87C40556.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005560000 │ │ │ │ │21│ │ │臺灣臺南地方法│ 704,842│ 517,123│ 187,719│臺灣臺南地方法院本年度預算數 704,842千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 517,123千元,增加 187,719千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3505560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 92,565│ 89,038│ 3,527│ │ │ │ │ 3505560101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 92,565│ 89,038│ 3,527│1.本科目上年度預算數82,747千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「資訊管理」科目移入 5,881千元,「財務 │ │ │ │ │ │ │ │ 罰鍰案件執行」科目移入旅運費 200千元及「遷 │ │ │ │ │ │ │ │ 建辦公廳室計畫」科目移入旅運費 210千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,565千元,包括人事費69,462千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,936千元,維護費 6,707千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,161千元,設備及投資 299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,282千元,較上年度增加 3,157 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加技工 1人之人事費 396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,543千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 631千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少優遇司法官 3人,配合減列統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元及辦公器具養護費 3千元,合共40千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費 420千元及維護費38千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列技工工友退休退職補償金 559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增員計畫,本年度增加職員 2人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌業務費26千元,辦公設備費31千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 2千元及上下班車票費29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增車輛 1輛及司機 1人,配合增列油料、 │ │ │ │ │ │ │ │ 稅捐保險等經費79千元,車輛養護費 9千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,統籌業務費 7千元及上下班車票費15千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列技工及工友36人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合油價調整增列油料費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 6,335千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減36千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增員計畫,增列法官及紀錄書記官各 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人法衣製作費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理電腦資訊作業經費 3,405千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費 128千元及維護費97千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 225千元。 │ │ │ │ 3505561000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 185,444│ 167,142│ 18,302│ │ │ │ │ 3505561020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 66,619│ 62,201│ 4,418│1.本年度預算數66,619千元,包括人事費63,752千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,726千元,旅運費 1,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,752千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,867 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增14千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列法律圖書購置經費 100千元。 │ │ │ │ 3505561021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 32,239│ 30,041│ 2,198│1.本科目上年度預算數29,893千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入業務費 148 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,239千元,包括人事費25,738千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 256千元,旅運費 6,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,738千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 6,501千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費13千元。 │ │ │ │ 3505561022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 86,586│ 74,900│ 11,686│1.本科目上年度預算數70,548千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入人事費 4,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數86,586千元,包括人事費77,690千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,344千元,旅運費 3,552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費77,690千元,較上年度增加 8,640 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增員計畫,分配本科目 2人人事費 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 8,896 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 3,046千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列刑事案件旅費、鑑定費及郵務送達費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列法律圖書購置經費 150千元。 │ │ │ │ 3505561200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 22,293│ 20,777│ 1,516│1.本科目上年度預算數20,557千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入旅運費 220 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,293千元,包括人事費19,406千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,939千元,旅運費 948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,881千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 613千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 4,451千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列郵務送達費 530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 348千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費38千元。 │ │ │ │ 3505561300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 14,631│ 13,473│ 1,158│ │ │ │ │ 3505561320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 3,078│ 2,941│ 137│1.本年度預算數 3,078千元,包括人事費 2,829千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費 249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,829千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 249千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列郵務送達費68千元。 │ │ │ │ 3505561321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 11,553│ 10,532│ 1,021│1.本科目上年度預算數15,452千元,配合科目調整 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,移出人事費 4,352千元列入「刑事訴訟審判」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,業務費 148千元列入「民事調解及執行」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,旅運費 420千元列入「行政管理」及「少 │ │ │ │ │ │ │ │ 年事件處理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,553千元,包括人事費10,063千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 510千元,旅運費 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,063千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,490千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列郵務送達費 139千元。 │ │ │ │ 3505561400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 11,467│ 10,428│ 1,039│1.本年度預算數11,467千元,包括人事費 9,897千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 259千元,旅運費 1,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,897千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,570千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列郵務送達費71千元。 │ │ │ │ 3505561600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 2,492│ 6,877│ -4,385│本年度預算數 2,492千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,較上年度減少優遇司法官 3人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費 4,385千元。 │ │ │ │ 3505568800 │ │ │ │ │ │ 7│ │遷建辦公廳室計│ 371,224│ 199,768│ 171,456│1.本科目上年度預算數 199,978千元,配合科目調 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 整,移出旅運費 210千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)上年度辦理遷建計畫業務預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 349千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遷建臺南地方法院及臺南民刑事簡易庭辦公大 │ │ │ │ │ │ │ │ 樓房屋建築及空調設備總經費 1,777,631千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分六年辦理,除84至86年度已編列 378,750 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列第四年經費 371,224千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505569000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 4,146│ 9,040│ -4,894│ │ │ │ │ 3505569011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,146│ 662│ 3,484│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車,財務執行車及中型警備車各 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計 3輛購置費 3,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增民事兼財務執行車 1輛購置費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換刑事勘驗車及機車等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 662千元如數減列。 │ │ │ │ 3505569019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 8,378│ -8,378│上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列 8 │ │ │ │ │ │ │ │,378千元如數減列。 │ │ │ │ 3505569800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 580│ 580│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |