87B43901.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0039010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │僑務委員會    │     1,149,088│     1,025,179│       123,909│1.僑務委員會本年度預算數 1,149,088千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 1,078,343千元,增加70,745千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,078,343千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  港澳相關業務之移轉,移出「行政管理」科目經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費26千元,「港澳僑胞服務工作」科目經費36,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,「輔助僑校發展」科目經費 4,672千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「華僑文化事業輔助」科目經費 774千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  聯繫與服務華僑青年」科目經費10,723千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  輔助及鼓勵海外僑生回國升學」科目經費27千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「華僑證照業務」科目經費 672千元,合共53
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,164千元,列入行政院大陸委員會「港澳業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目項下,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │4239010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       118,841│       116,774│         2,067│
  │  │  │  │4239010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       118,841│       116,774│         2,067│1.本年度預算數 118,841千元,包括人事費92,775
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費12,795千元,維護費11,302千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 101,138千元,配合港澳相
  │  │  │  │              │              │              │              │  關業務之移轉,移出業務費24千元,維護費 2千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入行政院大陸委員會「港澳業務」科目項
  │  │  │  │              │              │              │              │  下,另配合科目調整,將「資訊管理」科目經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,717千元及「僑務書刊及資料編印」科目經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,945千元一併移由本科目編列,移出移入數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,099千元,較上年度增列 2,313
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列技工 1人之人事費 394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費24,279千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 826千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國揚大樓及基隆路工友宿舍租金 3,111
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列公務車輛保險費 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列其他雜項費用57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列供職委員公費36千元及約聘僱人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度調整待遇經費12千元,合共48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準增列技工及工友40人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列公務車輛稅金45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列副首長官舍房屋保險費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合油價調整增列油料費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列購置辦公室公務用非消耗性物品費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │        18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列首長、副首長特別費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費49千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 增列中央聯合辦公大樓管理維護費 1,445
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 增列機關宿舍維護費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理與維護經費 2,092千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印會、統資料暨僑務書刊經費 1,771千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)檔案微縮作業 600千元,與上年度同。
  │  │  │  │4239010102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 6,717千元,配合科目調整移
  │  │  │  │              │              │              │              │出,列入「行政管理」科目之分支計畫,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │4239010103    │              │              │              │
  │  │  │ 3│僑務書刊及資料│             -│             -│             -│本科目上年度預算數 8,945千元,配合科目調整移
  │  │  │  │編印          │              │              │              │出,列入「行政管理」科目之分支計畫,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │4239011000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │僑民及僑團聯繫│       210,523│       196,748│        13,775│
  │  │  │  │與服務        │              │              │              │
  │  │  │  │4239011020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│僑社聯繫與輔助│       136,260│       122,079│        14,181│1.本年度預算數 136,260千元,包括人事費25,334
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 103,004千元,維護費 723千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 7,199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,650千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 605千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費47,363千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開本會全體僑務委員會議經費17,085千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 2,188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦僑社工作研討會及遴邀僑團首長回國訪問
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費27,696千元,較上年度增加 9,929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強海外僑務委員服務功能經費 8,522千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)落實僑務工作增進溝通服務經費13,944千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 1,000千元。
  │  │  │  │4239011021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│僑民接待及救助│        74,263│        74,669│          -406│1.本年度預算數74,263千元,包括人事費20,339千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費50,501千元,旅運費 3,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,457千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民平時回國接待及機場服務經費 777千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國家慶典及紀念節日僑胞活動經費65,893千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理受災華僑及貧僑、歸僑救助工作經費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元,較上年度減少 256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔助歸僑團體及協助歸僑就業經費 570千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少30千元。
  │  │  │  │4239011022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│港澳僑胞服務工│             -│             -│             -│本科目上年度預算數36,270千元,配合港澳相關業
  │  │  │  │作            │              │              │              │務之移轉,全數移出,列入行政院大陸委員會「港
  │  │  │  │              │              │              │              │澳業務」科目項下。
  │  │  │  │4239011100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │僑民文教業務  │       566,360│       484,573│        81,787│
  │  │  │  │5139011120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔助僑校發展  │       286,355│       178,428│       107,927│1.本年度預算數 286,355千元,包括人事費11,916
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 269,384千元,維護費 570千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,485千元,設備及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 183,100千元,配合港澳相
  │  │  │  │              │              │              │              │  關業務之移轉,移出業務費 4,672千元,列入行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政院大陸委員會「港澳業務」科目項下,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,916千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印製作華文教材及軟體經費25,831千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加17,348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助及獎勵僑校經費90,977千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加39,539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)供應僑校教科書經費63,901千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 7,755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)充實僑校師資選派教師出國任教經費19,733千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 9,932千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)培訓及獎勵僑校教師經費73,997千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加52,870千元。
  │  │  │  │4239011121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│華僑文化事業輔│        29,623│        30,945│        -1,322│1.本年度預算數29,623千元,包括人事費 5,137千
  │  │  │  │助            │              │              │              │  元,業務費24,114千元,旅運費 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數31,719千元,配合港澳相關
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務之移轉,移出業務費 774千元,列入行政院
  │  │  │  │              │              │              │              │  大陸委員會「港澳業務」科目項下,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,137千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑辦華文新聞傳播事業登記及輔助經費 4,770
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)供應僑社書報、新聞影片及劇情片經費15,277
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行「僑教雙週刊」經費 2,681千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 277千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接待海外華文新聞界人士回國訪問經費 1,758
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 424千元。
  │  │  │  │4239011122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│拓展華僑社教活│        61,114│        79,493│       -18,379│1.本年度預算數61,114千元,包括人事費 4,997千
  │  │  │  │動            │              │              │              │  元,業務費54,411千元,旅運費 1,706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,997千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編訂社教補充教材海華文庫經費 1,770千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 2,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助華僑社教團體舉辦活動經費 6,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 3,926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 1,839千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 3,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)遴派從事文化工作教師赴海外短期巡迴教學經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,400千元,較上年度減少 1,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導海外僑社推展體育活動經費 5,608千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 3,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)組派演藝團體前往海外宣慰僑胞經費35,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 3,288千元。
  │  │  │  │4239011123    │              │              │              │
  │  │  │ 4│聯繫與服務華僑│        84,920│        94,957│       -10,037│1.本年度預算數84,920千元,包括業務費84,737千
  │  │  │  │青年          │              │              │              │  元,旅運費 183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 105,680千元,配合港澳相
  │  │  │  │              │              │              │              │  關業務之移轉,移出業務費10,723千元,列入行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政院大陸委員會「港澳業務」科目項下,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理海外青年回國觀摩經費39,570千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理海外青年暑期研習華文經費39,767千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 7,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助海外青年成立聯絡中心經費 1,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)在海外各地舉辦華裔青少年夏令營經費 3,753
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)華裔青年獎學金經費 830千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元。
  │  │  │  │4239011124    │              │              │              │
  │  │  │ 5│加強華僑文教中│        83,715│        80,357│         3,358│1.本年度預算數83,715千元,包括業務費83,546千
  │  │  │  │心服務工作    │              │              │              │  元,旅運費 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)海外華僑文教中心維持費79,073千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 3,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)紐約華埠文化服務中心維持費 1,920千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導僑社舉辦「文化尋根」藝文活動經費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,較上年度減少 143千元。
  │  │  │  │5139011126    │              │              │              │
  │  │  │ 6│海外青年回國技│        20,633│        20,393│           240│1.本年度預算數20,633千元,包括人事費13,320千
  │  │  │  │術訓練        │              │              │              │  元,業務費 6,154千元、維護費 485千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費 3,326千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)生產技術訓練經費15,009千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導研習暨生涯規劃研習會經費 1,880千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)協助在學課業活動經費 418千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4239011200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │回國升學僑生服│        67,667│        70,182│        -2,515│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │4239011220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔助及鼓勵海外│        15,292│        15,918│          -626│1.本年度預算數15,292千元,包括人事費 9,854千
  │  │  │  │僑生回國升學  │              │              │              │  元,業務費 5,058千元,旅運費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數15,945千元,配合港澳相關
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務之移轉,移出業務費27千元,列入行政院大
  │  │  │  │              │              │              │              │  陸委員會「港澳業務」科目項下,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,210千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)招收僑生回國升學經費 2,396千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)接待來台新僑生經費 1,498千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導華裔青少年升學經費 1,137千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導邊疆生回國升學經費 583千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)偏遠地區僑生回國升學獎助經費 468千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │4239011221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│在學僑生輔導與│        43,244│        45,178│        -1,934│1.本年度預算數43,244千元,包括人事費 6,703千
  │  │  │  │照顧          │              │              │              │  元,業務費36,140千元,旅運費 401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,703千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)在學僑生傷病醫療保險費15,250千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 1,299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)僑生工讀補助經費14,448千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)優良僑生獎助經費 3,500千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導僑生研習及活動經費 3,343千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少29千元。
  │  │  │  │4239011222    │              │              │              │
  │  │  │ 3│畢業僑生聯繫與│         9,131│         9,086│            45│1.本年度預算數 9,131千元,包括人事費 4,577千
  │  │  │  │輔導          │              │              │              │  元,業務費 4,015千元,旅運費 539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,577千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理大專院校應屆畢業僑生講習及聯誼活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,854千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外各地留台畢業僑生校友會聯繫經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)訪視海外畢業僑生及各地校友會經費 829千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理海外留台同學會人員返國研討會經費 826
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)僑生資料處理經費 301千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)接待海外畢業僑生回國參觀訪問經費 144千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │4239011300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │華僑通訊業務  │        47,682│        47,365│           317│1.本年度預算數47,682千元,包括人事費13,595千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費33,741千元,旅運費 346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,323千元,較上年度淨減 300千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 1人之人事費 366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)發行「宏觀報」週刊經費33,015千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 5,762千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印「宏觀月刊」更名為「宏觀雜誌」季刊經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,968千元,較上年度減少 4,461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)海內外通訊聯絡經費 2,121千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞聯繫業務經費 255千元,較上年度減少17
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │4239011400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │僑民經濟業務  │        54,910│        46,746│         8,164│
  │  │  │  │4239011420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔導華僑投資與│        16,665│        14,141│         2,524│1.本年度預算數16,665千元,包括人事費 5,576千
  │  │  │  │聯繫服務      │              │              │              │  元,業務費 9,077千元,旅運費 2,012千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,576千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)協助華商與國內廠商投資合作經費 6,195千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印華僑回國投資手冊經費 286千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)安排華商考察國內經建環境經費 1,148千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)協助僑資事業協進會加強服務工作經費 460千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)協助台商會推展業務經費 3,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,500千元。
  │  │  │  │4239011421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│推廣華商國際貿│        21,877│        21,325│           552│1.本年度預算數21,877千元,包括人事費 9,974千
  │  │  │  │易與聯絡服務  │              │              │              │  元,業務費10,305千元,旅運費 1,598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,974千元,較上年度淨減 326千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 1人之人事費 366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)召開世華經貿會議及聯絡工作經費 1,933千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開世華專業聯誼會經費 756千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)培訓貿易人才拓銷國貨經費 4,889千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接待華商來台考察與僑民捐獻獎勵經費 1,090
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國貨拓銷研討工作經費 1,684千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理國產機器整廠輸出研討會經費 1,551千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │4239011422    │              │              │              │
  │  │  │ 3│華僑經濟事業輔│        16,368│        11,280│         5,088│1.本年度預算數16,368千元,包括人事費 5,082千
  │  │  │  │導及整合      │              │              │              │  元,業務費10,682千元,旅運費 604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,003千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理海外華商專業研習活動經費 6,040千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 2,899千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印華僑經濟年鑑經費 3,189千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)蒐集華僑經濟資訊經費 2,341千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 2,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)洽邀專家出國指導與華商回國觀摩研習經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元,較上年度增加90千元。
  │  │  │  │4239011700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │華僑證照業務  │        16,901│        16,750│           151│1.本年度預算數16,901千元,包括人事費15,030千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,513千元,旅運費 358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數17,422千元,配合港澳相關
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務之移轉,移出人事費 672千元,列入行政院
  │  │  │  │              │              │              │              │  大陸委員會「港澳業務」科目項下,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,030千元,較上年度淨增 341千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 1人之人事費 366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核發華僑身分及印鑑證明經費 863千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理僑民移殖及兵役輔導工作經費 382千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理僑民入出境事項經費 626千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 101千元。
  │  │  │  │5139011900    │              │              │              │
  │  │ 8│  │僑民函授教育及│        27,411│        26,508│           903│1.本年度預算數27,411千元,包括人事費15,198千
  │  │  │  │空中教學      │              │              │              │  元,業務費11,752千元,旅運費 461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,254千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民空中教學經費 5,638千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展海外華文函授教育經費11,519千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 978千元。
  │  │  │  │4239019000    │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│        28,336│        14,336│        14,000│
  │  │  │  │4239019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        23,650│        10,014│        13,636│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)增列洛杉磯第二華僑文教服務中心一次還清貸
  │  │  │  │              │              │              │              │    款購置費20,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列金山灣區華僑文教服務中心一次還清貸款
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置費 3,514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度多倫多華僑文教服務中心裝修工程經費預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列10,014千元如數減列。
  │  │  │  │4239019010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│             -│             -│1.本年度配合科目調整移出,列入「其他設備」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目之分支計畫。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置 586個人電腦(含雷射印表機)兩套
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費預算業已編竣,所列 160千元,如數減列。
  │  │  │  │4239019011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           980│         1,465│          -485│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車一輛經費 980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換副首長座車兩輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,465千元如數減列。
  │  │  │  │4239019019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         3,706│         2,857│           849│1.本科目上年度預算數 2,697千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費 160千元一併移由本
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)增購大型熱水機(80加侖)三台經費 177千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置公務用器具及零星設備43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列購置資訊設備費 3,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度購置大型熱水機(80加侖)三台經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    77千元、副首長職務宿舍三戶之設備及裝修費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,520千元等預算業已編竣,所列 2,697千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度購置 586電腦(含雷射印表機)兩套經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費預算業已編竣,所列 160千元如數減列。
  │  │  │  │4239019800    │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │        10,457│         5,197│         5,260│按經常支出總額百分之一範圍內編列,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │加 5,260千元。
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