87B45401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0054010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │勞工委員會 │ 20,523,879│ 21,613,928│ -1,090,049│勞工委員會本年度預算數20,523,879千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數21,613,928千元,減少 1,090,049千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6854010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 189,634│ 183,655│ 5,979│ │ │ │ │6854010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 165,511│ 161,244│ 4,267│1.本年度預算數 165,511千元,包括人事費83,213 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費74,797千元,維護費 1,037千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費82,307千元,較上年度增加 2,772 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加職員 1人,增列人事費 539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費78,770千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 710千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘僱人員 1人,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友43人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長、副首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列其他業務費等 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訴願審議業務經費 1,512千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費等 734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法制事務經費 2,922千元,較上年度增列勞工 │ │ │ │ │ │ │ │ 法規資料印製等經費51千元。 │ │ │ │6854010103 │ │ │ │ │ │ │ 2│統計業務管理 │ 24,123│ 22,411│ 1,712│1.本年度預算數24,123千元,包括人事費14,566千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,307千元,旅運費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,506千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工公務統計制度管理經費 785千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工調查統計經費 5,968千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 職類別薪資調查等經費 961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工應用統計經費 782千元,較上年度增列製 │ │ │ │ │ │ │ │ 造業勞動力品質指標等經費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)勞動統計供應與發布經費 2,082千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列郵電及印刷費等 201千元。 │ │ │ │6854011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │勞資關係業務 │ 74,953│ 81,180│ -6,227│1.本年度預算數74,953千元,包括人事費21,532千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,409千元,旅運費 2,502千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助31,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,532千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導工會組織健全發展經費22,960千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列強化工會組織等經費 1,423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進勞資關係和諧經費 8,998千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列健全勞資關係法制等經費 474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,127千元,較上年度減列健全勞資爭議處理制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度等經費 533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強國際勞工之聯繫與活動經費11,336千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列辦理勞工相關組織之國際性會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動等經費 7,326千元。 │ │ │ │6854011200 │ │ │ │ │ │ 3│ │勞動條件業務 │ 40,783│ 42,081│ -1,298│1.本年度預算數40,783千元,包括人事費18,255千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,021千元,旅運費 1,707千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,740千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強宣導及實施勞動基準法令經費 8,464千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列辦理勞動基準法令宣導會等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)修正勞基法附屬法規及訪查事業單位經費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,較上年度減列業務費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推行合理工時制度經費 1,999千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研議調整基本工資制度經費 1,475千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)督導辦理積欠工資墊償業務經費 364千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強童工與女工及技術生之特別保護經費 6,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,較上年度減列補助辦理兩性平等宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動等經費 725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)督導勞工退休與資遣及職業災害補償制度經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,750千元,較上年度增列加強宣導及督促事 │ │ │ │ │ │ │ │ 業單位提撥勞工退休準備金等經費 573千元。 │ │ │ │6854011300 │ │ │ │ │ │ 4│ │勞工福利業務 │ 3,170,417│ 2,555,772│ 614,645│1.本年度預算數 3,170,417千元,包括人事費18,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,業務費87,400千元,旅運費 1,867千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 190,243千元,獎助及損失 2,872 │ │ │ │ │ │ │ │ ,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,362千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推行職工福利金制度及改善勞工生活福祉經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,165千元,較上年度增列推動長期性企業福 │ │ │ │ │ │ │ │ 利措施等經費 2,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃輔建勞工住宅經費 2,850,327千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 608,147千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理勞工住宅輔建方案興建每坪六萬元 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工住宅社區,由政府貼補利息差額及手續 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等經費99,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列輔助勞工建購、修繕住宅由政府貼補利 │ │ │ │ │ │ │ │ 息差額及手續費等經費 707,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃商港相關工會勞工福利經費 130,263千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列商港建設費代收經費等13,923 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強推行勞工教育經費84,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列補助辦理勞工教育等經費 4,435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展勞工休閒育樂活動經費32,140千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列充實台灣地區勞工休閒設施等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立勞工輔導制度及辦理勞工志願青年服務工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費24,750千元,較上年度減列補助辦理勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 工志願人員訓練等經費 1,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推展勞工服務中心業務及慰問重大職災勞工經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,410千元,較上年度增列業務費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度辦理加強規劃推行殘障、原住民、女性 │ │ │ │ │ │ │ │ 及退休勞工福利業務,移由就業安定基金繼續 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,所列 2,290千元如數減列。 │ │ │ │6654011400 │ │ │ │ │ │ 5│ │勞工保險業務 │ 16,745,745│ 18,436,158│ -1,690,413│1.本年度預算數16,745,745千元,包括人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 72,331千元,業務費10,444千元,旅運費 861千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助15,262,109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,851千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導研究改進勞工保險業務經費 7,817千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)改進職業災害保險業務經費 2,228千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列研議改進職災醫療給付業務等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)負擔中央各機關、學校人員與眷屬參加勞工保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險及全民健康保險所需保險費 1,458,480千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實減列 326,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃勞工保險老年殘廢及死亡給付改採年金制 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,260千元,較上年度減列研訂勞工老年 │ │ │ │ │ │ │ │ 附加年金保險法規及措施等經費 1,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)全民健保有一定雇主勞工及眷屬之保險補助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,854,000千元,較上年度依預估投保人數、 │ │ │ │ │ │ │ │ 平均投保薪資核實減列 102,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)負擔有一定雇主勞工等參加勞工保險經費 4,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 44,000千元,較上年度依預估投保人數、平均 │ │ │ │ │ │ │ │ 投保薪資核實減列 1,062,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)補助辦理勞、農保所需行政事務費 2,464,109 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實減列 198,891千元。 │ │ │ │6854011500 │ │ │ │ │ │ 6│ │勞工安全衛生業│ 96,533│ 100,059│ -3,526│1.本年度預算數96,533千元,包括人事費18,226千 │ │ │ │務 │ │ │ │ 元,業務費53,151千元,旅運費 2,718千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助21,038千元,獎助及損失 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,466千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全勞動安全衛生法制經費 2,020千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推行勞工安全衛生教育訓練及宣導經費45,377 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列辦理尊重生命關懷安全系 │ │ │ │ │ │ │ │ 列活動及勞工安全研討、宣導經費等 4,020千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立勞工安全衛生諮詢制度及訂定職業災害防 │ │ │ │ │ │ │ │ 止對策經費 2,582千元,較上年度增列推動中 │ │ │ │ │ │ │ │ 美勞工業務合作計畫等經費 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推行勞工作業環境測定及職業衛生制度經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元,較上年度減少 1,609千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列督導認可醫療機構辦理勞工健檢業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理勞工健康促進研討活動經費等 669 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推行危險物及有害物通識制度經費 7,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列業務費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導改進勞工安全衛生設施經費 8,488千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列辦理中小企業安全衛生宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 4,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)獎助推動勞工安全衛生經費 7,100千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列補助辦理專業安全衛生知識教育訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,935千元。 │ │ │ │6854011600 │ │ │ │ │ │ 7│ │勞工檢查業務 │ 104,083│ 112,716│ -8,633│1.本年度預算數 104,083千元,包括人事費27,181 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費62,070千元,維護費 200千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,752千元,補助及捐助 6,540千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 4,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,831千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃宣導勞工檢查政策暨法規經費17,863千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 9,353千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編印勞工檢查技術叢書等經費 1,062千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理危險性工作場所宣導等經費 2,839 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列編印勞動檢查法規及解說等經費 1,164 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列邀請學者專家勘查危險性工作場所等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導勞工檢查業務及考核經費 6,485千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動實施專案檢查經費 7,095千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理營造工程專案檢查等經費 2,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理勞動檢查員及代行檢查員訓練經費12,083 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列辦理國外專家來華指導檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 查技術等經費 1,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強輔導建立自動檢查及自護制度經費26,443 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列業務費 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立全國勞工檢查資訊系統經費 1,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)充實檢查裝備及檢查機構經費 7,283千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列補助省巿勞工檢查機構購置個人攜 │ │ │ │ │ │ │ │ 帶型電腦等經費 2,704千元。 │ │ │ │6854011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │綜合規劃業務 │ 43,720│ 43,828│ -108│1.本年度預算數43,720千元,包括人事費17,626千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,640千元,旅運費 1,364千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,215千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢討修訂勞工政策經費 3,485千元,較上度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列出席美國勞工行政官協會年會等經費 285千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)貫徹勞動政策經費 4,250千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增研訂識別系統經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃辦理研究發展及考核業務經費 1,595千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列推動行政革新方案等經費70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃辦理發展勞動行政人力素質經費 7,905千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列辦理勞動業務相關人員進修 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動等經費 943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)規劃彙編勞動行政研究成果經費 695千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增提升國家競爭力經費 1,732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)規劃勞動力政策經費 2,615千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理委託研究「民國八十七年度產業結構變 │ │ │ │ │ │ │ │ 遷對我國勞動力供需之影響」等經費 204千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 妥善運用勞動力改善勞動生產力經費 3,928 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列辦理勞動力運用專業人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員培訓等經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 上年度勞工問題研究預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,216千元如數減列。 │ │ │ │6854011800 │ │ │ │ │ │ 9│ │勞工資訊業務 │ 45,515│ 47,956│ -2,441│1.本年度預算數45,515千元,包括人事費12,524千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,554千元,維護費 5各項千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 721千元,設備及投資 5,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,932千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工資訊系統之規劃與設計及推動經費 4,262 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列勞工資訊系統分析及設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦軟硬體系統之建立經費19,108千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列電腦軟硬體租金等經費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦網路及資料庫之建立與管理及應用經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,205千元,較上年度增列電腦網路與資料庫維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護經費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)勞工行政資訊之提供管制及檔案管理經費 285 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列業務費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推行業務電腦運用訓練及宣導經費 769千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)勞工行政資訊系統推動小組作業經費 154千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)資訊相關設備之租購經費 5,800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列購置資料庫伺服機等資訊相關設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,480千元。 │ │ │ │6854011900 │ │ │ │ │ │10│ │勞工退休基金監│ 1,059│ 1,088│ -29│本年度預算數 1,059千元,包括人事費 504千元, │ │ │ │理業務 │ │ │ │業務費 535千元,旅運費20千元,較上年度減列旅 │ │ │ │ │ │ │ │運費等29千元。 │ │ │ │6854019000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備│ 3,657│ 4,556│ -899│ │ │ │ │6854019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6854019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,997│ 1,957│ 1,040│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換總機系統、行動電話 6台、公務車 1輛及傳 │ │ │ │ │ │ │ │ 真機 1部等經費 2,997千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 3輛及新購傳真機 3台、無 │ │ │ │ │ │ │ │ 線雙頻對講機 5支等預算業已編竣,所列 1,957 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │6854019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 660│ 2,599│ -1,939│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.分類櫃、自動蓋印機、金屬探測器等設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.長鏡頭、廣角鏡及振動模組等檢查儀器購置費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度精密模組即時噪音計、機械振動計及噪音 │ │ │ │ │ │ │ │ 校正器等檢查儀器購置及副首長職務宿舍 2戶之 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及裝修等預算業已編竣,所列 2,599千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │6854019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 7,780│ 4,879│ 2,901│較上年度核實增列 2,901千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |