87B41746.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │4017460000    │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣省北區國稅│             -│             -│             -│
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │
  │  │  │  │4017460100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       358,147│       349,711│         8,436│
  │  │  │  │4017460101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       358,147│       349,711│         8,436│1.本科目上年度預算數 376,417千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費26,706千元,列入「行政救濟案
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」科目 4,404千元及「資料管理」科目22
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,302千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 358,147千元,包括人事費 197,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元,業務費 133,631千元,維護費 6,725千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費20,725千元,。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 188,468千元,較上年度增加 6,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,719千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費60,044千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,352千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列聘用 1人、約僱11人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      統籌業務費 151千元,辦公器具養護費13千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共減列 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友 128人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費 294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列其他業務費等18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費46
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依車輛使用年期增列車輛養護費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務 109,635千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 443千元。
  │  │  │  │4017461000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        90,048│        91,453│        -1,405│1.本科目上年度預算數 179,179千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費87,726千元列入「資料管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數90,048千元,包括人事費64,278千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費25,304千元,旅運費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,041千元,較上年度增加 2,609
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 976千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費21,383千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,128千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 2,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      03千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費11,624千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 1,886千元。
  │  │  │  │4017461100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       689,551│       579,415│       110,136│
  │  │  │  │4017461120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       293,084│       282,661│        10,423│1.本科目上年度預算數 308,195千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費25,534千元列入「稅款徵收及處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 293,084千元,包括人事費 261,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元,業務費27,722千元,旅運費 3,952千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 251,933千元,較上年度增加13,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 6,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費25,282千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 966千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 1,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費11,479千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費 1,796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 3,083千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 1,307千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 185千元。
  │  │  │  │4017461121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        19,227│        18,358│           869│1.本科目上年度預算數26,627千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 8,269千元列入「稅款徵收及處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,227千元,包括人事費18,388千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 570千元,旅運費 269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,591千元,較上年度增加 936千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,636千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費27
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │4017461122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       377,240│       278,396│        98,844│1.本科目上年度預算數 208,897千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「稅務資料審查」科目移入人事費25,534
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、「稅務案件複核」科目移入人事費 8,269
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及「間接稅稽徵」科目移入人事費35,696千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 377,240千元,包括人事費 224,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,業務費 146,058千元,旅運費 1,024千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,獎助及損失 5,882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 212,814千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 6,157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費18,394千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     772千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 1,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費19,224千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 3,189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 119,498千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增95,015千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列欠稅案件移送法院強制執行費95,990千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 7,310千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,633千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列欠稅執行獎勵金 1,789千元。
  │  │  │  │4017461200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        54,157│        40,209│        13,948│1.本科目上年度預算數78,651千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費38,442千元,列入「稅款徵收及處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目35,696千元及「電子處理及運用」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,746千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數54,157千元,包括人事費16,852千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費29,625千元,旅運費 810千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 6,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,460千元,較上年度增加 1,290
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費27,617千元,較上年度增加12
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,903千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列稽徵貨物稅所需查驗證、繳款書及各項
  │  │  │  │              │              │              │              │      書表等印製經費12,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 7,656千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 129千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列證券交易稅代徵獎勵金 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 2,424千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 374千元。
  │  │  │  │4017461300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       126,857│       111,612│        15,245│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017461320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        94,930│        81,512│        13,418│1.本科目上年度預算數 103,652千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費22,140千元列入「電子處理及運
  │  │  │  │              │              │              │              │  用」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數94,930千元,包括人事費14,251千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,777千元,旅運費 176千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失78,726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,454千元,較上年度增加 1,159
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費80,606千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,402千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 6人之人事費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費27
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列財務罰鍰獎勵金14,823千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 870千元,較上年度核實減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 143千元。
  │  │  │  │4017461321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        31,927│        30,100│         1,827│1.本科目上年度預算數25,696千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入人事費 4,404千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,927千元,包括人事費30,640千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,007千元,旅運費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,640千元,較上年度增加 1,995
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 1,287千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 168千元。
  │  │  │  │4017461400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       404,480│       399,746│         4,734│
  │  │  │  │4017461420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       225,400│       221,224│         4,176│1.本科目上年度預算數 111,196千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入人事費22,302千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及「納稅宣導及服務」科目移入人事費87,726千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 225,400千元,包括人事費 174,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元,業務費49,443千元,旅運費 1,308千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 169,910千元,較上年度增加 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,915千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費42,336千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 1,371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費10,444千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 176千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 2,710千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 352千元。
  │  │  │  │4017461421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       179,080│       178,522│           558│1.本科目上年度預算數 153,576千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「間接稅稽徵」科目移入人事費 2,746千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「違章案件處理」科目移入人事費22,140千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及「資訊設備」科目移入資訊設備費60千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 179,080千元,包括人事費 109,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元,業務費30,867千元,維護費 7,349千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 552千元,設備及投資30,721千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費75,989千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 103,091千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,426千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列聘用 1人、約僱 5人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 2,565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 5,144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列大型電腦及週邊設備等維護費 536千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列購置雷射印表機及個人電腦等經費 788
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合主機汰換增列租購電腦相關設備之第一
  │  │  │  │              │              │              │              │      年經費 4,000千元。
  │  │  │  │4017469000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         2,573│         1,461│         1,112│
  │  │  │  │4017469011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           850│            57│           793│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車18輛及購置傳真機 7台經費 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置傳真機預算業已編竣,所列57千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │4017469019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,723│         1,404│           319│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置影印機、冷氣機及碎紙機等經費 1,723千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置冷氣機等預算業已編竣,所列 1,404
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │4017469800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,192│         4,192│             0│仍照上年度預算數編列。
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