87C40822.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008220000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │警政署入出境管│       998,298│       903,476│        94,822│警政署入出境管理局本年度預算數 998,298千元,
  │  │  │  │理局          │              │              │              │較上年度法定預算數 903,476千元,增加94,822千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3808220100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        89,269│        73,232│        16,037│
  │  │  │  │  3808220101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        89,269│        73,232│        16,037│1.本年度預算數89,269千元,包括人事費67,957千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,995千元,維護費 4,317千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費67,375千元,較上年度增加15,604
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數14,183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,894千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 433千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期減列車輛養護費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友70人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列首長特別費24千元。
  │  │  │  │  3808221100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │入出境管理業務│       903,673│       808,720│        94,953│1.本年度預算數 903,673千元,包括人事費 365,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  48千元,業務費 256,112千元,維護費68,703千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 5,874千元,設備及投資 207,336千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 365,648千元,較上年度增加28,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數21,666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貫徹執行入出境管理政策經費48,276千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增11,467千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依通案規定減列國外旅費 1,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦公廳舍水電等經費 790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦公室租金11,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列油料費58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外服務工作經費 111,499千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 476千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列出國考察經費 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立整體性國境管理資訊經費 285,637千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增58,143千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦設備分期付款經費47,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列資訊專線線路租金、函證、電腦與其週
  │  │  │  │              │              │              │              │      邊設備維護費及驗收海外資訊系統等經費28
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增整體境管資訊電腦設備汰舊換新計畫,
  │  │  │  │              │              │              │              │      總經費 462,450千元,分年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │      列第一年經費77,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行大陸地區人民非法入境監管遣返作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    92,613千元,較上年度減列業務費 2,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3808229000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,356│        19,524│       -16,168│
  │  │  │  │  3808229002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│         4,250│        -4,250│上年度馬祖處理中心圍籬阻絕整建工程預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 4,250千元如數減列。
  │  │  │  │  3808229011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,293│           585│         1,708│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 3輛及 8人座小型客貨車 1輛經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車 1輛預算業已編竣,所列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  85千元如數減列。
  │  │  │  │  3808229019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,063│        14,689│       -13,626│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換影印機、冷氣機、冰箱、錄放影機、公文櫃
  │  │  │  │              │              │              │              │  及辦公桌椅等經費 1,063千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換影印機、電視機、碎紙機及購置遣返
  │  │  │  │              │              │              │              │  接駁之安全浮動平台設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,689千元如數減列。
  │  │  │  │  3808229800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         2,000│         2,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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