87C40630.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0006300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │公務人員保障暨│       213,892│       148,698│        65,194│公務人員保障暨培訓委員會本年度預算數 213,892
  │  │  │  │培訓委員會    │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 148,698千元,增加65
  │  │  │  │              │              │              │              │,194千元。
  │  │  │  │  3606300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        87,531│        64,235│        23,296│
  │  │  │  │  3606300101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        87,531│        64,235│        23,296│1.本科目上年度預算數60,505千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊管理」科目經費 3,730千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數87,531千元,包括人事費66,046千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,587千元,維護費 1,034千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,046千元,較上年度增加20,847
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職員 5人及技工(司機) 9人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       6,984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工加班值班費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,285千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,979千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列租用辦公廳舍裝修費 865千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列員工上下班車票費 751千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列增加職員 5人之統籌業務費63千元,辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公器具養護費 5千元及員工上下班車票費86
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友16人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列印製本會行事紀要、年度施政成果等印
  │  │  │  │              │              │              │              │      刷費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦公大樓水電、清潔管理費 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦公大樓租金 1,701千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列公務車輛稅捐及保險 1,173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合油價調整增列油料費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列首長特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 核實增列其他業務費等 326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 依車輛使用年期增列車輛養護費78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理工作維持費 1,800千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 930千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列系統軟體、套裝軟體等業務費 1,930千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列網際網路導線通訊費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列伺服器、網路及個人電腦等維護費 800
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應用軟體開發維護與資料登錄經費 1,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 400千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少開發應用系統業務費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列開發保障及培訓相關應用系統 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3606301100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保障暨培訓    │       116,790│        73,743│        43,047│
  │  │  │  │  3606301101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保障業務處理  │         9,587│         5,580│         4,007│1.本年度預算數 9,587千元,包括人事費 1,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,287千元,旅運費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公務人員保障政策、法規之研擬、規劃與解釋
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,000千元,較上年度淨增 2,400千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列有關保障制度議案之研討等出席費 150
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列工作人員加班值班費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列會議用印刷及文具、郵電等業務費 250
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託學術單位研究各國保障制度經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列國外旅費及台澎金馬地區旅費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員保障制度之宣導經費 1,610千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 660千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列撰擬宣導資料等事宜,工作人員加班值
  │  │  │  │              │              │              │              │      班費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列各種宣導資料所需之印刷及文具、郵電
  │  │  │  │              │              │              │              │      等業務費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託機關代洽平面媒體、電子媒體宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公務人員保障案件之擬議與審理經費 2,007千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 423千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列審理保障案件邀請專家、學者諮詢之出
  │  │  │  │              │              │              │              │      席費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列工作人員就保障案件至各機關查證證據
  │  │  │  │              │              │              │              │      資料及相關事宜差旅費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列撰擬保障案件決定書稿及審理會議所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      印刷及文具等業務費77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公務人員保障業務協調聯繫經費 700千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列工作人員加班值班費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增公務人員保障案例公報及專輯編印經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,270千元。
  │  │  │  │  3606301102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│訓練與進修業務│       107,203│        68,163│        39,040│1.本年度預算數 107,203千元,包括人事費24,329
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  千元,業務費76,127千元,旅運費 6,747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公務人員訓練政策、法規之研擬、規劃與解釋
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,614千元,較上年度淨增 2,404千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列邀請專家學者舉行研討會出席費 200千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列赴國外考察訓練業務旅費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列成立訓練機構協調會報,定期召開協調
  │  │  │  │              │              │              │              │      會議,所需印刷及文具、郵電及消耗等業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 964千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託其他機關或團體辦理訓練機構評鑑
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託專家學者編譯各國公務人員訓練制
  │  │  │  │              │              │              │              │      度及法規等費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高普考錄取人員、行政中立及其他訓練之規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    、執行或委託經費34,830千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    公務人員考試錄取人員基礎訓練費25,620千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)進修政策、法規之研擬、規劃、解釋與進修事
  │  │  │  │              │              │              │              │    項之協調聯繫經費 2,660千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     390千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列舉行進修業務研討會及協調連繫會議等
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列赴國外考察訓練業務旅費及運雜費 290
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)人事人員訓練進修事項之規劃、執行及委託經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,599千元,較上年度增列辦理人事人員進
  │  │  │  │              │              │              │              │    修業務 366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增辦理公務人員晉升薦任官等訓練經費61,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │  3606309000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         8,771│         9,920│        -1,149│
  │  │  │  │  3606309019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         8,771│         9,920│        -1,149│1.本科目上年度預算數 2,000千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊設備」科目經費 7,920千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置保障暨培訓業務用電腦設備經費 2,642千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置保障暨培訓業務所需會議桌椅、音響系統
  │  │  │  │              │              │              │              │    、辦公傢俱、圖書設備、雜項設備等經費 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職務宿舍三戶設備及裝修費 2,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置保障暨培訓業務用電腦設備及行政業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務用雜項設備等預算業已編竣,所列 9,920千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3606309800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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