87B42352.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023520000    │              │              │              │
  │17│  │  │臺灣彰化地方法│       124,003│       114,747│         9,256│臺灣彰化地方法院檢察署本年度預算數 124,003千
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │元,較上年度法定預算數 114,747千元,增加 9,2
  │  │  │  │              │              │              │              │56千元。
  │  │  │  │3523520100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        35,023│        32,240│         2,783│
  │  │  │  │3523520101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        35,023│        32,240│         2,783│1.本年度預算數35,023千元,包括人事費28,274千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,461千元,維護費 1,341千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,203千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,475千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 202千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期減列車輛養護費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合10年增員計畫增加職員 6人,增列統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務費75千元及辦公器具養護費 6千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友13人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列郵電及專項水電費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增列油料費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政業務經費 1,160千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    配合10年增員計畫增加職員 6人,增列上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │    車票費87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理各項會議經費28千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 157千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │3523521000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        87,658│        74,979│        12,679│1.本年度預算數87,658千元,包括人事費77,798千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,753千元,旅運費 2,651千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費77,668千元,較上年度增加10,245
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫增加職員 6人,增列人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 5,144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 8,314千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 2,019千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列辦理肅貪、查賄、反(戒)毒及掃
  │  │  │  │              │              │              │              │      黑業務經費 698千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增組織犯罪防制業務經費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列相(勘)驗旅運費 799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合10年增員計畫增加職員 6人,增列零星
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備購置費 6千元及辦公設備費84千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 988千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)囑託參與民事業務經費41千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務經費 118千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)觀護人訪視保護人業務經費 114千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增兒童及少年性交易防制業務經費 415千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3523529000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,088│         7,294│        -6,206│
  │  │  │  │3523529010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523529011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           603│         4,605│        -4,002│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車 1輛經費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車 1輛、中型警備車 1輛、勘
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗車 3輛及機車 1輛等預算業巳編竣,所列 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  05千元如數減列。
  │  │  │  │3523529019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           485│         2,689│        -2,204│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合強化檢舉人保護措施,增列偵查庭改裝及錄
  │  │  │  │              │              │              │              │  音、辦公與其他設備等購置費 485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置加強維護檢察機關、司法人員安全設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及偵查庭相關設備等預算業已編竣,所列 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  89千元如數減列。
  │  │  │  │3523529800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           234│           234│             0│仍照上年度預算數編列。
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