87C40392.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003920000  │              │              │              │
  │17│  │  │公平交易委員會│       313,511│       340,512│       -27,001│公平交易委員會本年度預算數 313,511千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 340,512千元,減少27,001千元。
  │  │  │  │  6103920100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        92,565│        95,505│        -2,940│
  │  │  │  │  6103920101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        92,565│        95,505│        -2,940│1.本科目上年度預算數 147,525千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出競爭政策資料及研究中心經費52,020千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入「綜合企劃業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數92,565千元,包括人事費69,318千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費18,713千元,維護費 1,404千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費69,298千元,較上年度淨增 2,950
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列警員 1人之人事費 478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,365千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 5,955千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列郵電及消耗經費 782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公房舍租金 7,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列旅運費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列技工、工友及駐衛警33人統
  │  │  │  │              │              │              │              │      籌業務費 253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列印刷及文具等經費 452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列首長、副首長特別費 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列辦公大樓管理費 1,034千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]核實增列維護費 505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)車輛管理 1,902千元,較上年度增加65千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列車輛稅金22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合油價調整增列油料費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期增列車輛養護費 9千元。
  │  │  │  │  6103921000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │限制營業競爭行│        49,458│        47,881│         1,577│
  │  │  │  │為之防制      │              │              │              │
  │  │  │  │  6103921020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│調查處理第一﹜x        24,808│        24,147│           661│1.本年度預算數24,808千元,包括人事費20,575千
  │  │  │  │三級產業      │              │              │              │  元,業務費 3,121千元,旅運費 1,112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,155千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)第一、三級產業獨占結合及聯合行為之調查處
  │  │  │  │              │              │              │              │    理經費 4,653千元,較上年度增加 127千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 213千元。
  │  │  │  │  6103921030  │              │              │              │
  │  │  │ 2│調查處理第二級│        24,650│        23,734│           916│1.本年度預算數24,650千元,包括人事費20,340千
  │  │  │  │產業          │              │              │              │  元,業務費 3,275千元,旅運費 1,035千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,920千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)第二級產業獨占結合及聯合行為之調查處理經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,730千元,較上年度增加 291千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列業務費69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 222千元。
  │  │  │  │  6103921100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │不公平競爭防制│        26,855│        25,975│           880│1.本年度預算數26,855千元,包括人事費22,452千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,318千元,旅運費 1,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,234千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)不公平競爭行為之調查處理經費 4,621千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 439千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列業務費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列旅運費 314千元。
  │  │  │  │  6103921200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │法律業務      │        21,955│        21,790│           165│1.本年度預算數21,955千元,包括人事費19,602千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,868千元,旅運費 485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,844千元,較上年伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法律資料之蒐集整理經費 3,111千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少旅運費 9千元。
  │  │  │  │  6103921300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │綜合企劃業務  │        90,920│       111,744│       -20,824│1.本科目上年度預算數59,724千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入競爭政策資料及研究
  │  │  │  │              │              │              │              │  中心經費52,020千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數90,920千元,包括人事費16,367千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費49,310千元,維護費 2,000千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 995千元,補助及捐助16,248千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,183千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公平交易研發管考及教育宣導經費44,956千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 223千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依通案規定減列國外旅費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助及捐助經費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列兼職酬金 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列業務費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)競爭政策資料及研究中心經費30,781千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減21,239千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公室租金及非消耗品購置經費 3,400
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公室裝修經費 8,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列設備購置經費14,473千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列兼職酬金 302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列郵電、消耗及其他等經費 4,649千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列儀器設備養護費 341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列旅運費72千元。
  │  │  │  │  6103921400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │調查統計業務  │        29,201│        29,745│          -544│1.本科目上年度預算數26,761千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目 2,984千元一併移由本科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,201千元,包括人事費15,204千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,874千元,維護費 3,442千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 181千元,設備及投資 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,154千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)市場結構及經濟活動調查統計經費 4,699千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實減列業務費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費 9,348千元,較上年度淨減 644
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊設備購置經費 1,484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列業務費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列維護費 590千元
  │  │  │  │  6103929000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         1,057│         6,372│        -5,315│
  │  │  │  │  6103929011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│            57│           732│          -675│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置傳真機 3部經費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換副首長座車一輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   732千元,如數減列。
  │  │  │  │  6103929019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,000│         5,640│        -4,640│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.辦公設備及其他雜項設備購置費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度副首長宿舍裝修費、辦公設備及其他雜項
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備購置預算業已編竣,所列 5,640千元,如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  6103929800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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