87B41730.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017300000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │金融局        │       275,565│       238,337│        37,228│金融局本年度預算數 275,565千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 238,337千元,增加37,228千元。
  │  │  │  │4017300100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       125,170│        92,673│        32,497│
  │  │  │  │4017300101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       125,170│        92,673│        32,497│1.本科目上年度預算數82,312千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除將「資訊管理」科目經費 8,605千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列外,另由「金融制度與法規規劃制
  │  │  │  │              │              │              │              │  訂」科目移入人事費 501千元,「本國銀行管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入人事費 243千元,「其他金融業管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入人事費 542千元,「國際金融業管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入人事費 470千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 125,170千元,包括人事費41,726
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費42,719千元,維護費35,411千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 5,314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,495千元,較上年度增加 1,431
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,335千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,310千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加職員15人,增列統籌業務費 189千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,非消耗品購置費 214千元,辦公器具養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費17千元及上下班車票費 229千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友24人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列車輛稅金及保險費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油料調整增列油料費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費48
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期增列車輛養護費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費36,100千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 306千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公場所及停車位等租金 1,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列保全人員維護門禁經費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列編印各類統計表報經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列分攤大樓水電費 700千元及大樓管理費
  │  │  │  │              │              │              │              │       910千元,合共 1,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列廉政宣導工作經費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)派員出國計畫經費 1,185千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦公室自動化經費 4,993千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,612千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務費 3,914千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦設備等維護費 302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增辦公室裝潢搬遷經費33,062千元。
  │  │  │  │4017300200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │金融行政      │        99,587│        97,086│         2,501│
  │  │  │  │4017300201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│金融制度與法規│        19,659│        19,158│           501│1.本科目上年度預算數19,659千元,配合科目調整
  │  │  │  │規劃制訂      │              │              │              │  ,移出人事費 501千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,659千元,包括人事費16,967千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,520千元,旅運費 172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,967千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 501千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金融業務國際化之規劃與推動經費 326千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)金融機構業務制度之研究規劃經費 597千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)兩岸金融關係之研究經費 354千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)金融法令之修訂、教育、宣導經費 936千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)經濟金融調查研究經費 298千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增研擬融資公司管理專法經費 181千元。
  │  │  │  │4017300202    │              │              │              │
  │  │  │ 2│本國銀行管理  │        25,089│        24,416│           673│1.本科目上年度預算數24,659千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 243千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,089千元,包括人事費23,204千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。務費 1,525千元,旅運費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,204千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導銀行提升服務品質及學生實習經費 402千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)審核國營金融機構業務經費 255千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)審核本國銀行申請異動案件經費 1,007千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)金融業務自動化之督導及推動經費75千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)金融業財團法人管理經費 146千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │4017300203    │              │              │              │
  │  │  │ 3│基層金融業管理│        15,658│        15,238│           420│1.本年度預算數15,658千元,包括人事費14,640千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 687千元,旅運費 331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,640千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)審核基層金融機構申請異動案件經費 204千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)監督管理基層金融業務經營經費 261千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研訂基層金融業務法規經費 347千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)基層金融法令之教育宣導經費 206千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │4017300204    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他金融業管理│        20,830│        20,393│           437│1.本科目上年度預算數20,935千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 542千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,830千元,包括人事費18,339千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,267千元,旅運費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,339千元,較上年度增加 3,261
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 2,719千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業銀行監督與管理經費 398千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費30千元,旅運費20千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)票券及證券金融業督導與審核經費 805千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)信用卡等金融信用工具審核與管理經費 296千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列旅運費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)信託業務之研究管理與發展經費 756千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列業務費70千元,旅運費20千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公益彩券之審核與管理經費 236千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度派駐中美洲銀行董事給與及返國預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 2,974千元如數減列。
  │  │  │  │4017300205    │              │              │              │
  │  │  │ 5│國際金融業管理│        18,351│        17,881│           470│1.本科目上年度預算數18,351千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 470千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,351千元,包括人事費15,923千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,292千元,旅運費 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,923千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外國銀行管理經費 1,327千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際金融業務分行之管理經費 701千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外匯行政與國際金融組織業務經費 400千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │4017300300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │金融機構之檢查│        49,418│        36,234│        13,184│1.本年度預算數49,418千元,包括人事費46,050千
  │  │  │  │及考核        │              │              │              │  元,業務費 670千元,旅運費 2,698千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,050千元,較上年度增加12,394
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列職員15人之人事費11,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金融機構之檢查經費 2,914千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 790千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列「金融機構檢查專家系統」委託研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列檢查國內金融機構旅費 1,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)金融機構檢查報告之處理經費 262千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)考核金融機構預警制度及內部管理經費 192千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │4017309000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           390│        11,044│       -10,654│
  │  │  │  │4017309011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│            50│            19│            31│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置傳真機 1台50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置傳真機預算業已編竣,所列19千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │4017309019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           340│        11,025│       -10,685│1.本科目上年度預算 1,025千元,另配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費10,000千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置淨水機 4台 240千元、印信機 1台85千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    、CD影音碟影機 1台15千元,合共 340千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度購置電腦設備及碎紙機等設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列11,025千元如數減列。
  │  │  │  │4017309800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,000│         1,300│          -300│本年度預算數 1,000千元,較上年度減少 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
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