87B46001.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0060010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │環境保護署    │     5,256,434│     3,609,678│     1,646,756│環境保護署本年度預算數 5,256,434千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 3,609,678千元,增加 1,646,756千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │7260010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       239,734│       234,249│         5,485│
  │  │  │  │7260010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       239,734│       234,249│         5,485│1.本年度預算數 239,734千元,包括人事費 113,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元,業務費 112,377千元,維護費 2,676千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費10,588千元,獎助及損失 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 113,538千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 3,134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 118,796千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,574千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友65人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列其他業務費等 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依合約規定調整增列辦公大樓租金 1,380千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長、副首長特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)車輛管理經費 3,710千元,較上年度淨減 223
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列車輛稅捐規費保險39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列油料費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)委員會審議業務經費 770千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理統計業務經費 2,040千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理會計業務經費 700千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)研究發展經費 180千元,與上年度同。
  │  │  │  │7260011000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合計畫      │     1,852,865│     2,049,085│      -196,220│
  │  │  │  │7260011020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│環境評估      │        52,817│        52,741│            76│1.本年度預算數52,817千元,包括人事費12,381千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費20,652千元,旅運費 1,384千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助18,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,221千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)環境影響評估經費24,176千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託辦理定期航測環境影響評估重大開發個案
  │  │  │  │              │              │              │              │    之地理變化、重點監督及編訂重大開發行為環
  │  │  │  │              │              │              │              │    境影響評估監督作業規範等委辦經費 1,443千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)環境規劃及資源保護經費21,420千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,562千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 1,557千元,旅運費89千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及補助費36千元,合共 1,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理自然保育調查、研習等兼職酬金 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │7260011021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│綜合企劃      │       124,930│       117,648│         7,282│1.本科目上年度預算數82,619千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「科技發展」科目移入「促進國際環境保護
  │  │  │  │              │              │              │              │  技術合作與交流」、「全球環境變遷政策之研討
  │  │  │  │              │              │              │              │  及協商」等經費35,029千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 124,930千元,包括人事費30,723
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費61,582千元,維護費40千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,785千元,設備及投資 200千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助21,300千元,獎助及損失 4,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,967千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 683千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合策劃環境保護計畫經費 9,051千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加辦理21世紀議程執行計畫經費 1,800
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)環境保護資料管理經費 3,623千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少業務經費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強環境保護教育宣導與推動經費53,480千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 9,419千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 1,803千元及維護費18千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 1,821千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推動生活環境總體改造計畫補助環保團
  │  │  │  │              │              │              │              │      體辦理家庭義工及民眾聯繫等經費 9,440千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理全國性或區域性環保比賽及校園環
  │  │  │  │              │              │              │              │      保競賽活動等經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)環境保護科技研究規劃經費 9,050千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 287千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金 130千元及維護費48千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列建立適用技術檔、海內外環保科技諮詢
  │  │  │  │              │              │              │              │      網及人員交流等業務費 465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)促進國際環境保護技術合作與交流經費17,439
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 225千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 1,898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推動中美環保雙邊合作協定及環保技術
  │  │  │  │              │              │              │              │      交流研習會等經費 1,673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)全球環境變遷政策之研訂及協調經費 6,320千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少業務經費 2,282千元。
  │  │  │  │5260011022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│科技發展      │        48,798│        44,210│         4,588│1.本科目上年度預算數79,239千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出「促進國際環境保護技術合作與交流」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「全球環境變遷政策之研訂及協商」等經費35,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元,列入「綜合企劃」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,798千元,均為委託研究業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 4,588千元。
  │  │  │  │7260011023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│加強基層環保建│     1,626,320│     1,834,486│      -208,166│1.本年度預算數 1,626,320千元,均為補助及捐助
  │  │  │  │設            │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強環境保育及環境教育之宣導與推動經費48
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,100千元,較上年度增加推動執行生活總體改
  │  │  │  │              │              │              │              │    造工作經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動噪音檢測及稽查工作經費21,700千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)水污染防治及流域整體性環保計畫經費 216,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,較上年度減少 1,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)廢棄物減量回收清理示範經費 434,234千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加辦理急要廢棄物處理狀況及河川
  │  │  │  │              │              │              │              │    行水區垃圾棄置場改善規劃經費87,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)廢棄物清理設備及工程建設經費 647,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少82,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動土壤污染防治工作經費20,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加土壤污染調查等經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)金馬地區環境保護計畫經費 2,776千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少51,324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)基層環保單位意外濟助金經費 8,200千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)環境衛生改善及毒性化學物質管理經費97,860
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 加強民眾陳情案之處理及環保罰款之催繳經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費62,300千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 加強地方環境資訊、固定污染源自動監測及
  │  │  │  │              │              │              │              │      環境品質監測作業經費33,900千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 補助地方辦理垃圾資源回收(焚化)廠興建
  │  │  │  │              │              │              │              │      營運設施及宣導計畫33,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加22,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 上年度充實地方環保稽查、檢驗人力計畫預
  │  │  │  │              │              │              │              │      算業已編竣,所列 191,626千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │7260011100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │空氣品質保護及│        55,756│        55,903│          -147│
  │  │  │  │噪音管制      │              │              │              │
  │  │  │  │7260011120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│空氣品質污染防│        44,329│        44,237│            92│1.本年度預算數44,329千元,包括人事費20,209千
  │  │  │  │制            │              │              │              │  元,業務費22,038千元,維護費 567千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,015千元,設備及投資 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,322千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃空氣品質維護策略與推動空氣污染防制實
  │  │  │  │              │              │              │              │    施方案經費 3,444千元,較上年度減少 360千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列政策規劃研討會、防制業務檢討會等業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列旅運費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列一次性儀器設備購置經費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動固定空氣污染源防制經費 9,485千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)交通工具空氣污染防制經費13,336千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)全球大氣品質保護經費 742千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │7260011121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│噪音管制      │        11,427│        11,666│          -239│1.本年度預算數11,427千元,包括人事費 4,988千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,858千元,維護費 221千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,624千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全噪音振動管制法規經費 1,193千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 180千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列印製噪音法規文宣手冊等經費80千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列一次性什項設備購置經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強噪音管制稽察及交通噪音改善規劃經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,372千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行新車型審驗、抽驗工作經費 4,238千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少出席國際噪音研討會國外旅費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元。
  │  │  │  │7260011200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │水質保護      │        92,865│        91,006│         1,859│
  │  │  │  │7260011220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│河川水庫地下水│        48,968│        48,686│           282│1.本年度預算數48,968千元,包括人事費24,443千
  │  │  │  │污染防治      │              │              │              │  元,業務費23,415千元,維護費 115千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,137千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)水質保護政策法規研訂及水體品質規劃管理經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,845千元,較上年度減少委託民間辦理水
  │  │  │  │              │              │              │              │    體水質監測方法規劃經費 2,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理湖泊、水庫、地下水污染防治事項經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,250千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理河川污染防治經費 6,640千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動高屏溪東港溪水污染防治工作經費 3,745
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加委託辦理高屏溪東港溪污
  │  │  │  │              │              │              │              │    染量之調查及整治規劃經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)淡水河系污染防治經費15,351千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 473千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列資料調查、水質監測等業務經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列一次性設備購置經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 833
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │7260011221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│廢污水管理及海│        43,897│        42,320│         1,577│1.本年度預算數43,897千元,包括人事費 8,308千
  │  │  │  │洋污染防治    │              │              │              │  元,業務費33,164千元,維護費50千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,575千元,獎助及損失 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,290千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理事業廢水污染防治及管制經費27,525千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 180千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列一次性設備購置經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列獎勵縣市環保局水污染防治項目工作年
  │  │  │  │              │              │              │              │      終考評獎勵金80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海域污染整治規劃管理及海洋放流管制經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,420千元,較上年度減少 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)污水下水道系統及建築物污水處理設施之水污
  │  │  │  │              │              │              │              │    染管制經費 6,662千元,較上年度增加 1,750
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦理須預鑄式建築物污水處理設施工作
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理工業區水污染業務檢討與法令宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │      、污染源資料建立及管制輔導改善措施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       800千元。
  │  │  │  │7260011300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │廢棄物管理    │       284,148│       164,308│       119,840│
  │  │  │  │7260011320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│廢棄物清理    │       284,148│       164,308│       119,840│1.本年度預算數 284,148千元,包括人事費33,163
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 176,155千元,維護費 300千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,430千元,設備及投資12,100千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助60,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,173千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般廢棄物清理經費67,551千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減42,360千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理廢棄物減量回收業務等經費 5,230
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助學校、民間團體辦理資源回收等相
  │  │  │  │              │              │              │              │      關活動計畫經費42,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列修訂一般廢棄物管理相關法規之公聽會
  │  │  │  │              │              │              │              │      研討會等兼職酬金 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託辦理河川行水區棄置場遷移計畫審
  │  │  │  │              │              │              │              │      核及管理經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列參加資源回收再利用國際研討會國外旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)事業廢棄物管理經費 179,284千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 160,400千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列研訂一般及有害廢棄物相關法規之公聽
  │  │  │  │              │              │              │              │      、研討會兼職酬金 444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理事業廢棄貯存清除處理及設施列管
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫經費 844千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列推動移動式有害事業廢棄物指揮管制中
  │  │  │  │              │              │              │              │      心相關業務之租金、清理宣導業務經費11,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託辦理輔導公民營廢棄物清理機構I
  │  │  │  │              │              │              │              │      SO 14000國際認證經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託辦理感染性事業廢棄物特性判定方
  │  │  │  │              │              │              │              │      式檢討及回量規範輔導計畫經費 2,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列委託辦理事業廢棄物資源回收與處理模
  │  │  │  │              │              │              │              │      式推估計畫經費 4,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列委託辦理不明廢棄物管制相關作業及設
  │  │  │  │              │              │              │              │      立基金可行性研析計畫經費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列委託辦理示範性有害事業廢棄物清理規
  │  │  │  │              │              │              │              │      劃改善計畫經費90,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列推動設置全國事業廢棄物產源清除處理
  │  │  │  │              │              │              │              │      動態標定顯示追蹤系統接收儀器設備費12,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列處理封存之多氯聯苯油、電容器半成
  │  │  │  │              │              │              │              │        品、成品案補助經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)土壤污染防治經費 6,140千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    中福計畫土壤污染及委託辦理農田重金屬污染
  │  │  │  │              │              │              │              │    現場整治等業務經費 1,000千元。
  │  │  │  │7260011400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │環境衛生及毒物│        97,489│        98,612│        -1,123│
  │  │  │  │管理          │              │              │              │
  │  │  │  │7260011420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│環境衛生管理  │        56,747│        58,155│        -1,408│1.本年度預算數56,747千元,包括人事費14,764千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費22,367千元,旅運費 1,016千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助14,000千元,獎助及損失 4,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,492千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)飲用水管理及推動生活環保經費17,510千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少都會區環境品質改善規劃工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公共環境衛生管理經費19,670千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少獎勵全國十大環保模範及各縣市清潔公廁
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)環境蟲鼠管制及天然災害後環境消毒經費 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元,與上年度同。
  │  │  │  │7260011421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│毒性物質管理  │        40,742│        40,457│           285│1.本年度預算數40,742千元,包括人事費15,346千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費23,872千元,維護費 298千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,150千元,較上年伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行環境用藥品管理經費 4,025千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)毒性化學物質運作、查核及管理經費10,848千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少編製毒性化學物質管理宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    手冊等經費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)毒性化學物質風險評估及公告前置作業經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,623千元,較上年度伸算增列約聘人員調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇經費 639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)毒性化學物質災害防救體系及支援諮詢系統經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,096千元,較上年度淨減 360千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列危害化學物質洩漏整治指標評估污染預
  │  │  │  │              │              │              │              │      防技術開發國外旅費 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列毒性化學物質防救緊急支援諮詢系統執
  │  │  │  │              │              │              │              │      行計畫兼職酬金60千元。
  │  │  │  │7260011500    │              │              │              │
  │  │ 7│  │管制考核及糾紛│       155,207│       138,516│        16,691│
  │  │  │  │處理          │              │              │              │
  │  │  │  │7260011520    │              │              │              │
  │  │  │ 1│管制考核      │       130,985│       113,266│        17,719│1.本年度預算數 130,985千元,包括人事費61,859
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費25,873千元,維護費 1,070千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 9,033千元,設備及投資 250千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助24,000千元,獎助及損失 8,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,186千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要施政計畫追蹤管制考核經費 8,438千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動環保標章計畫經費24,417千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增12,985千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列旅運費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助財團法人或公益團體辦理推動環保
  │  │  │  │              │              │              │              │      標章等經費13,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公害陳情案件處理之管制考核及調查經費 4,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,較上年度淨增 448千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列環保報案專線宣導品製作經費 430千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列加強公害陳情處理管制考核經費72千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)環境污染管制考核及環工技師簽證制度之管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,330千元,較上年度淨減 448千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託辦理污染源稽查管理資訊系統建立
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 2,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列一次性儀器設備購置經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列加強環工技師簽證制度之管理工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列與環工技師公會全國聯合會辦理業務檢
  │  │  │  │              │              │              │              │      討及研討會經費 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理第六屆中華民國企業環保獎評選、
  │  │  │  │              │              │              │              │      現勘及彙編優良事蹟等計畫經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動中央列管專案計畫經費75,266千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘人員調整待遇經費 4,399千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │7260011521    │              │              │              │
  │  │  │ 2│公害糾紛處理  │        24,222│        25,250│        -1,028│1.本年度預算數24,222千元,包括人事費11,284千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,044千元,旅運費 3,834千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,442千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)環境保護糾紛鑑定處理政策與法制之規劃建立
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,270千元,較上年度淨減77千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列大高雄地區公害糾紛處理策略之規劃與
  │  │  │  │              │              │              │              │      推動經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列研修訂公害糾紛處理相關法定之研商會
  │  │  │  │              │              │              │              │      、公聽會經費 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列倡導鼓勵各廠商加強敦親睦鄰及簽訂公
  │  │  │  │              │              │              │              │      害防止協定經費 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列督導考核各縣市公害糾紛處理與調處業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務績效經費 510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列公害鑑定技術及處理方法之研發規劃等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重大公害糾紛事件處理與鑑定之督導及協助經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,608千元,較上年度淨減 103千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列重大敏感公害糾紛地區背景環境資枓庫
  │  │  │  │              │              │              │              │      之應用經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列公害鑑定技術資料庫之推廣使用經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費 2,902
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,085千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列公害裁決會議資料印刷及證據調查租車
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列公害損害賠償事件原因及責任之鑑定等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列一次性儀器設備購置經費 206千元。
  │  │  │  │7260011600    │              │              │              │
  │  │ 8│  │環境監測資訊  │       183,667│       178,783│         4,884│
  │  │  │  │7260011610    │              │              │              │
  │  │  │ 1│環境監測資訊  │       183,667│       178,783│         4,884│1.本年度預算數 183,667千元,包括人事費41,784
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費72,913千元,維護費54,162千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,858千元,設備及投資 8,250千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 3,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,603千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全國環境品質監測規劃與站網運轉管理經費52
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,978千元,較上年度淨增 2,798千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列一次性儀器設備購置經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列兼職酬金 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列空氣品質監測調查分析作業計畫經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列空氣品質監測站維護費 1,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)環境監測規劃管理與品質保證經費19,462千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 8,666千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 916千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列環境品質監測及資訊設備等經費 9,100
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列監測設施維護費 970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列研習監測新技術國外旅費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發展環境品質自動監控作業經費15,100千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 8,148千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列監控資料蒐集處理基礎環境架構之建置
  │  │  │  │              │              │              │              │      及相關軟體設計規劃經費 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推動環境品質等相關資料電子化、自動
  │  │  │  │              │              │              │              │      化及網路化作業經費 5,882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置空氣校正及監測數據處理設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃及設計環境保護資訊系統經費33,335千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 1,060千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 3,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列操作維護管理環保資訊網路服務設施、
  │  │  │  │              │              │              │              │      網路線材等經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列研習遙測技術與環境地理資訊系統國外
  │  │  │  │              │              │              │              │      旅費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列一次性資訊設備購置經費 3,088千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      補助環保相關之民間團體經費 800千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 3,888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列上年度約聘人員調整待遇經費 158
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列室內外型顯示看板維護費 7,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)操作及維護環境保護資訊系統經費23,189千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 2,714千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 844千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列行政資訊系統軟硬體維護費 808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列推動辦公室自動化汰換個人電腦及週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備經費 2,750千元。
  │  │  │  │7260017800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │加強環境保護工│     2,284,170│       590,485│     1,693,685│
  │  │  │  │程及設施      │              │              │              │
  │  │  │  │7260017883    │              │              │              │
  │  │  │ 1│廢棄物處理工程│     2,284,170│       590,485│     1,693,685│1.本年度預算數 2,284,170千元,包括人事費26,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  99千元,業務費 3,791千元,維護費76千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 978千元,設備及投資 326千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 2,252,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台灣地區垃圾資源回收(焚化)廠興建工程計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫總經費63,407,596千元,81至86年度已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    19,600,166千元,本年度繼續編列 2,234,170
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 1,663,685千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列二期焚化廠工程經費 1,160,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助高雄市南區資源回收廠工程經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列大發工業區特殊性事業廢棄物焚化處理
  │  │  │  │              │              │              │              │      廠工程經費52,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費50,000千元,較上年度增加補助縣市辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    先期規劃作業等經費30,000千元。
  │  │  │  │7260019000    │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│         5,533│         3,731│         1,802│
  │  │  │  │7260019001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │7260019002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │7260019011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         4,533│         1,051│         3,482│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車 6輛購置費 3,565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置無線電話、傳真機及汰換電話總機系統經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   968千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換公務車 2輛車等購置預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 1,051千元如數減列。
  │  │  │  │7260019019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         1,000│         2,680│        -1,680│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.會議室播音及放映系統、摺紙機、投影機、碎紙
  │  │  │  │              │              │              │              │  機等設備購置費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度其他設備購置預算業已編列完竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列完竣,所列 1,680千元如數減列。
  │  │  │  │7260019800    │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │         5,000│         5,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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