87B44201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0042010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國軍退除役官兵│ 157,512,682│ 151,961,770│ 5,550,912│國軍退除役官兵輔導委員會本年度預算數 157,512 │ │ │ │輔導委員會 │ │ │ │,682千元,較上年度法定預算數 151,961,770千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增加 5,550,912千元。 │ │ │ │6842010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 446,183│ 433,556│ 12,627│ │ │ │ │6842010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 416,180│ 407,310│ 8,870│1.本年度預算數 416,180千元,包括人事費 355,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,業務費35,745千元,維護費18,458千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 351,809千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 9,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費58,649千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,067千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 1,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費 2,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列旅運費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列本會編印法規書刊等經費 1,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列本會首長、副首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)續聘資訊管理電腦作業人員 6人酬金 3,622千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列調整待遇經費 103千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國會聯絡作業經費 416千元,較上年度減少21 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)會屬事業機構業務管理經費 684千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增災害防救作業費經費 1,000千元。 │ │ │ │6842010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 30,003│ 26,246│ 3,757│1.本年度預算數30,003千元,包括人事費57千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費17,951千元,維護費11,905千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)編印統計刊物經費 950千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)榮民資料檔資料蒐集、交換、校正、補充及更 │ │ │ │ │ │ │ │ 新等經費 1,561千元,較上年度核實減少82千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦租金及維護等經費 9,853千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加維護費 829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦技術訓練經費 1,260千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)會本部電腦耗材經費 1,561千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減少82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)租購辦公室自動化電腦套裝軟體經費 1,448千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實減少76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)會屬單位電腦維護及耗材等經費10,343千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增統計調查作業經費 3,027千元。 │ │ │ │6842010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │退除役官兵輔導│ 118,278│ 119,466│ -1,188│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │6842010201 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導工作 │ 118,278│ 119,466│ -1,188│1.本年度預算數 118,278千元,包括人事費 2,714 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 100,788千元,旅運費13,414千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 1,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)退除役官兵輔導與管理經費14,092千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減少 741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)退除役官兵溝通與政令宣導經費69,442千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加發行榮光周刊經費 522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民節活動經費 4,803千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)榮民返鄉探親服務與輔導經費 3,918千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減少 206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)榮民聯誼活動經費11,432千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)滯留大陸前國軍人員及眷屬返台宣慰經費 551 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實減少 529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)榮民之大陸親屬來台探病奔喪宣慰經費 1,311 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實減少69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)榮民文教宣慰經費 4,220千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業經費 3,142千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實減少 1,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度辦理全民健保建立榮民資料工作等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 3,186千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 安置就養榮民進入大陸地區定居作業經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,367千元,較上年度增加匯兌費 1,415千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6842010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │退除役官兵就醫│ 2,292,151│ 3,366,797│ -1,074,646│ │ │ │ │6842010301 │ │ │ │ │ │ │ 1│榮民總醫院榮民│ -│ 1,087,445│ -1,087,445│上年度辦理榮民總醫院榮民醫療補助工作預算業已 │ │ │ │醫療補助 │ │ │ │編竣,所列 1,087,445千元如數減列。 │ │ │ │6842010302 │ │ │ │ │ │ │ 2│各榮民醫院安置│ 2,214,588│ 2,214,789│ -201│1.本年度預算數 2,214,588千元,包括人事費 2,0 │ │ │ │照護榮民病患醫│ │ │ │ 33,513千元,業務費 135,013千元,維護費31,4 │ │ │ │療 │ │ │ │ 62千元,旅運費11,330千元,獎助及損失 3,270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,920,113千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費55,926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費33,438千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減15,782千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 5,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列旅運費 5,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列各榮民醫院首長特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度辦理榮患沐浴、炊事燃料作業預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 2,252千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各榮民醫院照顧癱瘓榮民看護經費 120,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加17,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)醫療巡迴作業經費 1,160千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)環境保育作業經費43,336千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 污水處理設備維持費及處理多氯聯苯廢棄物等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)榮民醫院康復(護理)之家病患被服經費 5,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,較上年度核實減少 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)各榮民醫院康復(護理)之家醫療藥品材料經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費87,299千元,較上年度核實減少62,581千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)玉里榮院安置精神病患伙食補助經費 3,270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實減少 172千元。 │ │ │ │6842010303 │ │ │ │ │ │ │ 3│殘障復健醫療 │ 77,563│ 64,563│ 13,000│1.本年度預算數77,563千元,包括業務費37,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助40,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)殘障復健醫療作業經費94千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)殘障榮民復健材料經費36,906千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加缺牙膺復經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民傷殘服務經費40,563千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 各項殘障輔助用具之巡迴檢測、維修費 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6642010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │榮民及眷屬保險│ 8,179,374│ 10,377,029│ -2,197,655│1.本年度預算數 8,179,374千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │補助 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)榮民疾病保險補助經費 4,466,017千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減少 628,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)榮眷疾病保險補助經費 1,839,511千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減少 1,321,979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民就醫部分負擔補助經費 1,480,427千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減少 151,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)有職榮民就醫部分負擔經費 393,419千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減少96,054千元。 │ │ │ │5142010500 │ │ │ │ │ │ 5│ │醫學臨床教學與│ 1,673,010│ 1,643,010│ 30,000│ │ │ │ │研究 │ │ │ │ │ │ │ │5142010501 │ │ │ │ │ │ │ 1│台北榮民總醫院│ 879,764│ 849,764│ 30,000│本年度預算數 879,764千元,較上年度增加分子研 │ │ │ │教學與研究 │ │ │ │究中心教學研究經費30,000千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5142010502 │ │ │ │ │ │ │ 2│台中榮民總醫院│ 487,468│ 487,468│ 0│本年度預算數 487,468千元,與上年度同,均屬補 │ │ │ │教學與研究 │ │ │ │助及捐助。 │ │ │ │5142010503 │ │ │ │ │ │ │ 3│高雄榮民總醫院│ 305,778│ 305,778│ 0│本年度預算數 305,778千元,與上年度同,均屬補 │ │ │ │教學與研究 │ │ │ │助及捐助。 │ │ │ │6842010600 │ │ │ │ │ │ 6│ │醫事人員訓練與│ 80,741│ 83,200│ -2,459│ │ │ │ │支援 │ │ │ │ │ │ │ │6842010601 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫事人員培訓 │ 34,016│ 34,016│ 0│1.本年度預算數34,016千元,與上年度同,均屬業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)退除役醫務人員輔導訓練經費 3,855千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各榮民醫院醫師技術輔導等經費 1,130千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)委託國防醫學院代訓學生經費29,031千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │6842010602 │ │ │ │ │ │ │ 2│支援群體醫療 │ 46,725│ 49,184│ -2,459│本年度預算數46,725千元,較上年度核實減少 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │59千元,均屬補助及捐助,包括: │ │ │ │ │ │ │ │1.台北榮民總醫院19,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台中榮民總醫院19,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高雄榮民總醫院 7,601千元。 │ │ │ │6842010700 │ │ │ │ │ │ 7│ │退除役官兵就學│ 32,730│ 24,149│ 8,581│ │ │ │ │6842010701 │ │ │ │ │ │ │ 1│就學獎助 │ 32,730│ 24,149│ 8,581│本年度預算數32,730千元,較上年度核實增加榮民 │ │ │ │ │ │ │ │就學補助經費 8,581千元,均屬獎助及損失。 │ │ │ │6842010800 │ │ │ │ │ │ 8│ │退除役官兵就養│ 22,959,626│ 23,291,108│ -331,482│ │ │ │ │6842010801 │ │ │ │ │ │ │ 1│榮民義士榮胞公│ 22,828,873│ 23,179,019│ -350,146│1.本年度預算數22,828,873千元,包括人事費 1,1 │ │ │ │費安養 │ │ │ │ 73,881千元,業務費 230,574千元,維護費16,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,旅運費23,812千元,獎助及損失21,383 │ │ │ │ │ │ │ │ ,698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,138,481千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,317千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費29,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列上年度人事費不足經費 121,702千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 135,711千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 7,018千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 4,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費 890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列旅運費 1,251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列各榮家首長特別費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民義士榮胞生活費等經費21,467,170千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 480,102千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]榮民義士榮胞安養員額 136,000人,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 4,000人及調增就養榮民生活費每人 │ │ │ │ │ │ │ │ 每月 352元(零用金 230元、主副食 108元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、服裝費14元),計減列 456,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列榮民埋葬費18,869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列榮民沐浴、炊事燃料費 4,393千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安養榮民義士榮胞居家照顧醫療材料經費26,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,較上年度核實減少11,386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各榮家照顧癱瘓榮民經費43,548千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減少 2,292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)榮民訪問、文康活動及服務照顧等經費17,618 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實減少 665千元。 │ │ │ │6842010802 │ │ │ │ │ │ │ 2│榮民自費安養 │ 130,753│ 112,089│ 18,664│1.本年度預算數 130,753千元,包括人事費 123,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,業務費 2,725千元,維護費 2,470千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 123,195千元,較上年度增加18,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少技工11員人事費 4,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇經費 9,752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列上年度人事費不足經費13,629千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,558千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 205千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各自費安養中心首長特別費48千元。 │ │ │ │6742010900 │ │ │ │ │ │ 9│ │退除役官兵服務│ 813,423│ 751,313│ 62,110│ │ │ │ │救助與照顧 │ │ │ │ │ │ │ │6742010901 │ │ │ │ │ │ │ 1│榮民服務與照顧│ 748,184│ 701,074│ 47,110│1.本年度預算數 748,184千元,包括人事費 483,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,業務費28,870千元,維護費 4,115千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 9,758千元,補助及捐助48,630千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 173,629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 387,556千元,較上年度增加24,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費18,677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列上年度人事費不足經費 6,249千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費42,743千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,455千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列旅運費 513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列各榮服處首長特別費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強服務散居榮民續僱辦事員酬金 8,296千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列調整待遇經費 239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助地方政府維護軍人公墓經費 7,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加連江縣軍人公墓維護費 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)榮民急難救助經費72,720千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)清寒榮民子女就學補助經費85,709千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實增加 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)榮民互助小組長春節慰問經費15,200千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減少 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)聘駐榮民服務處聯絡員及義務聯絡員酬金87,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,較上年度核實增加16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)補助地方政府整建軍人公墓經費41,630千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 5,000千元。 │ │ │ │6742010902 │ │ │ │ │ │ │ 2│遺眷照顧 │ 65,239│ 50,239│ 15,000│1.本年度預算數65,239千元,均屬獎助及損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)榮民遺孤及殘障子女養護費 1,603千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貧寒榮民遺眷個案照顧及三節慰問經費63,636 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實增加15,000千元。 │ │ │ │3942011000 │ │ │ │ │ │10│ │海外榮民與友好│ 14,062│ 7,931│ 6,131│1.本年度預算數14,062千元,包括業務費12,621千 │ │ │ │國家退伍軍人組│ │ │ │ 元,旅運費 1,441千元。 │ │ │ │織聯繫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)海外榮民聯繫經費 6,528千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加海外榮民重要節慶各項活動補助及友好國 │ │ │ │ │ │ │ │ 家退伍軍人領袖來華訪問等經費 2,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外賓接待經費 6,093千元,較上年度核實增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)應邀出席國際會議經費 1,441千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減少76千元。 │ │ │ │7142018100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業基金 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6842018101 │ │ │ │ │ │ │ 1│國軍退除役官兵│ -│ -│ -│ │ │ │ │安置基金 │ │ │ │ │ │ │ │7142018102 │ │ │ │ │ │ │ 2│台北榮民總醫院│ -│ -│ -│ │ │ │ │作業基金 │ │ │ │ │ │ │ │7142018104 │ │ │ │ │ │ │ 3│高雄榮民總醫院│ -│ -│ -│ │ │ │ │作業基金 │ │ │ │ │ │ │ │6842019000 │ │ │ │ │ │12│ │一般建築及設備│ 714,447│ 1,093,608│ -379,161│ │ │ │ │6842019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 60,062│ -│ 60,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.籌建醫療網第三期計畫拓建灣橋榮民醫院連外道 │ │ │ │ │ │ │ │ 路土地價款、地上物補償等經費54,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建新竹榮服處辦公大樓違建戶拆遷補償費 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │6842019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 588,841│ 958,803│ -369,962│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)籌建醫療網第三期計畫本年度預算數 533,038 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]興建嘉義榮民醫院急診醫療綜合大樓四層一 │ │ │ │ │ │ │ │ 棟工程計 6,300平方公尺,按每平方公尺16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500元,核列建築費 103,950千元,道路排 │ │ │ │ │ │ │ │ 水溝及植栽 1,500千元,空調工程11,676千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,醫療氣體設施工程 9,500千元,連同設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費 8,424千元,工程管理費 1,550千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 136,600千元,分二年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第一年經費36,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]整建嘉義榮民醫院精神病房 2,607千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加安全設施 4,331千元,院區無障礙設施 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,連同設計監造費 656千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 156千元,合共11,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]興建桃園榮民醫院精神病房大樓三層一棟工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程計 3,000平方公尺,按每平方公尺22,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,核列建築費66,000千元,空調設備 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,連同設計監造費 4,604千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 862千元,合共75,000千元,分二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,本年度編列第一年經費29,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]整建桃園榮民醫院院區無障礙設施工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,816千元,連同設計監造費 497千元,工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 187千,合共 8,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]整建竹東榮民醫院護理之家房舍工程計 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 40平方公尺,按每平方公尺11,447元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費30,220千元,連同設計監造費 1,811 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,工程管理費 502千元,合共32,533千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]整建竹東榮民醫院院區道路排水溝工程 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,改善無障礙設施工程 2,387千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 連同設計監造費 196千元,工程管理費84千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 5,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]興建鳳林榮民醫院無障礙設施工程經費26,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,連絡走廊工程經費10,000千元,復 │ │ │ │ │ │ │ │ 健庭園工程經費15,000千元,護理之家病患 │ │ │ │ │ │ │ │ 安全設施工程10,000千元,台東分院廢棄物 │ │ │ │ │ │ │ │ 貯存場及水質檢驗室等工程10,105千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同設計監造費 3,880千元,工程管理費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,合計76,000千元,分二年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第一年經費46,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]整建永康榮民醫院院區無障礙安全設施工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費16,163千元,大門、道路、圍牆等工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費11,512千元,連同設計監造費 1,759千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 566千元,合共30,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]整建蘇澳榮民醫院廢水處理場防洪工程 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,護理之家大門圍牆及消防設施工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費27,544千元,整修復健部無障礙設施及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通訊工程經費13,541千元,連同設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,523千元,工程管理費 648千元,合共47 │ │ │ │ │ │ │ │ ,522千元,分二年辦理,本年度編列第一年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費38,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 興建埔里榮民醫院職務及醫護單身宿舍四 │ │ │ │ │ │ │ │ 層二棟工程計 3,600平方公尺,按每平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺15,600元,核列建築費52,973千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 連同設計監造費 2,823千元,工程管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 704千元,合共56,500千元,分二年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第一年經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 興建埔里榮民醫院安全圍牆、殘障坡道、 │ │ │ │ │ │ │ │ 復健庭園及病房設施等工程經費49,481千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,停車場、道路、排水溝等工程經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,186千元,醫療輸送系統工程經費 7,253 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,深水井及淨水處理廠工程經費12,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,連同設計監造費 4,680千元,工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 1,384千元,合共84,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分二年辦理,本年度編列第一年經費51,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 設置埔里榮民醫院機電及監控系統及通信 │ │ │ │ │ │ │ │ 、廣播系統工程經費22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 興建埔里榮民醫院太平間解剖室一層一棟 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 300平方公尺,按每平方公尺25,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列建築費 7,500千元,空調工程費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,冰屍櫃 2,534千元,連同設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費 733千元,工程管理費 233千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共12,000千元,分二年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第一年經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 整建灣橋榮民醫院動力中心防噪音設備工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程及鹿滿分院深水井及淨水處理工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,488千元,整修舊房舍及院區圍牆駁嵌 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費18,488千元,連同設計監造費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,318千元,工程管理費 706千元,合共40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,分二年辦理,本年度編列第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費34,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 整修龍泉榮民醫院精神病房工程 6,075千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,純水處理工程 4,910千元、緊急發電 │ │ │ │ │ │ │ │ 機工程 5,200千元、道路圍牆排水系統工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程15,715千元及連絡走廊工程13,455、連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同設計監造費 2,540千元,工程管理費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,合共48,540千元,分二年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第一年經費44,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [16] 興建員山榮民醫院門診大樓三層一棟計 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,025平方公尺,按每平方公尺16,000元核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費21,520千元,水電及空調費 8,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,連同設計監造費 1,695千元,工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 572千元,合共32,400千元;附 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬圍牆、停車場及景觀工程經費17,220千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同設計監造費 1,040千元,工程管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 340千元合共18,600千元;以上兩項 │ │ │ │ │ │ │ │ 合計51,000千元,分二年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第一年經費25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [17] 整建員山榮民醫院護理之家工程經費 4,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,監控系統工程 400千元,機電設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備工程 7,339千元,連同設計監造費 773 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,工程管理費 320千元,合共13,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [18] 改善員山榮民醫院精神病房職能治療室工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費12,182千元,圍牆工程經費 1,900 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,環境綠化工程經費 1,900千元,復 │ │ │ │ │ │ │ │ 健運動場 6,000千元,空調水電 5,759千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同設計監造費 1,690千元,工程管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 569千元,合共30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [19] 整建玉里榮民醫院精神病房康復之家二層 │ │ │ │ │ │ │ │ 一棟工程計12,738平方公尺,按每平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺15,600元,核列建築費 198,713千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 空調設備費20,000千元,連同設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,756千元,工程管理費 1,969千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 233,438千元,分三年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第一年經費45,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [20] 整建玉里榮民醫院護理之家無障礙設施工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 9,217千元,連同設計監造費 577 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,工程管理費 206千元,合共10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遷建台南自費安養中心舊有房屋拆除費 2,523 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建新竹榮服處辦公大樓工程預算39,280千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)整建埔里榮院停車場及門診、病房大樓廣場整 │ │ │ │ │ │ │ │ 地工程合共 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)整建鳳林榮院圍牆、道路、停車場、排水系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 及通信系統工程合共10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度籌建醫療網第二期計畫房屋建築工程預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 406,346千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度興建台北榮家癱瘓榮舍工程預算,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程進度,本年度暫緩編列,所列94,043千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度籌建醫療網第二期計畫其他建築工程預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 330,408千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度興建台北榮家癱瘓榮舍附屬工程預算, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合工程進度,本年度暫緩編列,所列 101,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度太平榮家榮舍屋頂防熱工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 5,664千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 上年度桃園榮家太陽能熱水工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列17,350千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 上年度各榮服處殘障設施工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 1,700千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 上年度榮光大樓緊急排煙設施工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 1,785千元如數減列。 │ │ │ │6842019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 40,633│ 29,200│ 11,433│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換新竹、彰化、岡山榮家及蘇澳、員山、竹東 │ │ │ │ │ │ │ │ 、埔里、嘉義、灣橋、玉里、龍泉、永康榮院救 │ │ │ │ │ │ │ │ 護車各乙輛,合共I輛購置費 9,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換新竹榮家小貨車乙輛購置費 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換白河榮家、蘇澳、員山、竹東、埔里、嘉義 │ │ │ │ │ │ │ │ 、灣橋、玉里、鳳林榮院大客貨車各乙輛,永康 │ │ │ │ │ │ │ │ 榮院大客貨車二輛,合共H輛購置費17,292千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換新竹榮家及彰化、八德自費安養中心小自客 │ │ │ │ │ │ │ │ 貨車各乙輛,合共3輛購置費 1,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置各榮服處機車 249輛購置費 9,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.汰換嘉義榮院、台南自費安養中心公務轎車各乙 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛,合共2輛購置費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.汰換鳳林榮院醫療巡迴車乙輛購置費 890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度汰換會本部及各榮家、榮院、榮服處、自 │ │ │ │ │ │ │ │ 費安養中心等各型車輛預算業已編竣,所列29,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │6842019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 24,911│ 105,605│ -80,694│1.本科目上年度預算98,484千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 7,121千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)租賃公文光碟檢索系統15,357千元,分三年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,本年度編列第二年經費 5,119千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各榮民服務處區域網路擴充計畫 6,006千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分三年辦理,本年度編列第二年經費 2,002千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)本會購置辦公室自動化設備 8,870千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,本年度編列第一年經費 2,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置鳳林榮院台東分院一般設備經費 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)籌建醫療網第三期計畫購置嘉義榮民醫院固定 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 9,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)購置太平榮家榮舍飲水設備 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度籌建醫療網第二期計畫其他設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列79,534千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度台北榮家固定設備傢具等預算,配合工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程進度,本年度暫緩編列,所列12,500千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度會本部檔案室空調、除濕、消防等設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 6,450千元如數減列。 │ │ │ │7542019600 │ │ │ │ │ │13│ │退除役官兵退休│ 120,065,218│ 110,648,544│ 9,416,674│1.本年度預算數 120,065,218千元,均屬人事費。 │ │ │ │給付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)官兵一次退除役 7,004,113千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 5,104千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]現役軍官支領一次退伍金 3,415,321千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列19,210千元(包括增加退除人 │ │ │ │ │ │ │ │ 數暨核實增列不足數76,484千元、伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 108,528千元及減列二年眷實 │ │ │ │ │ │ │ │ 代金 165,802千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]現役士官支領一次退伍金 2,045,682千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列43,411千元(包括增加退除人 │ │ │ │ │ │ │ │ 數經費31,315千元、伸算增列調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 86,189千元及減列二年眷實代金 160,915千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]軍官支領退休俸後改支一次退伍金 359,691 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 5,321千元(包括伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費11,139千元及減列二年眷 │ │ │ │ │ │ │ │ 實代金 5,818千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]士官支領退休俸後改支一次退伍金 141,942 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列調整待遇經費 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]軍官支領生補費後改支一次退伍金 153,381 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 789千元(包括伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 4,861千元及減列二年眷實 │ │ │ │ │ │ │ │ 代金 4,072千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]軍官脫離就業後改支一次退伍金 400,185千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 2,046千元(包括伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費13,439千元及減列二年眷實 │ │ │ │ │ │ │ │ 代金11,373千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]士官脫離就業後改支一次退伍金66,289千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列調整待遇經費 3,082千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]士官安置就養支領一次退伍金 363,374千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 2,355千元(包括伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費13,990千元及減列二年眷實代 │ │ │ │ │ │ │ │ 金11,635千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]軍官曾服士兵役年資補助及勳獎章、榮譽獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金53,248千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 士官勳獎章獎金及榮譽獎金 5,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大陸已退來台軍官半俸 197,600千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費 7,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休及贍養官兵薪給73,264,069千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 3,266,481千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,099,928千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列不足數 1,166,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)退休及贍養金官兵主副食實物代金 2,340,096 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列99,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)退休及贍養金官兵眷屬各項補助14,219,445千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 1,269,792千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]退除役官兵優惠儲蓄存款利息差額補助費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,671,804千元,較上年度核實增列 1,562,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]退眷眷屬實物代金 1,258,032千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列13,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]退眷生活補助費91,240千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]退眷子女教育補助費 1,467,326千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 276,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]退眷水電補助費 731,043千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列24,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)單身退員三節加菜金 2,395千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)前臨教院支領贍養金軍官補助二成固定差額薪 │ │ │ │ │ │ │ │ 俸 700千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國軍單身退員宿舍管理聘僱臨時員工酬金16,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 軍職人員退伍金其他現金給與補償金,分三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年發給,本年度編列第二年經費23,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 5,000,000千元。 │ │ │ │7642019700 │ │ │ │ │ │14│ │退除役官兵退休│ 42,021│ 40,641│ 1,380│1.本年度預算數42,021千元,包括人事費15,538千 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 元,業務費25,908千元,旅運費 575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理退除業務聘雇24人酬金13,403千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費 385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,644千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,888千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列差旅費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列業務費 1,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 660千元,較上年度減列35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,較上年度減列86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)單身退員宿舍管理作業經費 5,743千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍職人員退休補償金作業經費 8,930千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 470千元。 │ │ │ │6842019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 81,418│ 81,418│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |