87B42680.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026800000    │              │              │              │
  │12│  │  │加工出口區管理│       252,331│       245,023│         7,308│加工出口區管理處及所屬本年度預算數 252,331千
  │  │  │  │處及所屬      │              │              │              │元,較上年度法定預算數 245,023千元,增加 7,3
  │  │  │  │              │              │              │              │08千元。
  │  │  │  │5926800100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       153,201│       147,658│         5,543│
  │  │  │  │5926800101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       153,201│       147,658│         5,543│1.本科目上年度預算數 137,518千元,另配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,將「資訊管理」科目經費10,140千元一併
  │  │  │  │              │              │              │              │  移由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 153,201千元,包括人事費 131,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元,業務費15,791千元,維護費 1,706千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 4,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 131,442千元較上年度淨增 6,601
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫減列工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       3人之人事費 1,103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 6,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,126千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 551千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 890千元、維護費34千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │      旅運費 276千元,合共 1,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友53人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列首長特別費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期增列車輛養護費 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊業務作業環境規劃建置與維護經費 9,633
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列電腦設備租金及旅運費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元。
  │  │  │  │5926801000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │加工出口區管理│        96,841│        96,189│           652│
  │  │  │  │5926801020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│投資促進      │        17,643│        17,750│          -107│1.本年度預算數17,643千元,包括人事費13,596千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,186千元,維護費60千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,596千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 939千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)投資服務經費 4,047千元,較上年度減列廠商
  │  │  │  │              │              │              │              │    聯誼經費 1,046千元。
  │  │  │  │5926801021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│貿易管理      │        28,378│        28,172│           206│1.本年度預算數28,378千元,包括人事費25,763千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,644千元,旅運費 971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,763千元,較上年度淨減 113千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外銷事業進出口審理及貿易推展經費 2,615千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 319千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列紡織品簽證業務費 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工上下班車票費 130千元。
  │  │  │  │5926801022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│勞工行政      │        31,323│        31,662│          -339│1.本年度預算數31,323千元,包括人事費23,871千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,322千元,旅運費 635千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 1,495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,871千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 999千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工行政推行及督導經費 7,452千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 1,338千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列勞工教育訓練經費 1,348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助及捐助79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工上下班車票費89千元。
  │  │  │  │5926801023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│工商管理      │        19,497│        18,605│           892│1.本年度預算數19,497千元,包括人事費18,635千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 320千元,維護費 7千元,旅運費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,635千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工商行政及環境保護服務經費 862千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加85千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列業務費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工上下班車票費64千元。
  │  │  │  │5926809000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,113│             -│         1,113│
  │  │  │  │5926809011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,113│             -│         1,113│汰換旅行車 1輛、公務轎車 1輛、公務機車 1輛經
  │  │  │  │              │              │              │              │費如列數。
  │  │  │  │5926809800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,176│         1,176│             0│照上年度預算數編列。
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