87B42620.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026200000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │國際貿易局及所│       924,867│       918,733│         6,134│1.國際貿易局及所屬本年度預算數 924,867千元,
  │  │  │  │屬            │              │              │              │  較上年度法定預算數 835,733千元,增加89,134
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 835,733千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  推廣貿易基金移入駐外商務會議等人事及業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費83,000千元,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │6126200100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       217,806│       208,769│         9,037│
  │  │  │  │6126200101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       217,806│       208,769│         9,037│1.本年度預算數 217,806千元,包括人事費 169,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,業務費32,944千元,維護費 4,109千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費11,165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 162,966千元,較上年度淨增 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年度實施計畫減列技
  │  │  │  │              │              │              │              │      工 2人之人事費 691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,893千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費46,121千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 5,835千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 2,746千元,維護費69千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,旅運費 116千元,合共 2,931千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友83人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列油料費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長特別費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列本局及高雄辦事處辦公房舍火災保險費
  │  │  │  │              │              │              │              │      73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養護費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列空調設備及電梯保養費 1,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合員工待遇類型改制增列員工上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 6,497千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國貿行政人員訓練經費 8,719千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │6126201000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │國際貿易行政  │       210,968│       205,139│         5,829│
  │  │  │  │6126201020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輸入貿易      │        51,335│        49,753│         1,582│1.本年度預算數51,335千元,包括人事費50,319千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 800千元,旅運費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,319千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輸入貿易維持費 1,016千元,與上年度同。
  │  │  │  │6126201021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│輸出貿易      │        41,537│        40,184│         1,353│1.本年度預算數41,537千元,包括人事費38,972千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,500千元,旅運費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,972千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輸出貿易維持費 2,565千元,與上年度同。
  │  │  │  │6126201022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│國際經貿活動  │        29,373│        28,725│           648│1.本年度預算數29,373千元,包括人事費21,971千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,500千元,旅運費 902千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,971千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際經貿活動維持費 7,402千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │6126201023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│地區貿易      │        32,581│        31,785│           796│1.本年度預算數32,581千元,包括人事費27,019千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,500千元,旅運費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,019千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地區貿易維持費 5,562千元,與上年度同。
  │  │  │  │6126201024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│貿易企劃      │        49,456│        48,161│         1,295│1.本年度預算數49,456千元,包括人事費40,609千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,020千元,旅運費 4,827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,609千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貿易企劃維持費 4,178千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外商務會議經費 4,669千元,與上年度同。
  │  │  │  │6126201025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│貨品分類      │         6,686│         6,531│           155│1.本年度預算數 6,686千元,包括人事費 6,161千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 500千元,旅運費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,161千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨品分類維持費 525千元,與上年度同。
  │  │  │  │6126201200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際貿易發展  │       491,515│       500,468│        -8,953│
  │  │  │  │6126201220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│改善對日貿易逆│        55,000│        56,702│        -1,702│1.本年度預算數55,000千元,包括業務費42,574千
  │  │  │  │差            │              │              │              │  元,旅運費 260千元,補助及捐助12,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強對日拓銷經費13,913千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強對日產銷協調經費26,818千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列委託中日商務交流協議會辦理中日商務交
  │  │  │  │              │              │              │              │    流經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強對日經貿交流經費 1,703千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 2,528千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列邀請日本重要經貿人士 3名之訪華費用
  │  │  │  │              │              │              │              │       354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列與日本經貿官員及重要人士交流經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理中日經貿問題研討會經費 2,074千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)設置對日貿易據點經費10,566千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,174千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助廠商赴日設置貿易據點經費 2,782
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列協助公會赴日設置貿易據點經費 608千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增委託中日經濟貿易基金會辦理五大出口公
  │  │  │  │              │              │              │              │    會赴日拓銷經費 2,000千元。
  │  │  │  │6126201221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│全面提昇產品形│       313,721│       313,721│             0│1.本年度預算數 313,721千元,包括業務費 300,7
  │  │  │  │象            │              │              │              │  21千元,補助及捐助 3,000千元,獎助及損失10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)策略規劃及管理工作經費27,570千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台灣精品標誌評審作業及推廣與管理經費15,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)整合行銷推廣經費 207,500千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)聯合廣告方案經費50,151千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助自創品牌協會推展工作經費 3,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │6126201222    │              │              │              │
  │  │  │ 3│紡織品出口配額│       122,794│       130,045│        -7,251│1.本年度預算數 122,794千元,包括業務費 121,4
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  54千元,旅運費 340千元,獎助及損失 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)配額行政管理費87,650千元,較上年度淨減 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,176千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列紡織品違規轉運檢舉獎金50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列美、加公關公司顧問費等業務費 5,750
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員赴設限地區蒐集資料等旅運費 252
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,業務費 372千元,合共 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)配額業務管理費35,144千元,較上年度淨減 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,075千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦系統軟體租金等業務費 2,651千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,國外旅費44千元,合共 2,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列業務費 400千元,資訊設備維護費 220
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 620千元。
  │  │  │  │6126209000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         3,587│         3,366│           221│
  │  │  │  │6126209011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,849│         2,625│          -776│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 3輛、公務機車 1輛購置費 1,849
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車 2輛,15人座中型客貨車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛預算業已編列完竣,所列 2,625千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │6126209019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,738│           741│           997│本年度預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換擴音設備及麥克風等設備經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換冷氣機、碎紙機等辦公設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 741千元如數減列。
  │  │  │  │6126209800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           991│           991│             0│仍照上年度預算數編列。
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