87B42610.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026100000    │              │              │              │
  │ 3│  │  │工業局        │     3,927,188│     3,656,537│       270,651│工業局本年度預算數 3,927,188千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 3,656,537千元,增加 270,651千元。
  │  │  │  │5926100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       123,510│       119,496│         4,014│
  │  │  │  │5926100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       123,510│       119,496│         4,014│1.本科目上年度預算數81,786千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費37,710千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 123,510千元,包括人事費74,220
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費40,210千元,維護費 4,131千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 4,949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,090千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,222千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 4,303千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列非消耗品、水電費等業務費 418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電梯、消防設施、電腦機房等保養維護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 146千元及依車輛使用年期減列車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費41千元,合共 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費35
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友34人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合員工待遇類型改制增列員工上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工業行政及管理資訊業務32,053千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,495千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列應用系統及網路資訊用品等業務費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦機房、區域網路維護費32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費67
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)觀摩研習工業行政資訊 145千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列旅運費 8千元。
  │  │  │  │5926102000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般工業行政  │       277,856│       275,392│         2,464│
  │  │  │  │5926102020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般工業行政  │       277,856│       275,392│         2,464│1.本科目係由上年度預算「金屬機械工業發展」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「化學工業發展」、「民生工業發展」、「工業
  │  │  │  │              │              │              │              │  用地開發管理」、「工業發展企劃」、「資訊電
  │  │  │  │              │              │              │              │  子工業發展」及「工廠管理業務」等科目合併改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 277,856千元,包括人事費 162,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  36千元,業務費 105,086千元,維護費21千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 9,113千元,補助及捐助 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 147,797千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 3,947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金屬機械工業發展 1,273千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     212千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國防軍品工業合作案國外旅費等 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊電子工業發展 3,683千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    78千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費及旅運費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費72
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列出席國際電工協會(IECQ)年會國
  │  │  │  │              │              │              │              │      外旅費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)化學工業發展 1,441千元,較上年度淨減12千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費及旅運費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)民生工業發展 2,923千元,較上年度淨增61千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費及旅運費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費56
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列參加出席國際棉業諮詢委員會(ICA
  │  │  │  │              │              │              │              │      C)會議國外旅費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)工業用地開發管理 1,341千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     175千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列旅運費 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)工業發展企劃 8,256千元,較上年度淨增 160
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費及旅運費 1,021千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費21
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列與法國合辦「中法工業合作會議」經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)工廠管理業務 111,142千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,383千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費及旅運費 1,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列設備及投資 120千元及補助工商企
  │  │  │  │              │              │              │              │      業團體實施家庭計畫經費 200千元,合共 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元。
  │  │  │  │5226102200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │工業技術升級輔│     3,214,913│     3,009,593│       205,320│
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │5226102231    │              │              │              │
  │  │  │ 1│總體產業技術升│       988,347│       970,677│        17,670│1.本科目上年度預算數 729,454千元,配合科目調
  │  │  │  │級輔導        │              │              │              │  整,由「輔導產業工會發展」科目移入經費40,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元、「產業規劃與分析」科目移入經費90,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元、「工業技術人才培訓」科目移入經費83
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,278千元及「工業區規劃與管理」科目移入經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  26,600千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 988,347千元,包括業務費 860,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  51千元,旅運費 925千元,補助及捐助 126,151
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動工業自動化技術升級經費 206,970千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加生產自動化技術輔導工作經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動產品品質提升工作經費 206,600千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少工業產品CE標誌輔導計畫等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強產品設計工作經費 229,117千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加全面提升產品設計能力計畫工作等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    22,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)策略性技術輔導工作經費96,844千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加推動亞太製造中心等工作經費10,575千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動中心衛星工廠制度工作經費92,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少提升製造業合作競爭力推動計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導產業公會發展經費24,700千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少專案計畫成果與推廣計畫等經費16,042千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)產業規劃與分析經費95,516千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少OECD及東歐各國經濟發展對我國工業發
  │  │  │  │              │              │              │              │    展影響計畫等經費10,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)工業區規劃與管理經費36,600千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加工業區開發管理通報系統建立計畫等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,000千元。
  │  │  │  │5226102232    │              │              │              │
  │  │  │ 2│個別產業技術輔│     2,226,566│     2,038,916│       187,650│1.本科目上年度預算數 1,911,128千元,配合科目
  │  │  │  │導            │              │              │              │  調整,由「工業技術人才培訓」科目移入經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  27,788千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,226,566千元,包括業務費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  44,904千元,補助及捐助 981,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動傳統工業技術升級工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加金屬工業技術輔導推廣計畫等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動新興產業技術發展工作經費 1,545,837千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加主導性新產品開發輔導計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 179,650千元。
  │  │  │  │5226102500    │              │              │              │
  │  │ 4│  │工業污染防治與│       298,691│       236,227│        62,464│
  │  │  │  │工業安全      │              │              │              │
  │  │  │  │5226102520    │              │              │              │
  │  │  │ 1│工業污染防治與│       298,691│       236,227│        62,464│1.本科目係由上年度預算「工業污染防治」科目、
  │  │  │  │工業安全      │              │              │              │  「工業安全與災變防治」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 298,691千元,包括業務費 297,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  36千元,旅運費 855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業污染防治 233,371千元,較上年度增加工
  │  │  │  │              │              │              │              │    業污染防治技術服務團計畫等經費62,720千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業安全與災變防治65,320千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少推動工業安全與輔導業務費等經費 256千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │5926109000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         7,056│        10,667│        -3,611│
  │  │  │  │5926109011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,206│         3,445│        -2,239│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 2輛經費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長座車 1輛、公務轎車 2輛及會議
  │  │  │  │              │              │              │              │  室廣播系統等預算業已編竣,所列 3,445千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │5926109019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,850│         7,222│        -1,372│1.本科目上年度預算數 4,222千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊設備」科目經費 3,000千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置電腦網路連線模組及其週邊設備UNIX
  │  │  │  │              │              │              │              │    伺服器經費 4,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換及購置辦公室及會議室設備 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置電腦機房專用防火設備、不斷電系
  │  │  │  │              │              │              │              │    統、電腦工作站及週邊設備等預算已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 3,000千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度汰換空調冷卻水塔、昇降機導盲語音系
  │  │  │  │              │              │              │              │    統、防潮箱、首長職務宿舍設備裝修費等設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │5926109800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         5,162│         5,162│             0│仍照上年度預算數編列。
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