87B41710.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017100000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │國庫署        │   175,953,169│   169,091,011│     6,862,158│國庫署本年度預算數 175,953,169千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 169,091,011千元,增加 6,862,158千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │4017100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        38,100│        34,690│         3,410│
  │  │  │  │4017100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        38,100│        34,690│         3,410│1.本年度預算數38,100千元,包括人事費29,727千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,090千元,維護費 740千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,336千元,較上年度增加 1,048
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,205千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,300千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列車輛保險費及稅金 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列非消耗品 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期減列車輛養護費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 1,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列技工及工友14人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增列油料費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列首長特別費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費15
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列員工上下班車票費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務 3,810千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,188千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列臺澎金馬地區旅費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列分攤大樓清潔費及各項費用 724千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列屈尺庫房防漏裝修費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國計畫經費 749千元,較上年度減少 126千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │4017101000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │國庫業務      │        88,418│        92,998│        -4,580│
  │  │  │  │4017101020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國庫行政      │        52,467│        53,349│          -882│1.本年度預算數52,467千元,包括人事費41,253千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,565千元,維護費 1,276千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,268千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公庫行政管理經費 2,497千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    國庫專業行政研討等業務費 329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國庫行政自動化作業經費 3,784千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 2,248千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列「資料庫軟體系統」委外服務費用等 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦用品及耗材 1,075千元、數據機租
  │  │  │  │              │              │              │              │      金 536千元、電腦週邊設備維護費 564千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 2,175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)歲入預算作業經費 987千元,較上年度減列文
  │  │  │  │              │              │              │              │    具紙張 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國庫支付作業經費 287千元,較上年度減列抽
  │  │  │  │              │              │              │              │    查集中支付作業旅運費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)會核政府支出法案及審議財務計畫經費 1,861
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增21千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費25
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導地方財政作業經費 796千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列地方財政會報經費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)菸酒管理作業經費 1,987千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    資料蒐集、翻譯及郵電等業務費 999千元。
  │  │  │  │4017101023    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國債管理      │        35,951│        39,649│        -3,698│1.本年度預算數35,951千元,包括人事費15,163千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費20,443千元,旅運費 345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,163千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國債發行經費13,913千元,較上年度淨減 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    64千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列債票、庫券印製及公告費等 4,096
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列郵電及消耗24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列書報費等56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國債還本付息核銷作業經費 726千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列業務費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國債宣導經費 5,249千元,較上年度減列電視
  │  │  │  │              │              │              │              │    幻燈片、影片插播費等 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國債法規專案研究經費 461千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)外債管理經費 439千元,較上年度減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5千元。
  │  │  │  │7917104500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │國債付息      │    71,650,068│    68,332,393│     3,317,675│1.本年度預算數71,650,068千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公債付息經費49,300,000千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,341,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外債付息經費42,852千元,較上年度減少 6,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國庫券付息經費 3,739,726千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,495,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)賒借付息經費18,567,490千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,169,891千元。
  │  │  │  │8017104600    │              │              │              │
  │  │ 4│  │國債經理      │       294,300│       236,263│        58,037│1.本年度預算數 294,300千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國債發行經理費50,000千元,較上年度增加10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國債還本付息手續費 244,300千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加48,037千元。
  │  │  │  │7817108700    │              │              │              │
  │  │ 5│  │國債還本      │   103,878,120│   100,391,293│     3,486,827│1.本年度預算數 103,878,120千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公債還本經費95,000,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,500,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外債還本經費 137,126千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)賒借還本經費 8,740,994千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,013,173千元。
  │  │  │  │4017109000    │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         3,793│         3,004│           789│
  │  │  │  │4017109011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           860│           585│           275│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛購置費 645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置行動電話 3具90千元,傳真機 5臺 125千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換公務轎車購置費預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   585千元如數減列。
  │  │  │  │4017109019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,933│         2,419│           514│1.本科目上年度預算數 840千元,另配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費 1,579千元,一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)架設電腦區域網路,購置電腦設備 1,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)第二年租購網路通訊設備、檔案管理設備、個
  │  │  │  │              │              │              │              │    人電腦及其週邊設備等經費 1,103千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)購置自動(軌道式)公文儲櫃乙組、視聽設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    乙組、冷氣機乙臺等 430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度購置、裝修首長職務宿舍及架設電腦區
  │  │  │  │              │              │              │              │    域網路,購置電腦設備預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,419千元如數減列。
  │  │  │  │4017109800    │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           370│           370│             0│仍照上年度預算數編列。
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