87C40370.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003700000 │ │ │ │ │10│ │ │文化建設委員會│ 3,123,093│ 3,113,688│ 9,405│1.文化建設委員會本年度預算數 3,123,093千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度法定預算數 3,357,286千元,減列 234 │ │ │ │ │ │ │ │ ,193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 3,357,286千元,除配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合行政院原住民委員會之成立,由「文化資產維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護之策劃與推動」科目移出 9,500千元,列入該 │ │ │ │ │ │ │ │ 委員會「規劃與教育文化」科目項下,配合國立 │ │ │ │ │ │ │ │ 傳統藝術中心籌備處改編為單位預算,由「國立 │ │ │ │ │ │ │ │ 傳統藝術中心籌備處」科目移出 234,098千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入該籌備處「行政管理」等科目項下外,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 5303700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 121,215│ 106,591│ 14,624│ │ │ │ │ 5303700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 121,215│ 106,591│ 14,624│1.本科目上年度預算數96,385千元,配合人員及科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「文化政策與法規之研議及文化建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫之推動與考評」科目移入文化法規之審議與 │ │ │ │ │ │ │ │ 整理及相關法規研擬經費 1,336千元,人員維持 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,733千元及「文化資訊之推動」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊應用及行政作業電腦化經費 7,137千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 121,215千元,包括人事費56,480 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費59,276千元,維護費 2,765千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,870千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費52,710千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 9,565千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友20人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長、副首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列其他業務費等 9,502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化法規之研擬審議及整理與編印經費 980千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實減列業務經費 356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)依業務需要,新增人事業務經費 936千元,政 │ │ │ │ │ │ │ │ 風業務經費 620千元,會計業務經費 3,542千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 5,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊應用及行政作業電腦化經費 6,557千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列業務費 580千元。 │ │ │ │ 5303701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合計畫業務 │ 1,592,109│ 1,671,165│ -79,056│ │ │ │ │ 5303701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│文化政策與法規│ 17,619│ 23,754│ -6,135│1.本科目上年度預算數26,823千元,配合人員及科 │ │ │ │之研議及文化建│ │ │ │ 目調整,移出人員維持經費 1,733千元,文化法 │ │ │ │設計畫之推動與│ │ │ │ 規之審議整理及編印及相關法規之研擬經費 1,3 │ │ │ │考評 │ │ │ │ 36千元,列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,619千元,包括人事費15,794千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,770千元,旅運費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,554千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化政策之研議經費 1,196千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列召開全國文化會議經費 7,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化建設計畫之推動與考核經費 909千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務經費40千元。 │ │ │ │ 5303701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化資訊之推動│ 40,219│ 29,218│ 11,001│1.本科目上年度預算數36,355千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出資訊應用及行政作業電腦化等經費 7,137 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,219千元,包括人事費 432千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費34,287千元,旅運費 500千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資訊系統之建立與應用經費19,742千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加國家資訊整體建設經費 8,657千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化活動資訊調查及文化統計經費20,477千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加加強協助各縣市辦理各項文化 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動資訊調查及統計工作經費 2,344千元。 │ │ │ │ 5303701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│文化資產維護之│ 64,126│ 66,201│ -2,075│1.本科目上年度預算數 105,509千元,配合行政院 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │ 原住民委員會之成立,移出原住民文化維護及發 │ │ │ │ │ │ │ │ 揚工作 9,500千元列入該委員會「規劃與教育文 │ │ │ │ │ │ │ │ 化」科目項下,配合科目調整,移出民間藝術保 │ │ │ │ │ │ │ │ 存傳習計畫經費29,808千元另新增一科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,126千元,包括人事費 2,251千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費44,782千元,維護費 120千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,488千元,補助及捐助15,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資產之調查與審議及資料之建立經費 8,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,較上年度核實減列業務經費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化資產維護之推動及交流經費55,183千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列推動經費 2,018千元。 │ │ │ │ 5303701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│文化設施之規劃│ 713,937│ 785,840│ -71,903│1.本科目上年度預算數 902,760千元,配合科目調 │ │ │ │與輔導 │ │ │ │ 整,移出籌設文化資產保存研究中心經費 2,640 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「國立文化資產保存研究中心籌備處」 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出藝術村之規劃與設置經費81,500千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「視覺藝術之策劃與推動」科目,移出籌設民族 │ │ │ │ │ │ │ │ 音樂中心經費32,780千元列入「表演藝術之策劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與推動」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 713,937千元,包括人事費 535千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,996千元,旅運費 850千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 701,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)縣市文化中心擴展計畫經費 349,552千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加補助縣市文化中心館舍功能充實及 │ │ │ │ │ │ │ │ 修繕工程經費13,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強地方文化藝術發展計畫經費 229,960千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實減列業務經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)假日文化廣場推展計畫經費63,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少補助各縣市政府舉辦社區假日文化廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 場及基層藝文活動經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)縣市演藝廳規劃與設置經費70,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少補助興建彰化縣立文化中心員林演藝 │ │ │ │ │ │ │ │ 廳經費65,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)籌建南部民俗技藝園經費 1,425千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列籌備處經費10,015千元。 │ │ │ │ 5303701026 │ │ │ │ │ │ │ 5│文化建設人才培│ 24,708│ 24,152│ 556│1.本科目上年度預算數48,546千元,配合科目調整 │ │ │ │育之策劃與推動│ │ │ │ ,移出文學人才培育經費 4,290千元列入「文史 │ │ │ │ │ │ │ │ 哲工作之策劃與推動」科目,移出藝術人才培育 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費20,104千元列入「表演藝術之策劃與推動」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,708千元,包括人事費 150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費21,361千元,旅運費 597千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資產維護人才培育經費 3,064千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化設施專業人才之培育經費 5,759千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加培育及研習活動經費 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化資訊人才之培育與訓練經費 572千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加培育與訓練經費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文化機構義工之培訓與獎勵經費15,313千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加培育與訓練經費 363千元。 │ │ │ │ 5303701027 │ │ │ │ │ │ │ 6│充實文化基金 │ 731,500│ 742,000│ -10,500│1.本年度預算數 731,500千元,均屬補助及捐助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實國家文化藝術基金經費 700,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)充實地方文化基金經費31,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少補助縣市文化基金經費10,500千元。 │ │ │ │ 5303701400 │ │ │ │ │ │ 3│ │文藝及文化傅播│ 598,273│ 407,388│ 190,885│ │ │ │ │工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303701420 │ │ │ │ │ │ │ 1│文史哲工作之策│ 74,096│ 44,073│ 30,023│1.上年度預算數39,783千元,配合科目調整,由「 │ │ │ │劃與推動 │ │ │ │ 文化建設人才培育之策劃與推動」科目移入文學 │ │ │ │ │ │ │ │ 人才培育經費 4,290千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數74,096千元,包括人事費17,063千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費55,690千元,旅運費 1,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,063千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增推動書香滿寶島工作經費33,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強推展文學工作經費21,703千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加推展經費 714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理籌設文藝之家計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 5,000千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文學人才培育經費 4,270千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務經費20千元。 │ │ │ │ 5303701421 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化傳播工作之│ 54,149│ 59,914│ -5,765│1.本年度預算數54,149千元,包括人事費 1,000千 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │ 元,業務費50,104千元,旅運費 1,045千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化傳播工作之研究與推展經費 5,114千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作文藝性錄影音帶專案經費49,035千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列策劃製播文化性紀錄影片等業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,765千元。 │ │ │ │ 5303701422 │ │ │ │ │ │ │ 3│社區總體營造工│ 390,884│ 264,747│ 126,137│1.本年度預算數 390,884千元,包括人事費 2,820 │ │ │ │作之推動 │ │ │ │ 千元,業務費38,204千元,旅運費 2,620千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 347,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實鄉鎮展演設施計畫經費79,977千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加補助縣市立文化中心及鄉鎮公所充實 │ │ │ │ │ │ │ │ 展演設施經費37,187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導縣市主題展示館之設立及文物館藏充實計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 100,000千元,較上年度增加補助主題 │ │ │ │ │ │ │ │ 展示館及文化中心特色館經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社區文化活動發展計畫經費89,950千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加補助地方政府活動發展經費 3,950千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導美化地方傳統文化建築空間計畫經費 100 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加補助辦理美化及規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費80,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動生活文化活動經費20,957千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5303701423 │ │ │ │ │ │ │ 4│辦理績優文化人│ 9,419│ 8,846│ 573│1.本年度預算數 9,419千元,包括人事費 460千元 │ │ │ │士之贊助 │ │ │ │ ,業務費 683千元,獎助及損失 8,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政院文化獎經費 3,139千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助經費 193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理傑出及績優文化藝術人士獎助經費 6,280 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加濟助及給養費 380千元。 │ │ │ │ 5303701426 │ │ │ │ │ │ │ 5│民間藝術保存傳│ 69,725│ 29,808│ 39,917│1.本科目係本年度新增,上年度預算數29,808千元 │ │ │ │習計畫 │ │ │ │ ,配合科目調整,由「文化資產維護之策劃與推 │ │ │ │ │ │ │ │ 動」科目移入本科目如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數69,725千元,包括人事費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費68,475千元,旅運費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數69,725千元,較上年度增加辦理傳 │ │ │ │ │ │ │ │ 統工藝音樂、戲劇及其他民間傳統藝術薪傳項目 │ │ │ │ │ │ │ │ 之保存經費39,917千元。 │ │ │ │ 5303701500 │ │ │ │ │ │ 4│ │文化交流視覺藝│ 758,861│ 902,014│ -143,153│ │ │ │ │術及表演藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303701520 │ │ │ │ │ │ │ 1│文化交流之策劃│ 282,312│ 314,914│ -32,602│1.上年度預算數 231,554千元,配合科目調整,由 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ 「視覺藝術之策劃與推動」科目移入輔導縣市小 │ │ │ │ │ │ │ │ 型國際文化藝術活動經費83,360千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 282,312千元,包括人事費16,547 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 103,477千元,旅運費 2,148千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 160,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,197千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外文化機構之督導與考核經費85,393千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列25,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)參加或主辦國際文化會議經費 2,117千元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少主辦會議經費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際文化人士之邀請與接待經費 5,137千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務經費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導辦理國際展演活動經費84,620千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少展演活動經費 580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導縣市小型國際文化藝術活動經費82,762千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少補助費等 598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)兩岸文化交流活動之推展經費 6,086千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少輔導國內優秀團體赴大陸展示演出 │ │ │ │ │ │ │ │ 交流經費 7,088千元。 │ │ │ │ 5303701521 │ │ │ │ │ │ │ 2│視覺藝術之策劃│ 229,208│ 311,809│ -82,601│1.上年度預算數 313,669千元,配合科目調整,移 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ 出輔導縣市辦理小型國際文化藝術經費83,360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「文化交流之策劃與推動」科目,另由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 文化設施之規範與輔導」科目移入藝術村之規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與設置經費81,500千元,移出移入數互抵後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 229,208千元,包括人事費 4,790 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費89,362千元,旅運費 1,861千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資45,195千元,補助及捐助88,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)美術史料之研究與出版經費 4,733千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務經費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視覺藝術之輔導與推動經費31,507千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)籌辦國際藝展經費15,217千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公共藝術設置之輔導與推廣藝術活動經費27,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,較上年度減列業務經費等 1,239千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文藝季活動之策劃與推動經費99,645千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列推動經費等50,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)藝術村之規劃與設置經費50,595千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少藝術村中央聯外道路土地徵收補償費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,905千元。 │ │ │ │ 5303701522 │ │ │ │ │ │ │ 3│表演藝術之策劃│ 172,590│ 162,777│ 9,813│1.本科目上年度預算數 109,893千元,配合科目調 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ 整,由「文化設施之規劃與輔導」科目移入籌設 │ │ │ │ │ │ │ │ 民族音樂中心計畫經費32,780千元及「文化建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 人才培育之策劃與推動」科目移入藝術人才培育 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費20,104千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 172,590千元,包括人事費 2,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 147,150千元,旅運費 1,140千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)表演藝術創作之鼓勵與推動經費10,968千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列業務經費 515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)表演藝術之研究出版與推廣經費12,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)表演藝術活動之展演經費 107,518千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加策辦偏遠地區藝文推展活動經費21,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元, │ │ │ │ │ │ │ │ (4)藝術人才培育經費20,104千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度籌設民族音樂中心計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列32,780千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增音樂文物之蒐集及展演經費22,000千元。 │ │ │ │ 5303701523 │ │ │ │ │ │ │ 4│重大藝文活動之│ 74,751│ 112,514│ -37,763│1.本年度預算數74,751千元,包括人事費 300千元 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │ ,業務費 7,004千元,旅運費 600千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助66,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數輔助文化機構及團體辦理各項重要 │ │ │ │ │ │ │ │ 藝文活動74,751千元,較上年度減列輔助各級政 │ │ │ │ │ │ │ │ 府文化機構辦理國內外展演等活動經費37,763千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5303704000 │ │ │ │ │ │ 5│ │公有建築物藝術│ -│ 14,350│ -14,350│依據文化藝術獎助條例規定,由公共建築物所有人 │ │ │ │品購置費 │ │ │ │設置藝術品。 │ │ │ │ 5303705000 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌設國立文化機│ 39,020│ 2,640│ 36,380│ │ │ │ │構 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303705030 │ │ │ │ │ │ │ 1│國立文化資產保│ 39,020│ 2,640│ 36,380│1.本科目係新增,國立文化資產保存研究中心籌備 │ │ │ │存研究中心籌備│ │ │ │ 處暫行組織規程於八十五年六月十三日核定,上 │ │ │ │處 │ │ │ │ 年度預算數 2,640千元,係配合科目調整,由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 文化設施之規劃與輔導」科目移入經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,020千元,包括人事費14,140千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,776千元,維護費 572千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 408千元,設備及投資 1,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增人員維持費13,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增基本行政工作維持費 9,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增文化資產之規劃保存研究經費11,160千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文化資產之保存研習經費 3,843千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加辦理文化資產研討會經費 1,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增辦公桌椅、公文櫃、個人電腦、印表機等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增小型客貨車及機車各一輛經費 524千元。 │ │ │ │ 5303709000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 10,345│ 6,270│ 4,075│ │ │ │ │ 5303709011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 5,745│ -│ 5,745│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車一輛 980千元,副首長座車二輛 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,510千元,合共 2,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務車二輛 1,206千元,旅行車一輛 470千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,十五人座車一輛 1,500千元,機車二輛79千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 3,255千元。 │ │ │ │ 5303709019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,600│ 6,270│ -1,670│1.上年度預算數 3,430千元,配合科目調整,將「 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊設備」科目經費 2,840千元一併移由本科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換辦公桌椅櫥櫃計需 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置圖書室圖書設備及其他雜項設備計需 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)汰換個人電腦及相關設備等經費 1,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)擴增及更新本會個人電腦網路相關配備計需 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度購置資訊系統用電腦設備及行政業務用 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜項設備等預算業已編竣,所列 6,270千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5303709800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,270│ 3,270│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |