千元列入「外交業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務管理」科目,另由「資訊管理」科目移入經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  31,177千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 335,604千元,包括人事費 243,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  04千元,業務費54,472千元,維護費32,056千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 5,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 219,206千元,較上年度增加19,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費13,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合新修訂公務人員俸給法規定增列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費72,781千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 6,168千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘人員 1人統籌業務費13千元,辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │      器具養護費 1千元,合共14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期減列車輛維護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列技工及工友94人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列本部大樓水電、清潔等費 2,883千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增列油料費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列首長、副首長特別費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列新建北投宿舍檔庫電梯及冷氣維護費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增外交獎章經費 315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦公大樓及台北賓館安全設施使用費 2,672千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檔案及資訊處理20,189千元,較上年度淨增 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列外交史料編撰經費58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列檔案資料縮攝經費 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)編印統計年報、預決算及人事資料 2,950千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 635千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增列辦公大樓各項維修17,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度辦理本部辦公大樓宿舍等各項維修預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 8,295千元如數減列。
  │  │  │  │3911011000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般外交業務  │       506,703│       457,973│        48,730│
  │  │  │  │3911011020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│外交業務管理  │       269,142│       255,042│        14,100│1.本科目上年度預算數 253,665千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出約聘人員 1人人事費 450千元列入「駐
  │  │  │  │              │              │              │              │  外使領工作」科目,另由「行政管理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  研究發展經費 1,827千元,移出移入數互抵後,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 269,142千元,包括人事費 253,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,業務費 9,335千元,旅運費 6,311千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 248,246千元,較上年度增加14,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合新修訂公務人員俸給法規定增列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,063千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,201千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交業務視察 2,695千元,較上年度減列 106
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3911011022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交際活動      │        18,553│        17,437│         1,116│1.本年度預算數18,553千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般交際活動經費12,553千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國慶酒會 6,000千元,較上年度增列 1,116千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3911011023    │              │              │              │
  │  │  │ 3│出國訪問      │        42,970│        19,291│        23,679│1.本年度預算數42,970千元,包括業務費 9,273千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費33,697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度遴派官員出國訪問經費42,970千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增列23,679千元。
  │  │  │  │3911011024    │              │              │              │
  │  │  │ 4│電信傳遞      │        29,235│        25,281│         3,954│1.本年度預算數29,235千元,包括業務費26,772千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 330千元,旅運費 2,133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)外交電信傳遞及其設備維護費26,902千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列 3,954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導及運補駐外單位電訊密表(本、卡) 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元,與上年度同。
  │  │  │  │3911011025    │              │              │              │
  │  │  │ 5│外交領事人員訓│        84,088│        78,418│         5,670│1.本年度預算數84,088千元,包括人事費63,192千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,業務費20,205千元,維護費 611千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,962千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,302千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增57千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列旅運費 544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 407千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列工友 1人之統籌業務費 7千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列影印機租金 149千元及保全費38千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交領事人員語文進修47,925千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,365千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列中級人員出國進修經費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列特考及格學員語文進修經費 2,377千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外交獎學金設置經費 950千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)外交領事、行政人員講習 4,275千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)同仁及眷屬外語進修、短期在職暨專業訓練 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,142千元,較上年度增列 3,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)增列外講所房舍等維修經費 532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度辦理外講所內外牆粉刷維修等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 587千元如數減列。
  │  │  │  │3911011026    │              │              │              │
  │  │  │ 6│外交使節會議  │        19,410│        19,410│             0│1.本年度預算數19,410千元,包括業務費 4,687千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及旅運費14,723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國內外舉行使節會議或區域工作會報經費19,410
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,與上年度同。
  │  │  │  │3911011028    │              │              │              │
  │  │  │ 7│國際文宣工作及│             -│             -│             -│「中央通訊社設置條例」業經審查通過,有關補助
  │  │  │  │資訊連繫      │              │              │              │該社經費自86年度起已改由目的事業主管機關行政
  │  │  │  │              │              │              │              │院新聞局辦理,本年度不再編列。
  │  │  │  │3911011029    │              │              │              │
  │  │  │ 8│亞東關係協會  │        23,060│        22,998│            62│1.本年度預算數23,060千元,包括人事費18,775千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,610千元,維護費98千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,775千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,943千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增38千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列旅運費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友 5人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列首長特別費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員赴日考察及開會經費 342千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦理辦公大樓設施維修等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 369千元如數減列。
  │  │  │  │3911011031    │              │              │              │
  │  │  │ 9│北美事務協調委│        20,245│        20,096│           149│1.本年度預算數20,245千元,包括人事費15,953千
  │  │  │  │員會          │              │              │              │  元,業務費 3,627千元,維護費 330千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,953千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,292千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加68千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依規定標準增列技工及工友 5人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列首長特別費32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度辦公房舍維修等經費業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    42千元如數減列。
  │  │  │  │3911011100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │外交人員內外互│       177,473│       164,737│        12,736│1.本年度預算數 177,473千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │調            │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外使領人員內外互調經費 117,939千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列 5,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外經濟人員內外互調經費22,146千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實增列 6,875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外文化人員內外互調經費 6,590千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外新聞人員內外互調經費23,236千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)駐外觀光人員內外互調經費 1,552千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)駐外僑務人員內外互調經費 3,010千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)駐外科學人員內外互調經費 3,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3911011200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │外賓訪華接待  │       287,787│       269,119│        18,668│1.本年度預算數 287,787千元,包括業務費 286,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元,維護費 795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)外賓邀訪接待經費 276,225千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加15,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)禮車用油及維護費 7,712千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中正機場接待室租金清潔等經費 3,850千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 2,736千元。
  │  │  │  │3911011300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │駐外業務      │     7,006,295│     6,637,082│       369,213│
  │  │  │  │3911011320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│駐外使領工作  │     4,681,657│     4,489,655│       192,002│1.本科目上年度預算數 4,489,205千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由「外交業務管理」科目移入約聘人員 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  人人事費 450千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,681,657千元,包括人事費 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  71,172千元,業務費 1,663,132千元,維護費18
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,133千元,旅運費29,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外使領單位一般業務工作經費 4,034,030千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 125,809千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列駐尼日大使館經費18,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列業務費52,109千元,維護費 954千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共53,063千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費80,926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列人事費21,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增駐塞納加爾大使館經費59,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增駐白俄羅斯代表處經費35,462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員子女教育補助費53,100千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員房租補助費 333,612千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列35,133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費70,510千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列 8,812千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)駐外單位國慶活動經費75,185千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)聯絡與蒐集資料經費86,000千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列 4,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)使領人員返國述職經費29,220千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列17,338千元。
  │  │  │  │3911011321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│駐外經濟工作  │       629,753│       606,611│        23,142│1.本年度預算數 629,753千元,包括人事費 533,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元,業務費93,276千元,旅運費 3,064千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外經濟單位一般業務工作經費 521,579千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增15,587千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 2,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費15,764千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費 2,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員子女教育補助費25,575千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實增列 7,139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員房租補助費79,535千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列 577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)經濟人員返國述職經費 3,064千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 161千元。
  │  │  │  │3911011322    │              │              │              │
  │  │  │ 3│駐外文化工作  │       219,538│       201,720│        17,818│1.本年度預算數 219,538千元,包括人事費 170,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元,業務費48,625千元,旅運費 612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外文化單位一般業務工作經費 199,876千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增17,850千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 1,630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增駐俄羅斯代表處文化組經費10,306千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增駐奧地利代表處文化組經費 5,768千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員子女教育補助費 1,623千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員房租補助費17,427千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化人員返國述職經費 612千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列32千元。
  │  │  │  │3911011323    │              │              │              │
  │  │  │ 4│駐外新聞工作  │       723,942│       694,787│        29,155│1.本年度預算數 723,942千元,包括人事費 527,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  11千元,業務費 195,515千元,旅運費 916千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外新聞單位一般業務工作經費 647,292千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增27,179千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 5,272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費12,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費11,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增駐瑞典代表處新聞組經費 8,709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員子女教育補助費 7,683千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員房租補助費68,051千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 1,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新聞人員返國述職經費 916千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列48千元。
  │  │  │  │3911011324    │              │              │              │
  │  │  │ 5│新增設及擴充駐│       329,929│       236,723│        93,206│1.本年度預算數 329,929千元,包括人事費 243,5
  │  │  │  │外單位        │              │              │              │  37千元,業務費68,572千元,設備及投資17,820
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度爭取在世界各重要地區設立駐外單位及視
  │  │  │  │              │              │              │              │  實際需要,充實駐外單位人力,擴展駐外工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 329,929千元,較上年度增列93,206千元。
  │  │  │  │3911011325    │              │              │              │
  │  │  │ 6│駐外觀光工作  │        86,659│        87,365│          -706│1.本年度預算數86,659千元,包括人事費59,338千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費26,583千元,旅運費 738千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外觀光單位一般業務工作經費74,317千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 695千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員子女教育補助費 2,325千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實增列67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員房租補助費 7,165千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費 2,114千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)觀光人員返國述職經費 738千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列38千元。
  │  │  │  │3911011326    │              │              │              │
  │  │  │ 7│駐外僑務工作  │       190,361│       167,310│        23,051│1.本年度預算數 190,361千元,包括人事費 164,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元,業務費26,112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外僑務單位一般業務工作經費 155,526千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增19,634千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 1,264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費17,207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員子女教育補助費 3,068千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員房租補助費27,724千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列 2,773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費 4,043千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列 644千元。
  │  │  │  │3911011327    │              │              │              │
  │  │  │ 8│駐外科學工作  │       144,456│       152,911│        -8,455│1.本年度預算數 144,456千元,包括人事費 109,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  27千元,業務費33,848千元,旅運費 1,481千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外科學單位一般業務工作經費 115,324千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少14,607千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費11,873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 2,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員子女教育補助費 7,893千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實增列 4,138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員房租補助費16,329千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費 3,429千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列 693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增科學人員返國述職經費 1,481千元。
  │  │  │  │3911011400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國際會議活動及│     1,133,523│     1,154,503│       -20,980│1.本科目上年度預算數 895,903千元,配合科目調
  │  │  │  │國際交流      │              │              │              │  整,由極機密之「國際事務活動」科目移入 258
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,600千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,133,523千元,包括業務費 466
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,043千元,補助及捐助 667,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)參加國際組織會議及活動 430,975千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)協助各種國際交流活動 702,548千元,淨減20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,980千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]補助世界自由民主聯盟中華民國總會經費34
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,168千元,較上年度減列34,168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]補助亞洲太平洋民主自由聯盟秘書處經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,546千元,較上年度減列 3,773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列協助各種國際交流活動經費 112,936千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列鼓勵民間業者赴有邦交國家投資補貼經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 133,670千元。
  │  │  │  │3911011500    │              │              │              │
  │  │ 7│  │國際技術合作  │     2,107,830│     1,745,785│       362,045│1.本科目上年度預算數 1,539,535千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由極機密之「國際事務活動」科目移入 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  06,250千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,107,830千元,包括人事費75,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元,業務費 1,247,255千元,補助及捐助 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  85,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外技術服務 1,156,778千元,配合海外技術
  │  │  │  │              │              │              │              │    合作委員會自86年 7月 1日起併入國際合作發
  │  │  │  │              │              │              │              │    展基金會,原「海外會秘書處一般行政管理工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作」、「對外技術服務」、「各國技術人員來
  │  │  │  │              │              │              │              │    華受訓與觀摩」及「赴海外地區考察」等項目
  │  │  │  │              │              │              │              │    移併本項目,較上年度淨增 8,100千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列對外技術合作經費36,706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列駐尼日農技團經費11,856千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列海外會秘書處上年度調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,463千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列駐外技術團隊上年度調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      22,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增駐塞內加爾農技團經費32,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強與友邦各項技術合作經費 698,268千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 301,820千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]協助友我國家社經建設及提供職業、科技等
  │  │  │  │              │              │              │              │      各項代訓計畫經費 344,537千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列 7,278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]加強與友邦各項技術合作新興計畫準備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      43,691千元,較上年度減列 942千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]調整駐外技術團隊人員待遇準備經費24,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增加強對中美洲國家經貿合作方案經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      86,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助亞洲蔬菜研究發展中心 127,045千元,亞
  │  │  │  │              │              │              │              │    太糧食肥料技術中心22,500千元及土地改革訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    練所28,208千元,合共 177,753千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增海外會秘書處員工退休及資遣經費75,031
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度駐外技術團人員調整待遇準備22,906千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,全數減列。
  │  │  │  │3911011700    │              │              │              │
  │  │ 8│  │調整駐外人員待│       104,140│       116,527│       -12,387│1.本年度預算數 104,140千元,均屬人事費。
  │  │  │  │遇準備        │              │              │              │2.上年度調整駐外人員待遇準備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 116,527千元如數減列。
  │  │  │  │3911013900    │              │              │              │
  │  │ 9│  │外交支出極機密│     4,530,750│     3,745,650│       785,100│
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │
  │  │  │  │3911016100    │              │              │              │
  │  │10│  │國際災難人道救│       295,000│       310,000│       -15,000│1.本科目上年度預算數 300,000千元,配合科目調
  │  │  │  │濟            │              │              │              │  整,由極機密之「國際事務活動」科目移入10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 295,000千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)對國際間重大災變救助經費 285,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)旅外國人急難救助經費10,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列15,000千元。
  │  │  │  │3911019000    │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│       221,486│       178,520│        42,966│
  │  │  │  │3911019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│             -│             -│由「房屋建築」及「其他建築」兩科目合併改設。
  │  │  │  │3911019011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│       197,637│       170,333│        27,304│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換本部公務車 4輛,禮車 7輛,小型貨車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費20,112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換駐外單位公務車 170輛(使領 117輛、經濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  16輛、文化 3輛、新聞20輛、觀光 2輛、僑務12
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛)經費 177,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置國內外交通運輸設備業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   170,333千元如數減列。
  │  │  │  │3911019019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        23,849│         8,187│        15,662│1.本科目上年度預算數 5,037千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊設備」科目經費 3,150千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換及新增各單位辦公設備經費 4,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外單位汰換及添購辦公設備經費 5,749千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)本部汰換及添購資訊設備經費 6,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外使領單位汰換及添購資訊設備經費 6,450
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度購置電腦設備、汰換及添購國內外辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備經費業已編竣,所列 8,187千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3911019800    │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │        35,030│        35,030│             0│仍照上年度預算數編列。
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