87B42359.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023590000    │              │              │              │
  │22│  │  │臺灣屏東地方法│       118,016│       101,411│        16,605│臺灣屏東地方法院檢察署本年度預算數 118,016千
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │元,較上年度法定預算數 101,411千元,增加16,6
  │  │  │  │              │              │              │              │05千元。
  │  │  │  │3523590100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        40,323│        33,802│         6,521│
  │  │  │  │3523590101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        40,323│        33,802│         6,521│1.本年度預算數40,323千元,包括人事費33,186千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,924千元,維護費 1,328千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,124千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,894千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 799千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合10年增員計畫增加職員 4人,增列統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務費50千元及辦公器具養護費 4千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友16人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列郵電及專項水電費 506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養護費58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列資訊設備養護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政業務經費 1,213千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 181千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列郵電及文具紙張 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫增加職員 4人,增列上下
  │  │  │  │              │              │              │              │      班車票費58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費92千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3523591000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        75,005│        61,039│        13,966│1.本年度預算數75,005千元,包括人事費65,543千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,186千元,旅運費 2,839千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費65,478千元,較上年度增加11,060
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫增加職員 4人,增列人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 3,366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 7,571千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 2,018千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列郵電及專項水電費 614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列辦理肅貪、查賄、反(戒)毒及掃
  │  │  │  │              │              │              │              │      黑業務經費 520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增組織犯罪防制業務經費 576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列相(勘)驗調查辦案旅運費 248千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合10年增員計畫增加職員 4人,增列零星
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備購置費 4千元及辦公設備費56千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 1,524千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 601千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列刑事案件調查業務郵電及文具紙張
  │  │  │  │              │              │              │              │      21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列調查拘提旅運費 580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強督導鄉鎮市調解業務經費27千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)觀護人訪視保護人業務經費 118千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增兒童及少年性交易防制業務經費 287千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3523598500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察機關擴(遷│         1,500│             -│         1,500│興建大型贓證物庫規劃設計費如列數。
  │  │  │  │)建計畫      │              │              │              │
  │  │  │  │3523599000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           965│         6,347│        -5,382│
  │  │  │  │3523599011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         2,340│        -2,340│上年度汰換公務轎車 4輛預算業已編竣,所列 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │40千元如數減列。
  │  │  │  │3523599019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           965│         4,007│        -3,042│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合強化檢舉人保護措施,增列偵查庭改裝及錄
  │  │  │  │              │              │              │              │  音、辦公與其他設備等購置費 965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置加強維護檢察機關、司法人員安全設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及偵查庭相關設備等預算業已編竣,所列 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  07千元如數減列。
  │  │  │  │3523599800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           223│           223│             0│仍照上年度預算數編列。
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