87B42395.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023950000    │              │              │              │
  │30│  │  │調查局及所屬  │     4,289,682│     4,220,137│        69,545│調查局及所屬本年度預算數 4,289,682千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 4,220,137千元,增加69,545千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3523950100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     3,389,317│     3,312,671│        76,646│
  │  │  │  │3523950101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │     3,389,317│     3,312,671│        76,646│1.本科目上年度預算數 3,239,244千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,將「資訊管理」科目經費50,606千元一併
  │  │  │  │              │              │              │              │  移由本科目編列,連同由「調查工作」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  陳情檢舉、調查資料蒐處經費10,840千元及「養
  │  │  │  │              │              │              │              │  成教育及專精訓練」科目移入基本工作維持經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,981千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,389,317千元,包括人事費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  67,038千元,業務費 151,791千元,維護費46,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,旅運費14,754千元,設備及投資 9,300
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,159,764千元,較上年度淨增61
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,946千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施方案規定減列工友17人
  │  │  │  │              │              │              │              │      之人事費 5,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費67,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 154,726千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增11,945千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 731千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友 401人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 2,878千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列郵電及專項水電費 8,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費58
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)一般行政業務經費28,909千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,185千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列撥用及老舊辦公房舍修繕費 4,500
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列新建房舍搬遷運雜費 685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)陳情檢舉及接待參訪經費13,560千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費 513千元及旅運費12千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共 525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊作業經費32,358千元,較上年度核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 877千元、維護費 1,008千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,合共 1,905千元。
  │  │  │  │3523951000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │司法調查保防業│       434,655│       381,374│        53,281│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │3523951001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│調查工作      │       144,548│       150,867│        -6,319│1.本科目上年度預算數 162,045千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出陳情檢舉及調查資料蒐處經費11,178千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「行政管理」科目及「電訊器材及交通傳
  │  │  │  │              │              │              │              │  遞」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 144,548千元,包括人事費23,009
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費77,911千元,維護費94千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費18,079千元,設備及投資 9,000千元,獎助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失16,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查資料蒐集與查證經費97,330千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費 4,100千元及旅運費 1,050
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 5,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查資料處理與運用經費47,218千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費99千元、旅運費70千元及獎
  │  │  │  │              │              │              │              │    助及損失 1,000千元,合共 1,169千元。
  │  │  │  │3523951002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│廉政肅貪工作  │       109,419│        61,818│        47,601│1.本科目上年度預算數60,191千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「查緝煙毒工作」科目移入煙毒案件獎勵經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,627千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 109,419千元,包括人事費44,955
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費20,349千元,旅運費26,765千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失17,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)貪瀆案件偵辦工作經費31,800千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列肅貪經費 586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重點專案偵辦工作經費68,540千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列查賄經費47,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貪瀆案件之研析與預防經費 3,120千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)聯繫協調廉政工作經費 5,959千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 390千元及旅運費 105千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共 495千元。
  │  │  │  │3523951003    │              │              │              │
  │  │  │ 3│犯罪防制工作  │        43,968│        41,689│         2,279│1.本科目上年度預算數44,782千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出國際會議經費 3,093千元列入「保防工作
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,968千元,包括人事費 4,079千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費14,510千元,旅運費14,379千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失11,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)經濟及一般犯罪案件偵辦工作經費30,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實增列辦案經費 3,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)經濟犯罪預防工作經費 1,573千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費88千元及旅運費62千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)犯罪防制資料之處理與運用經費 3,535千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列業務費 192千元及旅運費46
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)經濟犯罪防制執行會報經費 6,030千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費97千元及旅運費 156千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際犯罪資料交換與研究經費 2,430千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費98千元及旅運費 112千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 210千元。
  │  │  │  │3523951004    │              │              │              │
  │  │  │ 4│查緝煙毒工作  │        54,235│        49,151│         5,084│1.本科目上年度預算數69,148千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出煙毒案件偵辦、獎勵及獲案煙毒保管經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  19,997千元列入「廉政肅貪工作」科目、「保防
  │  │  │  │              │              │              │              │  工作」科目、「偵防工作」科目、「資料統計與
  │  │  │  │              │              │              │              │  研究」科目及「電訊器材及交通傳遞」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數54,235千元,包括人事費 1,996千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費16,053千元,維護費 380千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費21,004千元,獎助及損失14,802千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)煙毒案件偵辦工作經費44,216千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列緝毒辦案經費 5,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獲案煙毒之管理工作經費 5,313千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際合作共同打擊毒品犯罪經費 4,706千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列業務費 110千元及旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元,合共 212千元。
  │  │  │  │3523951005    │              │              │              │
  │  │  │ 5│保防工作      │        27,292│        25,732│         1,560│1.本科目上年度預算數19,253千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「犯罪防制工作」科目移入國際會議經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,093千元及「查緝煙毒工作」科目移入煙毒案件
  │  │  │  │              │              │              │              │  偵辦及獎勵經費 3,386千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,292千元,包括人事費 6,636千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,266千元,旅運費 3,640千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 3,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)協調推動全國保防工作經費12,194千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 124千元、旅運費 115千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及獎助及損失 121千元,合共 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行機關保防工作經費 8,642千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列加強與各機關聯繫協調維護公務機密
  │  │  │  │              │              │              │              │    及機關設施安全業務經費 2,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推行保防宣導經費 6,456千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 116千元及旅運費28千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    44千元。
  │  │  │  │3523951006    │              │              │              │
  │  │  │ 6│偵防工作      │        38,530│        35,211│         3,319│1.本科目上年度預算數29,079千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「查緝煙毒工作」科目移入煙毒案件偵辦及
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵經費 6,132千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,530千元,包括人事費 3,873千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,062千元,旅運費13,595千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)偵防線索發掘與管制工作經費 9,054千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費75千元、旅運費77千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及獎助及損失 140千元,合共 292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)偵防線索及專案偵查工作經費 6,822千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費 132千元及旅運費 122
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)偵防案件偵辦工作經費10,808千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費82千元、旅運費 116千元及獎
  │  │  │  │              │              │              │              │    助及損失 322千元,合共 520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)僑防工作經費 2,398千元,較上年度核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 138千元及旅運費77千元,合共 215千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)組織犯罪防制工作經費 9,448千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列組織犯罪防制業務經費 4,600千元。
  │  │  │  │3523951007    │              │              │              │
  │  │  │ 7│資料統計與研究│        16,663│        16,906│          -243│1.本科目上年度預算數10,297千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「查緝煙毒工作」科目移入煙毒案件偵辦及
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵經費 6,609千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,663千元,包括人事費 2,876千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,686千元,維護費 171千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,730千元,獎助及損失 5,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資料蒐集研究與運用經費 4,366千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費 106千元、維護費13千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費 7千元,合共 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)敵情研究編撰與出版經費 3,905千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)業務研究考核工作經費 8,124千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公務統計工作經費 268千元,與上年度同。
  │  │  │  │3523952000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │電訊及科技檢驗│        99,277│        95,557│         3,720│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │3523952001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│電訊器材及交通│         7,273│         7,457│          -184│1.本科目上年度預算數 4,860千元,配合科目調整
  │  │  │  │傳遞          │              │              │              │  ,由「調查工作」科目移入調查資料蒐處經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  38千元、「查緝煙毒工作」科目移入獲案煙毒保
  │  │  │  │              │              │              │              │  管經費 2,243千元及「國內犯罪案件通訊監察工
  │  │  │  │              │              │              │              │  作」科目移入器材維護經費16千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,273千元,包括人事費 1,066千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,528千元,維護費 1,173千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)確保電訊安全及電訊網路暢通經費 1,504千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)充實電訊器材及維護工作經費 2,889千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費44千元及維護費51千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)交通傳遞工作經費 2,880千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列旅運費89千元。
  │  │  │  │3523952002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國內犯罪案件通│        62,812│        59,904│         2,908│1.本科目上年度預算數67,250千元,配合科目調整
  │  │  │  │訊監察工作    │              │              │              │  ,移出通訊監察業務處理及器材維護經費 7,346
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「電訊器材及交通傳遞」科目及「科技
  │  │  │  │              │              │              │              │  檢驗工作」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數62,812千元,包括人事費14,508千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,325千元,維護費11,739千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 760千元,設備及投資11,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)充實通訊監察器材及維護工作經費24,311千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實增列電話監察系統養護費 755
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)通訊監察業務之處理與協調工作經費 1,233千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列業務費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)通訊監察工作之執行經費37,268千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實增列衛星轉頻器租金 2,353千元。
  │  │  │  │3523952003    │              │              │              │
  │  │  │ 3│科技檢驗工作  │        29,192│        28,196│           996│1.本科目上年度預算數20,866千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「國內犯罪案件通訊監察工作」科目移入通
  │  │  │  │              │              │              │              │  訊監察業務處理經費 7,330千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,192千元,包括人事費 1,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,750千元,維護費 5,311千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,257千元,設備及投資11,674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)檢驗鑑定工作經費16,654千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列野生動物保育等檢驗材料經費 1,504千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研究與實驗工作經費 6,027千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)科技器材維護保養工作經費 6,511千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列維護費 466千元。
  │  │  │  │3523953000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │訓練業務      │        64,060│        66,831│        -2,771│
  │  │  │  │3523953001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│在職人員常年教│         8,333│         8,741│          -408│1.本年度預算數 8,333千元,包括人事費 865千元
  │  │  │  │育            │              │              │              │  ,業務費 5,499千元,旅運費 1,969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查業務研究小組經費 1,330千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工作技能訓練與競賽經費 4,223千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費 275千元及旅運費 133千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文康活動經費 2,780千元,與上年度同。
  │  │  │  │3523953002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│養成教育及專精│        55,727│        58,090│        -2,363│1.本科目上年度預算數70,071千元,配合科目調整
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │  ,移出基本工作維持經費11,981千元列入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數55,727千元,包括人事費13,816千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,283千元,維護費 4,450千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 8,678千元,設備及投資 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本工作維持經費24,931千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 728千元、維護費 508千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費90千元,合共 1,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專精訓練經費26,816千元,較上年度核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 737千元及旅運費 300千元,合共 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出國考察、進修、研習及參加會議經費 3,980
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │3523959000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│       293,587│       354,918│       -61,331│
  │  │  │  │3523959001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523959002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │         6,695│        81,548│       -74,853│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)興建航業海員調查處高雄調查站辦公大樓 1棟
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,地下 1層地上 5層計 1,980平方公尺,按每
  │  │  │  │              │              │              │              │    平方公尺 1萬 8,700元核列建築費37,026千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,連同庭院道路、車棚等相關工程 4,637千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    、規劃設計監造費 2,358千元及工程管理費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元,合共44,633千元,分 2年辦理,86年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度已編列37,938千元,本年度編列末期經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,695千元,較上年度減少31,243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度興建南部通訊中心辦公廳舍及通訊監察
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業場所工程等預算業已編竣,所列43,610千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元如數減列。
  │  │  │  │3523959011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        92,470│        81,853│        10,617│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換偵緝車 108輛及機車 430輛等經費92,470千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換偵緝車 105輛及機車80輛等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列81,853千元如數減列。
  │  │  │  │3523959019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │       194,422│       191,517│         2,905│1.本科目上年度預算 179,970千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費11,547千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)科學偵查檢驗工作五年中程計畫總經費 408,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,分 5年辦理,84、85及86年度已共編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 256,898千元,本年度編列第 4年經費48,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元,較上年度減少21,649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)南部通訊中心辦公設備及儀器設備等購置費88
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)航業海員調查處高雄調查站辦公設備購置費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦公室自動化五年實施計畫總經費 349,506千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,分 5年辦理,83、85及86年度已共編列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    71,943千元,本年度編列第 4年經費40,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加28,453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置防彈衣等安全防護設備 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)汰換外勤處站辦公、安全及其他設備 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)汰換多氯聯苯電氣設備 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度整建靶場中程計畫、通訊監察作業場所
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備及安全防護設備等預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    09,970千元如數減列。
  │  │  │  │3523959800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         8,786│         8,786│             0│仍照上年度預算數編列。
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