87B42675.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026750000    │              │              │              │
  │11│  │  │中小企業處    │       485,988│       409,041│        76,947│中小企業處本年度預算數 485,988千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 409,041千元,增加76,947千元。
  │  │  │  │6126750100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        52,417│        48,402│         4,015│
  │  │  │  │6126750101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        52,417│        48,402│         4,015│1.本科目上年度預算數38,516千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊管理」科目經費 9,886千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,417千元,包括人事費33,676千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費14,665千元,維護費 2,266千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,640千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,891千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 789千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公室照明設備維修費 1,843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 166千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加約聘人員 4人,增列統籌業務費50
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費 4千元,員工上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費69千元,合計 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦公大樓管理及水電分攤費 1,093千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)行政資訊系統開發建檔及上線經費 6,604千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實減列業務費 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)租用電腦機組及相關配備經費 3,282千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加電腦設備租金 196千元。
  │  │  │  │6126751000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │輔導中小企業發│       422,792│       351,666│        71,126│
  │  │  │  │展            │              │              │              │
  │  │  │  │6126751020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│中小企業企劃研│        81,597│        78,900│         2,697│1.本科目上年度預算數55,423千元,配合科目調整
  │  │  │  │究            │              │              │              │  ,由「中小企業經營輔導」科目移入輔導業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費23,477千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數81,597千元,包括人事費16,459千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費64,244千元,旅運費 894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,045千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業經濟活動分析經費 7,419千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中小企業統計資料分析研究經費 8,493千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列業務費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中小企業適法分析經費 8,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中小企業輔導法規研訂經費 7,289千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中小企業輔導機構工作協調與促進經費 5,532
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)中小企業公共採購協調與促進經費 7,742千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)中小企業相互合作輔導經費24,077千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦理合作團體交流等經費 600千元。
  │  │  │  │6126751021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│中小企業經營輔│       224,162│       208,791│        15,371│1.本科目係由上年度預算「中小企業輔導服務」科
  │  │  │  │導            │              │              │              │  目改設,另本科目上年度預算數 232,268千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出輔導業務經費23,477千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「中小企業企劃研究」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 224,162千元,包括人事費26,569
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 191,420千元,旅運費 1,173千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,136千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業經營管理輔導經費 103,414千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列辦理輔導具外銷潛力中小企業工廠
  │  │  │  │              │              │              │              │    營運等經費17,885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中小企業財務融通輔導經費19,917千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)地方特色產業輔導經費10,556千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中小企業品質提升輔導經費18,392千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 1,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)小企業輔導經費14,000千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)中小企業定時定點巡迴服務經費10,203千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 206千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理全省定時定點巡迴服務活動等旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │      費87千元,業務費 2,400千元,合共 2,487
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列約聘僱人員 4人之人事費 2,281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)提升中小企業諮詢服務功能經費 5,304千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列業務費 2,967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)中小企業資訊管理輔導30,240千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │6126751022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│中小企業訓練發│       117,033│        63,975│        53,058│1.本年度預算數 117,033千元,包括人事費14,662
  │  │  │  │展            │              │              │              │  千元,業務費76,101千元,旅運費 1,190千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助25,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,389千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)經營管理人才培訓經費 9,380千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導專家培訓經費 7,957千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中小企業專業團體聯繫及獎勵經費27,435千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中小企業國際交流促進經費27,158千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列17,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列配合協助辦理1997年國際中小企業大會
  │  │  │  │              │              │              │              │      事宜經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理第二屆亞太經合會議技術市場計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │       7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增中小企業施政宣導推廣經費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增中小企業國際合作推動經費13,714千元。
  │  │  │  │6126752000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │中小企業政策審│         6,903│         6,903│             0│
  │  │  │  │議            │              │              │              │
  │  │  │  │6126752010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│中小企業政策審│         6,903│         6,903│             0│本年度預算數 6,903千元,包括人事費 538千元,
  │  │  │  │議            │              │              │              │業務費 6,245千元,旅運費 120千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │6126759000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         2,728│           922│         1,806│
  │  │  │  │6126759011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,321│             -│         2,321│汰換首長座車 1輛、公務轎車 2輛、旅行車 1輛經
  │  │  │  │              │              │              │              │費如列數。
  │  │  │  │6126759019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           407│           922│          -515│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公設備經費 407千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備及首長職務宿舍設備及裝修
  │  │  │  │              │              │              │              │  費預算業已編竣,所列 922千元如數減列。
  │  │  │  │6126759800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,148│         1,148│             0│仍照上年度預算數編列。
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