87B42601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │經濟部 │ 19,280,285│ 19,574,054│ -293,769│1.經濟部本年度預算數19,280,285千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數23,568,903千元,減少 4,288,618千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數23,568,903千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 水資源局成立,由「行政管理」科目移出 1,838 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、「水政管理」科目移出 751,797千元、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 水利建設」科目移出 3,136,933千元,列入水資 │ │ │ │ │ │ │ │ 源局項下,及移出「水政管理」科目地下水觀測 │ │ │ │ │ │ │ │ 網經費 111,518千元,列入中央地質調查所「水 │ │ │ │ │ │ │ │ 文地質調查研究」科目項下,另由教育部「社會 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育行政及督導」科目移入遊藝場業務經費 7,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,移出移入數互抵後,淨計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數。 │ │ │ │6126010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 508,201│ 498,754│ 9,447│ │ │ │ │6126010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 508,201│ 498,754│ 9,447│1.本科目上年度預算 367,527千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊管理」科目經費 131,227千元,一併 │ │ │ │ │ │ │ │ 移由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 508,201千元,包括人事費 276,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,業務費 197,699千元,維護費18,919千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費14,353千元,獎助及損失 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 209,726千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費13,787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 224,960千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 4,340千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 6,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設施及機械設備養護費等 692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)應用軟體開發與資訊技術研發18,635千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)系統作業環境設置與維護及網路之規劃與建置 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費54,880千元,與上年度同。 │ │ │ │5926011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │鼓勵海運業在國│ 302,051│ 441,142│ -139,091│1.本年度預算數 302,051千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │內造船補貼利息│ │ │ │2.83年度以前承攬之船舶仍依照原「中國造船公司 │ │ │ │ │ │ │ │ 造船融資實施要點」規定,辦理國輪與外輪造船 │ │ │ │ │ │ │ │ 融資利息補貼,及國輪國造部分之國內工料費融 │ │ │ │ │ │ │ │ 資與外輪部分之船價八成融資。船廠及船東負擔 │ │ │ │ │ │ │ │ 之融資利息以銀行實貸利率之七成二為原則,政 │ │ │ │ │ │ │ │ 府補貼二成八,由經濟部編列預算補貼。惟船廠 │ │ │ │ │ │ │ │ 與船東負擔之年利率國輪以 7.5%為上限,以 5 │ │ │ │ │ │ │ │ .5%為下限,外輪以 8.0%為上限,以 6%為下 │ │ │ │ │ │ │ │ 限,超出上限部分,全額由政府補貼,低於下限 │ │ │ │ │ │ │ │ 部分,政府不予補貼。本年度預算數 302,051千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 139,091千元。 │ │ │ │6126011200 │ │ │ │ │ │ 3│ │促進商業全面升│ 612,044│ 501,498│ 110,546│ │ │ │ │級 │ │ │ │ │ │ │ │6126011201 │ │ │ │ │ │ │ 1│促進商業發展 │ 125,619│ 76,419│ 49,200│1.本科目係由上年度預算「促進商業全面升級」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目分列改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 125,619千元,包括人事費 5,302 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 108,603千元,旅運費 4,314千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 7,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)健全商業會計制度經費10,068千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少材料印刷文具及其他等相關業務經費 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建設工商綜合區經費15,317千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加規劃經營管理等計畫相關業務費 5,452千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)擴展經營空間改善商業環境經費53,663千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加辦理形象商圈區域輔導計畫等相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關業務經費25,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)商業現代化暨服務品質38,873千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加15,217千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列優良商店認證等計畫相關經費 8,817千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列配合行政院及相關法人團體辦理年度展 │ │ │ │ │ │ │ │ 覽經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列對工商團體或學術單位辦理有關推動商 │ │ │ │ │ │ │ │ 業現代化等活動補助經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)改進傳統市場與攤販問題經費 7,698千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加補助縣市政府管理攤販等經費 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │6126011202 │ │ │ │ │ │ │ 2│商業行政 │ 486,425│ 425,079│ 61,346│1.本科目係由上年度預算「促進商業全面升級」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目分列改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 486,425千元,包括人事費70,294 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 394,202千元,旅運費 7,518千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助14,411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,886千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立全國工商管理資訊系統經費 194,178千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加委託辦理「建立全國工商管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊系統」等事項經費15,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)遊藝場業輔導管理業務經費 7,237千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全營運主體維護商業秩序經費 223,390千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加31,638千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1,748千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理及委託省(市)政府建設廳(局) │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理公司登記等相關業務經費25,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助地方機關執行本部主管特定目的事 │ │ │ │ │ │ │ │ 業之稽查取締工作之相關經費 4,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)強化商業團體及財團法人之經濟功能經費 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,較上年度增加辦理中華民國台灣地區 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務業經營活動報告等業務經費 1,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)落實消費者權益之保護13,580千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 9,728千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列各項宣導說明會及定型化契約範本、條 │ │ │ │ │ │ │ │ 款研究計畫等相關業務經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列配合行政院消費者保護委員會推動「消 │ │ │ │ │ │ │ │ 費者三不運動」等計畫相關業務經費 6,128 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助各直轄市縣市政府辦理商品標示稽 │ │ │ │ │ │ │ │ 察宣導業務經費 2,000千元。 │ │ │ │5226011300 │ │ │ │ │ │ 4│ │推動商業科技應│ 227,500│ 194,055│ 33,445│1.本科目係由上年度預算「促進商業全面升級」科 │ │ │ │用 │ │ │ │ 目分列改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 227,500千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)商業自動化經費 135,000千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,700千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列商業自動化用語編纂計畫經費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理商業自動化人才培育計畫經費 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列商業自動化調查計畫經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列流通業資訊支援技術發展等計畫相關業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)商業資訊化輔導經費92,500千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加網際網路商業應用計畫業務經費19,745千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5926011600 │ │ │ │ │ │ 5│ │礦業行政 │ 61,755│ 59,995│ 1,760│1.本年度預算數61,755千元,包括人事費22,257千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費29,006千元,維護費91千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,761千元,設備及投資30千元,補助及捐助 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,054千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)礦業管理經費14,803千元,較上年度淨減 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 4,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費81 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增加辦理礦業專業區規劃與推動等相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土石資源開發、供應規劃與輔導經費21,985千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加辦理北部海域砂石資源之調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查計畫經費 4,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)礦場安全技術改進、監督與輔導經費 1,036千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列業務費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)煤業輔導經費 860千元,較上年度減列補助各 │ │ │ │ │ │ │ │ 煤礦場購置安全器材經費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)礦業經濟研究經費 2,500千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)鹽務管理經費 1,517千元,與上年度同。 │ │ │ │6126011800 │ │ │ │ │ │ 6│ │經濟業務研究改│ 136,224│ 141,239│ -5,015│ │ │ │ │進 │ │ │ │ │ │ │ │6126011820 │ │ │ │ │ │ │ 1│經濟統計調查 │ 71,836│ 75,080│ -3,244│1.本年度預算數71,836千元,包括人事費37,457千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費32,338千元,旅運費 2,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,509千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)經濟統計管理經費 5,077千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商業調查經費10,046千元,較上年度減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工業調查經費13,650千元,較上年度減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工業生產動態調查經費23,554千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,527千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 4,403千元及旅運費 188千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 4,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,064千元。 │ │ │ │6126011821 │ │ │ │ │ │ │ 2│研究發展規劃與│ 64,388│ 66,159│ -1,771│1.本年度預算數64,388千元,包括人事費25,187千 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 元,業務費36,624千元,旅運費 1,577千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,153千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研究發展綜合規劃經費27,776千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 975千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 1,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研考業務管理經費 1,461千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研析國內重大經濟問題經費 1,881千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費73千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研析國際經濟發展趨勢經費10,973千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 2,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)大陸經貿情勢評析與事務管理經費 2,144千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │6126012000 │ │ │ │ │ │ 7│ │經濟專業行政人│ 96,874│ 91,986│ 4,888│ │ │ │ │員培訓 │ │ │ │ │ │ │ │6126012021 │ │ │ │ │ │ │ 1│專業人員研究訓│ 73,163│ 73,255│ -92│1.本年度預算數73,163千元,包括人事費42,236千 │ │ │ │練 │ │ │ │ 元,業務費28,240千元,維護費 2,337千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,077千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,329千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列房屋建築修繕費 1,001千元,設施及機 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀設備養護費83千元,合共 1,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列台澎金馬地區旅費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教學規劃與訓練業務經費46,757千元,係以服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務收入支應,與上年度同。 │ │ │ │6126012022 │ │ │ │ │ │ │ 2│經濟行政人員訓│ 23,711│ 18,731│ 4,980│1.本年度預算數23,711千元,包括人事費13,546千 │ │ │ │練 │ │ │ │ 元,業務費 8,182千元,維護費 292千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,384千元,設備及投資 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)專題研修班經費 7,479千元,較上年度增加經 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟策略研究班經費 2,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專業語文進修班經費 9,818千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加材料印刷及文具紙張等業務經費 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際經濟事務研究班經費 6,414千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加材料印刷及文具紙張等業務經費 2,201 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6126012400 │ │ │ │ │ │ 8│ │國際經濟合作 │ 76,731│ 79,656│ -2,925│1.本年度預算數76,731千元,包括人事費27,630千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費25,229千元,旅運費22,397千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 1,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持26,113千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 1,787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)參加國際組織活動經費16,600千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加參加國際組織年費 6,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進國際經濟合作經費16,513千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 4,759千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列召開國際會議相關經費 5,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合員工待遇類型改制增列員工上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動國際技術合作經費14,068千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少語言訓練及國外旅費 5,511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外賓接待及簡報製作經費 3,437千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 588千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列簡報錄影帶製作費及簡報影片機器保養 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費19 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6126012600 │ │ │ │ │ │ 9│ │投資促進業務 │ 280,459│ 293,102│ -12,643│ │ │ │ │6126012620 │ │ │ │ │ │ │ 1│改善投資環境及│ 135,106│ 149,535│ -14,429│1.本科目係由上年度預算「改善投資環境」與「促 │ │ │ │國外投資障礙之│ │ │ │ 進雙向投資」科目檢討改設。 │ │ │ │排除 │ │ │ │2.本年度預算數 135,106千元,包括人事費64,374 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費50,667千元,維護費25千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 749千元,補助及捐助16,220千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 3,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,642千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,248千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國內外投資或技術引進計畫障礙之排除經費48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,556千元,較上年度淨減19,714千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列駐外服務處汰購設備等經費19,746千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費32 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊建立與提供經費 5,660千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6126012621 │ │ │ │ │ │ │ 2│引進產業技術服│ 30,502│ 29,978│ 524│1.本年度預算數30,502千元,均屬業務費。 │ │ │ │務 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)提供產業技術媒合服務經費15,576千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)配合推動相關產業技術引進工作經費 6,148千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加延攬海外專家等經費 524千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國際產業技術供需資訊之交流經費 8,778 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │6126012622 │ │ │ │ │ │ │ 3│對開發中國家台│ 18,447│ 18,418│ 29│1.本科目係由上年度預算「促進雙向投資」科目分 │ │ │ │商之服務 │ │ │ │ 列改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,447千元,包括人事費 9,495千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,649千元,維護費 101千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,602千元,補助及捐助 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,627千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 456千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)開發海外工業區經費 3,592千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,039千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費64 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列輔導國內廠商對外投資等經費 975千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)促進台商溝通協調服務經費 6,772千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列海外投資考察等經費 1,446千元。 │ │ │ │6126012623 │ │ │ │ │ │ │ 4│對大陸地區台商│ 14,504│ 13,883│ 621│1.本科目係由上年度預算「促進雙向投資」科目分 │ │ │ │之服務 │ │ │ │ 列改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,504千元,包括人事費 5,075千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,363千元,維護費 6千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 408千元,補助及捐助 6,652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,606千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 1,593千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導對大陸間接投資業務經費 8,305千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 153千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費32 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合員工待遇類型改制增列員工上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 121千元。 │ │ │ │6126012624 │ │ │ │ │ │ │ 5│對僑外商在華或│ 81,900│ 81,288│ 612│1.本科目係由上年度預算「促進雙向投資」科目分 │ │ │ │來華投資之服務│ │ │ │ 列改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,900千元,包括人事費10,117千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費38,730千元,維護費12千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,641千元,補助及捐助30,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,237千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 150千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進僑外商來華投資或技術合作經費66,982千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 412千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列赴國外舉辦投資研討經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列加強人力規劃與運用等經費11,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費64 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列執行吸引歐美高科技來華投資等經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協調各僑外商聯繫業務經費 6,531千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 200千元。 │ │ │ │5226013600 │ │ │ │ │ │10│ │對工業技術研究│ -│ -│ -│前年度決算數係捐助工業技術研究院 213,000千元 │ │ │ │院捐助 │ │ │ │。 │ │ │ │5226014000 │ │ │ │ │ │11│ │科技專案 │ 14,355,864│ 13,411,876│ 943,988│ │ │ │ │5226014021 │ │ │ │ │ │ │ 1│電子與資訊專案│ 5,748,901│ 5,185,570│ 563,331│1.本年度預算數 5,748,901千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「電子專案計畫」經費 2,003,283千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 353,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「資訊專案計畫」經費 954,570千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 275,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「電信專案計畫」經費 1,271,974千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 319,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「光電專案計畫」經費 1,014,483千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加97,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)「電子材料專案計畫」經費 344,591千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加28,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)「業界參與電子與資訊專案計畫」經費 160,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加40,000千元。 │ │ │ │5226014022 │ │ │ │ │ │ │ 2│機械與自動化專│ 3,372,500│ 3,304,993│ 67,507│1.本年度預算數 3,372,500千元,均屬業務費。 │ │ │ │案 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「自動化專案計畫」經費 438,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少67,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「機械專案計畫」經費 1,222,800千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 146,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「航太專案計畫」經費 533,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 125,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「運輸專案計畫」經費 700,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度滅少 257,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)「金屬材料專案計畫」經費 301,200千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加28,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)「業界參與機械與自動化專案計畫」經費84,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增「電機專案計畫」經費93,000千元。 │ │ │ │5226014023 │ │ │ │ │ │ │ 3│民生與化工專案│ 3,312,272│ 2,985,959│ 326,313│1.本年度預算數 3,312,272千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「化工專案計畫」經費 523,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加56,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「紡織專案計畫」經費 552,569千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加46,992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「環保專案計畫」經費 325,284千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加17,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「資源專案計畫」經費87,603千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)「食品專案計畫」經費 130,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加13,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)「生物專案計畫」經費 578,168千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 119,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)「醫療專案計畫」經費 209,832千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加41,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)「藥品專案計畫」經費 406,520千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 4,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)「民生材料專案計畫」經費 419,296千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加34,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 「業界參與化工與民生專案計畫」經費80,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │5226014024 │ │ │ │ │ │ │ 4│共通性科技專案│ 1,922,191│ 1,935,354│ -13,163│1.本科目上年度預算數 1,862,191千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,將「科技行政管理」科目經費73,163千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,一併移由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,992,191千元,包括人事費31,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,業務費 1,859,113千元,維護費 250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 2,594千元,補助及捐助28,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)共通性專案計畫經費 1,849,189千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少13,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技行政管理經費73,002千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 161千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]較上年度減列專案計畫內部稽核會議等業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,820千元。 │ │ │ │4026015000 │ │ │ │ │ │12│ │投資事業股權移│ 494,143│ 9,936│ 484,207│1.本年度預算數 494,143千元,均屬業務費。 │ │ │ │轉 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)出售國營事業民營化公司股權經費 494,143千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 486,055千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列獎勵長期持有中鋼股票措施所需之股票 │ │ │ │ │ │ │ │ 印製費、簽證費及證券交易稅等 897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出售中華工程公司股票所需證券交易稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 6,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列獎勵長期持有台肥公司股票所需之股票 │ │ │ │ │ │ │ │ 印製費、證券交易稅及簽證費等 869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增出售中油公司股票所需承銷費、證券交 │ │ │ │ │ │ │ │ 易稅、簽證手續費、股票印製費等 494,143 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度出售轉投資民營事業中殼潤滑油公司股 │ │ │ │ │ │ │ │ 票評價等預算業已編列完竣,所列 1,848千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │5926015100 │ │ │ │ │ │13│ │公營事業民營化│ -│ -│ -│前年度決算係台肥公司民營化員工權益補償給付經 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │費。 │ │ │ │付 │ │ │ │ │ │ │ │5826015500 │ │ │ │ │ │14│ │收購朱拜爾肥料│ -│ 245,873│ -245,873│上年度委託台灣肥料公司收購朱拜爾肥料公司所產 │ │ │ │公司所產尿素費│ │ │ │尿素虧損及銷管經費不敷數預算業已編列完竣,所 │ │ │ │用支出 │ │ │ │列 245,873千元如數減列。 │ │ │ │5926015600 │ │ │ │ │ │15│ │支援金馬電力開│ -│ 227,000│ -227,000│上年度支援金馬電力開發與營運之預算業已編列完 │ │ │ │發與營運 │ │ │ │竣,所列 227,000千元如數減列。 │ │ │ │5926015700 │ │ │ │ │ │16│ │補助金馬電力公│ 500,000│ -│ 500,000│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │司員工退休及資│ │ │ │2.本年度預算數 500,000千元,均屬補助費,係補 │ │ │ │遣 │ │ │ │ 助金電、馬電公司員工於併入台電公司前一次結 │ │ │ │ │ │ │ │ 算之退休或資遣費不敷經費。 │ │ │ │7526016000 │ │ │ │ │ │17│ │退休撫卹給付 │ 17,275│ 19,732│ -2,457│ │ │ │ │7526016021 │ │ │ │ │ │ │ 1│鹽務人員退休撫│ 14,391│ 16,630│ -2,239│1.本年度預算數16,630千元,均屬人事費。 │ │ │ │卹 │ │ │ │2.本年度鹽務人員支領退休金人員70人經費14,391 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 2,239千元。 │ │ │ │7526016022 │ │ │ │ │ │ │ 2│退休人員退休給│ 2,884│ 3,102│ -218│1.本年度預算數 2,884千元,均屬人事費。 │ │ │ │付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)臺鋁公司退休人員月退休金 1,800千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民營化公司退休人員月退休金 1,054千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加30千元。 │ │ │ │6626016100 │ │ │ │ │ │18│ │退休人員保險給│ -│ -│ -│前年度決算數係台鋁退休人員保險給付經費。 │ │ │ │付 │ │ │ │ │ │ │ │6826016200 │ │ │ │ │ │19│ │早期退休人員生│ 26,700│ 24,929│ 1,771│1.本年度預算數26,700千元,包括人事費 2,691千 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │ 元,獎助及損失24,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)裁撤單位早期(68年底以前)退休人員生活困 │ │ │ │ │ │ │ │ 難之年節濟助金經費20,439千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民營化公司退休人員濟助及慰問經費 6,261千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少86千元。 │ │ │ │5926018000 │ │ │ │ │ │20│ │營業基金 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5926018020 │ │ │ │ │ │ │ 1│臺灣電力股份有│ -│ -│ -│前年度決算數係台灣電力股份有限公司以其歷年資 │ │ │ │限公司股本 │ │ │ │本公積辦理轉帳增資數 8,759,499千元。 │ │ │ │5926018022 │ │ │ │ │ │ │ 2│中國石油股份有│ -│ -│ -│前年度決算數係中國石油股份有限公司以其歷年資 │ │ │ │限公司股本 │ │ │ │本公積辦理轉帳增資數 4,000,000千元。 │ │ │ │5926018029 │ │ │ │ │ │ │ 3│臺灣糖業股份有│ -│ -│ -│前年度決算數係臺灣糖業股份有限公司以其歷年資 │ │ │ │限公司股本 │ │ │ │本公積辦理轉帳增資數 3,604,997千元。 │ │ │ │5926018031 │ │ │ │ │ │ │ 4│中國鋼鐵股份有│ -│ -│ -│前年度決算數係中國鋼鐵股份有限公司以其歷年資 │ │ │ │限公司股本 │ │ │ │本公積辦理轉帳增資數 210,571千元。 │ │ │ │6126018100 │ │ │ │ │ │21│ │非營業基金 │ 100,000│ 1,000,000│ -900,000│本科目係由上年度預算「非營業循環基金」科目改 │ │ │ │ │ │ │ │設。 │ │ │ │6126018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│工業區開發管理│ -│ -│ -│前年度決算數係工業區開發管理基金由國庫增撥基 │ │ │ │基金 │ │ │ │金數。 │ │ │ │6126018125 │ │ │ │ │ │ │ 2│經濟發展基金 │ 100,000│ 1,000,000│ -900,000│1.本基金係依據特種基金檢討結果,並依中央政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 特種基金管理準則第二十八條規定,將性質相近 │ │ │ │ │ │ │ │ 之中小企業發展基金、工業區開發管理基金及加 │ │ │ │ │ │ │ │ 工出口區管理處作業基金合併後名稱定為「經濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展基金」,下設「中小企業發展基金」、「工 │ │ │ │ │ │ │ │ 業區開發管理基金」、「加工出口區管理處作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 基金」三個分基金。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列由國庫增撥中小企業發展基金如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5926018200 │ │ │ │ │ │22│ │投資支出 │ 1,448,615│ 2,209,731│ -761,116│ │ │ │ │5926018227 │ │ │ │ │ │ │ 1│對朱拜爾肥料公│ -│ -│ -│前年度決算數係對朱拜爾肥料公司投資 392,416千 │ │ │ │司投資 │ │ │ │元。 │ │ │ │5926018230 │ │ │ │ │ │ │ 2│對聯華電子股份│ 699,175│ 250,601│ 448,574│對聯華電子股份有限公司投資 699,175千元,全數 │ │ │ │有限公司投資 │ │ │ │以該公司分配中央政府股票股利撥充支應,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增加 448,574千元。 │ │ │ │5926018231 │ │ │ │ │ │ │ 3│對中華工程股份│ 238,225│ -│ 238,225│對中華工程股份有限公司投資 238,225千元,全數 │ │ │ │有限公司投資 │ │ │ │以該公司分配中央政府股票股利撥充支應。 │ │ │ │5926018232 │ │ │ │ │ │ │ 4│對中華紙漿股份│ 76,914│ -│ 76,914│對中華紙漿股份有限公司投資76,914千元,全數以 │ │ │ │有限公司投資 │ │ │ │該公司分配中央政府股票股利撥充支應。 │ │ │ │5926018233 │ │ │ │ │ │ │ 5│收購金門電力公│ 1│ -│ 1│金門縣政府所持金電公司股權以新台幣壹元象徵性 │ │ │ │司 │ │ │ │有償價讓本部。 │ │ │ │5926018234 │ │ │ │ │ │ │ 6│對次微米衍生公│ -│ 1,959,130│ -1,959,130│對次微米製程研究發展計畫成立之衍生公司投資預 │ │ │ │司投資 │ │ │ │算業已編列完竣,所列 1,959,130千元如數減列。 │ │ │ │5926018235 │ │ │ │ │ │ │ 7│對華擎機械工業│ 89,000│ -│ 89,000│對「汽車共用引擎計畫」衍生之華擎機械工業股份 │ │ │ │股份有限公司投│ │ │ │有限公司投資89,000千元,全數由該計畫設備及技 │ │ │ │資 │ │ │ │術作價收入撥充支應。 │ │ │ │5926018236 │ │ │ │ │ │ │ 8│對世界先進股份│ 345,300│ -│ 345,300│對世界先進股份有限公司投資 345,300千元,全數 │ │ │ │有限公司投資 │ │ │ │以該公司分配中央政府股票股利撥充支應。 │ │ │ │6126018300 │ │ │ │ │ │23│ │南港第二世貿展│ -│ 80,000│ -80,000│上年度籌建展覽館先期規劃所需預算,業已編竣, │ │ │ │覽館計畫 │ │ │ │所列80,000千元如數減列。 │ │ │ │6126019000 │ │ │ │ │ │24│ │一般建築及設備│ 30,895│ 38,596│ -7,701│ │ │ │ │6126019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,056│ 7,893│ -3,837│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車 1輛、公務轎車 4輛及購置簡報 │ │ │ │ │ │ │ │ 會議室擴音系統、行動電話、傳真機等設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車 2輛、公務轎車 9輛及購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置擴音系統等預算業已編列完竣,所列 7,893千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │6126019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 26,839│ 30,703│ -3,864│1.本科目上年度預算數 8,164千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整將「資訊設備」科目經費22,539千元-併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置專研中心學員洗衣機、烘衣機、消防警報 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統等設備經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦公屋頂漏水及新建汽、機車遮雨棚等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置攝影機、蒸飯箱等設備經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊中心電腦主機、週邊設備等撥充與汰換, │ │ │ │ │ │ │ │ 個人電腦,整體資訊作業環境建置等之經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)汰換窗型冷氣機、廚房排煙設備、檔案架等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度汰換冷氣機、飲水機、學員宿舍鐵床課 │ │ │ │ │ │ │ │ 桌等設備預算業已編列完竣,所列 8,164千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │6126019800 │ │ │ │ │ │25│ │第一預備金 │ 4,954│ 4,954│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |