87B41770.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017700000    │              │              │              │
  │16│  │  │財稅人員訓練所│        71,832│        76,943│        -5,111│財稅人員訓練所本年度預算數71,832千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數76,943千元,減少 5,111千元。
  │  │  │  │4017700100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        21,461│        20,560│           901│
  │  │  │  │4017700101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        21,461│        20,560│           901│1.本年度預算數21,461千元,包括人事費14,253千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,225千元,維護費 135千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 848千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,187千元,較上年度增加 729千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,274千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 172千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列非消耗品 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積計算減列房屋建築修繕費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期減列車輛養護費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列旅運費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準增列技工及工友14人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列車輛稅金 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合油價調整增列油料費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列首長特別費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列其他業務費等54千元。
  │  │  │  │4017700200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │財稅人員訓練  │        48,773│        50,432│        -1,659│1.本年度預算數48,773千元,包括人事費25,596千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,759千元,維護費 1,461千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,886千元,較上年度增加 463千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學員訓練經費33,887千元,較上年度淨減 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務費 2,223千元及旅運費 340千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 2,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積計算減列房屋建築修繕費24
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列教授鐘點費及輔導費等 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電腦設備維護費67千元。
  │  │  │  │4017709000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,148│         5,501│        -4,353│
  │  │  │  │4017709002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │4017709011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           623│         1,170│          -547│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛經費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置行動電話經費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換公務轎車 2輛預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,170千元如數減列。
  │  │  │  │4017709019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           525│         4,331│        -3,806│1.本科目上年度預算數 1,784千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊設備」科目經費 2,547千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換箱型冷氣 3台、窗型冷氣 7台經費 490千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置零星辦公設備經費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置教學及行政業務用電腦設備及雜項
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備等預算業已編竣,所列 4,331千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │4017709800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           450│           450│             0│仍照上年度預算數編列。
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