87C40790.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0007900000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │審計部福建省審│        37,156│        29,199│         7,957│審計部福建省審計處本年度預算數37,156千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數29,199千元,增加 7,957千元。
  │  │  │  │  3707900100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        17,758│        13,576│         4,182│
  │  │  │  │  3707900101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        17,758│        13,576│         4,182│1.本科目上年度預算數13,265千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整將「資訊管理」科目經費 311千元,一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,758千元,包括人事費13,414千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,079千元,維護費 564千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 701千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,414千元,較上年度增加 2,378
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合遷駐金門辦公增列地域加給 2,066千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,049千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,820千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費41千元及維護費 3千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友 5人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列油料費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合遷駐金門辦公租用辦公房屋增列租金 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,440千元,搬運費 382千元,合共 1,822千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊系統工作維持費 295千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 7千元及維護費 9千元,合共16千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3707901000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        17,402│        15,320│         2,082│
  │  │  │  │  3707901020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │         4,901│         4,255│           646│1.本年度預算數 4,901千元,包括人事費 4,444千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 245千元,旅運費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,444千元,較上年度增加 651千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合遷駐金門辦公增列地域加給 551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 457千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費 5千元。
  │  │  │  │  3707901021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         3,451│         3,128│           323│1.本年度預算數 3,451千元,包括人事費 3,156千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 195千元,旅運費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,156千元,較上年度增加 323千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合遷駐金門辦公增列地域加給 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 295千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707901022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營及公有事業│         4,628│         3,977│           651│1.本年度預算數 4,628千元,包括人事費 4,375千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費 120千元,旅運費 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,375千元,較上年度增加 651千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合遷駐金門辦公增列地域加給 551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營及公有事業審計工作經費 253千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3707901023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         3,713│         3,239│           474│1.本年度預算數 3,713千元,包括人事費 3,505千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費68千元,旅運費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,505千元,較上年度增加 478千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合遷駐金門辦公增列地域加給 413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 208千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 4千元。
  │  │  │  │  3707901024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │            38│            38│             0│1.本年度預算數38千元,包括人事費16千元,業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 8千元,旅運費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費22千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707901025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            13│            13│             0│本年度預算數13千元,均屬旅運費與上年度同。
  │  │  │  │  3707901026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│           658│           670│           -12│1.本年度預算數 658千元,包括人事費 400千元,
  │  │  │  │告            │              │              │              │  業務費 225千元,旅運費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 400千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核及報告工作經費 258千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費12千元。
  │  │  │  │  3707909000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,886│           193│         1,693│
  │  │  │  │  3707909011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           603│             -│           603│汰換首長座車一輛購置費 603千元。
  │  │  │  │  3707909019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,283│           193│         1,090│1.本科目上年度預算數28千元,另配合科目調整將
  │  │  │  │              │              │              │              │  「資訊設備」科目經費 165千元一併移由本科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換及購置審計業務用電腦設備經費 447千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置搬遷金門辦公用公文櫃 686千元及裝設自
  │  │  │  │              │              │              │              │    動電話經費 150千元,合共 836千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置審計業務用電腦設備及行政業務用
  │  │  │  │              │              │              │              │    雜項設備等預算業已編竣,所列 193千元,如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  3707909800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           110│           110│             0│仍照上年度預算數編列。
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