87B42310.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023100000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │司法官訓練所  │       191,553│       138,984│        52,569│司法官訓練所本年度預算數 191,553千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 138,984千元,增加52,569千元。
  │  │  │  │3523100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        33,693│        31,808│         1,885│
  │  │  │  │3523100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        33,693│        31,808│         1,885│1.本科目上年度預算30,983千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  將「資訊管理」科目經費 825千元一併移由本科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,693千元,包括人事費22,690千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,257千元,維護費 2,350千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,606千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,484千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 544千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友14人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列專項水電費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列油料費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期增列車輛養護費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦公大廈設施管理及維護經費 2,538千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)考察國外法官職前養成及在職訓練業務經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊管理工作維持經費 825千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3523101000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │司法人員訓練  │       150,951│       102,459│        48,492│
  │  │  │  │3523101020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│司法官訓練    │       140,348│        92,327│        48,021│1.本年度預算數 140,348千元,包括人事費 119,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,業務費20,377千元,維護費 241千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,351千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)司法官班學員訓練業務經費 4,728千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實增列司法官增加招訓班次授課鐘點費
  │  │  │  │              │              │              │              │     180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)司法官班學員課業輔導經費 3,321千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實增列司法官增加招訓班次經費 771千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)司法官班學員生活輔導工作經費 117,002千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加45,672千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列學員健康保險經費 3,539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列司法官增加招訓班次經費39,788千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)司法官班學員性向測驗業務經費 946千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列司法官增加招訓班次經費 790
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3523101021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│司法工作人員訓│        10,603│        10,132│           471│1.本年度預算數10,603千元,包括人事費 7,011千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,業務費 2,888千元,維護費65千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,780千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學員訓練與管理業務經費 6,823千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實增列短期班增加班次經費 295千元。
  │  │  │  │3523109000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         6,512│         4,320│         2,192│
  │  │  │  │3523109011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           900│           585│           315│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大禮堂播音系統設備購置費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車 1輛預算業已編竣,所列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  85千元如數減列。
  │  │  │  │3523109019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,612│         3,735│         1,877│1.本科目上年度預算 3,735千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  將「資訊設備」科目經費 3,735千元移由本科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換學員宿舍浴室熱水管線設備費 3,250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換大樓空調設備自動控制溫度系統經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)汰換多氯聯苯電氣設備購置費 1,362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度汰換電腦教室伺服器、雷射印表機等預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 3,735千元如數減列。
  │  │  │  │3523109800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           397│           397│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────