87B41735.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017350000    │              │              │              │
  │ 5│  │  │關稅總局及所屬│     6,329,975│     6,241,919│        88,056│關稅總局及所屬本年度預算數 6,329,975千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度法定預算數 6,241,919千元,增加88,056千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │4017350100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     1,828,754│     1,751,978│        76,776│
  │  │  │  │4017350101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │     1,040,629│     1,005,777│        34,852│1.本科目上年度預算數 926,509千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「關稅稽徵」科目移入人事費30,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、業務費 1,722千元及「一般查緝」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費30,000千元、業務費15,335千元、維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,211千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,040,629千元,包括人事費 810
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,089千元,業務費 149,775千元,維護費25,964
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費42,731千元,獎助及損失12,070千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 798,045千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費19,904千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 216,886千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增14,086千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 9人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       113千元,辦公器具養護費10千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列法律顧問交通費12千元及交通車租
  │  │  │  │              │              │              │              │      金 584千元,合共 596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期減列車輛養護費 587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列人事費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準增列技工及工友 1,489人之統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務費10,685千元及配合調整內外勤人員核
  │  │  │  │              │              │              │              │      實增列統籌業務費 772千元,合共11,457千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列總局工作手冊修訂本印製費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列車輛稅金及保險費 214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合油價調整增列油料費 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列首長特別費78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列辦理關務合作事宜各項費用 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費
  │  │  │  │              │              │              │              │         1,462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)為民服務及政令宣導經費 5,862千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列關務法規作業規定彙編印製費 862千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)派員出國計畫經費 1,868千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)考核及獎勵經費12,882千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)海關關員訓練及進修計畫經費 990千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理疑似大陸貨之鑑定及處理經費 4,096千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │4017350103    │              │              │              │
  │  │  │ 2│貿易統計及資訊│       788,125│       746,201│        41,924│1.本科目上年度預算數 726,201千元,配合科目調
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  整,由「代徵稅費」科目移入人事費20,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 788,125千元,包括人事費 365,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,業務費 411,524千元,維護費 8,103千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 2,744千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 356,802千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 6,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 404,415千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增30,495千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張費 671千元、資料登錄費
  │  │  │  │              │              │              │              │      10,090千元、電腦主記憶體提昇費 896千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及應用系統外包委託設計費16,193千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共27,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列水電清潔費 2,324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列資訊設備軟、硬體租金 8,515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列空運前置主機使用費 600千元及電腦專
  │  │  │  │              │              │              │              │      業教育訓練費 975千元,合共 1,575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列貨物通關自動化全面上線EDI訊息傳
  │  │  │  │              │              │              │              │      輸費38,443千元及檔案傳輸費等 2,343千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共40,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列基隆關稅局貨櫃追蹤查核系統維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印統計月報經費 6,643千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)進出口貨物驗估經費20,265千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 4,129千元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列人事費 1,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列水電清潔費 2,320千元。
  │  │  │  │4017350200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │稽徵業務      │     1,954,106│     1,917,635│        36,471│
  │  │  │  │4017350203    │              │              │              │
  │  │  │ 1│關稅稽徵      │     1,449,230│     1,421,749│        27,481│1.本科目上年度預算數 1,453,471千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出人事費30,000千元,業務費 1,722千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,449,230千元,包括人事費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  47,590千元,業務費93,492千元,維護費 1,472
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 5,376千元,獎助及損失 1,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,329,887千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費27,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)進出口通關業務經費 108,327千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 429千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 9人等之人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列土地房屋租金 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列水電清潔費 5,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列電腦稅單機維修費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 5,421千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)逾期貨物處理經費 2,995千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)進出口貨物化驗業務經費 2,600千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列鑑定出席費 348千元。
  │  │  │  │4017350204    │              │              │              │
  │  │  │ 2│代徵稅費      │       450,854│       436,550│        14,304│1.本科目上年度預算數 456,550千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費20,000千元,列入「貿易統計及
  │  │  │  │              │              │              │              │  資訊處理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 450,854千元,包括人事費 436,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  74千元,業務費13,553千元,旅運費 827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 433,018千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費14,056千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)進出口通關業務經費15,172千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 248千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列公務機器養護費 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列土地房屋租金 166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 1,219千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)逾期貨物處理經費48千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推廣貿易服務費業務經費 1,397千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │4017350205    │              │              │              │
  │  │  │ 3│外銷品原料保退│        54,022│        59,336│        -5,314│1.本科目上年度預算數68,119千元,配合科目調整
  │  │  │  │稅            │              │              │              │  ,移出人事費 8,783千元,列入「緝私案件處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目 783千元及「海上巡緝」科目 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數54,022千元,包括人事費49,334千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,491千元,旅運費 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,742千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)沖退稅案件審核及處理經費 7,120千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列辦公室租金 6,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)沖退稅案件資料檔案保管經費 160千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │4017350300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │查緝業務      │     2,279,282│     2,197,527│        81,755│
  │  │  │  │4017350303    │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般查緝      │     1,342,588│     1,314,552│        28,036│1.本科目上年度預算數 1,362,098千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出人事費30,000千元,業務費15,335千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 2,211千元,列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,342,588千元,包括人事費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  22,440千元,業務費85,053千元,維護費20,831
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費14,264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,221,360千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費30,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)旅客行李處理經費18,529千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     572千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生薪資 1,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列X光檢查儀維護費 1,113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)進出口貨物稽查經費79,145千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列工讀生薪資 1,447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)關艇之管理及維持經費20,879千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列關艇維修費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)通訊器材維護經費 1,865千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    對講機使用執照費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)警犬協助查緝毒品走私經費 810千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │4017350304    │              │              │              │
  │  │  │ 2│緝私案件處理  │       340,833│       359,156│       -18,323│1.本科目上年度預算數 358,373千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「外銷品原料保退稅」科目移入人事費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  83千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 340,833千元,包括人事費 103,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  71千元,業務費77,190千元,旅運費 109千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 159,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 102,591千元,較上年度增加 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    61千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)私貨之保管變價及處理經費78,379千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 682千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列廢鐵破壞費用等業務費 387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 297千元、土地租金 630千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及倉庫火險保費 142千元,合共 1,069千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)財務罰鍰及沒收私貨提獎支出 159,863千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少23,466千元。
  │  │  │  │4017350305    │              │              │              │
  │  │  │ 3│海上巡緝      │       595,861│       523,819│        72,042│1.本科目上年度預算數 515,819千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「外銷品原料保退稅」科目移入人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 595,861千元,包括人事費 446,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元,業務費57,285千元,維護費91,186千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 446,226千元,較上年度增加13,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 3,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)巡緝艦艇管理及維持經費 109,993千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增58,462千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列碼頭租金 533千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列艦艇歲修零件岸邊電力設施維護費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列巡緝艦艇淡水岸邊電力設施電費 368千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列基隆關稅局謀星艦維修費59,627千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海上查緝業務經費39,642千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017350400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │海上助航業務  │       180,262│       176,500│         3,762│
  │  │  │  │4017350403    │              │              │              │
  │  │  │ 1│燈塔及導航設備│       131,272│       126,159│         5,113│1.本年度預算數 131,272千元,包括人事費 114,7
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  72千元,業務費 7,754千元,維護費 7,556千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 114,772千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 3,698千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)燈塔燈桿之管理及維護經費15,865千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列水電清潔費 1,405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雷達及無線電示標台管理及維持經費 635千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列無線電對講機執照費10千元。
  │  │  │  │4017350404    │              │              │              │
  │  │  │ 2│燈塔補給      │        48,990│        50,341│        -1,351│1.本年度預算數48,990千元,包括人事費41,707千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,533千元,維護費 2,500千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,707千元,較上年度減少 1,351
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)環島補給各燈塔及巡緝業務經費 3,933千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)燈塔補給艦維持經費 3,350千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4017359000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│        73,271│       183,979│      -110,708│
  │  │  │  │4017359001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │4017359002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │         4,570│        70,492│       -65,922│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其
  │  │  │  │              │              │              │              │  他建築」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)東吉嶼燈塔房舍拆除重建工程,計重建燈塔一
  │  │  │  │              │              │              │              │    座及RC造房舍兩棟,建築總面積 236平方公
  │  │  │  │              │              │              │              │    尺,按每平方公尺28,095元,核列建築費 6,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,連同原房舍拆除和廢棄物處理費及規
  │  │  │  │              │              │              │              │    劃設計等 1,820千元,合共總工程費 8,450千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,分二年辦理,本年度編列第一年經費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度興建關稅總局辦公大樓工程費第六期及
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊工程費第二期預算業已編竣,所列70,492
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元如數減列。
  │  │  │  │4017359011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        51,903│       101,141│       -49,238│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.海岸監控系統第四期購建費41,529千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少14,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換公務轎車 3輛、旅行車 7輛、小型客貨車10
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛及機車11輛經費10,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換公務車輛、機車、無線對講機及添購
  │  │  │  │              │              │              │              │  擴音機、大型貨車 1輛等預算業已編竣,所列45
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,430千元如數減列。
  │  │  │  │4017359019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        16,798│        12,346│         4,452│1.本科目上年度預算 4,296千元,另配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「機械設備」科目經費 8,050千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置公文製作軟硬體等設備第三期經費 5,663
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換燈塔發電機組一批設備費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)汰換及購置辦公設備費 6,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度汰換化學儀器、購置堆高機及週邊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    、汰換及購置辦公設備、首長職務宿舍 1戶設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備及裝修費等預算業已編竣,所列12,346千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │4017359800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │        14,300│        14,300│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────