87B42350.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023500000    │              │              │              │
  │15│  │  │臺灣臺中地方法│       254,734│       241,914│        12,820│臺灣臺中地方法院檢察署本年度預算數 254,734千
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │元,較上年度法定預算數 241,914千元,增加12,8
  │  │  │  │              │              │              │              │20千元。
  │  │  │  │3523500100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        68,329│        63,994│         4,335│
  │  │  │  │3523500101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        68,329│        63,994│         4,335│1.本年度預算數68,329千元,包括人事費49,423千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,283千元,維護費 5,341千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,232千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,994千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,057千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列辦公大廈電氣設施養護費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫增加職員 7人,增列統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務費88千元及辦公器具養護費 7千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友27人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列郵電及專項水電費 1,132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列資訊設備養護費及耗材費 576千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期增列車輛養護費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政業務經費 3,520千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    配合10年增員計畫增加職員 7人,增列上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │    車票費 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理各項會議經費31千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 552千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │3523501000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       183,286│       164,786│        18,500│1.本年度預算數 183,286千元,包括人事費 163,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  39千元,業務費13,861千元,旅運費 5,479千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 161,856千元,較上年度增加12,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫增加職員 7人,增列人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 5,938千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費15,422千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 2,740千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦理肅貪、查賄、反(戒)毒及掃黑業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務經費 907千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增組織犯罪防制業務經費 1,728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合10年增員計畫增加職員 7人,增列零星
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備購置費 7千元及辦公設備費98千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)偵查經濟犯罪業務經費 270千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)刑事案件調查拘提緝捕業務經費 3,319千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實增列相(勘)驗旅運費 1,235千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)囑託參與民事業務經費 333千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強督導鄉鎮市調解業務經費 135千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)觀護人訪視保護人業務經費 259千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增兒童及少年性交易防制業務經費 1,692千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3523509000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,520│        12,535│       -10,015│
  │  │  │  │3523509002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│             -│             -│本科目係由「房屋建築」科目改設。
  │  │  │  │3523509011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           603│         8,569│        -7,966│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車 1輛經費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大型警備車 1輛、中型警備車 1輛、
  │  │  │  │              │              │              │              │  勘驗車 4輛及機車 6輛等預算業已編竣,所列 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,569千元如數減列。
  │  │  │  │3523509019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,917│         3,966│        -2,049│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合強化檢舉人保護措施,增列偵查庭改裝及錄
  │  │  │  │              │              │              │              │  音、辦公與其他設備等購置費 1,917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置加強維護檢察機關、司法人員安全設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及偵查庭相關設備等預算業已編竣,所列 3,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元如數減列。
  │  │  │  │3523509800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           599│           599│             0│仍照上年度預算數編列。
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