87C40630.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0006300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │公務人員保障暨│ 213,892│ 148,698│ 65,194│公務人員保障暨培訓委員會本年度預算數 213,892 │ │ │ │培訓委員會 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 148,698千元,增加65 │ │ │ │ │ │ │ │,194千元。 │ │ │ │ 3606300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 87,531│ 64,235│ 23,296│ │ │ │ │ 3606300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 87,531│ 64,235│ 23,296│1.本科目上年度預算數60,505千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 3,730千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數87,531千元,包括人事費66,046千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,587千元,維護費 1,034千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,046千元,較上年度增加20,847 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 5人及技工(司機) 9人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工加班值班費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,285千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,979千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列租用辦公廳舍裝修費 865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列員工上下班車票費 751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列增加職員 5人之統籌業務費63千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 5千元及員工上下班車票費86 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友16人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列印製本會行事紀要、年度施政成果等印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公大樓水電、清潔管理費 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦公大樓租金 1,701千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列公務車輛稅捐及保險 1,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合油價調整增列油料費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 核實增列其他業務費等 326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 依車輛使用年期增列車輛養護費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理工作維持費 1,800千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 930千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列系統軟體、套裝軟體等業務費 1,930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列網際網路導線通訊費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列伺服器、網路及個人電腦等維護費 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應用軟體開發維護與資料登錄經費 1,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 400千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少開發應用系統業務費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列開發保障及培訓相關應用系統 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3606301100 │ │ │ │ │ │ 2│ │保障暨培訓 │ 116,790│ 73,743│ 43,047│ │ │ │ │ 3606301101 │ │ │ │ │ │ │ 1│保障業務處理 │ 9,587│ 5,580│ 4,007│1.本年度預算數 9,587千元,包括人事費 1,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,287千元,旅運費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員保障政策、法規之研擬、規劃與解釋 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,000千元,較上年度淨增 2,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列有關保障制度議案之研討等出席費 150 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工作人員加班值班費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列會議用印刷及文具、郵電等業務費 250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託學術單位研究各國保障制度經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列國外旅費及台澎金馬地區旅費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保障制度之宣導經費 1,610千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 660千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列撰擬宣導資料等事宜,工作人員加班值 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各種宣導資料所需之印刷及文具、郵電 │ │ │ │ │ │ │ │ 等業務費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託機關代洽平面媒體、電子媒體宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員保障案件之擬議與審理經費 2,007千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 423千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列審理保障案件邀請專家、學者諮詢之出 │ │ │ │ │ │ │ │ 席費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列工作人員就保障案件至各機關查證證據 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料及相關事宜差旅費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列撰擬保障案件決定書稿及審理會議所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷及文具等業務費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公務人員保障業務協調聯繫經費 700千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列工作人員加班值班費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增公務人員保障案例公報及專輯編印經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,270千元。 │ │ │ │ 3606301102 │ │ │ │ │ │ │ 2│訓練與進修業務│ 107,203│ 68,163│ 39,040│1.本年度預算數 107,203千元,包括人事費24,329 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 千元,業務費76,127千元,旅運費 6,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員訓練政策、法規之研擬、規劃與解釋 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,614千元,較上年度淨增 2,404千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列邀請專家學者舉行研討會出席費 200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列赴國外考察訓練業務旅費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列成立訓練機構協調會報,定期召開協調 │ │ │ │ │ │ │ │ 會議,所需印刷及文具、郵電及消耗等業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 964千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託其他機關或團體辦理訓練機構評鑑 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託專家學者編譯各國公務人員訓練制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度及法規等費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高普考錄取人員、行政中立及其他訓練之規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 、執行或委託經費34,830千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務人員考試錄取人員基礎訓練費25,620千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)進修政策、法規之研擬、規劃、解釋與進修事 │ │ │ │ │ │ │ │ 項之協調聯繫經費 2,660千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 390千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列舉行進修業務研討會及協調連繫會議等 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列赴國外考察訓練業務旅費及運雜費 290 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事人員訓練進修事項之規劃、執行及委託經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,599千元,較上年度增列辦理人事人員進 │ │ │ │ │ │ │ │ 修業務 366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增辦理公務人員晉升薦任官等訓練經費61,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 3606309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 8,771│ 9,920│ -1,149│ │ │ │ │ 3606309019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 8,771│ 9,920│ -1,149│1.本科目上年度預算數 2,000千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 7,920千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置保障暨培訓業務用電腦設備經費 2,642千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置保障暨培訓業務所需會議桌椅、音響系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 、辦公傢俱、圖書設備、雜項設備等經費 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)職務宿舍三戶設備及裝修費 2,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置保障暨培訓業務用電腦設備及行政業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務用雜項設備等預算業已編竣,所列 9,920千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3606309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |