87C40760.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0007600000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │審計部台北市審│        56,719│        54,312│         2,407│審計部台北市審計處本年度預算數56,719千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數54,312千元,增加 2,407千元。
  │  │  │  │  3707600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,587│        22,462│         1,125│
  │  │  │  │  3707600101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        23,587│        22,462│         1,125│1.本科目上年度預算數20,498千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「資訊管理」科目移入資訊管理經費 1,404
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及「公營事業及基金審計」科目移入人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   560千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,587千元,包括人事費17,520千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,643千元,維護費 1,208千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,862千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,049千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 9千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具、郵電及消耗等 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費41千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友11人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊系統之日常運轉經費 676千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 102千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費17千元。
  │  │  │  │  3707601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        32,173│        30,930│         1,243│
  │  │  │  │  3707601020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        14,388│        13,805│           583│1.本年度預算數14,388千元,包括人事費13,827千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 180千元,旅運費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,827千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 561千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費10千元。
  │  │  │  │  3707601021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         2,989│         2,891│            98│1.本年度預算數 2,989千元,包括人事費 2,861千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費40千元,旅運費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,861千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 128千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費 2千元。
  │  │  │  │  3707601022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         4,146│         3,954│           192│1.本科目上年度預算數 4,514千元,配合科目調整
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  ,移出人事費 560千元,列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,146千元,包括人事費 3,844千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 100千元,旅運費 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,844千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作經費 302千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 5千元。
  │  │  │  │  3707601023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         8,150│         7,780│           370│1.本年度預算數 8,150千元,包括人事費 7,532千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 206千元,旅運費 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,532千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 618千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費11千元。
  │  │  │  │  3707601024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,210│         1,171│            39│1.本年度預算數 1,210千元,包括人事費 1,188千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13千元,旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,188千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費22千元,較上年度核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 1千元。
  │  │  │  │  3707601025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            50│            50│             0│本年度預算數50千元,與上年度相同。
  │  │  │  │  3707601026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         1,240│         1,279│           -39│1.本年度預算數 1,240千元,包括人事費 420千元
  │  │  │  │告            │              │              │              │  ,業務費 734千元,旅運費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 420千元,與上年度相同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製經費 820千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費39千元。
  │  │  │  │  3707609000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           823│           784│            39│
  │  │  │  │  3707609011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           603│           664│           -61│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰渙公務轎車一輛,購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度首長座車及公務機車等預算業以編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 664千元如數減列。
  │  │  │  │  3707609019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           220│           120│           100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置審計業務用電腦設備經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置業務用雜項設備經費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置一般辦公事務設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 120千元如數減列。
  │  │  │  │  3707609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           136│           136│             0│仍照上年度預算數編列。
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