87B41740.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017400000    │              │              │              │
  │ 6│  │  │國有財產局及所│     1,183,668│     1,056,745│       126,923│國有財產局及所屬本年度預算數 1,183,668千元,
  │  │  │  │屬            │              │              │              │較上年度法定預算數 1,056,745千元,增加 126,9
  │  │  │  │              │              │              │              │23千元。
  │  │  │  │4017400100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       195,347│       183,704│        11,643│
  │  │  │  │4017400101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       195,347│       183,704│        11,643│1.本科目上年度預算數 127,559千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,除將「資訊管理」科目經費50,056千元一併
  │  │  │  │              │              │              │              │  移由本科目編列外,另由「清查分割」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  清理測量作業經費89千元及「財產管理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入信託費 6,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 195,347千元,包括人事費 137,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  18千元,業務費37,121千元,維護費13,280千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 7,528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 123,367千元,較上年度增加 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    47千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費34,375千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 8,136千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依房屋使用面積減列房屋建築修繕費 1千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列旅運費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友57人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增加約僱35人,增列之統籌業務費 440
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、辦公器具養護費37千元及旅運費 524
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 1,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦公廳舍租金 120千元、車輛稅金及保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險費等 140千元,合共 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增列油料費 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列南區辦事處搬遷辦公廳舍經費 6,114千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列首長特別費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 依車輛使用年期增列車輛養護費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國有財產電腦化業務經費37,605千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 1,460千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國有財產電腦化業務費 1,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]辦理「收回自管計畫方案」增列約僱 1人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 407千元及業務費 1,564千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,971千元。
  │  │  │  │4017400102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│1.本年度預算數50,056千元,包括人事費22,823千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費15,998千元,維護費11,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,411千元,較上年度增加 898千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 644千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國有財產電腦化工作經費35,645千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 2,670千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列國有財產電腦化業務費 1,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列應用系統軟體維護費 978千元。
  │  │  │  │4017400200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │國有財產接管及│       192,505│       156,225│        36,280│
  │  │  │  │清查          │              │              │              │
  │  │  │  │4017400201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│接管登記      │        68,033│        67,809│           224│1.本科目上年度預算數66,729千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「清查分割」科目移入清理測量作業經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,080千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數68,033千元,包括人事費30,243千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費34,815千元,維護費 1,920千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,055千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,243千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)接管非公用財產作業經費13,731千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)接管各機關移交房地作業經費 1,677千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)未登記地清理作業經費16,494千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接管抵稅實物案作業經費 1,800千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)代管無人繼承遺產作業經費 4,088千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │4017400202    │              │              │              │
  │  │  │ 2│清查分割      │        97,379│        63,507│        33,872│1.本科目上年度預算數68,959千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出清理測量作業經費 5,452千元列入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目89千元、「接管登記」科目 1,080千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及「財產處理」科目 4,283千元,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數97,379千元,包括人事費30,388千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費57,122千元,維護費 594千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 9,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,284千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租購案件勘查分割作業經費26,089千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 6,008千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費81
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]辦理「收回自管計畫方案」增列約僱 6人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 2,434千元,業務費 3,223千元及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      運費 270千元,合共 5,927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國有房地清查及後續工作作業經費17,714千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增公有山坡地土地放領清理測量作業經費27
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,292千元。
  │  │  │  │4017400203    │              │              │              │
  │  │  │ 3│產籍管理      │        27,093│        24,909│         2,184│1.本年度預算數27,093千元,包括人事費17,315千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,798千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)非公用財產產籍管理經費10,725千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,941千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費 299
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]辦理「收回自管計畫方案」增列業務費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公用財產產籍管理經費 1,456千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國有財產產籍檢核及總目錄整編經費 114千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │4017400300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │國有財產管理及│       519,401│       356,482│       162,919│
  │  │  │  │處理          │              │              │              │
  │  │  │  │4017400301    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財產管理      │       384,115│       265,017│       119,098│1.本科目上年度預算數 271,017千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出信託費 6,000千元列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 384,115千元,包括人事費75,417
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 302,687千元,維護費 1,320千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 4,691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 7個分支計畫,係由上年度 8個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容與上年度之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費65,253千元,較上年度增加 6,951
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 5,018千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國有財產出租作業經費40,348千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加22,362千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]辦理「收回自管計畫方案」增列約僱12人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 4,879千元,業務費 7,705千元及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      運費 180千元,合共12,764千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]辦理「加強占用地處理追收使用補償金計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      方案」增列業務費 9,598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)占用地處理作業經費77,596千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加65,196千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]辦理「收回自管計畫方案」增列約僱13人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 5,285千元,業務費 7,072千元及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      運費 270千元,合共12,627千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]辦理「加強占用地處理追收使用補償金計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      方案」增列業務費40,959千元及旅運費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元,合共42,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列處理占用國有地,涉訟案件所需裁
  │  │  │  │              │              │              │              │      判費 9,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國有財產撥用借用作業經費 2,036千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦理「收回自管計畫方案」業務費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國有財產委託管理經費 7,486千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國有財產委託經營作業經費 743千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國有財產賦稅經費 190,653千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列地價稅24,213千元。
  │  │  │  │4017400302    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財產處理      │       135,286│        91,465│        43,821│1.本科目上年度預算數87,182千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「清查分割」科目移入清理測量作業經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,283千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 135,286千元,包括人事費41,756
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費86,060千元,維護費 1,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 5,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 6個分支計畫,係由上年度 7個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容與上年度之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,916千元,較上年度增加 2,722
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,831千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國有財產估價作業經費 6,006千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)非公用財產出售、標售及放領作業經費87,470
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增40,899千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列國有非公用土地標售作業經費 8,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列赤司農場土地放領作業經費 3,158
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]辦理「收回自管計畫方案」增列約僱 3人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 1,220千元,業務費 7,400千元及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      運費90千元,合共 8,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理公有山坡地土地放領作業經費35,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      48千元及邊際養殖用地土地放領作業經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,167千元,合共43,715千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)代估代售案件作業經費 888千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)基隆河新生地處理經費 1,806千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增國有、私有土地交換案件作業經費 200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │4017400400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │國有財產開發規│        25,627│        15,493│        10,134│
  │  │  │  │劃            │              │              │              │
  │  │  │  │4017400401    │              │              │              │
  │  │  │ 1│研究規劃      │         4,855│         4,765│            90│1.本年度預算數 4,855千元,包括人事費 4,570千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 150千元,旅運費 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,570千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國有財產基地、社區建築及開發規劃作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     285千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017400402    │              │              │              │
  │  │  │ 2│都市內外國有土│        20,772│        10,728│        10,044│1.本年度預算數20,772千元,包括人事費 4,311千
  │  │  │  │地開發        │              │              │              │  元,業務費14,441千元,旅運費 2,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,311千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央辦公廳舍及眷舍住宅興建規劃作業經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國有財產開發及經營作業經費16,092千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列設定地上權先期規劃及探勘作業經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,000千元。
  │  │  │  │4017409000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│       249,498│       343,551│       -94,053│
  │  │  │  │4017409001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │         3,460│         5,000│        -1,540│國有土地因重劃面積增加,應補繳差額地價及購置
  │  │  │  │              │              │              │              │零星畸鄰地地價款,本年度編列 3,460千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度減少 1,540千元。
  │  │  │  │4017409002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │       200,000│       300,000│      -100,000│興建駐華使領館辦公廳及使節住宅大樓,地上16層
  │  │  │  │              │              │              │              │、地下 3層及地上10層、地下 3層各乙棟,計 26,
  │  │  │  │              │              │              │              │459.76平方公尺,編列建築費 735,695千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │設計監造費、工程管理費、空調工程、電梯工程及
  │  │  │  │              │              │              │              │地質鑽探等,總工程費 838,651千元,除81至86年
  │  │  │  │              │              │              │              │度已編列 471,122千元外,本年度編列第七年工程
  │  │  │  │              │              │              │              │款 200,000千元,較上年度減少 100,000千元。
  │  │  │  │4017409010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│             -│             -│租購電腦設備經費33,069千元,較上年度增加如列
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │4017409011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         2,720│         3,048│          -328│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電話總機系統 1,992千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換及購置公務機車 9輛 356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置傳真機 3台60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置擴音設備 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度購置電話總機及公務汽、機車等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 3,048千元如數減列。
  │  │  │  │4017409019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        43,318│        35,503│         7,815│1.本科目上年度預算 2,434千元,另配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費33,069千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)租購電腦設備經費36,721千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換及購置冷氣機23臺 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)購置電腦刷卡機、飲水機及擴音設備等經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置南區辦事處搬遷辦公廳舍所需之不斷電設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備、消防設施及會議桌等設備經費 5,341千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度購置保險櫃及汰換冷氣機、首長職務宿
  │  │  │  │              │              │              │              │    舍之設備及裝修等預算業已編竣,所列35,503
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元如數減列。
  │  │  │  │4017409800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         1,290│         1,290│             0│仍照上年度預算數編列。
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