87B41747.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017470000    │              │              │              │
  │11│  │  │臺灣省中區國稅│     1,450,360│     1,340,072│       110,288│臺灣省中區國稅局及所屬本年度預算數 1,450,360
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,340,072千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │ 110,288千元。
  │  │  │  │4017470100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       344,556│       330,570│        13,986│
  │  │  │  │4017470101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       344,556│       330,570│        13,986│1.本科目上年度預算數 321,618千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「間接稅稽徵」科目移入人事費 8,952千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 344,556千元,包括人事費 225,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  97千元,業務費97,632千元,維護費 4,936千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費16,191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 219,498千元,較上年度增加10,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 4,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費46,482千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 392千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 5人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 1,292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列辦公器具養護費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列國外旅費 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 136
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列約僱人員人事費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依規定標準增列技工及工友96人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合油價調整增列油料費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列首長特別費 166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 依車輛使用年期增列車輛養護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費78,576千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 3,813千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 3,495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列設施機儀設備養護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列分局、稽徵所外租辦公廳舍租金 6,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列各項訓練、講習、會議旅運費 1,325千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │4017471000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        84,303│        83,491│           812│1.本科目上年度預算數 130,745千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費47,254千元列入「稅款徵收及處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數84,303千元,包括人事費66,363千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,366千元,旅運費 574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,363千元,較上年度增加 4,124
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,836千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 2,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費10,741千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費 2,579千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 7,199千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 733千元。
  │  │  │  │4017471100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       526,795│       480,935│        45,860│
  │  │  │  │4017471120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       253,287│       239,062│        14,225│1.本年度預算數 253,287千元,包括人事費 218,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元,業務費29,733千元,旅運費 5,275千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 218,279千元,較上年度增加15,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 9,829千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費16,577千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費 1,279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費17,897千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費 299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 480千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費54千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017471121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        20,762│        19,510│         1,252│1.本年度預算數20,762千元,包括人事費19,775千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 742千元,旅運費 245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,775千元,較上年度增加 1,292
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 987千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費40千元。
  │  │  │  │4017471122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       252,746│       222,363│        30,383│1.本科目上年度預算數 175,109千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「納稅宣導及服務」科目移入人事費47,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 252,746千元,包括人事費 190,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元,業務費56,111千元,旅運費 1,222千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失 4,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 185,978千元,較上年度增加13,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 8,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費14,193千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     149千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費72千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列約僱人員人事費77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費14,340千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費27,181千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,854千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列欠稅案件移送法院強制執行費15,147千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費11,054千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,507千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列欠稅執行獎勵金 1,612千元。
  │  │  │  │4017471200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        28,729│        27,693│         1,036│1.本科目上年度預算數36,645千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 8,952千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,729千元,包括人事費19,401千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,528千元,旅運費 454千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 5,346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,401千元,較上年度增加 1,392
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 2,947千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 6,293千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 356千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列證券交易稅代徵獎勵金 576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列業務費 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費88千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017471300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       151,099│       112,115│        38,984│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017471320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │       124,287│        87,121│        37,166│1.本年度預算數 124,287千元,包括人事費20,383
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 2,180千元,旅運費 120千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 101,604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,383千元,較上年度增加 1,258
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 103,572千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增35,956千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列財務罰鍰獎勵金36,024千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 332千元,較上年度核實減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費48千元。
  │  │  │  │4017471321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        26,812│        24,994│         1,818│1.本年度預算數26,812千元,包括人事費25,869千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 783千元,旅運費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,869千元,較上年度增加 1,860
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 708千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 943千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費42千元。
  │  │  │  │4017471400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       308,900│       300,274│         8,626│
  │  │  │  │4017471420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       181,961│       176,627│         5,334│1.本年度預算數 181,961千元,包括人事費 130,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,業務費50,239千元,旅運費 1,238千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 110,801千元,較上年度增加 7,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    35千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 4,142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費27,597千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料蒐集通報經費40,831千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 700千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 1,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 321
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列約僱人員人事費 219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 2,732千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 1千元。
  │  │  │  │4017471421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       126,939│       123,647│         3,292│1.本年度預算數 126,939千元,包括人事費60,244
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費32,089千元,維護費 5,344千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 390千元,設備及投資28,872千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,702千元,較上年度增加 3,073
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費92,237千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 219千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 5人之人事費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 2,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列光碟機租金 832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列電腦主機週邊設備購置費 1,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列約聘僱人員人事費 335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列電腦週邊設備維護費 223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列參加主機汰換相關會議旅運費32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列購置個人電腦、雷射印表機等經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 配合主機汰換增列租購電腦相關設備之第
  │  │  │  │              │              │              │              │        一年經費 4,000千元。
  │  │  │  │4017479000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         2,258│         1,274│           984│
  │  │  │  │4017479011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           145│          -145│上年度購置行動電話預算業已編竣,所列 145千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │4017479019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,258│         1,129│         1,129│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置刷卡鐘及微縮影機等辦公設備經費 2,258千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所列 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元如數減列。
  │  │  │  │4017479800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,720│         3,720│             0│仍照上年度預算數編列。
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