87C40790.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007900000 │ │ │ │ │ 6│ │ │審計部福建省審│ 37,156│ 29,199│ 7,957│審計部福建省審計處本年度預算數37,156千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數29,199千元,增加 7,957千元。 │ │ │ │ 3707900100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 17,758│ 13,576│ 4,182│ │ │ │ │ 3707900101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 17,758│ 13,576│ 4,182│1.本科目上年度預算數13,265千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整將「資訊管理」科目經費 311千元,一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,758千元,包括人事費13,414千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,079千元,維護費 564千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 701千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,414千元,較上年度增加 2,378 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合遷駐金門辦公增列地域加給 2,066千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,049千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,820千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費41千元及維護費 3千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友 5人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合遷駐金門辦公租用辦公房屋增列租金 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,440千元,搬運費 382千元,合共 1,822千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊系統工作維持費 295千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 7千元及維護費 9千元,合共16千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3707901000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 17,402│ 15,320│ 2,082│ │ │ │ │ 3707901020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 4,901│ 4,255│ 646│1.本年度預算數 4,901千元,包括人事費 4,444千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 245千元,旅運費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,444千元,較上年度增加 651千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合遷駐金門辦公增列地域加給 551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 457千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列業務費 5千元。 │ │ │ │ 3707901021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 3,451│ 3,128│ 323│1.本年度預算數 3,451千元,包括人事費 3,156千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 195千元,旅運費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,156千元,較上年度增加 323千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合遷駐金門辦公增列地域加給 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 295千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707901022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營及公有事業│ 4,628│ 3,977│ 651│1.本年度預算數 4,628千元,包括人事費 4,375千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費 120千元,旅運費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,375千元,較上年度增加 651千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合遷駐金門辦公增列地域加給 551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營及公有事業審計工作經費 253千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3707901023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 3,713│ 3,239│ 474│1.本年度預算數 3,713千元,包括人事費 3,505千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費68千元,旅運費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,505千元,較上年度增加 478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合遷駐金門辦公增列地域加給 413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 208千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 4千元。 │ │ │ │ 3707901024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 38│ 38│ 0│1.本年度預算數38千元,包括人事費16千元,業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8千元,旅運費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費22千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707901025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 13│ 13│ 0│本年度預算數13千元,均屬旅運費與上年度同。 │ │ │ │ 3707901026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 658│ 670│ -12│1.本年度預算數 658千元,包括人事費 400千元, │ │ │ │告 │ │ │ │ 業務費 225千元,旅運費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 400千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核及報告工作經費 258千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費12千元。 │ │ │ │ 3707909000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,886│ 193│ 1,693│ │ │ │ │ 3707909011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 603│ -│ 603│汰換首長座車一輛購置費 603千元。 │ │ │ │ 3707909019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,283│ 193│ 1,090│1.本科目上年度預算數28千元,另配合科目調整將 │ │ │ │ │ │ │ │ 「資訊設備」科目經費 165千元一併移由本科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換及購置審計業務用電腦設備經費 447千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置搬遷金門辦公用公文櫃 686千元及裝設自 │ │ │ │ │ │ │ │ 動電話經費 150千元,合共 836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置審計業務用電腦設備及行政業務用 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜項設備等預算業已編竣,所列 193千元,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3707909800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 110│ 110│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |