87B42961.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0029610000    │              │              │              │
  │ 6│  │  │電信總局      │       973,385│     1,797,486│      -824,101│電信總局本年度預算數 973,385千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 1,797,486千元,減少 824,101千元。
  │  │  │  │6029610100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       549,466│       541,298│         8,168│
  │  │  │  │6029610101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       549,466│       541,298│         8,168│1.本年度預算數 549,466千元,包括人事費 474,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,業務費60,811千元,維護費 3,470千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費10,713千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 474,472千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費12,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費74,994千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 4,295千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列各項業務費等18,847千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦公室等土地租金 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列房屋建築修繕費等 2,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列旅運費 3,283千元。
  │  │  │  │6029610200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │電信監理      │       347,164│     1,187,486│      -840,322│
  │  │  │  │6029610201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│電信業務規劃  │        44,648│        32,065│        12,583│1.本科目上年度預算數24,870千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費 7,195千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,648千元,包括人事費 640千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費24,405千元,維護費 2,650千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,053千元,補助及捐助13,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)綜合規劃25,838千元,較上年度淨增 968千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列旅運費 784千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列業務費 5,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列人事費兼職酬金 640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理交通科技展等經費 4,712千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助亞太科學技術協會等組織經費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊管理18,810千元,較上年度淨增11,615千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列各項電信資訊線路租費、軟體採購及開
  │  │  │  │              │              │              │              │      發費等 9,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦軟硬體等維護費 1,650千元。
  │  │  │  │6029610202    │              │              │              │
  │  │  │ 2│公眾電信監理  │        15,787│         4,407│        11,380│1.本年度預算數15,787千元,包括人事費 3,007千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,888千元,維護費 225千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,667千元,設備及投資 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公眾及加值網路15,787千元,較上年度淨增11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,380千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列人事費兼職酬金 2,307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列各項申請書表印製等經費 1,875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理各項電信技術規範等經費 3,638千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列維護費 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列旅運費 335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列機械設備費 3,000千元。
  │  │  │  │6029610203    │              │              │              │
  │  │  │ 3│專用電信監理  │         7,893│        30,625│       -22,732│1.本年度預算數 7,893千元,包括人事費 320千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 4,560千元,維護費 2,000千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)固定及行動電話 7,893千元,較上年度淨減22
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,732千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電信監理系統網路租金 4,107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列業務費12,768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列旅運費 1,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列機械設備費 4,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電信監理系統軟體等維護費 348千元。
  │  │  │  │6029610204    │              │              │              │
  │  │  │ 4│廣電技術監理  │        47,413│        60,190│       -12,777│1.本年度預算數47,413千元,包括人事費 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費35,549千元,維護費 2,659千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,705千元,設備及投資 7,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)有線及無線廣播47,413千元,較上年度淨減12
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,777千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費兼職酬金 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列業務費22,284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列旅運費 1,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列有線電視與電信網路整合先導性實驗計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫相關費用 4,648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電信監理系統軟體維護費等 1,944千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列機械設備費 4,200千元。
  │  │  │  │6029610205    │              │              │              │
  │  │  │ 5│電波監理      │       223,525│     1,036,206│      -812,681│1.本年度預算數 223,525千元,包括人事費 500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費23,282千元,維護費 6,567千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 5,776千元,設備及投資 187,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)頻率管理 218,447千元,較上年度淨減 817,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列各項租金及稅捐等18,641千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列業務費10,693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列電波能量偵測計畫經費 797,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列中壢及崙坪觀測站環境維護及保全等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 6,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列中壢及崙坪觀測站機械設備等養護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增電信警察 5,078千元,辦理執行取締違反
  │  │  │  │              │              │              │              │    電信法案件。
  │  │  │  │6029610206    │              │              │              │
  │  │  │ 6│電信法規研議  │         7,898│        23,993│       -16,095│1.本年度預算數 7,898千元,包括人事費 4,453千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,065千元,旅運費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)法規研議 7,898千元,較上年度淨減16,095千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金 9,797千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列業務費 5,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列旅運費 2,595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列訴訟裁判費及律師費等經費 1,715千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │6029610300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │電信評議      │         6,217│         8,800│        -2,583│1.本年度預算數 6,217千元,包括人事費 4,577千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 730千元,旅運費 910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度減列兼職酬金、業務費及
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,583千元。
  │  │  │  │6029610400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │地區電信監理  │        42,883│             -│        42,883│本科目係本年度新設。
  │  │  │  │6029610401    │              │              │              │
  │  │  │ 1│北區監理      │        16,833│             -│        16,833│1.本年度預算數16,833千元,包括業務費 6,997千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 616千元,旅運費 4,120千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 5,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理北區公眾電信、專用電信、
  │  │  │  │              │              │              │              │  廣電技術及電波使用之查驗、監測、違規取締及
  │  │  │  │              │              │              │              │  發照等監理業務之經費。
  │  │  │  │6029610402    │              │              │              │
  │  │  │ 2│中區監理      │        12,125│             -│        12,125│1.本年度預算數12,125千元,包括業務費 4,479千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 696千元,旅運費 1,850千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 5,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理中區公眾電信、專用電信、
  │  │  │  │              │              │              │              │  廣電技術及電波使用之查驗、監測、違規取締及
  │  │  │  │              │              │              │              │  發照等監理業務之經費。
  │  │  │  │6029610403    │              │              │              │
  │  │  │ 3│南區監理      │        13,925│             -│        13,925│1.本年度預算數13,925千元,包括業務費 5,170千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 535千元,旅運費 3,120千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 5,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理南區公眾電信、專用電信、
  │  │  │  │              │              │              │              │  廣電技術及電波使用之查驗、監測、違規取締及
  │  │  │  │              │              │              │              │  發照等監理業務之經費。
  │  │  │  │6029619000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│        20,255│        52,447│       -32,192│
  │  │  │  │6029619011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,248│         4,795│          -547│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換四輪傳動箱型車 2輛、四輪傳動吉甫車 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  及機車 3輛等購置經費 4,248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置首長座車及廣播設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 4,795千元如數減列。
  │  │  │  │6029619019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        16,007│        47,652│       -31,645│1.本科目上年度預算14,850千元,另配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費32,802千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置辦公室所需電腦及週邊設備等經費 7,800
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地區監理站辦公廳舍裝修及文書檔案資料庫整
  │  │  │  │              │              │              │              │    修等經費 8,207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置系統伺服機等電腦設備及辦公室裝
  │  │  │  │              │              │              │              │    修費預算業已編竣,所列47,652千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │6029619800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         7,400│         7,455│           -55│本年度預算數 7,400千元,較上年度減少55千元。
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