87C40350.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003500000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │經濟建設委員會│       526,034│       507,892│        18,142│經濟建設委員會本年度預算數 526,034千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 507,892千元,增加18,142千元。
  │  │  │  │  6103500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       158,780│       151,178│         7,602│
  │  │  │  │  6103500101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       158,780│       151,178│         7,602│1.本科目上年度預算數 132,901千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「國土綜合規劃與推動」科目移入人員維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持經費 613千元,另將「資訊管理」科目經費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,664千元一併移由本科目編列,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 158,780千元,包括人事費 103,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,業務費40,471千元,維護費 7,796千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 7,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費92,994千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)顧問及諮詢維持費 5,230千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    兼任顧問酬勞經費 485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)基本行政工作維持費36,575千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 337千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列非消秏品經費 269千元及設備維護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 521千元,合共減列 790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依通案規定減列國外旅費 318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友55人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列辦公房屋及設備之保險費 380千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增列油料費 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列首長、副首長特別費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列慶典彩牌等其他業務費 335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊管理經費18,852千元,較上年度淨增 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列軟、硬體維護費 813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列數據線路、T1高速光纖網路租金經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列資訊教育訓練經費 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)經建計畫宣導經費 2,629千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    宣導資料經費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增辦公室搬遷經費 2,500千元。
  │  │  │  │  6103501000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │經建計畫之設計│       358,673│       345,478│        13,195│
  │  │  │  │′蒱f”騣掑峚x              │              │              │
  │  │  │  │考核          │              │              │              │
  │  │  │  │  6103501020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家建設計畫總│        46,903│        46,778│           125│1.本科目上年度預算數44,829千元,配合科目調整
  │  │  │  │體經濟計畫之研│              │              │              │  ,由「經濟研究」科目移入書刊採購與管理經費
  │  │  │  │擬            │              │              │              │   1,949千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數46,903千元,包括人事費34,977千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,661千元,旅運費 265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,907千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總體經濟計畫之研擬經費 2,505千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 999千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合業務需要核實增列委辦專題研究經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列資料處理費 369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合業務需要核實增列出席國際會議之國外
  │  │  │  │              │              │              │              │      旅費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國家建設計畫之彙編及執行檢討經費 3,368千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 388千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費92千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)台灣總體經濟規劃動態模型之建立經費 1,201
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,203千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費88千元及旅運費 115千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共減列 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列委辦專題研究經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)經濟資料之編報經費 6,681千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列製作多媒體幻燈簡報費及印刷費 481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)書刊採購與管理經費 2,241千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列購置書刊資料經費 292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度辦理國家建設中期計畫之研擬計畫預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 410千元如數減列。
  │  │  │  │  6103501021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│經濟研究      │        82,702│        68,848│        13,854│1.本科目上年度預算數71,373千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人員維持經費 576千元列入「人力發展」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目及移出圖書採購與管理經費 1,949千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「國家建設計畫總體經濟計畫之研擬」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數82,702千元,包括人事費45,276千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費36,615千元,旅運費 811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,450千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 535千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)經濟政策之研擬、審議及協調經費 2,292千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 819千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼任顧問車馬費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列旅運費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合業務需要核實增列資料搜集、處理及印
  │  │  │  │              │              │              │              │      刷費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國內經濟情勢之分析報導經費 3,299千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 188千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼任顧問車馬費 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列資料處理費 308千元及旅運費50千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共增列 358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際經濟情勢之分析報導經費14,450千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 1,404千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 1,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依通案規定減列國外旅費 284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列兼任顧問車馬費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸經濟情勢之分析及專論之研撰經費 1,689
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列專論印刷經費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)景氣動向之分析報導經費 1,672千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 105千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合業務需要核實增列景氣調查國內旅費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國際經貿組織與活動之參與及協調經費 1,850
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 556千元,係核實減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 343千元及旅運費 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增提升國家競爭力之推動及績效檢討經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │  6103501022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│產業發展      │        34,662│        35,020│          -358│1.本科目上年度預算數36,198千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人員維持經費 1,178千元列入「人力發展
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,662千元,包括人事費26,591千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,653千元,旅運費 418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,106千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)農業發展政策之規劃與研審經費 1,992千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 874千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼任顧問車馬費及出席費 418千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列資料蒐集與整理等業務費 456千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工業及科技發展政策之規劃與研審經費 1,720
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,052千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼任顧問車馬費及稿費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依通案規定減列國外旅費58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)服務業發展政策之規劃與研審經費 2,513千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 415千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依通案規定減列國外旅費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列資料蒐集處理及報告印刷費 462千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)專案業務之規劃與研審經費 3,331千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列委辦專題研究經費 837千元。
  │  │  │  │  6103501023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│人力發展      │        28,423│        27,940│           483│1.本科目上年度預算數26,186千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「經濟研究」科目移入人員維持經費 576千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及「產業發展」科目移入人員維持經費 1,178
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,423千元,包括人事費23,015千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,145千元,旅運費 263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,720千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)人力發展計畫之研審及推動經費 2,887千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 618千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼任顧問車馬費 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列委辦專題研究費 663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列旅運費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合業務需要核實增列資料蒐集及印刷費等
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務費 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞動問題分析與方案之研審及推動經費 1,841
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 944千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列旅運費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列稿費及出席費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列資料整理費 300千元及委辦專題研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究費 600千元,合共增列 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教育文化政策之研審及推動經費 1,335千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列委辦專題研究經費等 605千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)社會福利政策與計畫之研審及推動經費 640千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 820千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金及印刷費等 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列委辦專題研究經費 680千元。
  │  │  │  │  6103501024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│國土綜合規劃與│        51,101│        50,665│           436│1.本科目上年度預算數51,278千元,配合科目調整
  │  │  │  │推動          │              │              │              │  ,移出人員維持經費 613千元列入「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數51,101千元,包括人事費41,986千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,148千元,旅運費 967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,745千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國土綜合開發政策方案之研審推動經費 5,808
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 725千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列委辦專題研究經費 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合業務需要核實增列出席國際會議等旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重大公共建設計畫之研審推動經費 2,323千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 200千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼任顧問車馬費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合業務需要核實增列國內旅費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)水、土、住宅及環保政策研審推動經費 2,725
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 168千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列旅運費 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列兼任顧問車馬費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列資料整理與印刷費 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)民間參與公共建設計畫之研審推動經費 1,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 625千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列稿費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列資料蒐集及印刷費等業務費 525千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  6103501025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│財務計畫評估與│        28,426│        27,642│           784│1.本科目上年度預算數26,332千元,配合科目調整
  │  │  │  │中長期資金運用│              │              │              │  ,由「經建計畫之管考」科目移入人員維持經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,310千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,426千元,包括人事費24,174千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,748千元,旅運費 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,974千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要經建計畫之財務審議及協調經費 1,544千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 282千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列委辦專題研究費 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列資料蒐集及整理等業務費 353千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合業務需要核實增列國內旅費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)列管重要經建計畫之財務檢討經費 622千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減20千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合業務需要核實增列旅運費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)重要經建計畫財務問題之研究經費 866千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 196千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依通案規定減列國外旅費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)重要經建計畫財務資料編報及研析經費 819千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 234千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 127千元及旅運費 4千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共減列 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合業務需要核實增列資料處理費 365千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中長期資金運用之策劃及推動經費 601千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列專家出席費50千元。
  │  │  │  │  6103501026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│經建計畫之管考│        27,181│        26,696│           485│1.本科目上年度預算數28,006千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人員維持經費 1,310千元列入「財務計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │  評估與中長期資金運用」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,181千元,包括人事費22,966千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,465千元,旅運費 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,766千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)十二項建設及院交列管方案之管考經費 3,085
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 349千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列文具印刷費 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合業務需要核實增列國內旅費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)管考業務之研究發展經費 660千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 602千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列委辦專題研究經費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列舉辦列管方案檢討會等經費 268千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合業務需要核實增列旅運費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)彙辦經建投資計畫先期作業審查經費 670千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 264千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列舉辦經建計畫預算額度控管研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列經建計畫預算額度控管小組實地查
  │  │  │  │              │              │              │              │      證差旅費 100千元。
  │  │  │  │  6103501027  │              │              │              │
  │  │  │ 8│亞太營運中心之│        59,275│        61,889│        -2,614│1.本年度預算數59,275千元,包括人事費31,915千
  │  │  │  │協調與服務    │              │              │              │  元,業務費25,094千元,維護費 750千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)亞太營運中心之投資促進經費 1,655千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 3,279千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列委辦專題研究費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依通案規定減列國外旅費 1,294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合業務需要核實增列國內外圖書、期刊費
  │  │  │  │              │              │              │              │      及資料蒐集等其他業務費 1,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)亞太營運中心法制規劃研究及推動經費 4,800
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 1,816千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 160千元及旅運費24千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共減列 184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合業務需要核實增列委辦專題研究經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)亞太營運中心之宣導與服務經費12,150千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 3,063千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 3,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合業務需要核實增列國內旅運費 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)亞太營運中心計畫之執行管考經費39,574千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 816千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 696
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合業務需要核實增列維護費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增投資障礙排除及專案研究與執行經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元。
  │  │  │  │  6103509000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         7,081│         9,736│        -2,655│
  │  │  │  │  6103509011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,074│         7,165│        -3,091│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車4輛 2,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換專任委員及副首長座車各1輛 1,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置電話總機語音信箱系統1套 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換公務車與業務用通訊設備等預算業己
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 7,165千元如數減列。
  │  │  │  │  6103509019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,007│         2,571│           436│1.本科目上年度預算數 443千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  將「資訊設備」科目經費 2,128千元一併移由本
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目編列,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置高速SWITCHHUB 2組 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置彩色雷射印表機 4部 880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)購置網際網路伺服主機及作業系統 795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置網路光碟組及網路不斷電系統 3部計 257
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置終端機伺服機、高容量硬碟機 3部及掃瞄
  │  │  │  │              │              │              │              │    機 3部計 305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)購置噴墨印表機 2部、數位相機 1部、筆記型
  │  │  │  │              │              │              │              │    電腦 1部及12埠集線器 1組計 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)汰換及購置傳真機、碎紙機及飲水機等雜項設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備計 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度購置經建業務用電腦設備及行政業務用
  │  │  │  │              │              │              │              │    雜項設備等預算業己編竣,所列 2,571千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  6103509800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────