87B41748.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017480000    │              │              │              │
  │12│  │  │臺灣省南區國稅│     1,890,980│     2,011,526│      -120,546│臺灣省南區國稅局及所屬本年度預算數 1,890,980
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 2,011,526千元,減少
  │  │  │  │              │              │              │              │ 120,546千元。
  │  │  │  │4017480100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       244,025│       234,042│         9,983│
  │  │  │  │4017480101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       244,025│       234,042│         9,983│1.本科目上年度預算數 211,818千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「稅務資料審查」科目移入人事費 4,287
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、「稅務案件複核」科目移入人事費 1,564
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、「稅款徵收及處理」科目移入人事費 612
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、「間接稅稽徵」科目移入人事費 9,289千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、「行政救濟案件處理」科目移入人事費 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  07千元及「電子處理及運用」科目移入人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,065千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 244,025千元,包括人事費 132,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,業務費77,943千元,維護費 9,988千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費24,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 127,099千元,較上年度增加 7,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,019千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 3,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持經費53,663千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 3,842千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元,辦公器具養護費 3千元及上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費32千元,合共73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積計算減列房屋建築修繕費59
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列國外旅費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費99千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 1,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準增列技工及工友71人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增列油料費 141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列首長特別費 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列其他業務費等 1,981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費63,263千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,060千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列租金 1,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列設施養護費 920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列大樓水電、清潔、管理等經費 677
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合高雄縣分局搬遷增列辦公廳舍維修費用
  │  │  │  │              │              │              │              │       265千元,外租倉庫課稅資料搬運費 200千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列旅運費79千元。
  │  │  │  │4017481000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        73,746│        70,420│         3,326│1.本科目上年度預算數38,528千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「電子處理及運用」科目移入人事費31,892
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數73,746千元,包括人事費56,429千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費16,749千元,旅運費 568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,528千元,較上年度增加 3,178
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,079千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 2,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費15,030千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員調整待遇經費 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 7,188千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017481100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       504,380│       475,016│        29,364│
  │  │  │  │4017481120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       288,350│       276,055│        12,295│1.本科目上年度預算數 313,411千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費37,356千元,列入「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目 4,287千元及「資料管理」科目33,069千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 288,350千元,包括人事費 260,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元,業務費22,839千元,旅運費 5,496千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 252,905千元,較上年度增加14,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 8,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費18,376千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 638千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 384
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列工讀生薪資 458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 204
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費16,560千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列工讀生薪資 2,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 466千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費43千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017481121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        17,668│        16,713│           955│1.本科目上年度預算數18,277千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 1,564千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,668千元,包括人事費16,809千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 389千元,旅運費 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,019千元,較上年度增加 935千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,649千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列約僱人員調整待遇經費20千元。
  │  │  │  │4017481122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       198,362│       182,248│        16,114│1.本科目上年度預算數 182,860千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 612千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 198,362千元,包括人事費 154,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,業務費40,384千元,旅運費 1,205千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失 2,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 148,163千元,較上年度增加 8,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 4,831千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費11,330千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     596千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 767
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 171
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費11,482千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列工讀生薪資 1,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費22,690千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    欠稅案件移送法院強制執行費 9,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 4,697千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017481200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        24,653│        23,711│           942│1.本科目上年度預算數33,000千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 9,289千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,653千元,包括人事費17,263千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,331千元,旅運費 1,186千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 3,873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,868千元,較上年度增加 925千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 3,337千元,較上年度增加 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費17千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列貨物稅查驗證印製經費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 4,357千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列證券交易稅代徵獎勵金 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費91千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017481300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       106,265│       103,982│         2,283│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017481320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        83,222│        82,339│           883│1.本年度預算數83,222千元,包括人事費15,277千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,203千元,旅運費 409千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失65,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,301千元,較上年度增加 824千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費69,502千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列約僱人員調整待遇經費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 419千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017481321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        23,043│        21,643│         1,400│1.本科目上年度預算數25,050千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,移出人事費 3,407千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,043千元,包括人事費21,996千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 658千元,旅運費 389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,996千元,較上年度增加 1,400
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 1,047千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │4017481400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       306,595│       296,845│         9,750│
  │  │  │  │4017481420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       176,859│       174,523│         2,336│1.本科目上年度預算數 141,454千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「稅務資料審查」科目移入人事費33,069
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 176,859千元,包括人事費 133,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  57千元,業務費41,808千元,旅運費 1,194千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 123,264千元,較上年度增加 7,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    23千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 3,862千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費28,560千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列工讀生薪資 5,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費21,738千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 3,297千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │4017481421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       129,736│       122,322│         7,414│1.本科目上年度預算數 157,279千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費34,957千元,列入「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目 3,065千元及「納稅宣導及服務」科目31,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 129,736千元,包括人事費76,294
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費20,463千元,維護費 6,694千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 760千元,設備及投資25,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,639千元,較上年度增加 3,598
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費69,097千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,816千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列工讀生薪資 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電信數據線路及相關連線設備等租金 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列電腦耗材及資料外包登錄等費用 1,678
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電腦主機及週邊設備電費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列光碟機及週邊設備等維護費 1,318千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合主機汰換增列租購電腦相關設備之第一
  │  │  │  │              │              │              │              │      年經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合高雄縣分局搬遷增列電腦機房之電腦網
  │  │  │  │              │              │              │              │      路遷移配線工程經費 440千元。
  │  │  │  │4017489000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│       627,266│       803,460│      -176,194│
  │  │  │  │4017489001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       267,426│       291,752│       -24,326│購置南區國稅局辦公大樓之土地價款總額 559,178
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,分兩年辦理,除86年度已編列 291,752千元
  │  │  │  │              │              │              │              │外,本年度續編列第二年經費 267,426千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度減少24,326千元。
  │  │  │  │4017489002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │       347,047│       507,250│      -160,203│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置南區國稅局辦公大樓之建物價款總額 668
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,359千元,分兩年辦理,除86年度已編列 348
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,717千元外,本年度續編列第二年經費 319,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    42千元,較上年度減少29,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)南區國稅局高雄縣分局編列撥用高雄縣稅捐稽
  │  │  │  │              │              │              │              │    徵處舊有辦公房屋之有償撥用經費13,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及裝潢經費14,405千元,合共27,405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度南區國稅局嘉義縣分局參與嘉義縣稅捐
  │  │  │  │              │              │              │              │    稽徵處興建辦公大樓分攤經費預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 158,533千元如數減列。
  │  │  │  │4017489011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           596│         1,248│          -652│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置傳真機經費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置播音系統經費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.擴充電話總機及購置自動總機語音設備經費 465
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置嘉義縣分局通訊、廣播設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 1,248千元如數減列。
  │  │  │  │4017489019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        12,197│         3,210│         8,987│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合南區國稅局新購辦公大樓及高雄縣分局搬遷
  │  │  │  │              │              │              │              │  等,購置相關設備經費12,197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置嘉義縣分局辦公設備及汰換微縮影片
  │  │  │  │              │              │              │              │  閱讀機等雜項設備預算業已編竣,所列 3,210千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │4017489800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,050│         4,050│             0│仍照上年度預算數編列。
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