87B41101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0011010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │外交部 │ 16,741,621│ 15,114,500│ 1,627,121│外交部本年度預算數16,741,621千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數15,114,500千元,增加 1,627,121千元, │ │ │ │ │ │ │ │其中非機密部分,本年度預算數12,210,871千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度法定預算數11,368,850千元,增加 842,0 │ │ │ │ │ │ │ │21千元,另極機密部分 4,530,750千元,其內容詳 │ │ │ │ │ │ │ │第三冊。 │ │ │ │3911010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 335,604│ 299,574│ 36,030│ │ │ │ │3911010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 335,604│ 299,574│ 36,030│1.本科目上年度預算數 270,224千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出研究發展經費 1,827千元列入「外交業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務管理」科目,另由「資訊管理」科目移入經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,177千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 335,604千元,包括人事費 243,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,業務費54,472千元,維護費32,056千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 5,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 219,206千元,較上年度增加19,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費13,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新修訂公務人員俸給法規定增列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費72,781千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 6,168千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘人員 1人統籌業務費13千元,辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費 1千元,合共14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛維護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友94人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列本部大樓水電、清潔等費 2,883千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列油料費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長、副首長特別費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列新建北投宿舍檔庫電梯及冷氣維護費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增外交獎章經費 315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦公大樓及台北賓館安全設施使用費 2,672千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檔案及資訊處理20,189千元,較上年度淨增 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列外交史料編撰經費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列檔案資料縮攝經費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)編印統計年報、預決算及人事資料 2,950千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列辦公大樓各項維修17,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度辦理本部辦公大樓宿舍等各項維修預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 8,295千元如數減列。 │ │ │ │3911011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般外交業務 │ 506,703│ 457,973│ 48,730│ │ │ │ │3911011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│外交業務管理 │ 269,142│ 255,042│ 14,100│1.本科目上年度預算數 253,665千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出約聘人員 1人人事費 450千元列入「駐 │ │ │ │ │ │ │ │ 外使領工作」科目,另由「行政管理」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究發展經費 1,827千元,移出移入數互抵後, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 269,142千元,包括人事費 253,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,業務費 9,335千元,旅運費 6,311千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 248,246千元,較上年度增加14,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新修訂公務人員俸給法規定增列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,201千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交業務視察 2,695千元,較上年度減列 106 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3911011022 │ │ │ │ │ │ │ 2│交際活動 │ 18,553│ 17,437│ 1,116│1.本年度預算數18,553千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般交際活動經費12,553千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國慶酒會 6,000千元,較上年度增列 1,116千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3911011023 │ │ │ │ │ │ │ 3│出國訪問 │ 42,970│ 19,291│ 23,679│1.本年度預算數42,970千元,包括業務費 9,273千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費33,697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度遴派官員出國訪問經費42,970千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列23,679千元。 │ │ │ │3911011024 │ │ │ │ │ │ │ 4│電信傳遞 │ 29,235│ 25,281│ 3,954│1.本年度預算數29,235千元,包括業務費26,772千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 330千元,旅運費 2,133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)外交電信傳遞及其設備維護費26,902千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 3,954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導及運補駐外單位電訊密表(本、卡) 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,與上年度同。 │ │ │ │3911011025 │ │ │ │ │ │ │ 5│外交領事人員訓│ 84,088│ 78,418│ 5,670│1.本年度預算數84,088千元,包括人事費63,192千 │ │ │ │練 │ │ │ │ 元,業務費20,205千元,維護費 611千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,962千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,302千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增57千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列旅運費 544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列工友 1人之統籌業務費 7千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列影印機租金 149千元及保全費38千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交領事人員語文進修47,925千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,365千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列中級人員出國進修經費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列特考及格學員語文進修經費 2,377千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外交獎學金設置經費 950千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外交領事、行政人員講習 4,275千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)同仁及眷屬外語進修、短期在職暨專業訓練 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,142千元,較上年度增列 3,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)增列外講所房舍等維修經費 532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度辦理外講所內外牆粉刷維修等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 587千元如數減列。 │ │ │ │3911011026 │ │ │ │ │ │ │ 6│外交使節會議 │ 19,410│ 19,410│ 0│1.本年度預算數19,410千元,包括業務費 4,687千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費14,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國內外舉行使節會議或區域工作會報經費19,410 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │3911011028 │ │ │ │ │ │ │ 7│國際文宣工作及│ -│ -│ -│「中央通訊社設置條例」業經審查通過,有關補助 │ │ │ │資訊連繫 │ │ │ │該社經費自86年度起已改由目的事業主管機關行政 │ │ │ │ │ │ │ │院新聞局辦理,本年度不再編列。 │ │ │ │3911011029 │ │ │ │ │ │ │ 8│亞東關係協會 │ 23,060│ 22,998│ 62│1.本年度預算數23,060千元,包括人事費18,775千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,610千元,維護費98千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,775千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,943千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增38千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列旅運費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友 5人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員赴日考察及開會經費 342千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理辦公大樓設施維修等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 369千元如數減列。 │ │ │ │3911011031 │ │ │ │ │ │ │ 9│北美事務協調委│ 20,245│ 20,096│ 149│1.本年度預算數20,245千元,包括人事費15,953千 │ │ │ │員會 │ │ │ │ 元,業務費 3,627千元,維護費 330千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,953千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,292千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加68千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準增列技工及工友 5人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列首長特別費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度辦公房舍維修等經費業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元如數減列。 │ │ │ │3911011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │外交人員內外互│ 177,473│ 164,737│ 12,736│1.本年度預算數 177,473千元,均屬旅運費。 │ │ │ │調 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外使領人員內外互調經費 117,939千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列 5,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外經濟人員內外互調經費22,146千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實增列 6,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外文化人員內外互調經費 6,590千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外新聞人員內外互調經費23,236千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外觀光人員內外互調經費 1,552千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)駐外僑務人員內外互調經費 3,010千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)駐外科學人員內外互調經費 3,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3911011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │外賓訪華接待 │ 287,787│ 269,119│ 18,668│1.本年度預算數 287,787千元,包括業務費 286,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,維護費 795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)外賓邀訪接待經費 276,225千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加15,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)禮車用油及維護費 7,712千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中正機場接待室租金清潔等經費 3,850千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 2,736千元。 │ │ │ │3911011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │駐外業務 │ 7,006,295│ 6,637,082│ 369,213│ │ │ │ │3911011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│駐外使領工作 │ 4,681,657│ 4,489,655│ 192,002│1.本科目上年度預算數 4,489,205千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「外交業務管理」科目移入約聘人員 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費 450千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,681,657千元,包括人事費 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 71,172千元,業務費 1,663,132千元,維護費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,133千元,旅運費29,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外使領單位一般業務工作經費 4,034,030千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 125,809千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列駐尼日大使館經費18,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費52,109千元,維護費 954千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共53,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費80,926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列人事費21,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增駐塞納加爾大使館經費59,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增駐白俄羅斯代表處經費35,462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員子女教育補助費53,100千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員房租補助費 333,612千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列35,133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費70,510千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列 8,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外單位國慶活動經費75,185千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)聯絡與蒐集資料經費86,000千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列 4,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)使領人員返國述職經費29,220千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列17,338千元。 │ │ │ │3911011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│駐外經濟工作 │ 629,753│ 606,611│ 23,142│1.本年度預算數 629,753千元,包括人事費 533,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,業務費93,276千元,旅運費 3,064千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外經濟單位一般業務工作經費 521,579千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增15,587千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 2,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費15,764千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 2,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員子女教育補助費25,575千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實增列 7,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員房租補助費79,535千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列 577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經濟人員返國述職經費 3,064千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 161千元。 │ │ │ │3911011322 │ │ │ │ │ │ │ 3│駐外文化工作 │ 219,538│ 201,720│ 17,818│1.本年度預算數 219,538千元,包括人事費 170,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,業務費48,625千元,旅運費 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外文化單位一般業務工作經費 199,876千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增17,850千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 1,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增駐俄羅斯代表處文化組經費10,306千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增駐奧地利代表處文化組經費 5,768千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員子女教育補助費 1,623千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員房租補助費17,427千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文化人員返國述職經費 612千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列32千元。 │ │ │ │3911011323 │ │ │ │ │ │ │ 4│駐外新聞工作 │ 723,942│ 694,787│ 29,155│1.本年度預算數 723,942千元,包括人事費 527,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,業務費 195,515千元,旅運費 916千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外新聞單位一般業務工作經費 647,292千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增27,179千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 5,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費12,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費11,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增駐瑞典代表處新聞組經費 8,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員子女教育補助費 7,683千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員房租補助費68,051千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞人員返國述職經費 916千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列48千元。 │ │ │ │3911011324 │ │ │ │ │ │ │ 5│新增設及擴充駐│ 329,929│ 236,723│ 93,206│1.本年度預算數 329,929千元,包括人事費 243,5 │ │ │ │外單位 │ │ │ │ 37千元,業務費68,572千元,設備及投資17,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度爭取在世界各重要地區設立駐外單位及視 │ │ │ │ │ │ │ │ 實際需要,充實駐外單位人力,擴展駐外工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 329,929千元,較上年度增列93,206千元。 │ │ │ │3911011325 │ │ │ │ │ │ │ 6│駐外觀光工作 │ 86,659│ 87,365│ -706│1.本年度預算數86,659千元,包括人事費59,338千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,583千元,旅運費 738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外觀光單位一般業務工作經費74,317千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 695千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費 668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員子女教育補助費 2,325千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實增列67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員房租補助費 7,165千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費 2,114千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光人員返國述職經費 738千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列38千元。 │ │ │ │3911011326 │ │ │ │ │ │ │ 7│駐外僑務工作 │ 190,361│ 167,310│ 23,051│1.本年度預算數 190,361千元,包括人事費 164,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,業務費26,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外僑務單位一般業務工作經費 155,526千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增19,634千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 1,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費17,207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員子女教育補助費 3,068千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員房租補助費27,724千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列 2,773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費 4,043千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列 644千元。 │ │ │ │3911011327 │ │ │ │ │ │ │ 8│駐外科學工作 │ 144,456│ 152,911│ -8,455│1.本年度預算數 144,456千元,包括人事費 109,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,業務費33,848千元,旅運費 1,481千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外科學單位一般業務工作經費 115,324千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少14,607千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費11,873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費 2,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員子女教育補助費 7,893千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實增列 4,138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員房租補助費16,329千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費 3,429千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列 693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增科學人員返國述職經費 1,481千元。 │ │ │ │3911011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國際會議活動及│ 1,133,523│ 1,154,503│ -20,980│1.本科目上年度預算數 895,903千元,配合科目調 │ │ │ │國際交流 │ │ │ │ 整,由極機密之「國際事務活動」科目移入 258 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,133,523千元,包括業務費 466 │ │ │ │ │ │ │ │ ,043千元,補助及捐助 667,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)參加國際組織會議及活動 430,975千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助各種國際交流活動 702,548千元,淨減20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,980千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]補助世界自由民主聯盟中華民國總會經費34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,168千元,較上年度減列34,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]補助亞洲太平洋民主自由聯盟秘書處經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,546千元,較上年度減列 3,773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列協助各種國際交流活動經費 112,936千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列鼓勵民間業者赴有邦交國家投資補貼經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 133,670千元。 │ │ │ │3911011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │國際技術合作 │ 2,107,830│ 1,745,785│ 362,045│1.本科目上年度預算數 1,539,535千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由極機密之「國際事務活動」科目移入 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 06,250千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,107,830千元,包括人事費75,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,業務費 1,247,255千元,補助及捐助 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外技術服務 1,156,778千元,配合海外技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 合作委員會自86年 7月 1日起併入國際合作發 │ │ │ │ │ │ │ │ 展基金會,原「海外會秘書處一般行政管理工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作」、「對外技術服務」、「各國技術人員來 │ │ │ │ │ │ │ │ 華受訓與觀摩」及「赴海外地區考察」等項目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移併本項目,較上年度淨增 8,100千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列對外技術合作經費36,706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列駐尼日農技團經費11,856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列海外會秘書處上年度調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列駐外技術團隊上年度調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增駐塞內加爾農技團經費32,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強與友邦各項技術合作經費 698,268千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 301,820千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]協助友我國家社經建設及提供職業、科技等 │ │ │ │ │ │ │ │ 各項代訓計畫經費 344,537千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 7,278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]加強與友邦各項技術合作新興計畫準備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 43,691千元,較上年度減列 942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]調整駐外技術團隊人員待遇準備經費24,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增加強對中美洲國家經貿合作方案經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 86,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助亞洲蔬菜研究發展中心 127,045千元,亞 │ │ │ │ │ │ │ │ 太糧食肥料技術中心22,500千元及土地改革訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練所28,208千元,合共 177,753千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增海外會秘書處員工退休及資遣經費75,031 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度駐外技術團人員調整待遇準備22,906千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,全數減列。 │ │ │ │3911011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │調整駐外人員待│ 104,140│ 116,527│ -12,387│1.本年度預算數 104,140千元,均屬人事費。 │ │ │ │遇準備 │ │ │ │2.上年度調整駐外人員待遇準備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 116,527千元如數減列。 │ │ │ │3911013900 │ │ │ │ │ │ 9│ │外交支出極機密│ 4,530,750│ 3,745,650│ 785,100│ │ │ │ │計畫 │ │ │ │ │ │ │ │3911016100 │ │ │ │ │ │10│ │國際災難人道救│ 295,000│ 310,000│ -15,000│1.本科目上年度預算數 300,000千元,配合科目調 │ │ │ │濟 │ │ │ │ 整,由極機密之「國際事務活動」科目移入10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 295,000千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)對國際間重大災變救助經費 285,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅外國人急難救助經費10,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列15,000千元。 │ │ │ │3911019000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備│ 221,486│ 178,520│ 42,966│ │ │ │ │3911019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ -│ -│由「房屋建築」及「其他建築」兩科目合併改設。 │ │ │ │3911019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 197,637│ 170,333│ 27,304│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換本部公務車 4輛,禮車 7輛,小型貨車 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費20,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換駐外單位公務車 170輛(使領 117輛、經濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 16輛、文化 3輛、新聞20輛、觀光 2輛、僑務12 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛)經費 177,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置國內外交通運輸設備業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 170,333千元如數減列。 │ │ │ │3911019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 23,849│ 8,187│ 15,662│1.本科目上年度預算數 5,037千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 3,150千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換及新增各單位辦公設備經費 4,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外單位汰換及添購辦公設備經費 5,749千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)本部汰換及添購資訊設備經費 6,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外使領單位汰換及添購資訊設備經費 6,450 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度購置電腦設備、汰換及添購國內外辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費業已編竣,所列 8,187千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3911019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 35,030│ 35,030│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |