87B41402.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0014020000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │國防部所屬    │   277,909,408│   268,506,104│     9,403,304│1.國防部所屬本年度預算數非機密部分 189,218,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  85千元,較上年度法定預算數 176,317,444千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,增加12,900,941千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.非機密部分上年度法定預算數 172,779,283千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,配合「中央廣播電台」改制,移出 230,141千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入新聞局「對財團法人中央廣播電台及未
  │  │  │  │              │              │              │              │  成立前之捐助」科目項下外,另配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 3,768,302千元,移出移入數互抵後,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上年度預算數,其科目調整情形如次:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)原極機密之「政治作戰」科目移出 152,796千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,列入非機密之「政戰業務」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)原極機密之「情報業務」科目移出42,003千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,列入本年度新設非機密之「一般情報業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │    科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原極機密之「作戰訓練」科目移出 346,460千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,列入非機密之「教育訓練業務」科目,另
  │  │  │  │              │              │              │              │    移出 152,860千元,列入非機密之「通信業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)原極機密之「動員業務」科目移出28,224千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,列入非機密之「教育訓練業務」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)原極機密之「軍事補給修護」科目移出 2,701
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,168千元,列入非機密之「一般補給修護業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)原極機密之「武器裝備」科目移出78,917千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,列入非機密之「一般裝備」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)原極機密之「特業軍事人員」移出 265,874千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,列入非機密之「一般軍事人員」科目。
  │  │  │  │4814020100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │軍事行政      │     3,032,166│     3,013,591│        18,575│1.本年度預算數 3,032,166千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 923,436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 1,182,764千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 342,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 343,325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 123,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 117,131千元。
  │  │  │  │4814020101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │     3,032,166│     3,013,591│        18,575│1.本科目上年度預算 2,653,773千元,配合「中央
  │  │  │  │              │              │              │              │  廣播電臺」改制移出 6,666千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「資訊管理」科目移入 366,484千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出移入數互抵後,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,032,166千元,包括人事費63,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元、業務費 2,403,773千元、維護費 312,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  57千元、旅運費 133,540千元、補助及捐助 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元、獎助及損失 106,580千元、軍事裝備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  設施10,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理法制作業業務經費 1,251千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理計畫管理業務經費31,993千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 1,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理研考作業業務經費 5,712千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理外事作業業務經費38,090千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 2,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理主計作業業務經費29,803千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理財務勤務業務經費26,899千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 1,686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理行政事務業務經費 2,019,618千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理其他作業業務經費 167,166千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理國會聯絡作業業務經費 5,110千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 辦理人事行政業務經費 263,945千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增列國軍官兵、聘雇人員身分證換發作
  │  │  │  │              │              │              │              │      業等經費 3,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 辦理軍法作業業務經費27,304千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度增列國軍法醫中心作業等經費 333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 辦理史政作業業務經費28,940千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度增列基層單位隊史館經費 3,531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 辦理資訊管理業務經費 386,335千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增列各級單位資訊處理與業務自動化經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費19,851千元。
  │  │  │  │4814021000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │政戰業務      │     4,348,925│     4,452,427│      -103,502│1.本年度預算數 4,348,925千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 2,811,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 405,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部87,546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 221,194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 377,232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 445,712千元。
  │  │  │  │4814021001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│政戰工作      │       979,068│     1,006,565│       -27,497│1.本科目上年度預算 894,176千元,配合「中央廣
  │  │  │  │              │              │              │              │  播電臺」改制移出40,407千元,另配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由極機密之「政治作戰」科目移入 152,796千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,移出移入數互抵後,淨計如表列上年度預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 979,068千元,包括人事費65,044
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 702,801千元、維護費32,927千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費48,668千元、補助及捐助 206千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及損失88,622千元、軍事裝備及設施40,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理幹部管理業務經費 9,898千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍事新聞業務經費 9,310千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理愛國教育業務經費 102,680千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 2,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理文康活動業務經費 455,366千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費18,963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理監察業務經費29,103千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 1,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理官兵與民眾服務業務經費 124,677千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理各級政戰單位工作業務經費 122,955千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列作業經費 3,758千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理政戰綜合作業業務經費 109,213千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 3,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理政戰器材購置維護業務經費15,866千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列基層單位視聽器材維修等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,515千元。
  │  │  │  │4814021002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│後備軍人服務  │       379,610│       330,977│        48,633│1.本年度預算數 379,610千元,包括人事費 609千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 297,135千元、維護費 129千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費13,483千元、獎助及損失68,064千元、軍事
  │  │  │  │              │              │              │              │  裝備及設施 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理後備軍人服務業務經費 379,610千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增列後備軍人服務作業等經費48,633
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │4814021003    │              │              │              │
  │  │  │ 3│官兵福利      │         4,555│         4,728│          -173│1.本年度預算數 4,555千元,包括人事費52千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 3,246千元、維護費91千元、旅運費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元、獎助及損失24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理福利業務管理業務經費 4,555千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度減列作業經費 173千元。
  │  │  │  │4814021004    │              │              │              │
  │  │  │ 4│軍眷工作      │     2,985,692│     3,110,157│      -124,465│1.本年度預算數 2,985,692千元,包括人事費13,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  19千元、業務費 305,979千元、維護費43,513千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費 4,172千元、補助及捐助 2,372,429
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、獎助及損失 244,880千元、軍事裝備及設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍眷救助業務經費 198,274千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理眷舍修繕業務經費41,883千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理輔助眷村重建原眷戶購宅業務經費 2,238
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,849千元,較上年度減列 461,151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理軍眷管理與服務業務經費 506,686千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列補助各眷戶租金及拆遷補償經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     336,814千元。
  │  │  │  │4814021100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般情報業務  │        37,768│        42,003│        -4,235│1.本年度預算數37,768千元,各單位編列情形如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位14,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 7,747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 4,514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 1,857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 8,685千元。
  │  │  │  │4814021101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般情報工作  │        26,877│        30,591│        -3,714│1.本科目係本年度新增,上年度預算配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  由極機密之「情報工作」科目移入30,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,877千元,包括人事費 2,658千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費15,526千元、維護費 2,138千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,337千元、獎助及損失 3,126千元、軍事
  │  │  │  │              │              │              │              │  裝備及設施92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理情報綜合作業業務經費20,556千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 4,561千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理一般情報訓練業務經費 6,321千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列各單位情報幹部講習作業等經費 847
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │4814021102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│測量供圖      │        10,891│        11,412│          -521│1.本科目係本年度新增,上年度預算配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  由極機密之「測量製圖」科目移入11,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,891千元,包括人事費 562千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、業務費 3,927千元、維護費 880千元、旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,508千元、獎助及損失 248千元、軍事裝備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  設施 1,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理測量業務經費 7,727千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理製圖供應業務經費 920千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列作業經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理測量製圖器材維護業務經費 2,244千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │4814021200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │教育訓練業務  │     2,918,916│     2,599,758│       319,158│1.本年度預算數 2,918,916千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 1,156,019千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 1,128,923千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 354,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 234,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部12,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部33,213千元。
  │  │  │  │4814021201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般訓練      │       645,196│       431,241│       213,955│1.本科目上年度預算數 221,782千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由極機密之「部隊訓練」科目移入 209,459
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 645,196千元,包括人事費16,769
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 222,371千元、維護費 309,441千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費42,771千元、獎助及損失24,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、軍事裝備及設施29,244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理遠航訓練業務經費33,722千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理校閱業務經費 9,334千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般訓練業務經費 140,253千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列基層部隊訓練經費31,986千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理軍士官團教育作業經費57,460千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列基層部隊軍士官團教育訓練經費 400
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理訓練設施及器材業務經費 319,120千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列基層部隊訓練設施及器材購置經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 174,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理訓練綜合勤務業務經費85,307千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列基層部隊訓練綜合勤務業務經費 7,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元。
  │  │  │  │4814021202    │              │              │              │
  │  │  │ 2│大專集訓      │       685,572│       617,511│        68,061│1.本年度預算數 685,572千元,包括人事費 521,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元、業務費22,468千元、維護費12,763千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 9,798千元、獎助及損失 860千元、軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  事裝備及設施 117,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理大專集訓業務經費 685,572千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增列大專集訓各項業務經費68,061千元。
  │  │  │  │4814021203    │              │              │              │
  │  │  │ 3│軍事教育      │     1,321,392│     1,337,625│       -16,233│1.本年度預算數 1,321,392千元,包括人事費 241
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,700千元、業務費 352,015千元、維護費82,248
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、旅運費 121,869千元、獎助及損失 488,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元、軍事裝備及設施35,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理學校教育業務經費 413,786千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 9,634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理講學授課鐘點費業務經費 185,527千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理受訓人員入學及分發業務經費24,454千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列作業經費 446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理幹部進修業務經費 525,776千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理國軍準則編印業務經費28,178千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理學術研究業務經費63,314千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 3,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理外籍官兵來華留學業務經費 4,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理招生業務經費76,357千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    飛行軍官招考作業等經費 115千元。
  │  │  │  │4814021205    │              │              │              │
  │  │  │ 4│軍事書籍編印  │        47,227│        48,156│          -929│1.本年度預算數47,227千元,包括人事費17,016千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費27,579千元、維護費 359千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 471千元、獎助及損失 1,034千元、軍事裝備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及設施 768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理軍事書籍編印業務經費47,227千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度減列作業經費 929千元。
  │  │  │  │4814021206    │              │              │              │
  │  │  │ 5│軍事綜合作業  │       219,529│       165,225│        54,304│1.本科目係本年度新增,上年度預算配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  由極機密之「作戰工作」科目移入 137,001千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「動員整備」科目移入28,224千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 219,529千元,包括人事費 116,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  39千元、業務費50,027千元、維護費 5,864千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費25,281千元、獎助及損失15,946千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍事裝備及設施 6,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理憲兵勤務業務經費14,335千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理作戰綜合勤務業務經費90,283千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費19,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理動員戰備演訓業務經費17,293千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理物力動員業務經費 9,697千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理山海防作業業務經費87,921千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列海巡部隊夜點費等經費75,854千元。
  │  │  │  │4814021300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │通信業務      │       413,557│       351,956│        61,601│1.本年度預算數 413,557千元,各單位編列情形如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 210,849千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部38,408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部94,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部62,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 6,806千元。
  │  │  │  │4814021301    │              │              │              │
  │  │  │ 1│通信管理      │       413,557│       351,956│        61,601│1.本科目上年度預算數 199,096千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由原極機密之「通信電子」科目移入 152,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 413,557千元,包括人事費87,805
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 175,245千元、維護費92,520千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費24,039千元、獎助及損失 2,465千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍事裝備及設施31,483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理通信綜合支援業務經費87,821千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍事電信電路管理業務經費54,938千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列整體通信系統維護等經費 4,498
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理通信電路設施維護業務經費 112,177千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列外島光纖海纜系統維護等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    52,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理通信勤務業務經費 158,621千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列電信數位化系統商維經費 5,761千元。
  │  │  │  │4814021400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般補給修護業│    29,416,199│    26,178,124│     3,238,075│1.本年度預算數29,416,199千元,各單位編列情形
  │  │  │  │務            │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 2,056,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 8,465,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 9,614,605千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 8,830,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 251,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 198,201千元。
  │  │  │  │4814021401    │              │              │              │
  │  │  │ 1│裝備之零附件購│    11,966,950│    11,324,962│       641,988│1.本年度預算數11,966,950千元,包括人事費 4,2
  │  │  │  │製            │              │              │              │  66千元、業務費12,427千元、維護費 8,830千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 842千元、獎助及損失 120千元、軍事
  │  │  │  │              │              │              │              │  裝備及設施11,940,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理裝備零附件製造業務經費 211,234千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列零附件製造經費46,366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理裝備零附件採購業務經費11,755,716千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列零附件採購經費 688,354千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4814021402    │              │              │              │
  │  │  │ 2│一般補給品購製│     4,144,349│     3,250,414│       893,935│1.本年度預算數 4,144,349千元,包括人事費 9,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元、業務費 3,467,607千元、維護費11,866
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、旅運費35,988千元、軍事裝備及設施 619
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理一般補給品購製業務經費 744,303千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列購製一般補給品經費14,628千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理油料採購業務經費 3,400,046千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列油料採購經費 879,307千元。
  │  │  │  │4814021403    │              │              │              │
  │  │  │ 3│運輸          │       981,936│       908,914│        73,022│1.本年度預算數 981,936千元,包括人事費12,325
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 336,590千元、維護費19,539千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 581,038千元、獎助及損失30,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、軍事裝備及設施 2,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理運輸作業業務經費 981,936千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增列鐵、公路運輸作業等經費73,022千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │4814021404    │              │              │              │
  │  │  │ 4│庫儲補給      │       184,148│       132,616│        51,532│1.本年度預算數 184,148千元,包括人事費 8,328
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費43,072千元、維護費64,224千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,421千元、獎助及損失 4,846千元、軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  事裝備及設施62,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理庫儲補給與管理作業經費 184,148千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增列庫儲設施機具更新與維護等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費51,532千元。
  │  │  │  │4814021405    │              │              │              │
  │  │  │ 5│一般裝備基地修│     4,671,035│     3,727,280│       943,755│1.本科目上年度預算數 1,026,112千元,配合科目
  │  │  │  │護            │              │              │              │  調整,由原極機密之「武器裝備基地修護」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 2,701,168千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,671,035千元,包括人事費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  53,729千元、業務費 636,210千元、維護費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  72,217千元、旅運費 2,600千元、獎助及損失 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  66,235千元、軍事裝備及設施40,044千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理空用地面裝備保修業務經費10,110千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費18,165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理艦艇修護業務經費 2,100,295千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列修護經費12,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理履車基地修護業務經費 2,720千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理一般裝備基地修護業務經費 1,091,886千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列二代戰機維修等經費 617,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理油料設備保修業務經費 245,540千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列油池清洗維護等經費 5,579千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理輪車基地修護業務經費 285,515千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列各型車輛維護等經費 2,462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理飛機保修業務經費 621,777千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列AO型機委商維修費等經費 227,376千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理飛彈光電裝備器材保修業務經費 313,192
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列各式飛彈保修及維護經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     121,956千元。
  │  │  │  │4814021406    │              │              │              │
  │  │  │ 6│一般保修工作  │       584,847│       582,662│         2,185│1.本年度預算數 584,847千元,包括人事費11,841
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費32,889千元、維護費 137,370千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 172千元、獎助及損失 377,479千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍事裝備及設施25,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理野戰保修及單位保養業務經費 584,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  47千元,較上年度增列海防監控系統維護等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,185千元。
  │  │  │  │4814021407    │              │              │              │
  │  │  │ 7│設施維護      │     4,013,238│     3,575,900│       437,338│1.本科目上年度預算數為 3,658,611千元,配合「
  │  │  │  │              │              │              │              │  中央廣播電臺」改制移出82,711千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,013,238千元,包括人事費 149
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 2,466,606千元、維護費 1,518,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  74千元、旅運費 1,891千元、獎助及損失 6,249
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、軍事裝備及設施19,569千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理林化營區維護業務經費 3,300千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理房屋及設施修繕維護業務經費 1,589,358
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列營舍修繕費等經費 352,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理營產管理業務經費75,390千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列各單位營產管理作業經費 3,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理水電供應業務經費 2,345,190千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列各單位水電費用81,517千元。
  │  │  │  │4814021408    │              │              │              │
  │  │  │ 8│後勤綜合勤務  │       840,741│       758,897│        81,844│1.本年度預算數 840,741千元,包括人事費50,635
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 327,411千元、維護費21,219千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 382,341千元、獎助及損失36,499千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、軍事裝備及設施22,636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍犬飼養業務經費23,254千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理後勤綜合勤務業務經費 450,737千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列作業經費37,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理採購作業業務經費93,529千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列採購作業費 2,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理外購軍品運雜業務經費 273,221千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列運雜經費42,375千元。
  │  │  │  │4814021409    │              │              │              │
  │  │  │ 9│服裝          │     2,028,955│     1,916,479│       112,476│1.本年度預算數 2,028,955千元,包括人事費47,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元、業務費 244,129千元、維護費 4,244千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費 1,191千元、軍事裝備及設施 1,731
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理服裝購製與維護經費 2,028,955千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增列各單位服裝採購與購製經費 112
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,476千元。
  │  │  │  │4814021500    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般裝備      │     3,205,689│     2,611,381│       594,308│1.本年度預算數 3,205,689千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 388,795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 1,786,621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 577,731千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 429,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部18,673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 4,472千元。
  │  │  │  │4814021501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般戰備支援裝│     3,103,259│     2,504,597│       598,662│1.本科目上年度預算數 2,504,597千元,另配合科
  │  │  │  │備購製        │              │              │              │  目調整,由極機密之「戰備支援裝備整備」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入78,917千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,103,259千元,包括人事費24,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  02千元、業務費 169,505千元、維護費 6,367千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費 452,727千元、獎助及損失費 2,359
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、軍事裝備及設施 2,447,499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)經理裝備購製經費 190,777千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種輸具經費 227,438千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)發電機經費 210,839千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一般戰備支援裝備購製經費 970,688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)政戰裝備經費 167,224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)化學兵裝備經費 318,882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)工兵裝備經費 285,419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)氣象裝備經費99,636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)屬武器裝備部分之採購作業經費 100,908千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 屬武器裝備部分之外購軍品運雜費 414,888
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 戰力提昇屬武器裝備部分之採購作業經費及
  │  │  │  │              │              │              │              │      外購軍品運雜費 116,560千元。
  │  │  │  │4814021502    │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫學研究      │       102,430│       106,784│        -4,354│1.本年度預算數 102,430千元,包括人事費16,002
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費48,869千元、維護費 7,352千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,277千元、軍事裝備及設施27,930千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)醫學研究經費20,716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)前瞻性醫學研究經費81,714千元。
  │  │  │  │4814021700    │              │              │              │
  │  │ 8│  │勤務支援業務  │     1,537,179│     1,553,393│       -16,214│1.本年度預算數 1,537,179千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 949,446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部23,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 7,551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部10,704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 541,267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 5,021千元。
  │  │  │  │4814021701    │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫療          │     1,019,468│     1,015,477│         3,991│1.本年度預算數 1,019,468千元,包括人事費54,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元、業務費 819,433千元、維護費93,334千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費16,038千元、獎助及損失15,991千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、軍事裝備及設施19,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理醫療診療經費 266,645千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列作業經費 4,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理衛生補給品採購及保修經費 752,823千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列聯勤診療所作業經費 8,007千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │4814021702    │              │              │              │
  │  │  │ 2│軍儲          │       450,000│       470,000│       -20,000│1.本年度預算數 450,000千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理軍人儲蓄利息差額補助經費 450,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度減列20,000千元。
  │  │  │  │4814021703    │              │              │              │
  │  │  │ 3│喪葬          │        67,711│        67,916│          -205│1.本年度預算數67,711千元,包括人事費50,870千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 3,148千元、維護費 9,764千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 576千元、獎助及損失 200千元、軍事裝備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及設施 3,153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍墓勤務業務經費16,987千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理官兵喪葬業務經費50,724千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │6614021800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │軍眷及勞眷疾病│       843,571│     1,281,685│      -438,114│本年度預算數 843,571千元,均為聯勤總部編列。
  │  │  │  │保險補助      │              │              │              │
  │  │  │  │6614021801    │              │              │              │
  │  │  │ 1│軍眷及勞眷疾病│       843,571│     1,281,685│      -438,114│1.本科目上年度預算數 1,282,839千元,配合「中
  │  │  │  │保險補助      │              │              │              │  央廣播電台」改制,移出 1,154千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 843,571千元,包括人事費 841,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元、業務費 1,616千元、維護費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費60千元、軍事裝備及設施 550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍眷疾病保險經費 648,324千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列保險費用 175,995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理勞眷疾病保險經費 192,805千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列保險費用 262,119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理軍眷疾病保險作業經費 2,442千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │4814021900    │              │              │              │
  │  │10│  │一般軍事人員  │   116,157,800│   109,737,236│     6,420,564│1.本年度預算數 116,157,800千元,各單位編列情
  │  │  │  │              │              │              │              │  形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位47,449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 9,561,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部13,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 123,828千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 106,406,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 5,815千元。
  │  │  │  │4814021901    │              │              │              │
  │  │  │ 1│俸給          │   106,611,049│   101,035,433│     5,575,616│1.本科目上年度預算數 100,771,037千元,配合「
  │  │  │  │              │              │              │              │  中央廣播電台」改制,移出96,268千元,列入新
  │  │  │  │              │              │              │              │  聞局「對財團法人中央廣播電台及未成立前之捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助」科目項下,另配合「軍眷生活補助費併銷案
  │  │  │  │              │              │              │              │  」由「軍眷各項補助」科目移入94,790千元、配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整由極機密之「薪給」科目移入 265,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  74千元,移出移入數互抵後,淨計如表列上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 106,611,049千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)薪餉61,790,275千元,較上年度淨增 3,342,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判員額精簡,減列 689,712千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,554,540千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]精進士官制度經費增列 322,987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增「預官增額招收及延訓」經費65,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]補列不足數 1,089,842千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文職人員薪給 1,860,097千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,679千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判員額精簡,減列51,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費68,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)聘雇人員薪給 7,355,634千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     922,062千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判員額精簡,減列 162,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 228,080千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]退職金增列 459,843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增「戒嚴時期人民權利受損回復」經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]補列不足數 396,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)專業及主管職務加給33,171,900千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 1,186,794千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判員額精簡,減列 389,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,116,330千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]精進士官制度經費增列 423,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增「預官增額招收及延訓」經費36,960千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)一般勤務加給 2,433,143千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     107,154千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列不須支用數 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]精進士官制度經費增列22,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列「軍眷生活補助併銷案」經費85,676千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │4814021902    │              │              │              │
  │  │  │ 2│主副食        │     9,546,751│     8,701,803│       844,948│1.本年度預算數 9,546,751千元,包括人事費 9,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  05,065千元、業務費36,262千元、旅運費 3,494
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、獎助及損失 1,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)囚犯主副食經費75,017千元,較上年度減列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)主副食作業經費42,431千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)主副食與口糧經費 9,429,303千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 851,227千元。
  │  │  │  │6614022000    │              │              │              │
  │  │11│  │保險          │     4,175,704│     3,556,552│       619,152│1.本年度預算數 4,175,704千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)聯參單位 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)聯勤總部 4,175,456千元。
  │  │  │  │6614022001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│保險          │     4,175,704│     3,556,552│       619,152│1.本科目上年度預算數 3,558,256千元,配合「中
  │  │  │  │              │              │              │              │  央廣播電台」改制,移出 1,704千元,列入新聞
  │  │  │  │              │              │              │              │  局「對財團法人中央廣播電台及未成立前之捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目項下,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,175,704千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)勞工保險經費 248千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)官兵保險經費 4,175,456千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     619,152千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 112,740千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增「戒嚴時期人民權利受損回復」經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]預判給付增加經費 500,000千元。
  │  │  │  │7514022100    │              │              │              │
  │  │12│  │退休撫卹      │     5,642,844│     3,641,634│     2,001,210│1.本年度預算數 5,642,844千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)空軍總部 461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)聯勤總部 5,641,683千元。
  │  │  │  │7514022101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│退休撫卹      │     5,642,844│     3,641,634│     2,001,210│1.本科目上年度預算數 3,638,024千元,配合「軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  眷生活補助費併銷案」由「軍眷各項補助」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 3,610千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,642,844千元,包括人事費 5,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  42,049千元、業務費 405千元、維護費 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 110千元、軍事裝備及設施80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)特別撫卹經費 7,809千元,較上年度增列 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般撫卹經費 1,660,338千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     971,857千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費35,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]軍人撫卹條例修正案增列經費 933,669千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增「戒嚴時期人民權利受損回復」經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)遺族援護經費 165,056千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軍事人員退撫儲金補助經費 3,020,641千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 442,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「專案撫慰金」 789,000千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     585,084千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]「金馬自衛隊員傷亡撫慰金」減列 203,916
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列「台灣地區光復初期隨國軍赴大陸作戰
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員撫慰金」 788,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列「台灣地區光復初期隨國軍赴大陸作戰
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員撫慰金」作業費 1,000千元。
  │  │  │  │8914022200    │              │              │              │
  │  │13│  │軍眷維持      │     1,585,682│     1,546,527│        39,155│本年度預算數 1,585,682千元,均由聯勤總部編列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │8914022202    │              │              │              │
  │  │  │ 1│軍眷各項補助  │     1,585,682│     1,546,527│        39,155│1.本科目上年度預算數 1,646,158千元,配合「中
  │  │  │  │              │              │              │              │  央廣播電台」改制,移出 1,231千元,列入新聞
  │  │  │  │              │              │              │              │  局「對財團法人中央廣播電台及未成立前之捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目項下,另配合「軍眷生活補助費併銷案」
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出98,400千元,列入「俸給」科目94,790千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及「退休撫卹」科目 3,610千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,585,682千元,包括人事費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  39,441千元、補助及捐助 146,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)軍眷水電補助經費 146,241千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列20,845千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍眷生活補助經費 2,720千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍人子女教育補助經費 482,626千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軍眷生育補助經費 386,322千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍眷實物代金經費59,864千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)官兵結婚補助經費 203,212千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)軍眷喪葬補助經費 304,697千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列60,000千元。
  │  │  │  │7214022300    │              │              │              │
  │  │14│  │環保業務      │       339,203│       193,188│       146,015│1.本年度預算數 339,203千元,各單位編列情形如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位68,358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 103,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 104,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部53,642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 5,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 4,560千元。
  │  │  │  │7214022301    │              │              │              │
  │  │  │ 1│環境保護      │       339,203│       193,188│       146,015│1.本年度預算數 339,203千元,包括人事費 5,067
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 284,373千元、維護費30,444千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費77千元、補助及捐助10,000千元、獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 3,180千元、軍事裝備及設施 6,062千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理環境設施保護業務經費 339,203千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增列各單位環保作業等經費 146,015
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │4814024900    │              │              │              │
  │  │15│  │國防支出極機密│    81,535,822│    84,588,832│    -3,053,010│
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │
  │  │  │  │5214025200    │              │              │              │
  │  │16│  │科學支出極機密│     7,155,201│     7,599,828│      -444,627│
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │
  │  │  │  │7314028100    │              │              │              │
  │  │17│  │非營業基金    │     1,857,080│     2,500,000│      -642,920│
  │  │  │  │7314028101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國軍官兵購置住│     1,857,080│     2,500,000│      -642,920│本年度預算數 1,857,080千元,均屬設備及投資,
  │  │  │  │宅貸款基金    │              │              │              │較上年度減列 642,920千元。
  │  │  │  │4814029000    │              │              │              │
  │  │18│  │一般工程及設備│    12,846,102│    12,257,989│       588,113│1.本年度預算數12,846,102千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 5,069,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 4,681,638千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 979,079千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 1,490,039千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 411,916千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 214,026千元。
  │  │  │  │4814029001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │     2,320,586│     2,911,092│      -590,506│1.本年度預算數 2,320,586千元,均屬設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度減列 590,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)土地糾紛處理經費 2,299,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍用土地收購經費21,260千元。
  │  │  │  │4814029002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │     8,929,902│     7,690,947│     1,238,955│1.本科目係由「房屋建築」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「軍事教
  │  │  │  │              │              │              │              │  育工程及設備」移入 1,450,763千元,「訓練設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施工程及設備」移入 318,400千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 8,929,902千元,包括業務費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元、設備及投資 8,924,742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般設施整建工程編列 4,973,411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]三軍營區設施整建工程,其中工程經費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      84,549千元、管理作業費22,302千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,706,851千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]油料中心消防水及監控系統工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費36,840千元、管理作業費 220千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共37,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]廢彈處理組遷建工程,其中工程經費 123,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      72千元、管理作業費 640千元,合共 124,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]岸勤設施整建工程,其中工程經費 628,115
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、管理作業費 1,885千元,合共 630,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]各基地跑滑道場面設施整建工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 550,790千元、管理作業費 2,750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 553,540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]第三、第五彈庫搬遷工程,其中工程經費49
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,798千元、管理作業費 202千元,合共50,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]籌建後勤支援體系工程,其中工程經費29,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元、管理作業費 354千元,合共30,234
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]環保設施工程,其中工程經費 9,862千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理作業費 100千元,合共 9,962千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]輕兵器測試場工程,其中工程經費 678千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、管理作業費70千元,合共 748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 彈筒生產自動化工程,其中工程經費 124
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,298千元、管理作業費 875千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        25,173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 底火烘房等六項新(整)建工程,其中工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程經費48,984千元、管理作業費 488千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,合共49,472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 光學大樓等三項工程經費11,183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 師、團管區整建工程,其中工程經費49,3
  │  │  │  │              │              │              │              │        00千元、管理作業費 693千元,合共49,9
  │  │  │  │              │              │              │              │        93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 博愛營區整建工程,其中工程經費 100,0
  │  │  │  │              │              │              │              │        82千元、管理作業費 1,201千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        01,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 海湖營區整建工程,其中工程經費44,693
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元、管理作業費 647千元,合共45,340
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 第一階段海巡部隊營區整建工程,其中工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程經費 293,281千元、管理作業費 2,052
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,合共 295,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 政戰學校聯合餐廳等四項工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費50,577千元、管理作業費 282千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        合共50,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 中正預校電力改善工程,其中工程經費40
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,403千元、管理作業費 400千元,合共40
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,803千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [19] 軍情局辦公大樓整建工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │        41,137千元、管理作業費 480千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │        41,617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [20] 反情報總隊外勤站組營舍整建工程,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │        工程經費19,401千元、管理作業費 247千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,合共19,648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)醫療設施工程編列國防醫學中心整建工程,其
  │  │  │  │              │              │              │              │    中工程經費 1,812,819千元、管理作業費 6,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,合共 1,819,779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公墓工程編列示範公墓整體規劃第一階段工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費84,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)職務官舍工程經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍事教育工程及設備編列 1,598,329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]士校整建工程,其中工程經費 635,329千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、管理作業費 1,956千元,合共 637,285千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]裝校整建工程,其中工程經費 161,808千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、管理作業費 1,212千元,合共 163,020千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]砲校擴充容量工程,其中工程經費 193,988
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、管理作業費 1,341千元,合共 195,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]充實教育設施(備)經費 602,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)訓練設施工程及設備編列 307,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]訓練場地工程,其中工程經費 249,970千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、管理作業費 2,840千元,合共 252,810千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]手、步槍靶場整建工程,其中工程經費48,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      89千元、管理作業費 164千元,合共48,353
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]台南監獄籃球場整建工程,其中工程經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,150、管理作業費 524千元,合共 6,674千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)工程先期規劃編列三軍工程先期規劃經費 116
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,290千元。
  │  │  │  │4814029011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│     1,021,988│       991,065│        30,923│1.本年度預算數 1,021,988千元,均屬設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度運輸車編列 1,021,988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)大貨車籌補經費 289,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務車汰換經費 548,443千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大客車籌補經費 183,645千元。
  │  │  │  │4814029019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │       573,626│       664,885│       -91,259│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「醫療設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備」移入 631,316千元、「一般資訊設備」移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  33,569千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 573,626千元,包括業務費 5,284
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、設備及投資 568,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般資訊設備編列78,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]辦公室自動化經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]電腦資訊裝備經費76,382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)醫療設備編列 495,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]軍醫裝備整備經費 279,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]國軍四、五級醫院醫療裝備經費 207,852千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]救護車經費 7,952千元。
  │  │  │  │4814029800    │              │              │              │
  │  │19│  │第一預備金    │       860,000│       800,000│        60,000│本年度預算數 800,000千元,較上年度增列預備金
  │  │  │  │              │              │              │              │60,000千元。
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