87C40310.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │主計處 │ 645,756│ 646,794│ -1,038│主計處本年度預算數 645,756千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 646,794千元,減少 1,038千元。 │ │ │ │ 3303100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 103,637│ 103,055│ 582│ │ │ │ │ 3303100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 103,637│ 103,055│ 582│1.本科目上年度預算數 102,429千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「農林漁牧業普查」科目移入人員維持經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 626千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 103,637千元,包括人事費88,317 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費11,217千元,維護費 2,456千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,284千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,353千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,840千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事相關經費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列院區大樓與廣博大樓水、電、瓦斯分攤 │ │ │ │ │ │ │ │ 款等 2,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友51人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列非消耗品 273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長、副首長特別費 168千元。 │ │ │ │ 3303101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公務機關歲計會│ 66,886│ 65,971│ 915│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央總預算核編│ 47,828│ 47,403│ 425│1.本年度預算數47,828千元,包括人事費39,686千 │ │ │ │及執行 │ │ │ │ 元,業務費 6,306千元,維護費 337千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,961千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總預算之核編與執行經費13,061千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 861千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列預算書表印刷費 1,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國外旅費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央各機關預算執行查核經費 806千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列旅運費78千元。。 │ │ │ │ 3303101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央總會計事務│ 19,058│ 18,568│ 490│1.本年度預算數19,058千元,包括人事費15,972千 │ │ │ │處理及總決算核│ │ │ │ 元,業務費 2,381千元,旅運費 705千元。 │ │ │ │編 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,774千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總會計事務處理經費 3,013千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央總決算核編經費 2,335千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 572千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列印刷費 632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費 636千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加派員抽查各機關會計制度實 │ │ │ │ │ │ │ │ 施狀況暨赴法國參加國際會計聯合會公共部門 │ │ │ │ │ │ │ │ 研討會經費 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)配合成立政府會計準則委員會,增列建立政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 會計原則之一致性規範經費 300千元。 │ │ │ │ 3303101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │營業及非營業機│ 36,858│ 36,465│ 393│ │ │ │ │關歲計會計業務│ │ │ │ │ │ │ │ 3303101120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國營事業營業基│ 16,860│ 16,813│ 47│1.本科目上年度預算數16,601千元,配合科目調整 │ │ │ │金預算核編及執│ │ │ │ 由「非營業基金歲計會計業務」科目移入舉辦研 │ │ │ │行 │ │ │ │ 討會經費 212千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,860千元,包括人事費14,532千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,695千元,維護費84千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,578千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國營事業預算之籌劃編印與執行經費 3,070千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 136千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列印刷、文具、郵電費等計19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費21 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列電腦及週邊設備養護經費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列國外旅費 179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦研討會經費 212千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303101121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國營事業會計處│ 13,418│ 13,322│ 96│1.本年度預算數13,418千元,包括人事費12,112千 │ │ │ │理及營業基金決│ │ │ │ 元,業務費 684千元,旅運費 622千元。 │ │ │ │算核編 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,112千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國營事業決算實地查核與審編經費 1,306千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 599千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列會計制度委員出席費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列印刷、文具費等 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列查核經費等 345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度辦理研討會計畫預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元如數減列。 │ │ │ │ 3303101122 │ │ │ │ │ │ │ 3│非營業基金歲計│ 6,580│ 6,330│ 250│1.本科目係由上年度預算「非營業循環基金歲計會 │ │ │ │會計業務 │ │ │ │ 計業務」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 6,542千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出舉辦研討會經費 212千元列入「國營事業 │ │ │ │ │ │ │ │ 營業基金預算核編及執行」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 6,580千元,包括人事費 4,856千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,437千元,旅運費 287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,856千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)非營業基金預算之核編與執行經費 1,724千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 6千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列台澎金馬地區旅費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列印刷文具、電腦軟體費等53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度辦理研討會計畫預算業已編竣,所列52 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3303101200 │ │ │ │ │ │ 4│ │統計業務 │ 128,008│ 128,688│ -680│ │ │ │ │ 3303101231 │ │ │ │ │ │ │ 1│統計法制與標準│ 9,615│ 9,368│ 247│1.本科目係由上年度預算「統計法制」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 7,570千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「物價統計」科目移入人員維持經費 1,297 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及「社會指標統計」科目移入人員維持經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 501千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 9,615千元,包括人事費 8,950千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 497千元,旅運費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,554千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計法制與標準分類之規劃與執行經費 1,061 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列專家出席費60千元。 │ │ │ │ 3303101232 │ │ │ │ │ │ │ 2│社會指標統計 │ 11,456│ 11,741│ -285│1.本科目係由上年度預算「社會統計」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數12,242千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人員維持經費 501千元列入「統計法制與 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數11,456千元,包括人事費 8,125千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,993千元,旅運費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,602千元,較上年度核實減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事相關經費 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社會統計與國際事務之聯繫經費 5,854千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列編算社會指標統計聘用專家學者 │ │ │ │ │ │ │ │ 兼職酬金等計22千元。 │ │ │ │ 3303101233 │ │ │ │ │ │ │ 3│物價統計 │ 20,845│ 20,153│ 692│1.本科目上年度預算數21,450千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人員維持經費 1,297千元列入「統計法制 │ │ │ │ │ │ │ │ 與標準」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,845千元,包括人事費14,822千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,815千元,旅運費 2,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持經費 7,921千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)物價統計經費12,924千元,較上年度增加 335 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 135 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列國內出差旅費 200千元。 │ │ │ │ 3303101234 │ │ │ │ │ │ │ 4│國民所得統計 │ 17,898│ 17,420│ 478│1.本科目上年度預算數18,249千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人員維持經費 715千元列入「總資源供需 │ │ │ │ │ │ │ │ 估測」科目及移出人員維持經費 114千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 普查資料供應與管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,898千元,包括人事費15,713千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,693千元,旅運費 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,641千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國民所得統計經費 2,257千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303101235 │ │ │ │ │ │ │ 5│總資源供需估測│ 23,393│ 22,787│ 606│1.本科目上年度預算數21,872千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「統計資料管理」科目移入人員維持經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元及「國民所得統計」科目移入人員維持經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 715千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,393千元,包括人事費19,959千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,488千元,旅運費 946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,010千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總資源供需估測經費 7,383千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 300千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列國內出差旅費 100千元。 │ │ │ │ 3303101236 │ │ │ │ │ │ │ 6│產業關聯統計 │ 14,929│ 14,696│ 233│1.本科目上年度預算數15,222千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人員維持經費 526千元列入「統計資料管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,929千元,包括人事費13,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,163千元,旅運費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,972千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業關聯統計之經費 1,957千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增42千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列國內出差旅費 102千元。 │ │ │ │ 3303101238 │ │ │ │ │ │ │ 7│統計行政 │ 15,320│ 16,392│ -1,072│1.本年度預算數15,320千元,包括人事費11,761千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,467千元,維護費 440千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,761千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計行政管理經費 3,559千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,370千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列材料印刷及文具等之經費 666千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列磁碟機、個人電腦等維修之經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列國外旅費 564千元。 │ │ │ │ 3303101239 │ │ │ │ │ │ │ 8│統計資料管理 │ 14,552│ 16,131│ -1,579│1.本科目上年度預算數15,805千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人員維持經費 200千元列入「總資源供需 │ │ │ │ │ │ │ │ 估測」科目,另由「產業關聯統計」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員維持經費 526千元,移出移入數互扺後,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,552千元,包括人事費11,566千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,699千元,旅運費 287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,749千元,較上年度核實減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事相關經費 266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計資料管理經費10,803千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,313千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資訊設備購置費 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 587 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3303101300 │ │ │ │ │ │ 5│ │普查及抽樣調查│ 234,646│ 289,907│ -55,261│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101320 │ │ │ │ │ │ │ 1│農林漁牧業普查│ 19,988│ 21,447│ -1,459│1.本科目上年度預算數23,568千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人員維持經費 626千元列入「行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目及移出人員維持經費 2,204千元列入「工商 │ │ │ │ │ │ │ │ 及服務業普查」科目,另由「受雇員工調查及生 │ │ │ │ │ │ │ │ 產力統計」科目移入約聘人員經費 709千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,988千元,包括人事費17,819千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,640千元,旅運費 529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,612千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理農漁業調查經費 3,579千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,592千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 3,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列兼職酬金 1,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農林漁牧業普查更新及供應經費 5,797千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3303101321 │ │ │ │ │ │ │ 2│工商及服務業普│ 39,721│ 103,955│ -64,234│1.本科目上年度預算數 101,751千元,配合科目調 │ │ │ │查 │ │ │ │ 整,由「農林漁牧業普查」科目移入人員維持經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,204千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,721千元,包括人事費25,007千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,524千元,旅運費 2,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,814千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各機關調查資訊及技術之推廣經費 159千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列印刷費 819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工商及服務業普查經費29,748千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列54,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理工商業普查資料庫更新應用計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 9,574千元如數減列。 │ │ │ │ 3303101322 │ │ │ │ │ │ │ 3│國富調查統計 │ 14,271│ 14,778│ -507│1.本科目上年度預算數12,956千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「人力資源統計」科目移入人員維持經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,395千元及「受雇員工調查及生產力統計」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人員維持經費 427千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,271千元,包括人事費11,659千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,152千元,旅運費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,037千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各機關調查統計之審議與管理經費 2,375千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國富調查各部門延伸調查及分析經費 4,859千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理消費者動向調查計畫預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 577千元如數減列。 │ │ │ │ 3303101323 │ │ │ │ │ │ │ 4│人力資源調查統│ 41,765│ 38,000│ 3,765│1.本科目上年度預算數40,595千元,配合科目調整 │ │ │ │計 │ │ │ │ ,移出人員維持經費 1,395千元列入「國富調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 統計」科目及移出人員維持經費 1,200千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「普查資料供應與管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數41,765千元,包括人事費29,024千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,628千元,旅運費 2,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,227千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)按月辦理人力資源調查經費25,914千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理人力資源補充資料專案調查經費 3,624千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列辦理工作經驗調查及消費者 │ │ │ │ │ │ │ │ 動向調查等計畫經費 1,877千元。 │ │ │ │ 3303101324 │ │ │ │ │ │ │ 5│受雇員工調查及│ 19,306│ 19,506│ -200│1.本科目上年度預算數20,642千元,配合科目調整 │ │ │ │生產力統計 │ │ │ │ ,移出人員維持經費 427千元列入「國富調查統 │ │ │ │ │ │ │ │ 計」科目及移出約聘人員經費 709千元列入「農 │ │ │ │ │ │ │ │ 林漁牧業普查」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,306千元,包括人事費14,319千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,377千元,旅運費 610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,124千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理生產力統計經費 3,072千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 569千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資本設備費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)按月辦理受雇員工薪資調查統計經費 5,589千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理受雇員工補充資料專案調查經費 1,521千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303101325 │ │ │ │ │ │ │ 6│普查資料供應與│ 21,985│ 18,741│ 3,244│1.本科目上年度預算數17,427千元,配合科目調整 │ │ │ │管理 │ │ │ │ ,由「國民所得統計」科目移入人員維持經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元及由「人力資源調查統計」科目移入人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 維持經費 1,200千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,985千元,包括人事費14,107千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,082千元,維護費 670千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,153千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普查資料供應及行政管理訓練經費 6,837千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減38千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依通案規定減列國外旅費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列資訊設備費 1,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列普查空間資料供應系統等業務費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列國內旅費 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列辦理戶口及住宅普查及試驗調查經費 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ 3303101326 │ │ │ │ │ │ │ 7│基層統計調查管│ 77,610│ 73,480│ 4,130│1.本年度預算數77,610千元,包括人事費75,443千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 1,358千元,旅運費 809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)臺灣省基層統計資料調查管理經費58,665千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列約僱人員調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,857元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)臺北市基層統計資料調查管理經費12,677千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列約僱人員調整待遇經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 6,268千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列約僱人員調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ 3303101500 │ │ │ │ │ │ 6│ │主計業務視導與│ 16,221│ 13,336│ 2,885│1.本年度預算數16,221千元,包括人事費 7,572千 │ │ │ │訓練 │ │ │ │ 元,業務費 8,299千元,旅運費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,576千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)主計人員訓練經費 8,497千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,695千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列材料印刷費 413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列旅運費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列兼職酬金 358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理主計主管領導研究班三期、語文訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練班一期及委託政大辦理會計、統計進修班 │ │ │ │ │ │ │ │ 各一期經費 2,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)主計業務研究與視導經費 2,148千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3303109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 57,900│ 7,772│ 50,128│ │ │ │ │ 3303109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 46,500│ -│ 46,500│本年度預算數46,500千元,係辦理屈尺老舊辦公室 │ │ │ │ │ │ │ │改建工程,總工程經費 198,380千元,分二年度辦 │ │ │ │ │ │ │ │理,本年度編列第一年建築工程等經費46,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3303109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 983│ 2,523│ -1,540│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 1輛購置費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換機車 1輛購置費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置傳真機 5台經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置電話交換機計費系統 1組 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度汰換公務車 3輛等預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,523千元,如數減列。 │ │ │ │ 3303109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 10,417│ 5,249│ 5,168│1.本科目上年度預算數 2,182千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 3,067千元,一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換及購置雷射印表機 9部、個人電腦36部、 │ │ │ │ │ │ │ │ 筆記型電腦36部、乙太網路交換器及其他相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊設備等經費 9,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換及購置窗型冷氣機23台、分離式冷氣機 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 台、空氣清淨機 4台、電動折紙機 1台及其它 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公設備等經費 1,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置各項電腦設備及行政業務用雜項設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列 5,249千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,600│ 1,600│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |