87C40320.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │新聞局 │ 3,052,547│ 3,106,472│ -53,925│1.本年度預算數 3,052,547千元,較上年度法定預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數 2,879,575千元,增加 172,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 2,879,575千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政院原住民委員會成立,由「廣播電視事業輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導」科目移出 3,400千元,列入該委員會「規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與教育文化」科目項下,另由國防部移入中央廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 播電台經費 230,297千元,移出移入互抵後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 5303200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 124,743│ 121,037│ 3,706│ │ │ │ │ 5303200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 124,743│ 121,037│ 3,706│1.本科目上年度預算數 119,779千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「新聞發布與新聞分析」科目及「綜合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫業務」科目移入人事費 1,258千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 124,743千元,包括人事費85,271 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費29,380千元,維護費 2,016千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費84,776千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 4,429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費39,967千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 723千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列房屋租金 1,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友49人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列車輛油料費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長、副首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛保險及稅金等 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積增加增列房屋建築修繕費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國內新聞業務 │ 314,581│ 346,525│ -31,944│ │ │ │ │ 5303201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國內新聞輔導與│ 274,379│ 296,825│ -22,446│1.本年度預算數 274,379千元,包括人事費27,185 │ │ │ │政令宣導 │ │ │ │ 千元,業務費 234,854千元,旅運費 1,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助10,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,445千元,較上年度增加 5,987 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇等經費 1,722千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列移撥本局駐外新聞機構職缺及預算員額 │ │ │ │ │ │ │ │ 5人於國內占缺服務經費 4,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政令宣導工作經費 171,767千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少11,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞聯繫工作 5,626千元,較上年度增加 461 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞事業之輔導與協調 2,680千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)提升新聞從業人員素質之獎勵進修研究經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,010千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化文化軟體建設製播「加強國民之倫理道德 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活」電視節目經費40,000千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)落實「野生動物保育方案」推動加強國民宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,000千元,較上年度減少 7,539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)籌備雙十國慶晚會經費 5,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)公報編印經費18,851千元,較上年度減少 9,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元。 │ │ │ │ 5303201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│新聞發布與新聞│ 12,078│ 18,131│ -6,053│1.本科目上年度預算數18,553千元,配合科目調整 │ │ │ │分析 │ │ │ │ ,移出人事費 422千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,078千元,包括人事費 9,592千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,286千元,維護費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,592千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)適時發布政府重要新聞 1,150千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦中外新聞同業茶會 800千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞資料蒐集及彙編每日國內輿情摘要 336千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞中心設備器材維修經費 200千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少設備器材汰換經費 6,800千元。 │ │ │ │ 5303201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│政績展覽 │ 2,124│ 1,895│ 229│1.本年度預算數 2,124千元,包括人事費 1,486千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 290千元,維護費 104千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,設備及投資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國情簡介及施政成果展出 2,124千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 229千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)伸算增列上年度調整待遇經費 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核實增列文宣等經費 105千元。 │ │ │ │ 5303201024 │ │ │ │ │ │ │ 4│購買國內各廣播│ 26,000│ 29,674│ -3,674│本年度預算數26,000千元,係辦理公共服務廣播經 │ │ │ │電臺廣播節目時│ │ │ │費,較上年度減少 3,674千元。 │ │ │ │間 │ │ │ │ │ │ │ │ 3903201100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際新聞業務 │ 557,935│ 562,747│ -4,812│ │ │ │ │ 3903201120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國際新聞規劃及│ 182,056│ 166,668│ 15,388│1.本科目上年度預算數 167,682千元,配合科目調 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 整,移出人事費 1,014千元列入「國情資料編印 │ │ │ │ │ │ │ │ 供應」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 182,056千元,包括人事費44,619 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 105,330千元,旅運費 5,850千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助18,857千元,設備及投資 7,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,119千元,較上年度增加移撥本 │ │ │ │ │ │ │ │ 局駐外新聞機構職缺及預算員額15人於國內占 │ │ │ │ │ │ │ │ 缺服務經費12,796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經費84,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,較上年度減少 1,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費24,351千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動國家形象之國際文宣工作經費17,473千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增設置國際網路資訊站經費 8,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)人員培訓經費 3,248千元,較上年度減少 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度辦理全球若干地區民意調查及研究新聞 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作預算業已編竣,所列 3,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3903201121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國情資料編印供│ 245,819│ 254,504│ -8,685│1.本科目上年度預算數 250,959千元,配合科目調 │ │ │ │應 │ │ │ │ 整,由「國際新聞規劃及研究」科目,「廣播電 │ │ │ │ │ │ │ │ 視事業輔導」科目,「電影事業輔導」移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,545千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 245,819千元,包括人事費83,692 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 160,373千元,旅運費 1,754千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,379千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 148,435千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 9,006千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列編印經費10,897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇等經費 1,891千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理書刊分發作業59,670千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出國採訪考察進修 704千元,較上年度減少 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)刊物推廣工作 2,604千元,較上年度增加22千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 3,027 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3903201122 │ │ │ │ │ │ │ 3│新聞影片及圖片│ 70,818│ 82,222│ -11,404│1.本年度預算數70,818千元,包括人事費25,212千 │ │ │ │攝製 │ │ │ │ 元,業務費37,367千元,維護費 1,265千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,574千元,設備及投資 5,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,812千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視聽資料製作供應45,480千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 製作視聽資料經費11,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)赴國外考察業務 526千元,較上年度減少31千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3903201123 │ │ │ │ │ │ │ 4│外賓訪華接待 │ 59,242│ 59,353│ -111│1.本年度預算數59,242千元,包括人事費13,461千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費44,950千元,維護費61千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,461千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全費邀訪44,304千元,較上年度減少 922千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自費邀訪 1,477千元,較上年度增加 723千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303201200 │ │ │ │ │ │ 4│ │大眾傳播事業輔│ 510,608│ 464,404│ 46,204│ │ │ │ │導 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│廣播電視事業輔│ 121,452│ 123,303│ -1,851│1.本科目上年度預算數 127,717千元,配合原住民 │ │ │ │導 │ │ │ │ 委員會成立移出原住民母語廣播節目製播及評鑑 │ │ │ │ │ │ │ │ 、企劃案甄選經費 3,400千元,列入該委員會及 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費 1,614千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 國情資料編印供應」科目,另由「綜合計畫業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入電腦處理個人資料保護法業務 600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 121,452千元,包括人事費51,372 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費48,315千元,維護費 338千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,982千元,補助及捐助 9,395千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 4,200千元,設備及投資 1.850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,146千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增籌辦「行政院新聞局廣播電視委員會」暨 │ │ │ │ │ │ │ │ 法令整備研發經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)廣播電視節目及廣告之審查管理工作44,782千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 2,746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)廣播電視事業從業人員、節目供應事業與其團 │ │ │ │ │ │ │ │ 體之輔導、管理及獎助經費13,896千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列舉辦優良廣播電視節目及從業人員獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵等經費 2,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)有線電視審議案經費11,620千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)有線播送系統暨有線電視系統節目及廣告之審 │ │ │ │ │ │ │ │ 查管理工作經費 4,215千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)有線播送系統暨有線電視系統之輔導、管理及 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助 4,300千元,較上年度減少 217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)無線頻率開放核配經費 3,871千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少無線電視開放案經費 2,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新興電子媒介、廣電業務暨保護智慧財產權等 │ │ │ │ │ │ │ │ 會議 417千元,較上年度減少 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 補助中華文化復興運動總會電視文化研究委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員會經費 1,605千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 補助中華民國保護智慧財產權委員會 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 790千元。 │ │ │ │ 5303201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│電影事業輔導 │ 234,641│ 216,968│ 17,673│1.本科目上年度預算數 217,885千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 917千元列入「國情資料編印供 │ │ │ │ │ │ │ │ 應」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 234,641千元,包括人事費27,042 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費11,234千元,維護費 462千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,151千元,補助及捐助 192,252千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,894千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與獎勵經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 153,169元,較上年度增加24,510千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列國片輔導金20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電影人才之培訓及電影之振興經費 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 2,280千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電影展20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,830千元,較上年度減少 5,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)捐助電影資料館經費28,430千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列補助汰換及增購設備經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理電影片審議工作費用及分級制宣導經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,543千元,較上年度減少 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行違映取締工作經費 4,245千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)出席會議經費 250千元,較上年度減少66千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度舉辦優良國片巡迴展預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,850千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度國家電影文化中心暨國家廣播電台興 │ │ │ │ │ │ │ │ 建計畫預算暫緩編列,所列 1,500千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 5303201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│出版事業輔導 │ 154,515│ 124,133│ 30,382│1.本年度預算數 154,515千元,包括人事費67,430 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費78,265千元,維護費 291千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,124千元,設備及投資 1,500千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 4,665千元,獎助及損失 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,208千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版事業之輔導及獎助47,814千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加舉辦書展、金曲獎等活動經費 4,869千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出版品之審核與取締工作26,890千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印中華民國出版年鑑 2,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廣告聯合處理小組經費 3,158千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少宣導活動經費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推廣書香社會活動經費 5,285千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少資訊蒐集調查等經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)第六屆台北國際書展經費28,160千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列26,160千元。 │ │ │ │ 5303201300 │ │ │ │ │ │ 5│ │綜合計畫業務 │ 153,374│ 158,835│ -5,461│1.本科目上年度預算數 160,271千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 836千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 及移出辦理電腦處理個人資料保護法業務經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,列入「廣播電視事業輔導」科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 153,374千元,包括人事費24,397 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 104,223千元,維護費 9,374千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,893千元,設備及投資11,395千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 2,092千元,。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,853千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動香港「新聞文化中心」業務經費76,759千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少業務經費 2,569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強對港傳播我國最新國情資訊業務10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)整體性新聞行政資訊系統計畫經費37,034千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃籌設亞太媒體中心經費 2,673千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強兩岸傳播及新聞交流經費 4,970千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊之蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │ 與運用經費 1,485千元,較上年度減少 585千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理研究發展經費 600千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5303201400 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌設公共電視台│ 86,360│ 255,000│ -168,640│籌設公共電視臺建築經費86,360千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │少 168,640千元。 │ │ │ │ 5303201500 │ │ │ │ │ │ 7│ │公共電視台開試│ 449,765│ 450,870│ -1,105│1.本年度預算數 449,765千元,包括人事費 221,7 │ │ │ │播作業 │ │ │ │ 77千元,業務費 164,005元,維護費28,723千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 9,538千元,設備及投資25,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持 221,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持29,959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)節目企劃製作購買36,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞節目採訪製作購買10,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工程作業管理維護71,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)東湖及各轉播站動力安全維護53,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)行政大樓精裝及設備25,722千元。 │ │ │ │ 5303201600 │ │ │ │ │ │ 8│ │對財團法人中央│ 385,000│ 320,000│ 65,000│本年度對財團法人中央通訊社捐助 385,000千元, │ │ │ │通訊社捐助 │ │ │ │較上年度增加65,000千元。 │ │ │ │ 5303201700 │ │ │ │ │ │ 9│ │對財團法人中央│ 50,000│ -│ 50,000│依「中央廣播電臺設置條例」第五條「本臺以中國 │ │ │ │廣播電台財產捐│ │ │ │廣播股份有限公司海外部及原中央廣播電臺使用之 │ │ │ │贈 │ │ │ │國有財產,依法定預算程序捐贈設置之。」之規定 │ │ │ │ │ │ │ │,對財團法人中央廣播電臺辦理捐贈,應捐贈之國 │ │ │ │ │ │ │ │有財產包括國防部、交通部、行政院退除役官兵輔 │ │ │ │ │ │ │ │導委員會、財政部國有財產局及本局等原所有權機 │ │ │ │ │ │ │ │關,共計約 5,398,325千元,將分年度編列預算辦 │ │ │ │ │ │ │ │理捐贈,本年度編列第一年捐贈預算50,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │以國防部所列財產作價收入支應。 │ │ │ │ 5303201800 │ │ │ │ │ │10│ │對財團法人中央│ 410,954│ 410,954│ 0│1.本科目係由上年度國防部移入中央廣播電台人事 │ │ │ │廣播電台及未成│ │ │ │ 費 100,357千元及一般作業經費 129,940千元連 │ │ │ │立前之捐助 │ │ │ │ 同上年度「委託中廣公司辦理國際廣播」科目 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80,657千元,合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.為配合中央廣播電臺設置條例通過,未來將以財 │ │ │ │ │ │ │ │ 團法人的組織形態成立,預計八十七年度成立, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度共編列補助及捐助經費 410,954千元,在 │ │ │ │ │ │ │ │ 財團法人中央廣播電台未成立前,擬分別補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助國防部之中央廣播電台及中國廣播股份有限 │ │ │ │ │ │ │ │ 公司海外部,辦理對國外及大陸地區傳播新聞及 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊,成立財團法人後,則捐助財團法人中央廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 播電台繼續執行。 │ │ │ │ 5303209000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備│ 4,967│ 11,840│ -6,873│ │ │ │ │ 5303209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,358│ 5,532│ -4,174│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車及攝錄影專車各一輛購置費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車預算業已編竣,所列 5,532千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5303209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,609│ 6,308│ -2,699│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置傳真機、影印機、冷氣機等辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換辦公設備等預算業已編竣,所列 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元如數減列。 │ │ │ │ 5303209800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 4,260│ 4,260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |