87B41755.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017550000    │              │              │              │
  │14│  │  │臺北區支付處  │       130,985│       132,267│        -1,282│臺北區支付處本年度預算數 130,985千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 132,267千元,減少 1,282千元。
  │  │  │  │4017550100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        25,119│        24,170│           949│
  │  │  │  │4017550101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        25,119│        24,170│           949│1.本科目上年度預算數23,950千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「支付資料處理」科目移入人事費 220千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,119千元,包括人事費18,184千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,279千元,維護費 1,053千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,615千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,708千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增71千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列旅運費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友12人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列房屋火險等保險費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費 2,796千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列維護費 9千元。
  │  │  │  │4017551000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │費款支付      │       103,012│       105,477│        -2,465│
  │  │  │  │4017551020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│支付管制      │        24,778│        24,906│          -128│1.本年度預算數24,778千元,包括人事費20,455千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,305千元,旅運費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,455千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)可支庫款餘額管制經費 3,485千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)業務宣導與服務經費 838千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 278千元。
  │  │  │  │4017551021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│支票簽發      │        31,777│        32,663│          -886│1.本年度預算數31,777千元,包括人事費16,203千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費15,524千元,旅運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,203千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)簽發作業管理經費15,574千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,232千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 1,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推行跨行通匯等業務所需宣導旅費30千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │4017551022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│支付資料處理  │        46,457│        47,908│        -1,451│1.本科目上年度預算數48,128千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 220千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數46,457千元,包括人事費 8,624千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,939千元,維護費12,694千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,782千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)庫款支付資料處理經費 3,125千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 217千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列業務費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列賡續推展本處與支用機關連線作業
  │  │  │  │              │              │              │              │      旅費 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)庫款收入資料處理經費 1,447千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減51千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費33
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦機具租賃與維護經費33,623千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費及維護費 1,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)安全設施維護經費 480千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017559000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,464│         2,230│           234│
  │  │  │  │4017559011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,340│        -1,340│上年度汰換首長座車 1輛、公務轎車 1輛、公務機
  │  │  │  │              │              │              │              │車 1輛及購置公務電話自動總機語音系統等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 1,340千元如數減列。
  │  │  │  │4017559019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,464│           890│         1,574│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置裁切機 1臺經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換 100KVA不斷電系統 1套經費 2,112千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置空氣淨化器及冷氣機等經費 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換國庫支票裁切機、冰箱及購置空氣淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  化器等其他設備預算業已編竣,所列 890千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │4017559800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           390│           390│             0│仍照上年度預算數編列。
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