87B43601.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0036010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │蒙藏委員會    │       177,391│       175,786│         1,605│蒙藏委員會本年度預算數 177,391千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 175,786千元,增加 1,605千元。
  │  │  │  │4136010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        67,410│        69,940│        -2,530│
  │  │  │  │4136010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        67,410│        69,940│        -2,530│1.本科目上年度預算數69,430千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 567千元列入「團結海內外藏胞」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,另由「團結海內外蒙胞」科目及「藏族青
  │  │  │  │              │              │              │              │  少年教育」科目移入基本行政維持費 422千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │   655千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數67,410千元,包括人事費55,131千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,773千元,維護費 1,218千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,222千元,補助及捐助66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,510千元,較上年度淨增 936千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費 992千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列兼職酬金56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,239千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,859千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依規定標準增列技工及工友17人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合油價調整增列油料費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列首長特別費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列其它業務費 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列辦公房舍、空調機房改善及文化中心消
  │  │  │  │              │              │              │              │      防設施整修等工程一次性維護費 3,859千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強員工在職訓練經費66千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)鼓勵研究發展及提高管考功能經費 140千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)委託設計及購置電腦軟體費用 1,351千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列公文系統整合等經費 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)人員訓練及電腦設備維護費 1,104千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列主機、電腦、印表機等維護費21千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4136012000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │蒙事業務      │        27,913│        28,113│          -200│
  │  │  │  │4136012020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│蒙古人才儲備  │         2,216│         2,229│           -13│1.本年度預算數 2,216千元,包括人事費 240千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 324千元,補助及捐助 1,475千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)輔導蒙古青年參加考試以培育蒙古行政幹部經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費57千元,較上年度減列學生公費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)培育蒙古語文人才經費 994千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導海外蒙古青年回國研習中華文化及國語文
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,165千元,較上年度增列補助及捐助經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費40千元。
  │  │  │  │4136012021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│團結海內外蒙古│        22,844│        22,881│           -37│1.本科目上年度預算數22,736千元,配合科目調整
  │  │  │  │同胞          │              │              │              │  ,移出人事費 422千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  另由「團結海內外藏胞」科目移入輔導世界蒙古
  │  │  │  │              │              │              │              │  協會推展聯繫團結全球蒙胞工作經費 567千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,844千元,包括人事費 8,735千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,505千元,旅運費 1,954千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 7,407千元,獎助及損失 2,243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,228千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導世界蒙古協會推展聯繫團結全球蒙胞工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 7,346千元,較上年度減列補助及捐助經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 509千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)接待海外蒙古同胞回國參加慶典及蒙古節慶經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,199千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦蒙古紀念儀典經費 343千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列補助辦理儀典經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導海內外蒙胞擴大愛國活動及加強政策宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 485千元,較上年度減列兼職酬金15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)扶助在台病困蒙古同胞經費 2,243千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列獎助及損失經費 231千元。
  │  │  │  │5136012025    │              │              │              │
  │  │  │ 3│蒙古青少年教育│         2,853│         3,003│          -150│1.本年度預算數 2,853千元,均係獎助及損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)獎勵蒙古優秀學生經費 1,172千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列獎助及損失經費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導蒙古青年升學就業及參加課外活動經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    44千元,較上年度減列獎助及損失經費29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導蒙古青年公費出國留學經費 1,137千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列獎助及損失經費60千元。
  │  │  │  │4136013000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │藏事業務      │        54,462│        49,869│         4,593│
  │  │  │  │4136013020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│藏事工作幹部儲│         7,723│         7,020│           703│1.本年度預算數 7,723千元,包括人事費 130千元
  │  │  │  │備            │              │              │              │  ,業務費 3,542千元,補助及捐助 3,961千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)接運海外藏胞青年回國接受專業訓練經費 6,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,較上年度增列職技委辦訓練費及輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │    翻譯人員費用等經費 3,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增海外藏胞職技訓練經費 963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導藏胞青年參加各種考試以儲備人才經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)培育藏語人才及加強藏語訓練經費 460千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度辦理培育海外藏胞工作幹部預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 3,322千元如數減列。
  │  │  │  │4136013021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│團結海內外藏胞│        28,132│        22,466│         5,666│1.本科目上年度數預算數22,466千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 567千元列入「團結海內外蒙胞
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,另由「行政管理」科目移入加強海外藏
  │  │  │  │              │              │              │              │  胞聯繫經費 567千元,移入移出數互抵後,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,132千元,包括人事費 6,841千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 269千元,旅運費 1,945千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助13,790千元,獎助及損失 5,287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,274千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強海外藏胞聯繫經費 3,728千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列旅運費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外藏胞文教中心之功能及運作經費 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    91千元,較上年度增列文教中心行政費用 500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導新近赴海外大陸藏胞生活及濟助經費 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,較上年度減列獎助及損失經費 741千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導海外藏胞社區(團)文教工作之推展經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     754千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導海外藏胞生產事業之發展經費 760千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)接待海外藏胞回國參加慶典研習會及藏族節慶
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,538千元,較上年度增列旅運費90千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)扶助病困藏族同胞經費 1,657千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列獎助及損失經費 543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增來臺弘法藏僧及隻身在臺藏生聯繫輔導經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,500千元。
  │  │  │  │5136013024    │              │              │              │
  │  │  │ 3│藏族青少年教育│        18,607│        20,383│        -1,776│1.本科目上年度預算數21,038千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出輔導海外藏胞青少年回國接受大專教育經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 198千元及輔導藏籍青年升學就業及參加課外
  │  │  │  │              │              │              │              │  活動經費 457千元列入「行政管理」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,607千元,包括業務費 536千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助17,084千元,獎助及損失 987千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)獎勵藏胞優秀學生經費 380千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列補助及捐助經費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導海外藏胞教育經費 3,705千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列補助及捐助經費 1,325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導海外藏胞青少年回國接受大專教育經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,481千元,較上年度減列補助及捐助經費 196
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增輔導原救總接運回國就學就養藏生教育經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導藏籍青年升學就業及參加課外活動經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    68千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導藏籍青年公費出國留學經費 557千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度辦理輔導高中高職以上學校藏生教育預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 6,340千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度辦理輔導接運海外藏童回國接受教養預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 1,093千元如數減列。
  │  │  │  │4136014000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │蒙藏地區工作與│        25,630│        26,616│          -986│
  │  │  │  │研究          │              │              │              │
  │  │  │  │4136014020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│蒙藏語文宣傳  │         2,464│         2,464│             0│1.本年度預算數 2,464千元,包括人事費 930千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強對大陸蒙藏地區蒙藏語廣播經費 798千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)譯印重要文告經費 242千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印「蒙藏之友」雜誌對海內外廣為宣傳經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,424千元,與上年度同。
  │  │  │  │4136014021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│推動與蒙藏地區│        11,830│        11,789│            41│1.本年度預算數11,830千元,包括業務費 810千元
  │  │  │  │之民間交流    │              │              │              │  ,旅運費 871千元,補助及捐助10,149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理蒙古地區蒙胞青年各項人才訓練經費 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    62千元,較上年度減列補助及捐助經費 287千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導蒙古地區蒙胞青年來台進修經費 1,595千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列補助及捐助經費 185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動與蒙古地區之學術、文化及經貿雙向交流
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,819千元,較上年度增列舉辦兩岸學術
  │  │  │  │              │              │              │              │    研討經費 478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動與西藏地區之學術及文化雙向交流經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元,較上年度增列兩岸學者專家互訪經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)遴選蒙藏學者或教授進行兩岸學術交流及教學
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,168千元,較上年度增列補助及捐助 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度辦理遴選台灣地區學者、研究生赴外蒙
  │  │  │  │              │              │              │              │    古地區進修預算業已編竣,所列 380千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列。
  │  │  │  │4136014022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│蒙藏資訊文物蒐│         8,302│         8,338│           -36│1.本年度預算數 8,302千元,包括人事費 1,814千
  │  │  │  │集研究        │              │              │              │  元,業務費 2,102千元,旅運費 135千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 4,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)蒐集蒙藏資訊、文物及加強資料之管理經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,981千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)蒙藏現況資料蒐集研究、管理、運用及編印月
  │  │  │  │              │              │              │              │    報經費 1,056千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導蒙藏民間社團學術機構研究蒙藏地區現況
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,551千元,較上年度減列補助及捐助經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)結合學術界研究蒙藏歷史文化及建立專題檔案
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 571千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)蒐集整理及研擬重建蒙藏地區方案經費 143千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │5336014023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│蒙藏藝文活動  │         3,034│         4,025│          -991│1.本年度預算數 3,034千元,包括人事費 261千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,349千元,旅運費 687千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 737千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)舉辦認識蒙藏藝文活動經費 946千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增蒙藏文化巡迴講座經費 1,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增推動與海外蒙胞社區之學術文化交流經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,035千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度舉辦中學教師蒙藏研習會預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 1,319千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度辦理認識海外蒙胞社區文化預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 710千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度辦理編印蒙藏兒童知識叢書預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 1,050千元如數減列。
  │  │  │  │4136019000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         1,382│           654│           728│
  │  │  │  │4136019011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           603│           585│            18│1.汰換公務轎車 1輛經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車 1輛預算業已編竣,所列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  85千元如數減列。
  │  │  │  │4136019019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           779│            69│           710│1.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置汰換辦公設備經費69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置印表機、電腦等設備經費 710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置汰換辦公設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元如數減列。
  │  │  │  │4136019800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           594│           594│             0│仍照上年度預算數編列。
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