87C40320.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003200000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │新聞局        │     3,052,547│     3,106,472│       -53,925│1.本年度預算數 3,052,547千元,較上年度法定預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數 2,879,575千元,增加 172,972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 2,879,575千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政院原住民委員會成立,由「廣播電視事業輔
  │  │  │  │              │              │              │              │  導」科目移出 3,400千元,列入該委員會「規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  與教育文化」科目項下,另由國防部移入中央廣
  │  │  │  │              │              │              │              │  播電台經費 230,297千元,移出移入互抵後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  5303200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       124,743│       121,037│         3,706│
  │  │  │  │  5303200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       124,743│       121,037│         3,706│1.本科目上年度預算數 119,779千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「新聞發布與新聞分析」科目及「綜合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  畫業務」科目移入人事費 1,258千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 124,743千元,包括人事費85,271
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費29,380千元,維護費 2,016千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 8,076千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費84,776千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 4,429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費39,967千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 723千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列房屋租金 1,356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友49人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列車輛油料費77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長、副首長特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列車輛保險及稅金等 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積增加增列房屋建築修繕費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  5303201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國內新聞業務  │       314,581│       346,525│       -31,944│
  │  │  │  │  5303201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國內新聞輔導與│       274,379│       296,825│       -22,446│1.本年度預算數 274,379千元,包括人事費27,185
  │  │  │  │政令宣導      │              │              │              │  千元,業務費 234,854千元,旅運費 1,680千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助10,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,445千元,較上年度增加 5,987
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇等經費 1,722千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列移撥本局駐外新聞機構職缺及預算員額
  │  │  │  │              │              │              │              │       5人於國內占缺服務經費 4,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政令宣導工作經費 171,767千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少11,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新聞聯繫工作 5,626千元,較上年度增加 461
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新聞事業之輔導與協調 2,680千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)提升新聞從業人員素質之獎勵進修研究經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,010千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化文化軟體建設製播「加強國民之倫理道德
  │  │  │  │              │              │              │              │    生活」電視節目經費40,000千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)落實「野生動物保育方案」推動加強國民宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,000千元,較上年度減少 7,539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)籌備雙十國慶晚會經費 5,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)公報編印經費18,851千元,較上年度減少 9,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元。
  │  │  │  │  5303201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│新聞發布與新聞│        12,078│        18,131│        -6,053│1.本科目上年度預算數18,553千元,配合科目調整
  │  │  │  │分析          │              │              │              │  ,移出人事費 422千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,078千元,包括人事費 9,592千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,286千元,維護費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,592千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)適時發布政府重要新聞 1,150千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦中外新聞同業茶會 800千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新聞資料蒐集及彙編每日國內輿情摘要 336千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞中心設備器材維修經費 200千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少設備器材汰換經費 6,800千元。
  │  │  │  │  5303201022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│政績展覽      │         2,124│         1,895│           229│1.本年度預算數 2,124千元,包括人事費 1,486千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 290千元,維護費 104千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  44千元,設備及投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國情簡介及施政成果展出 2,124千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加 229千元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)伸算增列上年度調整待遇經費 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核實增列文宣等經費 105千元。
  │  │  │  │  5303201024  │              │              │              │
  │  │  │ 4│購買國內各廣播│        26,000│        29,674│        -3,674│本年度預算數26,000千元,係辦理公共服務廣播經
  │  │  │  │電臺廣播節目時│              │              │              │費,較上年度減少 3,674千元。
  │  │  │  │間            │              │              │              │
  │  │  │  │  3903201100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際新聞業務  │       557,935│       562,747│        -4,812│
  │  │  │  │  3903201120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際新聞規劃及│       182,056│       166,668│        15,388│1.本科目上年度預算數 167,682千元,配合科目調
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  整,移出人事費 1,014千元列入「國情資料編印
  │  │  │  │              │              │              │              │  供應」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 182,056千元,包括人事費44,619
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 105,330千元,旅運費 5,850千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助18,857千元,設備及投資 7,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,119千元,較上年度增加移撥本
  │  │  │  │              │              │              │              │    局駐外新聞機構職缺及預算員額15人於國內占
  │  │  │  │              │              │              │              │    缺服務經費12,796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經費84,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元,較上年度減少 1,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費24,351千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動國家形象之國際文宣工作經費17,473千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增設置國際網路資訊站經費 8,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)人員培訓經費 3,248千元,較上年度減少 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度辦理全球若干地區民意調查及研究新聞
  │  │  │  │              │              │              │              │    工作預算業已編竣,所列 3,000千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3903201121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國情資料編印供│       245,819│       254,504│        -8,685│1.本科目上年度預算數 250,959千元,配合科目調
  │  │  │  │應            │              │              │              │  整,由「國際新聞規劃及研究」科目,「廣播電
  │  │  │  │              │              │              │              │  視事業輔導」科目,「電影事業輔導」移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,545千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 245,819千元,包括人事費83,692
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 160,373千元,旅運費 1,754千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,379千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 943千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 148,435千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 9,006千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列編印經費10,897千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇等經費 1,891千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理書刊分發作業59,670千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國採訪考察進修 704千元,較上年度減少 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)刊物推廣工作 2,604千元,較上年度增加22千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 3,027
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3903201122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│新聞影片及圖片│        70,818│        82,222│       -11,404│1.本年度預算數70,818千元,包括人事費25,212千
  │  │  │  │攝製          │              │              │              │  元,業務費37,367千元,維護費 1,265千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,574千元,設備及投資 5,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,812千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視聽資料製作供應45,480千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    製作視聽資料經費11,972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)赴國外考察業務 526千元,較上年度減少31千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3903201123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│外賓訪華接待  │        59,242│        59,353│          -111│1.本年度預算數59,242千元,包括人事費13,461千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費44,950千元,維護費61千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,461千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全費邀訪44,304千元,較上年度減少 922千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)自費邀訪 1,477千元,較上年度增加 723千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303201200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │大眾傳播事業輔│       510,608│       464,404│        46,204│
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │  5303201220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│廣播電視事業輔│       121,452│       123,303│        -1,851│1.本科目上年度預算數 127,717千元,配合原住民
  │  │  │  │導            │              │              │              │  委員會成立移出原住民母語廣播節目製播及評鑑
  │  │  │  │              │              │              │              │  、企劃案甄選經費 3,400千元,列入該委員會及
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 1,614千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  國情資料編印供應」科目,另由「綜合計畫業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入電腦處理個人資料保護法業務 600千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 121,452千元,包括人事費51,372
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費48,315千元,維護費 338千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 5,982千元,補助及捐助 9,395千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 4,200千元,設備及投資 1.850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,146千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,065千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增籌辦「行政院新聞局廣播電視委員會」暨
  │  │  │  │              │              │              │              │    法令整備研發經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)廣播電視節目及廣告之審查管理工作44,782千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 2,746千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)廣播電視事業從業人員、節目供應事業與其團
  │  │  │  │              │              │              │              │    體之輔導、管理及獎助經費13,896千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列舉辦優良廣播電視節目及從業人員獎
  │  │  │  │              │              │              │              │    勵等經費 2,790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)有線電視審議案經費11,620千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,865千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)有線播送系統暨有線電視系統節目及廣告之審
  │  │  │  │              │              │              │              │    查管理工作經費 4,215千元,較上年度增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)有線播送系統暨有線電視系統之輔導、管理及
  │  │  │  │              │              │              │              │    獎助 4,300千元,較上年度減少 217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)無線頻率開放核配經費 3,871千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少無線電視開放案經費 2,649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新興電子媒介、廣電業務暨保護智慧財產權等
  │  │  │  │              │              │              │              │    會議 417千元,較上年度減少 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 補助中華文化復興運動總會電視文化研究委
  │  │  │  │              │              │              │              │      員會經費 1,605千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 補助中華民國保護智慧財產權委員會 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度減列 790千元。
  │  │  │  │  5303201221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電影事業輔導  │       234,641│       216,968│        17,673│1.本科目上年度預算數 217,885千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 917千元列入「國情資料編印供
  │  │  │  │              │              │              │              │  應」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 234,641千元,包括人事費27,042
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費11,234千元,維護費 462千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,151千元,補助及捐助 192,252千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,894千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與獎勵經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 153,169元,較上年度增加24,510千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列國片輔導金20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電影人才之培訓及電影之振興經費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 2,280千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電影展20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,830千元,較上年度減少 5,168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)捐助電影資料館經費28,430千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列補助汰換及增購設備經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理電影片審議工作費用及分級制宣導經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,543千元,較上年度減少 185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)執行違映取締工作經費 4,245千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)出席會議經費 250千元,較上年度減少66千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度舉辦優良國片巡迴展預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 1,850千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度國家電影文化中心暨國家廣播電台興
  │  │  │  │              │              │              │              │      建計畫預算暫緩編列,所列 1,500千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列。
  │  │  │  │  5303201222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│出版事業輔導  │       154,515│       124,133│        30,382│1.本年度預算數 154,515千元,包括人事費67,430
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費78,265千元,維護費 291千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,124千元,設備及投資 1,500千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 4,665千元,獎助及損失 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,208千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出版事業之輔導及獎助47,814千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加舉辦書展、金曲獎等活動經費 4,869千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出版品之審核與取締工作26,890千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印中華民國出版年鑑 2,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)廣告聯合處理小組經費 3,158千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少宣導活動經費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推廣書香社會活動經費 5,285千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少資訊蒐集調查等經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)第六屆台北國際書展經費28,160千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列26,160千元。
  │  │  │  │  5303201300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │綜合計畫業務  │       153,374│       158,835│        -5,461│1.本科目上年度預算數 160,271千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 836千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  及移出辦理電腦處理個人資料保護法業務經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,列入「廣播電視事業輔導」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 153,374千元,包括人事費24,397
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 104,223千元,維護費 9,374千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,893千元,設備及投資11,395千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 2,092千元,。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,853千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動香港「新聞文化中心」業務經費76,759千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少業務經費 2,569千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強對港傳播我國最新國情資訊業務10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整體性新聞行政資訊系統計畫經費37,034千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 1,561千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃籌設亞太媒體中心經費 2,673千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強兩岸傳播及新聞交流經費 4,970千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊之蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │    與運用經費 1,485千元,較上年度減少 585千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理研究發展經費 600千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5303201400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌設公共電視台│        86,360│       255,000│      -168,640│籌設公共電視臺建築經費86,360千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │少 168,640千元。
  │  │  │  │  5303201500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │公共電視台開試│       449,765│       450,870│        -1,105│1.本年度預算數 449,765千元,包括人事費 221,7
  │  │  │  │播作業        │              │              │              │  77千元,業務費 164,005元,維護費28,723千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 9,538千元,設備及投資25,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持 221,607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持29,959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)節目企劃製作購買36,922千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新聞節目採訪製作購買10,615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工程作業管理維護71,308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)東湖及各轉播站動力安全維護53,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)行政大樓精裝及設備25,722千元。
  │  │  │  │  5303201600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │對財團法人中央│       385,000│       320,000│        65,000│本年度對財團法人中央通訊社捐助 385,000千元,
  │  │  │  │通訊社捐助    │              │              │              │較上年度增加65,000千元。
  │  │  │  │  5303201700  │              │              │              │
  │  │ 9│  │對財團法人中央│        50,000│             -│        50,000│依「中央廣播電臺設置條例」第五條「本臺以中國
  │  │  │  │廣播電台財產捐│              │              │              │廣播股份有限公司海外部及原中央廣播電臺使用之
  │  │  │  │贈            │              │              │              │國有財產,依法定預算程序捐贈設置之。」之規定
  │  │  │  │              │              │              │              │,對財團法人中央廣播電臺辦理捐贈,應捐贈之國
  │  │  │  │              │              │              │              │有財產包括國防部、交通部、行政院退除役官兵輔
  │  │  │  │              │              │              │              │導委員會、財政部國有財產局及本局等原所有權機
  │  │  │  │              │              │              │              │關,共計約 5,398,325千元,將分年度編列預算辦
  │  │  │  │              │              │              │              │理捐贈,本年度編列第一年捐贈預算50,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │以國防部所列財產作價收入支應。
  │  │  │  │  5303201800  │              │              │              │
  │  │10│  │對財團法人中央│       410,954│       410,954│             0│1.本科目係由上年度國防部移入中央廣播電台人事
  │  │  │  │廣播電台及未成│              │              │              │  費 100,357千元及一般作業經費 129,940千元連
  │  │  │  │立前之捐助    │              │              │              │  同上年度「委託中廣公司辦理國際廣播」科目 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  80,657千元,合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.為配合中央廣播電臺設置條例通過,未來將以財
  │  │  │  │              │              │              │              │  團法人的組織形態成立,預計八十七年度成立,
  │  │  │  │              │              │              │              │  本年度共編列補助及捐助經費 410,954千元,在
  │  │  │  │              │              │              │              │  財團法人中央廣播電台未成立前,擬分別補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助國防部之中央廣播電台及中國廣播股份有限
  │  │  │  │              │              │              │              │  公司海外部,辦理對國外及大陸地區傳播新聞及
  │  │  │  │              │              │              │              │  資訊,成立財團法人後,則捐助財團法人中央廣
  │  │  │  │              │              │              │              │  播電台繼續執行。
  │  │  │  │  5303209000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│         4,967│        11,840│        -6,873│
  │  │  │  │  5303209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,358│         5,532│        -4,174│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換副首長座車及攝錄影專車各一輛購置費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車預算業已編竣,所列 5,532千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  5303209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,609│         6,308│        -2,699│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置傳真機、影印機、冷氣機等辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 3,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換辦公設備等預算業已編竣,所列 6,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元如數減列。
  │  │  │  │  5303209800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │         4,260│         4,260│             0│仍照上年度預算數編列。
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