87B42640.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026400000 │ │ │ │ │ 7│ │ │中央標準局 │ 1,739,378│ 1,649,789│ 89,589│中央標準局本年度預算數 1,739,378千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 1,649,789千元,增加89,589千元。 │ │ │ │6126400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 212,156│ 198,381│ 13,775│ │ │ │ │6126400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 212,156│ 198,381│ 13,775│1.本科目上年度預算數 128,236千元,另配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,將「資訊管理」科目經費70,145千元一併 │ │ │ │ │ │ │ │ 移由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 212,156千元,包括人事費75,205 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 118,857千元,維護費 7,518千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費10,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費69,509千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費71,122千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 5,535千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫減列工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人之人事費 418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費98 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友35人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列辦公室空調檢修等經費 5,546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊應用系統之規畫與推展工作經費40,902千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 4,684千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費90 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合辦公室自動化,增列行政管理系統工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊軟體作業環境之設置與維護工作經費30,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,較上年度增加網路維護經費 238千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6126401000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國家標準度政推│ 828,638│ 775,619│ 53,019│ │ │ │ │行 │ │ │ │ │ │ │ │6126401020 │ │ │ │ │ │ │ 1│標準制定及正字│ 107,073│ 108,803│ -1,730│1.本年度預算數 107,073千元,包括人事費41,636 │ │ │ │標記管理 │ │ │ │ 千元,業務費61,767千元,維護費 150千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,306千元,設備及投資 214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,911千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費64,689 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 2,860千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理國家標準草案研擬經費 2,828 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備購置費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費68 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)正字標記管理工作經費10,908千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)參與國際標準制定協商工作經費 2,565千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │6126401021 │ │ │ │ │ │ │ 2│度政管理 │ 208,734│ 196,466│ 12,268│1.本科目上年度預算數 231,433千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出業務費34,967千元列入「建立與維持度 │ │ │ │ │ │ │ │ 量衡國家標準」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 208,734千元,包括人事費11,467 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 195,944千元,維護費 225千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 798千元,設備及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,619千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)度量衡標準之劃一及實施工作經費 2,606千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加參加國際性組織年費及參與國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際法制計量儀器比對測試費等 1,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)度量衡器營業管理工作經費 262千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費 194,179千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加委託辦理度量衡器檢定檢查工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作等經費10,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增辦理「度量衡政策研究」工作經費 1,068 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度辦理「國家標準實驗室發展計畫先期作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業」工作預算業已編列完竣,所列 1,470千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │5226401022 │ │ │ │ │ │ │ 3│建立與維持度量│ 371,031│ 346,506│ 24,525│1.本科目係由上年度預算「度量衡國家標準實驗室 │ │ │ │衡國家標準 │ │ │ │ 」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 311,539千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「度政管理」科目移入業務費34,967千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 371,031千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)度量衡國家標準實驗室工作經費 325,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加13,461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)游離輻射國家標準之建立與維持工作經費13,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,較上年度增加 1,347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)時間與頻率國家標準之建立工作經費32,798千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 9,717千元。 │ │ │ │6126401023 │ │ │ │ │ │ │ 4│代施檢定檢查 │ 141,800│ 123,844│ 17,956│1.本年度預算數 141,800千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理電度表、變比器檢定工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費,較上年度增加17,956千元。 │ │ │ │6126401100 │ │ │ │ │ │ 3│ │專利案件審查 │ 462,339│ 444,290│ 18,049│ │ │ │ │6126401120 │ │ │ │ │ │ │ 1│專利行政管理 │ 145,792│ 136,118│ 9,674│1.本年度預算數 145,792千元,包括人事費39,697 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費76,863千元,維護費 240千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,630千元,補助及捐助 5,662千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失21,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,175千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利權管理工作經費40,216千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費 553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專利檔案管理工作經費 6,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行專利公報工作經費42,658千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加專利公報印製費 6,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作經費37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,043千元,較上年度增加 1,022千元。 │ │ │ │6126401121 │ │ │ │ │ │ │ 2│專利審查業務 │ 316,547│ 308,172│ 8,375│1.本年度預算數 316,547千元,包括人事費 267,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,業務費46,723千元,旅運費 889千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,130千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利案件申請及審查工作經費 240,629千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 4,602千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列發審案件用不敷之郵電費等 1,052千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專利案件資料製作暨文卷彙調工作經費24,338 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 2,258千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列文卷彙調傳遞工作經費等 1,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)委託辦理「專利微生物保存」工作經費24,450 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │6126401200 │ │ │ │ │ │ 4│ │商標註冊審查 │ 92,234│ 87,496│ 4,738│ │ │ │ │6126401220 │ │ │ │ │ │ │ 1│商標管理業務 │ 39,780│ 36,854│ 2,926│1.本科目上年度預算數36,451千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「商標註冊業務」科目移入旅運費 403千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,780千元,包括人事費18,208千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,819千元,維護費 120千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,048千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商標行政事務工作經費15,319千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 851千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費91 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列商標資料鍵檔及貼圖工作經費 760千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商標業務推廣及宣導工作經費10,413千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 1,481千元。 │ │ │ │6126401221 │ │ │ │ │ │ │ 2│商標註冊業務 │ 52,454│ 50,642│ 1,812│1.本科目上年度預算數51,045千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出旅運費 403千元列入「商標管理業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,454千元,包括人事費48,048千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,516千元,旅運費 890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,219千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費26,240千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 8,995千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 256 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6126401300 │ │ │ │ │ │ 5│ │專利商標產業技│ 72,031│ 62,746│ 9,285│ │ │ │ │術資料處理 │ │ │ │ │ │ │ │6126401320 │ │ │ │ │ │ │ 1│產業技術資料建│ 66,948│ 57,909│ 9,039│1.本年度預算數66,948千元,包括人事費38,556千 │ │ │ │立與服務 │ │ │ │ 元,業務費24,325千元,維護費 711千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 406千元,設備及投資 2,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,389千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業技術資料之蒐集工作經費 1,517千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加加入國際組織及協會之入會費及年 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)產業技術資料編譯與出版工作經費15,356千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加「英譯專利說明書」翻譯、審 │ │ │ │ │ │ │ │ 查費及「工業財產權與標準」月刊之撰稿費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立光碟縮影與自動化系統工作經費 8,147千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列設備購置費 1,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)產業技術資訊服務與推廣工作經費15,539千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 780千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費80 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]汰購縮影片閱讀複印機 2台經費 700千元。 │ │ │ │6126401323 │ │ │ │ │ │ │ 2│專業技術人員研│ 5,083│ 4,837│ 246│1.本年度預算數 5,083千元,包括人事費 1,607千 │ │ │ │究訓練 │ │ │ │ 元,業務費 2,511千元,旅運費 785千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理專業研究訓練及在職訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 246千元。 │ │ │ │6126409000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 68,995│ 78,272│ -9,277│ │ │ │ │6126409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 60,119│ 63,125│ -3,006│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係購置「中央百世大樓」辦公房屋 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度攤還本息款。 │ │ │ │6126409011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 2,506│ -2,506│上年度汰換公務車輛 3輛經費預算業已編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 2,506千元如數減列。 │ │ │ │6126409019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 8,876│ 12,641│ -3,765│1.本科目上年度預算數 1,541千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費11,100千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰購電腦機房空調設備及零星辦公設備經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理租賃光碟化影像資料處理設備工作經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元,較上年度減少 3,700元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置碎紙機等辦公設備及首長職務宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 1戶之設備及裝修費預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,541千元如數減列。 │ │ │ │6126409800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 2,985│ 2,985│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |