87B42961.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0029610000 │ │ │ │ │ 6│ │ │電信總局 │ 973,385│ 1,797,486│ -824,101│電信總局本年度預算數 973,385千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 1,797,486千元,減少 824,101千元。 │ │ │ │6029610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 549,466│ 541,298│ 8,168│ │ │ │ │6029610101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 549,466│ 541,298│ 8,168│1.本年度預算數 549,466千元,包括人事費 474,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,業務費60,811千元,維護費 3,470千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費10,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 474,472千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費12,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費74,994千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 4,295千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各項業務費等18,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦公室等土地租金 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列房屋建築修繕費等 2,269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列旅運費 3,283千元。 │ │ │ │6029610200 │ │ │ │ │ │ 2│ │電信監理 │ 347,164│ 1,187,486│ -840,322│ │ │ │ │6029610201 │ │ │ │ │ │ │ 1│電信業務規劃 │ 44,648│ 32,065│ 12,583│1.本科目上年度預算數24,870千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊管理」科目經費 7,195千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,648千元,包括人事費 640千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費24,405千元,維護費 2,650千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,053千元,補助及捐助13,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)綜合規劃25,838千元,較上年度淨增 968千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列旅運費 784千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費 5,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列人事費兼職酬金 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理交通科技展等經費 4,712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補助亞太科學技術協會等組織經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理18,810千元,較上年度淨增11,615千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列各項電信資訊線路租費、軟體採購及開 │ │ │ │ │ │ │ │ 發費等 9,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦軟硬體等維護費 1,650千元。 │ │ │ │6029610202 │ │ │ │ │ │ │ 2│公眾電信監理 │ 15,787│ 4,407│ 11,380│1.本年度預算數15,787千元,包括人事費 3,007千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,888千元,維護費 225千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,667千元,設備及投資 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公眾及加值網路15,787千元,較上年度淨增11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,380千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列人事費兼職酬金 2,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各項申請書表印製等經費 1,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理各項電信技術規範等經費 3,638千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列維護費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列旅運費 335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列機械設備費 3,000千元。 │ │ │ │6029610203 │ │ │ │ │ │ │ 3│專用電信監理 │ 7,893│ 30,625│ -22,732│1.本年度預算數 7,893千元,包括人事費 320千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 4,560千元,維護費 2,000千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)固定及行動電話 7,893千元,較上年度淨減22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,732千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電信監理系統網路租金 4,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費12,768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列旅運費 1,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列機械設備費 4,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電信監理系統軟體等維護費 348千元。 │ │ │ │6029610204 │ │ │ │ │ │ │ 4│廣電技術監理 │ 47,413│ 60,190│ -12,777│1.本年度預算數47,413千元,包括人事費 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費35,549千元,維護費 2,659千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,705千元,設備及投資 7,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)有線及無線廣播47,413千元,較上年度淨減12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,777千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費兼職酬金 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費22,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列旅運費 1,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列有線電視與電信網路整合先導性實驗計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫相關費用 4,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電信監理系統軟體維護費等 1,944千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列機械設備費 4,200千元。 │ │ │ │6029610205 │ │ │ │ │ │ │ 5│電波監理 │ 223,525│ 1,036,206│ -812,681│1.本年度預算數 223,525千元,包括人事費 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,282千元,維護費 6,567千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,776千元,設備及投資 187,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)頻率管理 218,447千元,較上年度淨減 817,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各項租金及稅捐等18,641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費10,693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電波能量偵測計畫經費 797,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列中壢及崙坪觀測站環境維護及保全等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列中壢及崙坪觀測站機械設備等養護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增電信警察 5,078千元,辦理執行取締違反 │ │ │ │ │ │ │ │ 電信法案件。 │ │ │ │6029610206 │ │ │ │ │ │ │ 6│電信法規研議 │ 7,898│ 23,993│ -16,095│1.本年度預算數 7,898千元,包括人事費 4,453千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,065千元,旅運費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)法規研議 7,898千元,較上年度淨減16,095千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 9,797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費 5,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列旅運費 2,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列訴訟裁判費及律師費等經費 1,715千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6029610300 │ │ │ │ │ │ 3│ │電信評議 │ 6,217│ 8,800│ -2,583│1.本年度預算數 6,217千元,包括人事費 4,577千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 730千元,旅運費 910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度減列兼職酬金、業務費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,583千元。 │ │ │ │6029610400 │ │ │ │ │ │ 4│ │地區電信監理 │ 42,883│ -│ 42,883│本科目係本年度新設。 │ │ │ │6029610401 │ │ │ │ │ │ │ 1│北區監理 │ 16,833│ -│ 16,833│1.本年度預算數16,833千元,包括業務費 6,997千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 616千元,旅運費 4,120千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 5,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理北區公眾電信、專用電信、 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣電技術及電波使用之查驗、監測、違規取締及 │ │ │ │ │ │ │ │ 發照等監理業務之經費。 │ │ │ │6029610402 │ │ │ │ │ │ │ 2│中區監理 │ 12,125│ -│ 12,125│1.本年度預算數12,125千元,包括業務費 4,479千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 696千元,旅運費 1,850千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 5,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理中區公眾電信、專用電信、 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣電技術及電波使用之查驗、監測、違規取締及 │ │ │ │ │ │ │ │ 發照等監理業務之經費。 │ │ │ │6029610403 │ │ │ │ │ │ │ 3│南區監理 │ 13,925│ -│ 13,925│1.本年度預算數13,925千元,包括業務費 5,170千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 535千元,旅運費 3,120千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 5,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理南區公眾電信、專用電信、 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣電技術及電波使用之查驗、監測、違規取締及 │ │ │ │ │ │ │ │ 發照等監理業務之經費。 │ │ │ │6029619000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 20,255│ 52,447│ -32,192│ │ │ │ │6029619011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,248│ 4,795│ -547│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換四輪傳動箱型車 2輛、四輪傳動吉甫車 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 及機車 3輛等購置經費 4,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置首長座車及廣播設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 4,795千元如數減列。 │ │ │ │6029619019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 16,007│ 47,652│ -31,645│1.本科目上年度預算14,850千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費32,802千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置辦公室所需電腦及週邊設備等經費 7,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地區監理站辦公廳舍裝修及文書檔案資料庫整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修等經費 8,207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置系統伺服機等電腦設備及辦公室裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 修費預算業已編竣,所列47,652千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6029619800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 7,400│ 7,455│ -55│本年度預算數 7,400千元,較上年度減少55千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |