87C40310.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │主計處        │       645,756│       646,794│        -1,038│主計處本年度預算數 645,756千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 646,794千元,減少 1,038千元。
  │  │  │  │  3303100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       103,637│       103,055│           582│
  │  │  │  │  3303100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       103,637│       103,055│           582│1.本科目上年度預算數 102,429千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「農林漁牧業普查」科目移入人員維持經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 626千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 103,637千元,包括人事費88,317
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費11,217千元,維護費 2,456千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,284千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,422千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,353千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,840千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事相關經費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列院區大樓與廣博大樓水、電、瓦斯分攤
  │  │  │  │              │              │              │              │      款等 2,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友51人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列非消耗品 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長、副首長特別費 168千元。
  │  │  │  │  3303101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公務機關歲計會│        66,886│        65,971│           915│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央總預算核編│        47,828│        47,403│           425│1.本年度預算數47,828千元,包括人事費39,686千
  │  │  │  │及執行        │              │              │              │  元,業務費 6,306千元,維護費 337千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,961千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總預算之核編與執行經費13,061千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 861千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列預算書表印刷費 1,203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列國外旅費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央各機關預算執行查核經費 806千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列旅運費78千元。。
  │  │  │  │  3303101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央總會計事務│        19,058│        18,568│           490│1.本年度預算數19,058千元,包括人事費15,972千
  │  │  │  │處理及總決算核│              │              │              │  元,業務費 2,381千元,旅運費 705千元。
  │  │  │  │編            │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,774千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總會計事務處理經費 3,013千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央總決算核編經費 2,335千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 572千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列印刷費 632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費 636千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加派員抽查各機關會計制度實
  │  │  │  │              │              │              │              │    施狀況暨赴法國參加國際會計聯合會公共部門
  │  │  │  │              │              │              │              │    研討會經費 475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)配合成立政府會計準則委員會,增列建立政府
  │  │  │  │              │              │              │              │    會計原則之一致性規範經費 300千元。
  │  │  │  │  3303101100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │營業及非營業機│        36,858│        36,465│           393│
  │  │  │  │關歲計會計業務│              │              │              │
  │  │  │  │  3303101120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國營事業營業基│        16,860│        16,813│            47│1.本科目上年度預算數16,601千元,配合科目調整
  │  │  │  │金預算核編及執│              │              │              │  由「非營業基金歲計會計業務」科目移入舉辦研
  │  │  │  │行            │              │              │              │  討會經費 212千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,860千元,包括人事費14,532千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,695千元,維護費84千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,578千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國營事業預算之籌劃編印與執行經費 3,070千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 136千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金 345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列印刷、文具、郵電費等計19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費21
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列電腦及週邊設備養護經費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列國外旅費 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦研討會經費 212千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303101121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國營事業會計處│        13,418│        13,322│            96│1.本年度預算數13,418千元,包括人事費12,112千
  │  │  │  │理及營業基金決│              │              │              │  元,業務費 684千元,旅運費 622千元。
  │  │  │  │算核編        │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,112千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國營事業決算實地查核與審編經費 1,306千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 599千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列會計制度委員出席費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列印刷、文具費等 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列查核經費等 345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度辦理研討會計畫預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元如數減列。
  │  │  │  │  3303101122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│非營業基金歲計│         6,580│         6,330│           250│1.本科目係由上年度預算「非營業循環基金歲計會
  │  │  │  │會計業務      │              │              │              │  計業務」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 6,542千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出舉辦研討會經費 212千元列入「國營事業
  │  │  │  │              │              │              │              │  營業基金預算核編及執行」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 6,580千元,包括人事費 4,856千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,437千元,旅運費 287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,856千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)非營業基金預算之核編與執行經費 1,724千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 6千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列維護費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列台澎金馬地區旅費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列印刷文具、電腦軟體費等53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度辦理研討會計畫預算業已編竣,所列52
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元如數減列。
  │  │  │  │  3303101200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │統計業務      │       128,008│       128,688│          -680│
  │  │  │  │  3303101231  │              │              │              │
  │  │  │ 1│統計法制與標準│         9,615│         9,368│           247│1.本科目係由上年度預算「統計法制」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 7,570千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「物價統計」科目移入人員維持經費 1,297
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及「社會指標統計」科目移入人員維持經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   501千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 9,615千元,包括人事費 8,950千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 497千元,旅運費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,554千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計法制與標準分類之規劃與執行經費 1,061
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列專家出席費60千元。
  │  │  │  │  3303101232  │              │              │              │
  │  │  │ 2│社會指標統計  │        11,456│        11,741│          -285│1.本科目係由上年度預算「社會統計」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數12,242千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人員維持經費 501千元列入「統計法制與
  │  │  │  │              │              │              │              │  標準」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數11,456千元,包括人事費 8,125千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,993千元,旅運費 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,602千元,較上年度核實減列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事相關經費 263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會統計與國際事務之聯繫經費 5,854千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列編算社會指標統計聘用專家學者
  │  │  │  │              │              │              │              │    兼職酬金等計22千元。
  │  │  │  │  3303101233  │              │              │              │
  │  │  │ 3│物價統計      │        20,845│        20,153│           692│1.本科目上年度預算數21,450千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人員維持經費 1,297千元列入「統計法制
  │  │  │  │              │              │              │              │  與標準」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,845千元,包括人事費14,822千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,815千元,旅運費 2,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持經費 7,921千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)物價統計經費12,924千元,較上年度增加 335
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 135
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列國內出差旅費 200千元。
  │  │  │  │  3303101234  │              │              │              │
  │  │  │ 4│國民所得統計  │        17,898│        17,420│           478│1.本科目上年度預算數18,249千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人員維持經費 715千元列入「總資源供需
  │  │  │  │              │              │              │              │  估測」科目及移出人員維持經費 114千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  普查資料供應與管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,898千元,包括人事費15,713千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,693千元,旅運費 492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,641千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國民所得統計經費 2,257千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303101235  │              │              │              │
  │  │  │ 5│總資源供需估測│        23,393│        22,787│           606│1.本科目上年度預算數21,872千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「統計資料管理」科目移入人員維持經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元及「國民所得統計」科目移入人員維持經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 715千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,393千元,包括人事費19,959千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,488千元,旅運費 946千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,010千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總資源供需估測經費 7,383千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 300千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 200
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列國內出差旅費 100千元。
  │  │  │  │  3303101236  │              │              │              │
  │  │  │ 6│產業關聯統計  │        14,929│        14,696│           233│1.本科目上年度預算數15,222千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人員維持經費 526千元列入「統計資料管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,929千元,包括人事費13,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,163千元,旅運費 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,972千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業關聯統計之經費 1,957千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增42千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列國內出差旅費 102千元。
  │  │  │  │  3303101238  │              │              │              │
  │  │  │ 7│統計行政      │        15,320│        16,392│        -1,072│1.本年度預算數15,320千元,包括人事費11,761千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,467千元,維護費 440千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,761千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計行政管理經費 3,559千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,370千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列材料印刷及文具等之經費 666千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列磁碟機、個人電腦等維修之經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列國外旅費 564千元。
  │  │  │  │  3303101239  │              │              │              │
  │  │  │ 8│統計資料管理  │        14,552│        16,131│        -1,579│1.本科目上年度預算數15,805千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人員維持經費 200千元列入「總資源供需
  │  │  │  │              │              │              │              │  估測」科目,另由「產業關聯統計」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  員維持經費 526千元,移出移入數互扺後,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,552千元,包括人事費11,566千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,699千元,旅運費 287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,749千元,較上年度核實減列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事相關經費 266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計資料管理經費10,803千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,313千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊設備購置費 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 587
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  3303101300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │普查及抽樣調查│       234,646│       289,907│       -55,261│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│農林漁牧業普查│        19,988│        21,447│        -1,459│1.本科目上年度預算數23,568千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人員維持經費 626千元列入「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目及移出人員維持經費 2,204千元列入「工商
  │  │  │  │              │              │              │              │  及服務業普查」科目,另由「受雇員工調查及生
  │  │  │  │              │              │              │              │  產力統計」科目移入約聘人員經費 709千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,988千元,包括人事費17,819千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,640千元,旅運費 529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,612千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理農漁業調查經費 3,579千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,592千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 3,410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列旅運費73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列兼職酬金 1,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)農林漁牧業普查更新及供應經費 5,797千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3303101321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│工商及服務業普│        39,721│       103,955│       -64,234│1.本科目上年度預算數 101,751千元,配合科目調
  │  │  │  │查            │              │              │              │  整,由「農林漁牧業普查」科目移入人員維持經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,204千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,721千元,包括人事費25,007千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費12,524千元,旅運費 2,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,814千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各機關調查資訊及技術之推廣經費 159千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列印刷費 819千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理工商及服務業普查經費29,748千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列54,038千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦理工商業普查資料庫更新應用計畫預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 9,574千元如數減列。
  │  │  │  │  3303101322  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國富調查統計  │        14,271│        14,778│          -507│1.本科目上年度預算數12,956千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「人力資源統計」科目移入人員維持經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,395千元及「受雇員工調查及生產力統計」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入人員維持經費 427千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,271千元,包括人事費11,659千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,152千元,旅運費 460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,037千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各機關調查統計之審議與管理經費 2,375千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國富調查各部門延伸調查及分析經費 4,859千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦理消費者動向調查計畫預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 577千元如數減列。
  │  │  │  │  3303101323  │              │              │              │
  │  │  │ 4│人力資源調查統│        41,765│        38,000│         3,765│1.本科目上年度預算數40,595千元,配合科目調整
  │  │  │  │計            │              │              │              │  ,移出人員維持經費 1,395千元列入「國富調查
  │  │  │  │              │              │              │              │  統計」科目及移出人員維持經費 1,200千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「普查資料供應與管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數41,765千元,包括人事費29,024千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,628千元,旅運費 2,113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,227千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)按月辦理人力資源調查經費25,914千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理人力資源補充資料專案調查經費 3,624千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列辦理工作經驗調查及消費者
  │  │  │  │              │              │              │              │    動向調查等計畫經費 1,877千元。
  │  │  │  │  3303101324  │              │              │              │
  │  │  │ 5│受雇員工調查及│        19,306│        19,506│          -200│1.本科目上年度預算數20,642千元,配合科目調整
  │  │  │  │生產力統計    │              │              │              │  ,移出人員維持經費 427千元列入「國富調查統
  │  │  │  │              │              │              │              │  計」科目及移出約聘人員經費 709千元列入「農
  │  │  │  │              │              │              │              │  林漁牧業普查」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,306千元,包括人事費14,319千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,377千元,旅運費 610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,124千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理生產力統計經費 3,072千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 569千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資本設備費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)按月辦理受雇員工薪資調查統計經費 5,589千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理受雇員工補充資料專案調查經費 1,521千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303101325  │              │              │              │
  │  │  │ 6│普查資料供應與│        21,985│        18,741│         3,244│1.本科目上年度預算數17,427千元,配合科目調整
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  ,由「國民所得統計」科目移入人員維持經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  14千元及由「人力資源調查統計」科目移入人員
  │  │  │  │              │              │              │              │  維持經費 1,200千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,985千元,包括人事費14,107千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,082千元,維護費 670千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,153千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普查資料供應及行政管理訓練經費 6,837千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減38千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依通案規定減列國外旅費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列資訊設備費 1,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列普查空間資料供應系統等業務費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列國內旅費 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列辦理戶口及住宅普查及試驗調查經費 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元。
  │  │  │  │  3303101326  │              │              │              │
  │  │  │ 7│基層統計調查管│        77,610│        73,480│         4,130│1.本年度預算數77,610千元,包括人事費75,443千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 1,358千元,旅運費 809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)臺灣省基層統計資料調查管理經費58,665千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列約僱人員調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,857元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)臺北市基層統計資料調查管理經費12,677千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列約僱人員調整待遇經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    08千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 6,268千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列約僱人員調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元。
  │  │  │  │  3303101500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │主計業務視導與│        16,221│        13,336│         2,885│1.本年度預算數16,221千元,包括人事費 7,572千
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │  元,業務費 8,299千元,旅運費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,576千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)主計人員訓練經費 8,497千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,695千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列材料印刷費 413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列旅運費 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列兼職酬金 358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理主計主管領導研究班三期、語文訓
  │  │  │  │              │              │              │              │      練班一期及委託政大辦理會計、統計進修班
  │  │  │  │              │              │              │              │      各一期經費 2,875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)主計業務研究與視導經費 2,148千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3303109000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        57,900│         7,772│        50,128│
  │  │  │  │  3303109002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        46,500│             -│        46,500│本年度預算數46,500千元,係辦理屈尺老舊辦公室
  │  │  │  │              │              │              │              │改建工程,總工程經費 198,380千元,分二年度辦
  │  │  │  │              │              │              │              │理,本年度編列第一年建築工程等經費46,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3303109011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           983│         2,523│        -1,540│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換機車 1輛購置費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置傳真機 5台經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置電話交換機計費系統 1組 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度汰換公務車 3輛等預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,523千元,如數減列。
  │  │  │  │  3303109019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        10,417│         5,249│         5,168│1.本科目上年度預算數 2,182千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費 3,067千元,一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換及購置雷射印表機 9部、個人電腦36部、
  │  │  │  │              │              │              │              │    筆記型電腦36部、乙太網路交換器及其他相關
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊設備等經費 9,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換及購置窗型冷氣機23台、分離式冷氣機 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    台、空氣清淨機 4台、電動折紙機 1台及其它
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公設備等經費 1,387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置各項電腦設備及行政業務用雜項設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備等預算業已編竣,所列 5,249千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3303109800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,600│         1,600│             0│仍照上年度預算數編列。
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