87B41720.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017200000    │              │              │              │
  │ 3│  │  │賦稅署        │       299,195│       297,980│         1,215│賦稅署本年度預算數 299,195千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 297,980千元,增加 1,215千元。
  │  │  │  │4017200100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        41,546│        38,230│         3,316│
  │  │  │  │4017200101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        41,546│        38,230│         3,316│1.本年度預算數41,546千元,包括人事費28,411千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,862千元,維護費 915千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,190千元,較上年度增加 1,220
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 783千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,700千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,131千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列車輛稅金 1千元、保險15千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列非消耗品70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期減列車輛養護費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 1,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列技工及工友22人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增列油料費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列首長特別費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費 5,656千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 965千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列租金98千元、業務費 210千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列公文處理現代化作業電腦耗材費 1,270
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列儀器設備養護費 3千元。
  │  │  │  │4017201000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │賦稅行政      │       253,654│       256,859│        -3,205│
  │  │  │  │4017201020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│賦稅管理      │       168,296│       177,066│        -8,770│1.本年度預算數 168,296千元,包括人事費96,618
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費31,083千元,旅運費 4,595千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失36,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費96,618千元,較上年度增加 6,080
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 3,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)革新稅制改善稅政及加強稅務監察經費12,271
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減83千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列旅運費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費22,551千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費 5,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 429千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導考核稅務自動化作業經費 427千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費36,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列獎勵金 9,265千元。
  │  │  │  │4017201021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務稽核      │        74,404│        69,477│         4,927│1.本年度預算數74,404千元,包括人事費69,722千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,120千元,旅運費 2,562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費69,722千元,較上年度增加 5,039
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 2,618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務防止逃漏稅經費 4,682
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列業務費 112千元。
  │  │  │  │4017201022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│貨物稅評價    │        10,954│        10,316│           638│1.本年度預算數10,954千元,包括人事費10,397千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 450千元,旅運費 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,397千元,較上年度增加 662千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)評定貨物完稅價格促進誠實申報經費 557千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列業務費24千元。
  │  │  │  │4017209000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,260│         1,991│         1,269│
  │  │  │  │4017209011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,206│           624│           582│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車2輛購置費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車預算業已編竣,所列 624千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │4017209019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,054│         1,367│           687│1.本科目上年度預算 201千元,另配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  將「資訊設備」科目經費 1,166千元一併移由本
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)租購網路通訊設備、檔案管理設備、個人電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │    及其週邊設備等第二年經費 1,285千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換個人電腦7臺、列表機5臺購置費 505千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)活動檔案櫃3架購置費 264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度購置活動檔案櫃3架等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 201千元如數減列。
  │  │  │  │4017209800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           735│           900│          -165│本年度預算數 735千元,較上年度減少 165千元。
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