87C40370.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003700000  │              │              │              │
  │10│  │  │文化建設委員會│     3,123,093│     3,113,688│         9,405│1.文化建設委員會本年度預算數 3,123,093千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度法定預算數 3,357,286千元,減列 234
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 3,357,286千元,除配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合行政院原住民委員會之成立,由「文化資產維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護之策劃與推動」科目移出 9,500千元,列入該
  │  │  │  │              │              │              │              │  委員會「規劃與教育文化」科目項下,配合國立
  │  │  │  │              │              │              │              │  傳統藝術中心籌備處改編為單位預算,由「國立
  │  │  │  │              │              │              │              │  傳統藝術中心籌備處」科目移出 234,098千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入該籌備處「行政管理」等科目項下外,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  5303700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       121,215│       106,591│        14,624│
  │  │  │  │  5303700101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       121,215│       106,591│        14,624│1.本科目上年度預算數96,385千元,配合人員及科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「文化政策與法規之研議及文化建設
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫之推動與考評」科目移入文化法規之審議與
  │  │  │  │              │              │              │              │  整理及相關法規研擬經費 1,336千元,人員維持
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 1,733千元及「文化資訊之推動」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  資訊應用及行政作業電腦化經費 7,137千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 121,215千元,包括人事費56,480
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費59,276千元,維護費 2,765千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費55,870千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 897千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費52,710千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 9,565千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友20人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列油料費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列首長、副首長特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列其他業務費等 9,502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化法規之研擬審議及整理與編印經費 980千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列業務經費 356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)依業務需要,新增人事業務經費 936千元,政
  │  │  │  │              │              │              │              │    風業務經費 620千元,會計業務經費 3,542千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 5,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊應用及行政作業電腦化經費 6,557千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列業務費 580千元。
  │  │  │  │  5303701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合計畫業務  │     1,592,109│     1,671,165│       -79,056│
  │  │  │  │  5303701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化政策與法規│        17,619│        23,754│        -6,135│1.本科目上年度預算數26,823千元,配合人員及科
  │  │  │  │之研議及文化建│              │              │              │  目調整,移出人員維持經費 1,733千元,文化法
  │  │  │  │設計畫之推動與│              │              │              │  規之審議整理及編印及相關法規之研擬經費 1,3
  │  │  │  │考評          │              │              │              │  36千元,列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,619千元,包括人事費15,794千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,770千元,旅運費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,554千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化政策之研議經費 1,196千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列召開全國文化會議經費 7,104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化建設計畫之推動與考核經費 909千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務經費40千元。
  │  │  │  │  5303701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化資訊之推動│        40,219│        29,218│        11,001│1.本科目上年度預算數36,355千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出資訊應用及行政作業電腦化等經費 7,137
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數40,219千元,包括人事費 432千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費34,287千元,旅運費 500千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資訊系統之建立與應用經費19,742千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加國家資訊整體建設經費 8,657千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化活動資訊調查及文化統計經費20,477千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加加強協助各縣市辦理各項文化
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動資訊調查及統計工作經費 2,344千元。
  │  │  │  │  5303701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│文化資產維護之│        64,126│        66,201│        -2,075│1.本科目上年度預算數 105,509千元,配合行政院
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  原住民委員會之成立,移出原住民文化維護及發
  │  │  │  │              │              │              │              │  揚工作 9,500千元列入該委員會「規劃與教育文
  │  │  │  │              │              │              │              │  化」科目項下,配合科目調整,移出民間藝術保
  │  │  │  │              │              │              │              │  存傳習計畫經費29,808千元另新增一科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數64,126千元,包括人事費 2,251千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費44,782千元,維護費 120千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,488千元,補助及捐助15,485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產之調查與審議及資料之建立經費 8,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,較上年度核實減列業務經費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化資產維護之推動及交流經費55,183千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列推動經費 2,018千元。
  │  │  │  │  5303701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│文化設施之規劃│       713,937│       785,840│       -71,903│1.本科目上年度預算數 902,760千元,配合科目調
  │  │  │  │與輔導        │              │              │              │  整,移出籌設文化資產保存研究中心經費 2,640
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「國立文化資產保存研究中心籌備處」
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出藝術村之規劃與設置經費81,500千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「視覺藝術之策劃與推動」科目,移出籌設民族
  │  │  │  │              │              │              │              │  音樂中心經費32,780千元列入「表演藝術之策劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  與推動」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 713,937千元,包括人事費 535千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,996千元,旅運費 850千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 701,556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)縣市文化中心擴展計畫經費 349,552千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加補助縣市文化中心館舍功能充實及
  │  │  │  │              │              │              │              │    修繕工程經費13,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強地方文化藝術發展計畫經費 229,960千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實減列業務經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)假日文化廣場推展計畫經費63,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少補助各縣市政府舉辦社區假日文化廣
  │  │  │  │              │              │              │              │    場及基層藝文活動經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)縣市演藝廳規劃與設置經費70,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少補助興建彰化縣立文化中心員林演藝
  │  │  │  │              │              │              │              │    廳經費65,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)籌建南部民俗技藝園經費 1,425千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列籌備處經費10,015千元。
  │  │  │  │  5303701026  │              │              │              │
  │  │  │ 5│文化建設人才培│        24,708│        24,152│           556│1.本科目上年度預算數48,546千元,配合科目調整
  │  │  │  │育之策劃與推動│              │              │              │  ,移出文學人才培育經費 4,290千元列入「文史
  │  │  │  │              │              │              │              │  哲工作之策劃與推動」科目,移出藝術人才培育
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費20,104千元列入「表演藝術之策劃與推動」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,708千元,包括人事費 150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費21,361千元,旅運費 597千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產維護人才培育經費 3,064千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化設施專業人才之培育經費 5,759千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加培育及研習活動經費 116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化資訊人才之培育與訓練經費 572千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加培育與訓練經費77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化機構義工之培訓與獎勵經費15,313千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加培育與訓練經費 363千元。
  │  │  │  │  5303701027  │              │              │              │
  │  │  │ 6│充實文化基金  │       731,500│       742,000│       -10,500│1.本年度預算數 731,500千元,均屬補助及捐助經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)充實國家文化藝術基金經費 700,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)充實地方文化基金經費31,500千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少補助縣市文化基金經費10,500千元。
  │  │  │  │  5303701400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │文藝及文化傅播│       598,273│       407,388│       190,885│
  │  │  │  │工作          │              │              │              │
  │  │  │  │  5303701420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文史哲工作之策│        74,096│        44,073│        30,023│1.上年度預算數39,783千元,配合科目調整,由「
  │  │  │  │劃與推動      │              │              │              │  文化建設人才培育之策劃與推動」科目移入文學
  │  │  │  │              │              │              │              │  人才培育經費 4,290千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數74,096千元,包括人事費17,063千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費55,690千元,旅運費 1,343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,063千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增推動書香滿寶島工作經費33,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強推展文學工作經費21,703千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加推展經費 714千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦理籌設文藝之家計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 5,000千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文學人才培育經費 4,270千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務經費20千元。
  │  │  │  │  5303701421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化傳播工作之│        54,149│        59,914│        -5,765│1.本年度預算數54,149千元,包括人事費 1,000千
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  元,業務費50,104千元,旅運費 1,045千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化傳播工作之研究與推展經費 5,114千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)製作文藝性錄影音帶專案經費49,035千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列策劃製播文化性紀錄影片等業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,765千元。
  │  │  │  │  5303701422  │              │              │              │
  │  │  │ 3│社區總體營造工│       390,884│       264,747│       126,137│1.本年度預算數 390,884千元,包括人事費 2,820
  │  │  │  │作之推動      │              │              │              │  千元,業務費38,204千元,旅運費 2,620千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 347,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)充實鄉鎮展演設施計畫經費79,977千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加補助縣市立文化中心及鄉鎮公所充實
  │  │  │  │              │              │              │              │    展演設施經費37,187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導縣市主題展示館之設立及文物館藏充實計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費 100,000千元,較上年度增加補助主題
  │  │  │  │              │              │              │              │    展示館及文化中心特色館經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社區文化活動發展計畫經費89,950千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加補助地方政府活動發展經費 3,950千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導美化地方傳統文化建築空間計畫經費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度增加補助辦理美化及規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費80,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動生活文化活動經費20,957千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5303701423  │              │              │              │
  │  │  │ 4│辦理績優文化人│         9,419│         8,846│           573│1.本年度預算數 9,419千元,包括人事費 460千元
  │  │  │  │士之贊助      │              │              │              │  ,業務費 683千元,獎助及損失 8,276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政院文化獎經費 3,139千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    獎助經費 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理傑出及績優文化藝術人士獎助經費 6,280
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加濟助及給養費 380千元。
  │  │  │  │  5303701426  │              │              │              │
  │  │  │ 5│民間藝術保存傳│        69,725│        29,808│        39,917│1.本科目係本年度新增,上年度預算數29,808千元
  │  │  │  │習計畫        │              │              │              │  ,配合科目調整,由「文化資產維護之策劃與推
  │  │  │  │              │              │              │              │  動」科目移入本科目如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數69,725千元,包括人事費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費68,475千元,旅運費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數69,725千元,較上年度增加辦理傳
  │  │  │  │              │              │              │              │  統工藝音樂、戲劇及其他民間傳統藝術薪傳項目
  │  │  │  │              │              │              │              │  之保存經費39,917千元。
  │  │  │  │  5303701500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │文化交流視覺藝│       758,861│       902,014│      -143,153│
  │  │  │  │術及表演藝術  │              │              │              │
  │  │  │  │  5303701520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化交流之策劃│       282,312│       314,914│       -32,602│1.上年度預算數 231,554千元,配合科目調整,由
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  「視覺藝術之策劃與推動」科目移入輔導縣市小
  │  │  │  │              │              │              │              │  型國際文化藝術活動經費83,360千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 282,312千元,包括人事費16,547
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 103,477千元,旅運費 2,148千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 160,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,197千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外文化機構之督導與考核經費85,393千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列25,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)參加或主辦國際文化會議經費 2,117千元,減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少主辦會議經費 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際文化人士之邀請與接待經費 5,137千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務經費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導辦理國際展演活動經費84,620千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少展演活動經費 580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導縣市小型國際文化藝術活動經費82,762千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少補助費等 598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)兩岸文化交流活動之推展經費 6,086千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少輔導國內優秀團體赴大陸展示演出
  │  │  │  │              │              │              │              │    交流經費 7,088千元。
  │  │  │  │  5303701521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│視覺藝術之策劃│       229,208│       311,809│       -82,601│1.上年度預算數 313,669千元,配合科目調整,移
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  出輔導縣市辦理小型國際文化藝術經費83,360千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「文化交流之策劃與推動」科目,另由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  文化設施之規範與輔導」科目移入藝術村之規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  與設置經費81,500千元,移出移入數互抵後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 229,208千元,包括人事費 4,790
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費89,362千元,旅運費 1,861千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資45,195千元,補助及捐助88,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)美術史料之研究與出版經費 4,733千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務經費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視覺藝術之輔導與推動經費31,507千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)籌辦國際藝展經費15,217千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公共藝術設置之輔導與推廣藝術活動經費27,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元,較上年度減列業務經費等 1,239千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文藝季活動之策劃與推動經費99,645千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列推動經費等50,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)藝術村之規劃與設置經費50,595千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少藝術村中央聯外道路土地徵收補償費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    30,905千元。
  │  │  │  │  5303701522  │              │              │              │
  │  │  │ 3│表演藝術之策劃│       172,590│       162,777│         9,813│1.本科目上年度預算數 109,893千元,配合科目調
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  整,由「文化設施之規劃與輔導」科目移入籌設
  │  │  │  │              │              │              │              │  民族音樂中心計畫經費32,780千元及「文化建設
  │  │  │  │              │              │              │              │  人才培育之策劃與推動」科目移入藝術人才培育
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費20,104千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 172,590千元,包括人事費 2,300
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 147,150千元,旅運費 1,140千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資22,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)表演藝術創作之鼓勵與推動經費10,968千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列業務經費 515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)表演藝術之研究出版與推廣經費12,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)表演藝術活動之展演經費 107,518千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加策辦偏遠地區藝文推展活動經費21,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    08千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)藝術人才培育經費20,104千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度籌設民族音樂中心計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列32,780千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增音樂文物之蒐集及展演經費22,000千元。
  │  │  │  │  5303701523  │              │              │              │
  │  │  │ 4│重大藝文活動之│        74,751│       112,514│       -37,763│1.本年度預算數74,751千元,包括人事費 300千元
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  ,業務費 7,004千元,旅運費 600千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助66,847千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數輔助文化機構及團體辦理各項重要
  │  │  │  │              │              │              │              │  藝文活動74,751千元,較上年度減列輔助各級政
  │  │  │  │              │              │              │              │  府文化機構辦理國內外展演等活動經費37,763千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  5303704000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │公有建築物藝術│             -│        14,350│       -14,350│依據文化藝術獎助條例規定,由公共建築物所有人
  │  │  │  │品購置費      │              │              │              │設置藝術品。
  │  │  │  │  5303705000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌設國立文化機│        39,020│         2,640│        36,380│
  │  │  │  │構            │              │              │              │
  │  │  │  │  5303705030  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國立文化資產保│        39,020│         2,640│        36,380│1.本科目係新增,國立文化資產保存研究中心籌備
  │  │  │  │存研究中心籌備│              │              │              │  處暫行組織規程於八十五年六月十三日核定,上
  │  │  │  │處            │              │              │              │  年度預算數 2,640千元,係配合科目調整,由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  文化設施之規劃與輔導」科目移入經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,020千元,包括人事費14,140千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費22,776千元,維護費 572千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 408千元,設備及投資 1,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增人員維持費13,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增基本行政工作維持費 9,183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增文化資產之規劃保存研究經費11,160千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化資產之保存研習經費 3,843千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加辦理文化資產研討會經費 1,203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增辦公桌椅、公文櫃、個人電腦、印表機等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增小型客貨車及機車各一輛經費 524千元。
  │  │  │  │  5303709000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        10,345│         6,270│         4,075│
  │  │  │  │  5303709011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         5,745│             -│         5,745│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車一輛 980千元,副首長座車二輛 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,510千元,合共 2,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換公務車二輛 1,206千元,旅行車一輛 470千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,十五人座車一輛 1,500千元,機車二輛79千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 3,255千元。
  │  │  │  │  5303709019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,600│         6,270│        -1,670│1.上年度預算數 3,430千元,配合科目調整,將「
  │  │  │  │              │              │              │              │  資訊設備」科目經費 2,840千元一併移由本科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換辦公桌椅櫥櫃計需 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置圖書室圖書設備及其他雜項設備計需 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)汰換個人電腦及相關設備等經費 1,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)擴增及更新本會個人電腦網路相關配備計需 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度購置資訊系統用電腦設備及行政業務用
  │  │  │  │              │              │              │              │    雜項設備等預算業已編竣,所列 6,270千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │  5303709800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,270│         3,270│             0│仍照上年度預算數編列。
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