87B42330.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023300000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │臺灣高等法院檢│     2,778,405│     2,816,062│       -37,657│1.臺灣高等法院檢察署及所屬本年度預算數 2,778
  │  │  │  │察署及所屬    │              │              │              │  ,405千元,較上年度法定預算數 2,821,316千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,減少42,911千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 2,821,316千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  「羈押行政管理」科目業務、維護、旅運等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   158千元及「警衛管理及戒護」科目人事費 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,合共 5,254千元,列入法務部「監獄行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政管理」科目及「警衛管理及戒護」科目項下,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3523300100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       181,057│       151,155│        29,902│
  │  │  │  │3523300101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       181,057│       151,155│        29,902│1.本年度預算數 181,057千元,包括人事費 135,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,業務費27,345千元,維護費13,920千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 4,552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 134,970千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費28,823千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費25,252千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,122千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合優遇檢察官減少 5人,減列統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      63千元及辦公器具養護費 5千元,合共68千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫增加職員 2人,增列統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務費25千元及辦公器具養護費 2千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友36人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列郵電及專項水電費 813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政業務經費11,935千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減43千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合優遇檢察官減少 5人,減列上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫增加職員 2人,增列上下
  │  │  │  │              │              │              │              │      班車票費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理各項會議經費 6,030千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 1,076千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)贓證物及仿冒品之保管經費 1,794千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3523301000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       231,078│       211,418│        19,660│1.本年度預算數 231,078千元,包括人事費 188,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,業務費33,541千元,旅運費 3,778千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 1,887千元,獎助及損失 3,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 188,412千元,較上年度增加14,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    76千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫增加職員 2人,增列人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,588千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費32,298千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 1,462千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列辦理肅貪、查賄、反毒及掃黑業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增組織犯罪防制業務經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合10年增員計畫增加職員 2人,增列零星
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備購置費 2千元及辦公設備費28千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)偵查經濟犯罪業務經費 2,279千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 4,715千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實增列勘驗旅運費 548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增兒童及少年性交易防制業務經費 3,374千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3523301600    │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │         4,884│        22,712│       -17,828│本年度預算數 4,884千元,均屬人事費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │減少優遇檢察官 5人經費17,828千元。
  │  │  │  │3523304100    │              │              │              │
  │  │ 4│  │行刑及羈押    │     1,684,898│     1,524,644│       160,254│
  │  │  │  │3523304101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│羈押行政管理  │       354,760│       303,308│        51,452│1.本科目上年度預算數 303,849千元,配合戒護業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務需要,移出業務、維護、旅運等經費 158千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入法務部「監獄行政管理」科目,另配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出業務、維護、旅運等經費 383千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「觀護行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 354,760千元,包括人事費 202,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元,業務費88,026千元,維護費48,549千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費15,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 201,320千元,較上年度增加27,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    52千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費15,894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合苗栗看守所機關成立,增加職員13人、
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 2人及工友 3人,合共18人,增列人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費11,158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 136,111千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增21,564千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合苗栗看守所機關成立,增加職員69人、
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 2人及工友 3人,計74人,增列統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 644千元及辦公器具養護費72千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友96人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列郵電及專項水電費 2,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列辦理羈押行政工作業務經費 2,539
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增列油料費 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列首長特別費 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列資訊設備養護費 2,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合苗栗看守所機關成立,增列基本工作維
  │  │  │  │              │              │              │              │      持費11,762千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政業務經費17,329千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    配合苗栗看守所機關成立增列 2,836千元。
  │  │  │  │3523304123    │              │              │              │
  │  │  │ 2│作業管理及訓練│        30,625│        27,924│         2,701│1.本年度預算數30,625千元,包括人事費27,133千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 762千元,設備及投資 2,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,133千元,較上年度增加 2,626
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合苗栗看守所機關成立,增加職員 3人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列人事費 1,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)被告作業管理及技能訓練經費 3,492千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增75千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列上年度增員設備費 670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合苗栗看守所機關成立,增列被告作業管
  │  │  │  │              │              │              │              │      理及技能訓練經費 745千元。
  │  │  │  │3523304124    │              │              │              │
  │  │  │ 3│疾病預防及治療│        59,260│        41,066│        18,194│1.本年度預算數59,260千元,包括人事費27,378千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費31,882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,378千元,較上年度增加 1,917
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合苗栗看守所機關成立,增加職員 3人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列人事費 1,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)被告疾病預防及治療經費31,882千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加16,277千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列各看守所醫藥材料費10,771千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列各看守所收容人尿液篩檢經費 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合苗栗看守所機關成立,增列被告疾病預
  │  │  │  │              │              │              │              │      防及治療經費 2,240千元。
  │  │  │  │3523304125    │              │              │              │
  │  │  │ 4│警衛管理及戒護│       953,981│       856,270│        97,711│1.本科目上年度預算數 873,742千元,配合戒護業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務需要,移出人事費 5,096千元列入法務部「警
  │  │  │  │              │              │              │              │  衛管理及戒護」科目,另配合科目調整,移出人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費12,376千元列入「少年管理」科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 953,981千元,包括人事費 928,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  94千元,業務費22,605千元,旅運費 2,382千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 928,994千元,較上年度增加94,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列各看守所戒護人員超時值勤費44,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合苗栗看守所機關成立,增加職員50人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列人事費46,907千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理警衛管理戒護業務經費22,605千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 3,079千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列辦理警衛管理戒護業務經費27千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合苗栗看守所機關成立,增列辦理警衛管
  │  │  │  │              │              │              │              │      理戒護業務經費 3,052千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)被告及少年解送業務經費 2,382千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度配合苗栗看守所機關成立增列 336千元。
  │  │  │  │3523304130    │              │              │              │
  │  │  │ 5│受刑人及被告給│       286,272│       296,076│        -9,804│本年度預算數 286,272千元,係各看守所被告給養
  │  │  │  │養            │              │              │              │費用,均屬獎助及損失,按各看守所一般被告每人
  │  │  │  │              │              │              │              │每月 1,697元及臺灣澎湖看守所一般被告每人每月
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,917元計列,較上年度減少 9,804千元。
  │  │  │  │3523304300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │少年觀護      │       333,918│       315,579│        18,339│
  │  │  │  │3523304301    │              │              │              │
  │  │  │ 1│觀護行政管理  │        96,260│        84,136│        12,124│1.本科目上年度預算數83,753千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「羈押行政管理」科目移入業務、維護、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運等經費 383千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數96,260千元,包括人事費66,159千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費18,998千元,維護費 8,149千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,058千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 8,810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費26,903千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,314千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期減列車輛養護費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友39人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列郵電及專項水電費 1,656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列辦理觀護行政工作業務經費 1,131
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政業務經費 3,299千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │3523304325    │              │              │              │
  │  │  │ 2│少年管理      │       207,237│       194,157│        13,080│1.本科目上年度預算數 181,781千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「警衛管理及戒護」科目移入人事費12,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 207,237千元,包括人事費 193,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元,業務費10,673千元,旅運費 2,158千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 193,916千元,較上年度增加11,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列各少年觀護所戒護人員超時值勤費
  │  │  │  │              │              │              │              │       7,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年觀護業務經費13,321千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,640千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列上年度增員設備費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列各少年觀護所醫藥材料費 1,230千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列各少年觀護所收容人尿液篩檢經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列調查旅運費 158千元。
  │  │  │  │3523304330    │              │              │              │
  │  │  │ 3│少年給養      │        30,421│        37,286│        -6,865│本年度預算數30,421千元,係各少年觀護所被告給
  │  │  │  │              │              │              │              │養費用,均屬獎助及損失,按各少年觀護所少年被
  │  │  │  │              │              │              │              │告每人每月 2,121元及臺灣澎湖少年觀護所少年被
  │  │  │  │              │              │              │              │告每人每月 2,221元計列,較上年度減少 6,865千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │3523304500    │              │              │              │
  │  │ 6│  │冤獄賠償      │         5,000│         5,000│             0│本年度預算數 5,000千元,均屬獎助及損失,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度同。
  │  │  │  │3523308700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │改善監所計畫  │       274,660│       515,750│      -241,090│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建苗栗看守所後續工程經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.遷建雲林看守所總經費 826,414千元,分 5年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,83、85及86年度已共編列 201,368千元,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第 4年經費 144,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  加16,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.遷建新竹少年觀護所總經費 656,894千元,分 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,81、83、85及86年度已共編列 572,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,本年度編列末期經費84,894千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少97,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.遷建高雄少年觀護所後續工程經費33,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度興建臺中少年觀護所等工程預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 206,250千元如數減列。
  │  │  │  │3523309000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        58,333│        65,227│        -6,894│
  │  │  │  │3523309002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523309011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        10,216│        23,322│       -13,106│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣彰化、雲林、基隆看守所汰換公務轎車各 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛經費 1,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺灣臺中、臺東、花蓮、基隆看守所及臺北少年
  │  │  │  │              │              │              │              │  觀護所汰換救護兼警備車各 1輛,合共 5輛經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.臺灣高等法院檢察署及所屬各機關汰換、新增機
  │  │  │  │              │              │              │              │  車16輛經費 634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.臺灣苗栗看守所新購公務轎車及中型警備車各 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛經費 2,898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度臺灣高等法院檢察署及所屬各機關汰換中
  │  │  │  │              │              │              │              │  型警備車、消防車、公務轎車、救護車等20輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  機車13輛預算業已編竣,所列23,322千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │3523309019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        48,117│        41,905│         6,212│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.改善各看守所、少年觀護所鍋爐及熱水沐浴設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  費22,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.加強各看守所、少年觀護所安全設備費13,519千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.北區職務宿舍內部設備購置費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.配合強化檢舉人保護措施,增列偵察庭改裝及錄
  │  │  │  │              │              │              │              │  音、辦公與其他設備等購置費 6,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.臺灣苗栗看守所獄政系統購置費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度改善污水處理設備及汰換鍋爐、手槍設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列41,905千元如數減列。
  │  │  │  │3523309800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         4,577│         4,577│             0│仍照上年度預算數編列。
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