87C40760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007600000 │ │ │ │ │ 4│ │ │審計部台北市審│ 56,719│ 54,312│ 2,407│審計部台北市審計處本年度預算數56,719千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數54,312千元,增加 2,407千元。 │ │ │ │ 3707600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 23,587│ 22,462│ 1,125│ │ │ │ │ 3707600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 23,587│ 22,462│ 1,125│1.本科目上年度預算數20,498千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「資訊管理」科目移入資訊管理經費 1,404 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及「公營事業及基金審計」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 560千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,587千元,包括人事費17,520千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,643千元,維護費 1,208千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,862千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,049千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 9千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列文具、郵電及消耗等 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費41千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友11人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊系統之日常運轉經費 676千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 102千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費17千元。 │ │ │ │ 3707601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 32,173│ 30,930│ 1,243│ │ │ │ │ 3707601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 14,388│ 13,805│ 583│1.本年度預算數14,388千元,包括人事費13,827千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 180千元,旅運費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,827千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 561千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列業務費10千元。 │ │ │ │ 3707601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 2,989│ 2,891│ 98│1.本年度預算數 2,989千元,包括人事費 2,861千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費40千元,旅運費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,861千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 128千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列業務費 2千元。 │ │ │ │ 3707601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 4,146│ 3,954│ 192│1.本科目上年度預算數 4,514千元,配合科目調整 │ │ │ │審計 │ │ │ │ ,移出人事費 560千元,列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,146千元,包括人事費 3,844千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 100千元,旅運費 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,844千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作經費 302千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務費 5千元。 │ │ │ │ 3707601023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 8,150│ 7,780│ 370│1.本年度預算數 8,150千元,包括人事費 7,532千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 206千元,旅運費 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,532千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 618千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費11千元。 │ │ │ │ 3707601024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,210│ 1,171│ 39│1.本年度預算數 1,210千元,包括人事費 1,188千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13千元,旅運費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,188千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費22千元,較上年度核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1千元。 │ │ │ │ 3707601025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 50│ 50│ 0│本年度預算數50千元,與上年度相同。 │ │ │ │ 3707601026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 1,240│ 1,279│ -39│1.本年度預算數 1,240千元,包括人事費 420千元 │ │ │ │告 │ │ │ │ ,業務費 734千元,旅運費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 420千元,與上年度相同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製經費 820千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費39千元。 │ │ │ │ 3707609000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 823│ 784│ 39│ │ │ │ │ 3707609011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 603│ 664│ -61│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰渙公務轎車一輛,購置費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度首長座車及公務機車等預算業以編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 664千元如數減列。 │ │ │ │ 3707609019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 220│ 120│ 100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置審計業務用電腦設備經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置業務用雜項設備經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置一般辦公事務設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 120千元如數減列。 │ │ │ │ 3707609800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 136│ 136│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |