87B43901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0039010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │僑務委員會 │ 1,149,088│ 1,025,179│ 123,909│1.僑務委員會本年度預算數 1,149,088千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數 1,078,343千元,增加70,745千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 1,078,343千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 港澳相關業務之移轉,移出「行政管理」科目經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費26千元,「港澳僑胞服務工作」科目經費36,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,「輔助僑校發展」科目經費 4,672千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「華僑文化事業輔助」科目經費 774千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 聯繫與服務華僑青年」科目經費10,723千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔助及鼓勵海外僑生回國升學」科目經費27千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「華僑證照業務」科目經費 672千元,合共53 │ │ │ │ │ │ │ │ ,164千元,列入行政院大陸委員會「港澳業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │4239010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 118,841│ 116,774│ 2,067│ │ │ │ │4239010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 118,841│ 116,774│ 2,067│1.本年度預算數 118,841千元,包括人事費92,775 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費12,795千元,維護費11,302千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 101,138千元,配合港澳相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關業務之移轉,移出業務費24千元,維護費 2千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入行政院大陸委員會「港澳業務」科目項 │ │ │ │ │ │ │ │ 下,另配合科目調整,將「資訊管理」科目經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,717千元及「僑務書刊及資料編印」科目經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,945千元一併移由本科目編列,移出移入數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,099千元,較上年度增列 2,313 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列技工 1人之人事費 394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,279千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 826千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國揚大樓及基隆路工友宿舍租金 3,111 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列公務車輛保險費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列其他雜項費用57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列供職委員公費36千元及約聘僱人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度調整待遇經費12千元,合共48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列技工及工友40人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列公務車輛稅金45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列副首長官舍房屋保險費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合油價調整增列油料費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列購置辦公室公務用非消耗性物品費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列首長、副首長特別費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費49千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 增列中央聯合辦公大樓管理維護費 1,445 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 增列機關宿舍維護費97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理與維護經費 2,092千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印會、統資料暨僑務書刊經費 1,771千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)檔案微縮作業 600千元,與上年度同。 │ │ │ │4239010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ -│ -│ -│本科目上年度預算數 6,717千元,配合科目調整移 │ │ │ │ │ │ │ │出,列入「行政管理」科目之分支計畫,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4239010103 │ │ │ │ │ │ │ 3│僑務書刊及資料│ -│ -│ -│本科目上年度預算數 8,945千元,配合科目調整移 │ │ │ │編印 │ │ │ │出,列入「行政管理」科目之分支計畫,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4239011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │僑民及僑團聯繫│ 210,523│ 196,748│ 13,775│ │ │ │ │與服務 │ │ │ │ │ │ │ │4239011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│僑社聯繫與輔助│ 136,260│ 122,079│ 14,181│1.本年度預算數 136,260千元,包括人事費25,334 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 103,004千元,維護費 723千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 7,199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,650千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費47,363千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開本會全體僑務委員會議經費17,085千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 2,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦僑社工作研討會及遴邀僑團首長回國訪問 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費27,696千元,較上年度增加 9,929千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強海外僑務委員服務功能經費 8,522千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)落實僑務工作增進溝通服務經費13,944千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,000千元。 │ │ │ │4239011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│僑民接待及救助│ 74,263│ 74,669│ -406│1.本年度預算數74,263千元,包括人事費20,339千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費50,501千元,旅運費 3,423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,457千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民平時回國接待及機場服務經費 777千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國家慶典及紀念節日僑胞活動經費65,893千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理受災華僑及貧僑、歸僑救助工作經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,較上年度減少 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔助歸僑團體及協助歸僑就業經費 570千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少30千元。 │ │ │ │4239011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│港澳僑胞服務工│ -│ -│ -│本科目上年度預算數36,270千元,配合港澳相關業 │ │ │ │作 │ │ │ │務之移轉,全數移出,列入行政院大陸委員會「港 │ │ │ │ │ │ │ │澳業務」科目項下。 │ │ │ │4239011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │僑民文教業務 │ 566,360│ 484,573│ 81,787│ │ │ │ │5139011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔助僑校發展 │ 286,355│ 178,428│ 107,927│1.本年度預算數 286,355千元,包括人事費11,916 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 269,384千元,維護費 570千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,485千元,設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 183,100千元,配合港澳相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關業務之移轉,移出業務費 4,672千元,列入行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政院大陸委員會「港澳業務」科目項下,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,916千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印製作華文教材及軟體經費25,831千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加17,348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助及獎勵僑校經費90,977千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加39,539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)供應僑校教科書經費63,901千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 7,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)充實僑校師資選派教師出國任教經費19,733千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 9,932千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)培訓及獎勵僑校教師經費73,997千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加52,870千元。 │ │ │ │4239011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│華僑文化事業輔│ 29,623│ 30,945│ -1,322│1.本年度預算數29,623千元,包括人事費 5,137千 │ │ │ │助 │ │ │ │ 元,業務費24,114千元,旅運費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數31,719千元,配合港澳相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務之移轉,移出業務費 774千元,列入行政院 │ │ │ │ │ │ │ │ 大陸委員會「港澳業務」科目項下,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,137千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑辦華文新聞傳播事業登記及輔助經費 4,770 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)供應僑社書報、新聞影片及劇情片經費15,277 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行「僑教雙週刊」經費 2,681千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待海外華文新聞界人士回國訪問經費 1,758 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 424千元。 │ │ │ │4239011122 │ │ │ │ │ │ │ 3│拓展華僑社教活│ 61,114│ 79,493│ -18,379│1.本年度預算數61,114千元,包括人事費 4,997千 │ │ │ │動 │ │ │ │ 元,業務費54,411千元,旅運費 1,706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,997千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編訂社教補充教材海華文庫經費 1,770千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 2,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助華僑社教團體舉辦活動經費 6,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 3,926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 1,839千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 3,251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)遴派從事文化工作教師赴海外短期巡迴教學經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,400千元,較上年度減少 1,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導海外僑社推展體育活動經費 5,608千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 3,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)組派演藝團體前往海外宣慰僑胞經費35,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 3,288千元。 │ │ │ │4239011123 │ │ │ │ │ │ │ 4│聯繫與服務華僑│ 84,920│ 94,957│ -10,037│1.本年度預算數84,920千元,包括業務費84,737千 │ │ │ │青年 │ │ │ │ 元,旅運費 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 105,680千元,配合港澳相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關業務之移轉,移出業務費10,723千元,列入行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政院大陸委員會「港澳業務」科目項下,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理海外青年回國觀摩經費39,570千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理海外青年暑期研習華文經費39,767千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 7,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助海外青年成立聯絡中心經費 1,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)在海外各地舉辦華裔青少年夏令營經費 3,753 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)華裔青年獎學金經費 830千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元。 │ │ │ │4239011124 │ │ │ │ │ │ │ 5│加強華僑文教中│ 83,715│ 80,357│ 3,358│1.本年度預算數83,715千元,包括業務費83,546千 │ │ │ │心服務工作 │ │ │ │ 元,旅運費 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)海外華僑文教中心維持費79,073千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 3,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)紐約華埠文化服務中心維持費 1,920千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導僑社舉辦「文化尋根」藝文活動經費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,較上年度減少 143千元。 │ │ │ │5139011126 │ │ │ │ │ │ │ 6│海外青年回國技│ 20,633│ 20,393│ 240│1.本年度預算數20,633千元,包括人事費13,320千 │ │ │ │術訓練 │ │ │ │ 元,業務費 6,154千元、維護費 485千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費 3,326千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生產技術訓練經費15,009千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導研習暨生涯規劃研習會經費 1,880千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助在學課業活動經費 418千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │4239011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │回國升學僑生服│ 67,667│ 70,182│ -2,515│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │4239011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔助及鼓勵海外│ 15,292│ 15,918│ -626│1.本年度預算數15,292千元,包括人事費 9,854千 │ │ │ │僑生回國升學 │ │ │ │ 元,業務費 5,058千元,旅運費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數15,945千元,配合港澳相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務之移轉,移出業務費27千元,列入行政院大 │ │ │ │ │ │ │ │ 陸委員會「港澳業務」科目項下,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,210千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)招收僑生回國升學經費 2,396千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接待來台新僑生經費 1,498千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導華裔青少年升學經費 1,137千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導邊疆生回國升學經費 583千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)偏遠地區僑生回國升學獎助經費 468千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │4239011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│在學僑生輔導與│ 43,244│ 45,178│ -1,934│1.本年度預算數43,244千元,包括人事費 6,703千 │ │ │ │照顧 │ │ │ │ 元,業務費36,140千元,旅運費 401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,703千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)在學僑生傷病醫療保險費15,250千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)僑生工讀補助經費14,448千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)優良僑生獎助經費 3,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導僑生研習及活動經費 3,343千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少29千元。 │ │ │ │4239011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│畢業僑生聯繫與│ 9,131│ 9,086│ 45│1.本年度預算數 9,131千元,包括人事費 4,577千 │ │ │ │輔導 │ │ │ │ 元,業務費 4,015千元,旅運費 539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,577千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理大專院校應屆畢業僑生講習及聯誼活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,854千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外各地留台畢業僑生校友會聯繫經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)訪視海外畢業僑生及各地校友會經費 829千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理海外留台同學會人員返國研討會經費 826 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)僑生資料處理經費 301千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)接待海外畢業僑生回國參觀訪問經費 144千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │4239011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │華僑通訊業務 │ 47,682│ 47,365│ 317│1.本年度預算數47,682千元,包括人事費13,595千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費33,741千元,旅運費 346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,323千元,較上年度淨減 300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 1人之人事費 366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發行「宏觀報」週刊經費33,015千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 5,762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印「宏觀月刊」更名為「宏觀雜誌」季刊經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,968千元,較上年度減少 4,461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海內外通訊聯絡經費 2,121千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞聯繫業務經費 255千元,較上年度減少17 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │4239011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │僑民經濟業務 │ 54,910│ 46,746│ 8,164│ │ │ │ │4239011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導華僑投資與│ 16,665│ 14,141│ 2,524│1.本年度預算數16,665千元,包括人事費 5,576千 │ │ │ │聯繫服務 │ │ │ │ 元,業務費 9,077千元,旅運費 2,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,576千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助華商與國內廠商投資合作經費 6,195千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑回國投資手冊經費 286千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安排華商考察國內經建環境經費 1,148千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)協助僑資事業協進會加強服務工作經費 460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)協助台商會推展業務經費 3,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,500千元。 │ │ │ │4239011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│推廣華商國際貿│ 21,877│ 21,325│ 552│1.本年度預算數21,877千元,包括人事費 9,974千 │ │ │ │易與聯絡服務 │ │ │ │ 元,業務費10,305千元,旅運費 1,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,974千元,較上年度淨減 326千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 1人之人事費 366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)召開世華經貿會議及聯絡工作經費 1,933千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開世華專業聯誼會經費 756千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)培訓貿易人才拓銷國貨經費 4,889千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待華商來台考察與僑民捐獻獎勵經費 1,090 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國貨拓銷研討工作經費 1,684千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理國產機器整廠輸出研討會經費 1,551千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │4239011422 │ │ │ │ │ │ │ 3│華僑經濟事業輔│ 16,368│ 11,280│ 5,088│1.本年度預算數16,368千元,包括人事費 5,082千 │ │ │ │導及整合 │ │ │ │ 元,業務費10,682千元,旅運費 604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,003千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理海外華商專業研習活動經費 6,040千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 2,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑經濟年鑑經費 3,189千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)蒐集華僑經濟資訊經費 2,341千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)洽邀專家出國指導與華商回國觀摩研習經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,較上年度增加90千元。 │ │ │ │4239011700 │ │ │ │ │ │ 7│ │華僑證照業務 │ 16,901│ 16,750│ 151│1.本年度預算數16,901千元,包括人事費15,030千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,513千元,旅運費 358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數17,422千元,配合港澳相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務之移轉,移出人事費 672千元,列入行政院 │ │ │ │ │ │ │ │ 大陸委員會「港澳業務」科目項下,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,030千元,較上年度淨增 341千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 1人之人事費 366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核發華僑身分及印鑑證明經費 863千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理僑民移殖及兵役輔導工作經費 382千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理僑民入出境事項經費 626千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 101千元。 │ │ │ │5139011900 │ │ │ │ │ │ 8│ │僑民函授教育及│ 27,411│ 26,508│ 903│1.本年度預算數27,411千元,包括人事費15,198千 │ │ │ │空中教學 │ │ │ │ 元,業務費11,752千元,旅運費 461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,254千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民空中教學經費 5,638千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展海外華文函授教育經費11,519千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 978千元。 │ │ │ │4239019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 28,336│ 14,336│ 14,000│ │ │ │ │4239019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 23,650│ 10,014│ 13,636│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)增列洛杉磯第二華僑文教服務中心一次還清貸 │ │ │ │ │ │ │ │ 款購置費20,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列金山灣區華僑文教服務中心一次還清貸款 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 3,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度多倫多華僑文教服務中心裝修工程經費預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列10,014千元如數減列。 │ │ │ │4239019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ -│ -│1.本年度配合科目調整移出,列入「其他設備」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目之分支計畫。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置 586個人電腦(含雷射印表機)兩套 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費預算業已編竣,所列 160千元,如數減列。 │ │ │ │4239019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 980│ 1,465│ -485│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車一輛經費 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車兩輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,465千元如數減列。 │ │ │ │4239019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,706│ 2,857│ 849│1.本科目上年度預算數 2,697千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 160千元一併移由本 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)增購大型熱水機(80加侖)三台經費 177千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置公務用器具及零星設備43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列購置資訊設備費 3,486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度購置大型熱水機(80加侖)三台經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元、副首長職務宿舍三戶之設備及裝修費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,520千元等預算業已編竣,所列 2,697千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度購置 586電腦(含雷射印表機)兩套經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費預算業已編竣,所列 160千元如數減列。 │ │ │ │4239019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 10,457│ 5,197│ 5,260│按經常支出總額百分之一範圍內編列,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │加 5,260千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |