87C40601.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0006010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │考試院        │       462,610│       350,879│       111,731│考試院本年度預算數 462,610千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 350,879千元,增加 111,731千元。
  │  │  │  │  3606010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       190,482│       180,114│        10,368│
  │  │  │  │  3606010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       190,482│       180,114│        10,368│1.本科目上年度預算數 165,180千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊管理」科目經費14,934千元,一併
  │  │  │  │              │              │              │              │  移由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 190,482千元,包括人事費 158,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  51千元,業務費25,271千元,維護費 4,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 158,204千元,較上年度增加11,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費 4,689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依組織法暨業務需要增加職員 9人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       6,833千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費24,332千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 490千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列行政大樓水電費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列租金 998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 125千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列房屋建築修繕費18千元,電梯養護費29
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實減列車輛保險費48千元,稅金27千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實減列購置防護、康樂等經費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實減列印製施政計畫綱要、表報、收據等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實減列醫療藥品費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列依組織法暨業務需要職員 9人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 113千元,辦公器具養護費10千元,員
  │  │  │  │              │              │              │              │      工上、下班車票費12千元,合共 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 依規定標準增列技工及工友53人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │        務費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 配合油價調整增列油料費78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 增列首長、副首長特別費 390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 增列院長、副院長出國旅費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理工作維持費 5,412千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 152千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列加班值班費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列文書製作軟體等經費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列PC軟硬體維護費 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應用軟體開發維護與資料登錄 2,534千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費 816千元。
  │  │  │  │  3606011100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │考銓保訓      │        59,069│        60,052│          -983│
  │  │  │  │  3606011101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│考選業務處理  │        12,899│        13,403│          -504│1.本年度預算數12,899千元,包括人事費 9,529千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,901千元,旅運費 469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,023千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)證書印發工作維持 2,900千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     409千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列旅運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)考選業務審查及工作維持 305千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)典試業務研究改進 671千元,較上年度減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費94千元。
  │  │  │  │  3606011102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│銓敘業務處理  │        10,955│        11,471│          -516│1.本年度預算數10,955千元,包括人事費 7,477千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,244千元,旅運費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,127千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)銓敘業務審查及工作維持 1,730千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列業務費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)銓敘政策研究改進 2,098千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     396千元。包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列加班值班費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列兼職酬金50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列業務費 296千元。
  │  │  │  │  3606011103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│保障及培訓業務│        12,365│        13,038│          -673│1.本年度預算數12,365千元,包括人事費 7,913千
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  元,業務費 4,075千元,旅運費 377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,023千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)保訓業務審查及工作維持 1,230千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 321千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列旅運費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)監督保障政策、制度及宣導 400千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列業務費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)保訓政策法制研究改進等經費 900千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減80千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列審議保訓法規相關子法規經費 550千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列加班值班費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列兼職酬金 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列業務費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列旅運費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導培訓業務宣導 210千元,較上年度減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)審議文官訓練機關之組織法律 288千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)退撫基金業務審查及工作維持 1,160千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減13千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務費 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列兼職酬金 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)退撫基金業務研究改進 254千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 275千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列加班值班費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列業務費 290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列旅運費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列兼職酬金80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)督辦退撫基金業務宣導 900千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 100千元。
  │  │  │  │  3606011104  │              │              │              │
  │  │  │ 4│考銓叢書編纂  │         9,800│        10,229│          -429│1.本年度預算數 9,800千元,包括人事費 6,196千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,450千元,旅運費 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,476千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)考銓叢書編印 4,174千元,較上年度淨減 232
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務費 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列旅運費 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列兼職酬金 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)統計、人事書刊編印 150千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     395千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列統計書刊印刷費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列人事人員通訊錄印刷費 388千元。
  │  │  │  │  3606011105  │              │              │              │
  │  │  │ 5│考銓法規及議事│        13,050│        11,911│         1,139│1.本年度預算數13,050千元,包括人事費 1,777千
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  元,業務費 7,653千元,旅運費 3,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)議事工作維持 2,711千元,較上年度減列 187
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列加班值班費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列業務費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列旅運費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,407千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列97千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列旅運費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)考銓業務考察研究 3,897千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,616千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列業務費 816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列出國考察旅費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研究發展業務維持 2,897千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,080千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委辦費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列兼職酬金 937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列業務費 637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列運什費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)訴願案件審理業務及訴願案例核編 638千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)法制案件研議業務及考銓法規編印 1,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列業務費79千元。
  │  │  │  │  7606012100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │退撫監督      │        24,455│        24,322│           133│
  │  │  │  │  7606012101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│退撫基金監督  │        24,455│        24,322│           133│1.本年度預算數24,455千元,包括人事費19,043千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,322千元,維護費 136千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 939千元,設備及投資15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,308千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦公事務維持費 2,233千元,較上年度淨增 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    32千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列電腦設備維護費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友 4人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列辦公室水電費等消耗 484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列公務車輛稅金 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增列油料費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養護費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列首長特別費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)監督業務經費 2,069千元,較上年度減列 469
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列文具紙張費90千元、郵電費30千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列蒐集基金相關文獻及編印法規彙編等印
  │  │  │  │              │              │              │              │      刷費 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列其他業務費等 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列國內旅運費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稽察業務經費 1,830千元,較上年度減列 444
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列文具紙張費40千元、郵電費40千元、電
  │  │  │  │              │              │              │              │      腦耗材19千元,合共99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列會議議程等印刷費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列其他業務費等20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列旅運費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)設備及投資經費15千元,與上年度同,係購置
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公事務設備。
  │  │  │  │  3606019000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       187,704│        85,801│       101,903│
  │  │  │  │  3606019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       177,450│        76,500│       100,950│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)考試院暨考選部綜合行政大樓新建工程,地下
  │  │  │  │              │              │              │              │    三層、地上十一層,計32,130平方公尺,按每
  │  │  │  │              │              │              │              │    平方公尺 2萬 2,300元,核列建築費 716,499
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,連同設計監造費19,326千元、工程管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,625千元,合共 743,450千元,分四年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理,八十六年度已編列辦理主體結構動工、地
  │  │  │  │              │              │              │              │    下室開挖假設工程、連續璧工程費等76,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,本年度續編辦理地面樓層土木建築工程、
  │  │  │  │              │              │              │              │    水電、消防工程、內裝修工程費等 177,450千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 100,950千元。
  │  │  │  │  3606019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         4,114│         3,661│           453│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換委員座車 3輛 2,265千元,公務車 3輛 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元,機車 1輛40千元,合共 4,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換委員座車 5輛預算已編竣,所列 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元,如數減列。
  │  │  │  │  3606019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         6,140│         5,640│           500│1.本科目上年度預算數 2,000千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊設備」科目經費 3,640千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換及購置行政業務用電腦設備經費 1,280千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換及購置考銓業務用電腦設備經費 2,360千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)汰換及購置考銓業務所需什項設備等 1,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置考銓業務所需圖書設備 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度行政業務用電腦設備及什項設備、圖書
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備等預算業已編竣,所列 5,640千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  3606019800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           900│           590│           310│本年度預算數 900千元較上年度增列 310千元。
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