87B41745.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │4017450000    │              │              │              │
  │ 8│  │  │臺北市國稅局  │             -│             -│             -│
  │  │  │  │4017450100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       239,255│       230,340│         8,915│
  │  │  │  │4017450101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       239,255│       230,340│         8,915│1.本年度預算數 239,255千元,包括人事費 158,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  83千元,業務費58,737千元,維護費14,294千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 7,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 141,928千元,較上年度增加 7,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    91千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 2,469元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費55,093千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,724千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 299千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 526
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友 119人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 854千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費60千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特別行政幕僚業務經費42,234千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │4017451000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       102,310│        93,417│         8,893│1.本科目上年度預算數 140,662千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費47,245千元列入「稅款徵收及處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目43,123千元及「資料管理」科目 4,122
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 102,310千元,包括人事費82,486
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費19,724千元,旅運費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費74,023千元,較上年度增加 8,490
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 6,524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費19,870千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員調整待遇經費 403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 8,417千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017451100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       619,615│       535,678│        83,937│
  │  │  │  │4017451120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       276,385│       263,671│        12,714│1.本科目上年度預算數 283,200千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費19,529千元列入「稅款徵收及處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 276,385千元,包括人事費 255,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元,業務費19,264千元,旅運費 1,943千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 245,426千元,較上年度淨增12,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫減列工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       2人之人事費 752千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費 6,029千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費17,248千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約僱人員調整待遇經費 464千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費13,286千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 381千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費44千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017451121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        19,617│        17,858│         1,759│1.本科目上年度預算數24,392千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 6,534千元列入「資料管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,617千元,包括人事費19,213千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 272千元,旅運費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,712千元,較上年度增加 1,284
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 791元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,905千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列約僱人員調整待遇經費 475千元。
  │  │  │  │4017451122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       323,613│       254,149│        69,464│1.本科目上年度預算數 191,497千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「納稅宣導及服務」科目移入人事費43,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元;「稅務資料審查」科目移入人事費19,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 323,613千元,包括人事費 223,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  77千元,業務費97,249千元,旅運費 683千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 2,304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 216,148千元,較上年度增加13,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,081千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 7,367元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費19,566千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列約僱人員調整待遇經費 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 6,192千元,較上年度增列寄
  │  │  │  │              │              │              │              │    送國庫支票等郵費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費77,500千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    欠稅案件移送法院強制執行費55,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 4,207千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017451200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        49,968│        48,546│         1,422│1.本年度預算數49,968千元,包括人事費29,310千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,831千元,旅運費 296千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失18,531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,178千元,較上年度增加 1,329
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 524元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 2,344千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列約僱人員調整待遇經費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費19,329千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 117千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4017451300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       216,998│       193,541│        23,457│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017451320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │       170,006│       148,821│        21,185│1.本年度預算數 170,006千元,包括人事費23,046
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,401千元,旅運費 125千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 145,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,427千元,較上年度增加 944千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 360元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 149,096千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加20,241千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 216
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列財務罰鍰獎勵金20,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 483千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017451321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        46,992│        44,720│         2,272│1.本年度預算數46,992千元,包括人事費46,508千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 438千元,旅運費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,508千元,較上年度增加 2,272
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 945元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 484千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4017451400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       323,547│       314,380│         9,167│
  │  │  │  │4017451420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       155,698│       148,635│         7,063│1.本科目上年度預算數 137,979千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「納稅宣導及服務」科目移入人事費 4,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元;「稅務案件複核」科目移入人事費 6,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 155,698千元,包括人事費 116,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  87千元,業務費38,635千元,旅運費 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 109,560千元,較上年度增加 6,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 3,634元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費23,382千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費22,362千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列約僱人員調整待遇經費 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 394千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4017451421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       167,849│       165,745│         2,104│1.本年度預算數 167,849千元,包括人事費76,196
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費32,400千元,維護費25,679千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資33,574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,637千元,較上年度淨增 4,899
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫減列工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       4人之人事費 1,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費 4,956元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 113,212千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,795千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列課稅資料外包登錄費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置電腦設備經費11,153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列數據線路租金 895千元及電腦設備維護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,102千元,合共 2,997千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合主機汰換增列租購電腦相關設備之第一
  │  │  │  │              │              │              │              │      年經費 4,000千元。
  │  │  │  │4017459000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        69,428│        10,387│        59,041│
  │  │  │  │4017459002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        63,303│             -│        63,303│大安稽徵所參加台北市大安區行政中心辦公大樓興
  │  │  │  │              │              │              │              │建工程,本年度編列第三期配合款如列數。
  │  │  │  │4017459011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         4,197│         8,991│        -4,794│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置公務旅行車 5輛、小型客貨車 3輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務機車10輛 4,197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置公務機、汽車預算業已編竣,所列 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,991千元如數減列。
  │  │  │  │4017459019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,928│         1,396│           532│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置冷氣機、飲水機、保險櫃及影印機等
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 1,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置總局辦公大樓空調系統冷媒轉換經費 900千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置其他設備預算業已編竣,所列 1,396
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │4017459800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,573│         3,573│             0│仍照上年度預算數編列。
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