87B41750.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017500000    │              │              │              │
  │13│  │  │高雄市國稅局  │       815,094│       670,822│       144,272│高雄市國稅局本年度預算數 815,094千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 670,822千元,增加 144,272千元。
  │  │  │  │4017500100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       140,118│       131,657│         8,461│
  │  │  │  │4017500101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       140,118│       131,657│         8,461│1.本科目上年度預算數 129,680千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「違章案件處理」科目移入人事費 1,977
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 140,118千元,包括人事費 100,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  51千元,業務費27,325千元,維護費 4,218千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 8,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費97,168千元,較上年度淨增 4,597
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫減列工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       1人之人事費 401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,777千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費 2,221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費23,507千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 716千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列車輛稅金及非消耗品等40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期減列車輛養護費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列技工及工友59人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列車輛保險費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增列油料費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列首長特別費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費92
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務費19,443千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 3,148千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列辦公大樓水電、清潔及管理費 277
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列旅運費 2,871千元。
  │  │  │  │4017501000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        36,510│        31,973│         4,537│1.本科目上年度預算數58,043千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費26,070千元列入「稅款徵收及處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目18,621千元及「資料管理」科目 7,449千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,510千元,包括人事費30,067千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,304千元,旅運費 139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,067千元,較上年度增加 4,520
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 3,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費 3,432千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 3,011千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費18千元。
  │  │  │  │4017501100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       309,320│       278,681│        30,639│
  │  │  │  │4017501120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       140,572│       128,900│        11,672│1.本科目上年度預算數 136,715千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 7,815千元列入「資料管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 140,572千元,包括人事費 131,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,業務費 7,687千元,旅運費 1,535千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 122,438千元,較上年度增加11,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 8,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費11,299千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 327千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 143千元,國外旅費 496千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列旅運費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費 5,295千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 389千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列旅運費 402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 1,401千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列旅運費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 139千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4017501121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        14,848│        13,279│         1,569│1.本年度預算數14,848千元,包括人事費14,243千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 525千元,旅運費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,243千元,較上年度增加 1,569
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 605千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017501122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       153,900│       136,502│        17,398│1.本科目上年度預算數 117,179千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「納稅宣導及服務」科目移入人事費18,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  21千元及「電子處理及運用」科目移入人事費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  02千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 153,900千元,包括人事費 132,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  57千元,業務費18,225千元,旅運費 1,311千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失 1,607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 132,045千元,較上年度增加10,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 6,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費 6,064千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    32千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列旅運費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 2,883千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費10,355千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,978千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列欠稅案件移送法院強制執行費 6,611千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列旅運費 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 2,553千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費 336千元。
  │  │  │  │4017501200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        24,594│        22,787│         1,807│1.本科目上年度預算數22,436千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「電子處理及運用」科目移入人事費 351千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,594千元,包括人事費15,759千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,679千元,旅運費 176千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 2,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,402千元,較上年度增加 1,801
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,393千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 4,573千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列約聘僱人員調整待遇經費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 4,243千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列證券交易稅代徵獎勵金 239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 376千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列印刷及郵資等經費 239千元。
  │  │  │  │4017501300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│        77,389│        74,358│         3,031│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017501320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        58,573│        56,392│         2,181│1.本科目上年度預算數59,993千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 3,601千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,977千元、「行政救濟案件處理」科目 665千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及「資料管理」科目 959千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數58,573千元,包括人事費 9,102千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 637千元,旅運費50千元,獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失48,784千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,745千元,較上年度增加 699千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費49,668千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,482千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列財務罰鍰獎勵金 1,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 160千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017501321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        18,816│        17,966│           850│1.本科目上年度預算數17,301千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,由「違章案件處理」科目移入人事費 665千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,816千元,包括人事費18,127千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 522千元,旅運費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,127千元,較上年度增加 850千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 518千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 689千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4017501400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       124,798│       120,705│         4,093│
  │  │  │  │4017501420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │        54,968│        52,131│         2,837│1.本科目上年度預算數33,967千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「電子處理及運用」科目移入人事費 1,941
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、「納稅宣導及服務」科目移入人事費 7,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元、「稅務資料審查」科目移入人事費 7,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元及「違章案件處理」科目移入人事費 959
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數54,968千元,包括人事費46,499千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,314千元,旅運費 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,717千元,較上年度增加 2,740
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費 8,243千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    97千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費27
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費 1,253千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 755千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4017501421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│        69,830│        68,574│         1,256│1.本科目上年度預算數71,568千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 2,994千元列入「資料管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,941千元、「稅款徵收及處理」科目 702千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及「間接稅稽徵」科目 351千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數69,830千元,包括人事費35,323千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,522千元,維護費 9,923千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 443千元,設備及投資14,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,620千元,較上年度增加 2,103
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費42,210千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 847千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列電腦主機維護費等電作經費42千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及電腦設備費 5,149千元,合共 5,191千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列旅運費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合主機汰換增列租購電腦相關設備之第一
  │  │  │  │              │              │              │              │      年經費 4,000千元。
  │  │  │  │4017509000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│       100,826│         9,122│        91,704│
  │  │  │  │4017509002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        87,664│             -│        87,664│鹽埕及苓雅稽徵所參加高雄市鹽埕區及苓雅區行政
  │  │  │  │              │              │              │              │中心辦公大樓興建工程,本年度編列配合款如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │4017509011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,562│         3,500│            62│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換旅行車 1輛、客貨兩用車 2輛及機車16輛經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置電話總機系統經費 1,492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換公務車預算業已編竣,所列 3,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │4017509019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         9,600│         5,622│         3,978│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換四維大樓電梯一部 3,500千元、空調系統冷
  │  │  │  │              │              │              │              │  媒轉換工程 1,100千元及前金、苓雅稽徵所搬遷
  │  │  │  │              │              │              │              │  等所需購置辦公事務設備經費 5,000千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換四維大樓電梯一部及辦公事務設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 5,622千元如數減列。
  │  │  │  │4017509800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,539│         1,539│             0│仍照上年度預算數編列。
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