87C41402.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0014020000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國防部所屬 │ 274,693,483│ 268,506,104│ 6,187,379│1.國防部所屬本年度預算數 274,693,483千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度法定預算數 268,736,401千元,增加 5,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 57,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 268,736,401千元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合「中央廣播電台」改制,隸屬新聞局,由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍事行政」科目移出 6,666千元、「政戰業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移出40,407千元、「一般補給修護業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移出82,711千元、「軍眷及勞眷疾病保險補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移出 1,154千元、「一般軍事人員」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出96,268千元、「保險」科目移出 1,704千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「軍眷維持」科目移出 1,231千元、「作戰訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練」移出 156千元,列入新聞局「對財團法人中 │ │ │ │ │ │ │ │ 央廣播電台及未成立前之捐助」科目項下外,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如表列上年度預算數。其中非極機密部分本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數計編列 187,306,876千元,另極機密部 │ │ │ │ │ │ │ │ 分計編列87,386,607千元,其內容詳保密冊。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目上年度法定預算數 172,779,283千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合移出「中央廣播電台」 230,141千元及科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整移入 3,768,302千元,淨計如表列上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數,其科目調整情形如次: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)原極機密之「政治作戰」科目移出 152,796千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入非機密之「政戰業務」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原極機密之「情報業務」科目移出42,003千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入本年度新設非機密之「一般情報業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原極機密之「作戰訓練」科目移出 346,460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入非機密之「教育訓練業務」科目,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出 152,860千元,列入非機密之「通信業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)原極機密之「動員業務」科目移出28,224千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入非機密之「教育訓練業務」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)原極機密之「軍事補給修護」科目移出 2,701 │ │ │ │ │ │ │ │ ,168千元,列入非機密之「一般補給修護業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)原極機密之「武器裝備」科目移出78,917千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入非機密之「一般裝備」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)原極機密之「特業軍事人員」移出 265,874千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入非機密之「一般軍事人員」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)原「醫療器械設備」科目 631,316千元、「一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般資訊設備」科目33,569千元移出,簡併列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「其他設備」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)「營建工程」科目係由原「房屋建築」科目改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設,由「軍事教育工程及設備」科目移入 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,763千元,「訓練設施工程及設備」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 318,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 配合「軍眷生活補助費併銷案」,由「軍眷 │ │ │ │ │ │ │ │ 維持」科目移出98,400千元,列入「俸給」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目94,790千元及「退休撫卹」科目 3,610 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4814020100 │ │ │ │ │ │ 1│ │軍事行政 │ 3,030,445│ 3,013,591│ 16,854│1.本年度預算數 3,030,445千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 922,223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 1,182,347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 342,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 343,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 123,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 117,131千元。 │ │ │ │ 4814020101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 3,030,445│ 3,013,591│ 16,854│1.本科目上年度預算 2,653,773千元,另配合「中 │ │ │ │ │ │ │ │ 央廣播電臺」改制移出 6,666千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 366,484千元,一 │ │ │ │ │ │ │ │ 併移由本移目編列,移出移入數互抵後,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,030,445千元,包括人事費63,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元、業務費 2,403,773千元、維護費 312,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元、旅運費 131,819千元、補助及捐助 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元、獎助及損失 106,580千元、軍事裝備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施10,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理法制作業業務經費 1,251千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理計畫管理業務經費31,578千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 1,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理研考作業業務經費 5,712千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理外事作業業務經費38,090千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 2,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理主計作業業務經費29,521千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 701千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理財務勤務業務經費26,899千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 1,686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理行政事務業務經費 2,019,618千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理其他作業業務經費 167,166千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列作業經費 586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理國會聯絡作業業務經費 5,110千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 辦理人事行政業務經費 263,945千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列國軍官兵、聘雇人員身分證換發作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業等經費 3,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 辦理軍法作業業務經費27,304千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列國軍法醫中心作業等經費 333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 辦理史政作業業務經費28,940千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列基層單位隊史館經費 3,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 辦理資訊管理業務經費 385,311千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列各級單位資訊處理與業務自動化經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18,827千元。 │ │ │ │ 4814021000 │ │ │ │ │ │ 2│ │政戰業務 │ 4,290,000│ 4,452,427│ -162,427│1.本年度預算數 4,290,000千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 2,752,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 405,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部87,546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 221,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 377,232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 445,712千元。 │ │ │ │ 4814021001 │ │ │ │ │ │ │ 1│政戰工作 │ 979,068│ 1,006,565│ -27,497│1.本科目上年度預算 894,176千元,另配合「中央 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣播電臺」改制移出40,407千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由極機密之「政治作戰」科目經費 152,796千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,一併移由本科目編列,移出移入數互抵後, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 979,068千元,包括人事費65,044 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 702,801千元、維護費32,927千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費48,668千元、補助及捐助 206千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及損失88,622千元、軍事裝備及設施40,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理幹部管理業務經費 9,898千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍事新聞業務經費 9,310千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理愛國教育業務經費 102,680千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列作業經費 2,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理文康活動業務經費 455,366千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列作業經費18,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理監察業務經費29,103千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 1,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理官兵與民眾服務業務經費 124,677千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列作業經費 949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理各級政戰單位工作業務經費 122,955千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列作業經費 3,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理政戰綜合作業業務經費 109,213千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費 3,176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理政戰器材購置維護業務經費15,866千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列基層單位視聽器材維修等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,515千元。 │ │ │ │ 4814021002 │ │ │ │ │ │ │ 2│後備軍人服務 │ 379,610│ 330,977│ 48,633│1.本年度預算數 379,610千元,包括人事費 609千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 297,135千元、維護費 129千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費13,483千元、獎助及損失68,064千元、軍事 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝備及設施 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理後備軍人服務業務經費 379,610千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列後備軍人服務作業等經費48,633 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4814021003 │ │ │ │ │ │ │ 3│官兵福利 │ 4,555│ 4,728│ -173│1.本年度預算數 4,555千元,包括人事費52千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 3,246千元、維護費91千元、旅運費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元、獎助及損失24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理福利業務管理業務經費 4,555千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列作業經費 173千元。 │ │ │ │ 4814021004 │ │ │ │ │ │ │ 4│軍眷工作 │ 2,926,767│ 3,110,157│ -183,390│1.本年度預算數 2,926,767千元,包括人事費13,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元、業務費 305,979千元、維護費43,513千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費 4,172千元、補助及捐助 2,313,504 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、獎助及損失 244,880千元、軍事裝備及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍眷救助業務經費 198,274千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列作業經費 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理眷舍修繕業務經費41,883千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理輔助眷村重建原眷戶購宅業務經費 2,179 │ │ │ │ │ │ │ │ ,924千元,較上年度減列購宅額度 461,151千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理軍眷管理與服務業務經費 506,686千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列各眷戶租金及拆遷補償經費 336 │ │ │ │ │ │ │ │ ,814千元。 │ │ │ │ 4814021100 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般情報業務 │ 37,768│ 42,003│ -4,235│1.本年度預算數37,768千元,各單位編列情形如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位14,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 7,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 4,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 1,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 8,685千元。 │ │ │ │ 4814021101 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般情報工作 │ 26,877│ 30,591│ -3,714│1.本科目係本年度新增,上年度預算配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 由極機密之「情報工作」科目移入30,591千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,877千元,包括人事費 2,658千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費15,526千元、維護費 2,138千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,337千元、獎助及損失 3,126千元、軍事 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝備及設施92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理情報綜合作業業務經費20,556千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 4,561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理一般情報訓練業務經費 6,321千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列各單位情報幹部講習作業等經費 847 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4814021102 │ │ │ │ │ │ │ 2│測量供圖 │ 10,891│ 11,412│ -521│1.本科目係本年度新增,上年度預算配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 由極機密之「測量製圖」科目移入11,412千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,891千元,包括人事費 562千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、業務費 3,927千元、維護費 880千元、旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,508千元、獎助及損失 248千元、軍事裝備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施 1,766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理測量業務經費 7,727千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理製圖供應業務經費 920千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列作業經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理測量製圖器材維護業務經費 2,244千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 4814021200 │ │ │ │ │ │ 4│ │教育訓練業務 │ 2,893,916│ 2,599,758│ 294,158│1.本年度預算數 2,893,916千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 1,155,519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 1,104,423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 354,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 234,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部12,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部33,213千元。 │ │ │ │ 4814021201 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般訓練 │ 645,196│ 431,241│ 213,955│1.本科目上年度法定預算數 221,782千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由極機密之「部隊訓練」科目移入 209 │ │ │ │ │ │ │ │ ,459千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 645,196千元,包括人事費16,769 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 222,371千元、維護費 309,441千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費42,771千元、獎助及損失24,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、軍事裝備及設施29,244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理遠航訓練業務經費33,722千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理校閱業務經費 9,334千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般訓練業務經費 140,253千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列基層部隊訓練經費31,986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理軍士官團教育作業經費57,460千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列基層部隊軍士官團教育訓練經費 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理訓練設施及器材業務經費 319,120千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列基層部隊訓練設施及器材購置經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 174,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理訓練綜合勤務業務經費85,307千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列基層部隊訓練綜合勤務業務經費 7,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ 4814021202 │ │ │ │ │ │ │ 2│大專集訓 │ 660,572│ 617,511│ 43,061│1.本年度預算數 660,572千元,包括人事費 497,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元、業務費22,268千元、維護費12,463千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 9,798千元、獎助及損失 860千元、軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 事裝備及設施 117,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理大專集訓業務經費 660,572千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列大專集訓各項業務調整經費43,061千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4814021203 │ │ │ │ │ │ │ 3│軍事教育 │ 1,321,392│ 1,337,625│ -16,233│1.本年度預算數 1,321,392千元,包括人事費 241 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元、業務費 352,015千元、維護費82,248 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、旅運費 121,869千元、獎助及損失 488,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元、軍事裝備及設施35,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理學校教育業務經費 413,786千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列作業經費 9,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理講學授課鐘點費業務經費 185,527千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列作業經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理受訓人員入學及分發業務經費24,454千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列作業經費 446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理幹部進修業務經費 525,776千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列作業經費 246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理國軍準則編印業務經費28,178千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理學術研究業務經費63,314千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 3,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理外籍官兵來華留學業務經費 4,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理招生業務經費76,357千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 飛行軍官招考作業等經費 115千元。 │ │ │ │ 4814021205 │ │ │ │ │ │ │ 4│軍事書籍編印 │ 47,227│ 48,156│ -929│1.本年度預算數47,227千元,包括人事費17,016千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費27,579千元、維護費 359千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 471千元、獎助及損失 1,034千元、軍事裝備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設施 768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理軍事書籍編印業務經費47,227千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列作業經費 929千元。 │ │ │ │ 4814021206 │ │ │ │ │ │ │ 5│軍事綜合作業 │ 219,529│ 165,225│ 54,304│1.本科目係本年度新增,上年度預算配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 由極機密之「作戰工作」科目移入 137,001千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「動員整備」科目移入28,224千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 219,529千元,包括人事費 116,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元、業務費50,027千元、維護費 5,864千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費25,281千元、獎助及損失15,946千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍事裝備及設施 6,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理憲兵勤務業務經費14,335千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理作戰綜合勤務業務經費90,283千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費19,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理動員戰備演訓業務經費17,293千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理物力動員業務經費 9,697千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理山海防作業業務經費87,921千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列海巡部隊夜點費等經費75,854千元。 │ │ │ │ 4814021300 │ │ │ │ │ │ 5│ │通信業務 │ 412,694│ 351,956│ 60,738│1.本年度預算數 412,694千元,各單位編列情形如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 210,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部38,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部94,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部62,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 6,806千元。 │ │ │ │ 4814021301 │ │ │ │ │ │ │ 1│通信管理 │ 412,694│ 351,956│ 60,738│1.本科目上年度法定預算數 199,096千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由原極機密之「通信電子」科目移入 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,860千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 412,694千元,包括人事費87,805 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 175,245千元、維護費92,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費23,176千元、獎助及損失 2,465千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍事裝備及設施31,483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理通信綜合支援業務經費87,787千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍事電信電路管理業務經費54,938千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列整體通信系統維護等經費 4,498 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理通信電路設施維護業務經費 111,964千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列外島光纖海纜系統維護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理通信勤務業務經費 158,005千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列電信數位化系統商維經費 5,145千元。 │ │ │ │ 4814021400 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般補給修護業│ 28,916,199│ 26,178,124│ 2,738,075│1.本年度預算數28,916,199千元,各單位編列情形 │ │ │ │務 │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 2,006,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 8,329,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 9,475,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 8,655,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 251,061千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 198,201千元。 │ │ │ │ 4814021401 │ │ │ │ │ │ │ 1│裝備之零附件購│ 11,793,316│ 11,324,962│ 468,354│1.本年度預算數11,793,316千元,包括人事費 4,2 │ │ │ │製 │ │ │ │ 66千元、業務費12,397千元、維護費 8,830千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 842千元、獎助及損失 120千元、軍事 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝備及設施11,766,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理裝備零附件製造業務經費 194,710千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列零附件製造經費62,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理裝備零附件採購業務經費11,598,606千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列零附件採購經費 531,244千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4814021402 │ │ │ │ │ │ │ 2│一般補給品購製│ 4,081,107│ 3,250,414│ 830,693│1.本年度預算數 4,081,107千元,包括人事費 9,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元、業務費 3,405,613千元、維護費11,866 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、旅運費35,988千元、軍事裝備及設施 618 │ │ │ │ │ │ │ │ ,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理一般補給品購製業務經費 743,055千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列購製一般補給品經費13,380千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理油料採購業務經費 3,338,052千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列油料採購經費 817,313千元。 │ │ │ │ 4814021403 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸 │ 961,936│ 908,914│ 53,022│1.本年度預算數 961,936千元,包括人事費12,325 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 336,590千元、維護費19,539千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 581,038千元、獎助及損失10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、軍事裝備及設施 2,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理運輸作業業務經費 961,936千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列鐵、公路運輸作業等經費53,022千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4814021404 │ │ │ │ │ │ │ 4│庫儲補給 │ 182,148│ 132,616│ 49,532│1.本年度預算數 182,148千元,包括人事費 8,328 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費42,272千元、維護費63,724千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,421千元、獎助及損失 4,846千元、軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 事裝備及設施61,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理庫儲補給與管理作業經費 182,148千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列庫儲設施機具更新與維護等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費49,532千元。 │ │ │ │ 4814021405 │ │ │ │ │ │ │ 5│一般裝備基地修│ 4,515,588│ 3,727,280│ 788,308│1.本科目上年度法定預算數 1,026,112千元,配合 │ │ │ │護 │ │ │ │ 科目調整,由原極機密之「武器裝備基地修護」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入 2,701,168千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,515,588千元,包括人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,265千元、業務費 609,107千元、維護費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 48,470千元、旅運費 2,600千元、獎助及損失 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 63,282千元、軍事裝備及設施39,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理空用地面裝備保修業務經費 9,330千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列作業經費18,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理艦艇修護業務經費 2,100,295千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列修護經費12,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理履車基地修護業務經費 2,720千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理一般裝備基地修護業務經費 1,019,631千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列二代戰機維修等經費 544,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理油料設備保修業務經費 235,540千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列油池清洗維護等經費 4,421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理輪車基地修護業務經費 281,273千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列各型車輛維護等經費 1,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理飛機保修業務經費 577,607千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列AO型機委商維修費等經費 183,206千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理飛彈光電裝備器材保修業務經費 289,192 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列各式飛彈保修及維護經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 97,956千元。 │ │ │ │ 4814021406 │ │ │ │ │ │ │ 6│一般保修工作 │ 570,370│ 582,662│ -12,292│1.本年度預算數 570,370千元,包括人事費11,841 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費32,412千元、維護費 137,370千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 172千元、獎助及損失 363,479千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍事裝備及設施25,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理野戰保修及單位保養業務經費 570,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,較上年度減列維護經費12,292千元。 │ │ │ │ 4814021407 │ │ │ │ │ │ │ 7│設施維護 │ 3,967,038│ 3,575,900│ 391,138│1.本科目上年度法定預算數為 3,658,611千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合「中央廣播電臺」改制移出82,711千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,967,038千元,包括人事費 149 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 2,450,806千元、維護費 1,488,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元、旅運費 1,891千元、獎助及損失 6,249 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、軍事裝備及設施19,569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理林化營區維護業務經費 3,300千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理房屋及設施修繕維護業務經費 1,558,958 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列營舍修繕費等經費 322,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理營產管理業務經費74,590千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列各單位營產管理作業經費 2,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理水電供應業務經費 2,330,190千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列各單位水電費用66,517千元。 │ │ │ │ 4814021408 │ │ │ │ │ │ │ 8│後勤綜合勤務 │ 815,741│ 758,897│ 56,844│1.本年度預算數 815,741千元,包括人事費50,635 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 322,761千元、維護費21,219千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 366,491千元、獎助及損失36,499千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、軍事裝備及設施18,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍犬飼養業務經費23,254千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理後勤綜合勤務業務經費 450,687千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列作業經費37,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理採購作業業務經費88,989千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列採購作業費 2,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理外購軍品運雜業務經費 252,811千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列運雜經費21,965千元。 │ │ │ │ 4814021409 │ │ │ │ │ │ │ 9│服裝 │ 2,028,955│ 1,916,479│ 112,476│1.本年度預算數 2,028,955千元,包括人事費47,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元、業務費 244,129千元、維護費 4,244千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費 1,191千元、軍事裝備及設施 1,731 │ │ │ │ │ │ │ │ ,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理服裝購製與維護經費 2,028,955千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列各單位服裝採購與購製經費 112 │ │ │ │ │ │ │ │ ,476千元。 │ │ │ │ 4814021500 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般裝備 │ 3,005,689│ 2,611,381│ 394,308│1.本年度預算數 3,005,689千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 380,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 1,652,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 567,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 382,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部18,673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 4,472千元。 │ │ │ │ 4814021501 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般戰備支援裝│ 2,903,259│ 2,504,597│ 398,662│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由原極機密 │ │ │ │備購製 │ │ │ │ 之「戰備支援裝備整備」科目移入78,917千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,903,259千元,包括人事費24,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元、業務費 161,966千元、維護費 6,303千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費 451,761千元、獎助及損失費 2,359 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、軍事裝備及設施 2,256,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)經理裝備購製經費 188,044千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種輸具經費 222,438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)發電機經費 201,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)一般戰備支援裝備購製經費 826,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)政戰裝備經費 167,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)化學兵裝備經費 298,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)工兵裝備經費 275,302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)氣象裝備編列氣象裝備整備經費99,636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)武器裝備部分之採購作業經費93,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 武器裝備部分之外購軍品運雜費 413,776千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 戰力提昇屬武器裝備部分之採購作業經費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 外購軍品運雜費 116,560千元。 │ │ │ │ 4814021502 │ │ │ │ │ │ │ 2│醫學研究 │ 102,430│ 106,784│ -4,354│1.本年度預算數 102,430千元,包括人事費16,002 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費48,869千元、維護費 7,352千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,277千元、軍事裝備及設施27,930千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫學研究經費20,716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)前瞻性醫學研究經費81,714千元。 │ │ │ │ 4814021700 │ │ │ │ │ │ 8│ │勤務支援業務 │ 1,532,179│ 1,553,393│ -21,214│1.本年度預算數 1,532,179千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 949,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部23,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 7,551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部10,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 536,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 5,021千元。 │ │ │ │ 4814021701 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫療 │ 1,014,468│ 1,015,477│ -1,009│1.本年度預算數 1,014,468千元,包括人事費54,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元、業務費 814,433千元、維護費93,334千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費16,038千元、獎助及損失15,991千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、軍事裝備及設施19,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理醫療診療經費 265,645千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列作業經費 5,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理衛生補給品採購及保修經費 749,023千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列聯勤診療所作業經費 4,007千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4814021702 │ │ │ │ │ │ │ 2│軍儲 │ 450,000│ 470,000│ -20,000│1.本年度預算數 450,000千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理軍人儲蓄利息差額補助經費 450,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列20,000千元。 │ │ │ │ 4814021703 │ │ │ │ │ │ │ 3│喪葬 │ 67,711│ 67,916│ -205│1.本年度預算數67,711千元,包括人事費50,870千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 3,148千元、維護費 9,764千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 576千元、獎助及損失 200千元、軍事裝備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設施 3,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍墓勤務業務經費16,987千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理官兵喪葬業務經費50,724千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 6614021800 │ │ │ │ │ │ 9│ │軍眷及勞眷疾病│ 843,571│ 1,281,685│ -438,114│1.本年度預算數 843,571千元,均為聯勤總部編列 │ │ │ │保險補助 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6614021801 │ │ │ │ │ │ │ 1│軍眷及勞眷疾病│ 843,571│ 1,281,685│ -438,114│1.本科目上年度預算數 1,282,839千元,配合「中 │ │ │ │保險補助 │ │ │ │ 央廣播電台」改制,移出 1,154千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 843,571千元,包括人事費 841,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元、業務費 1,616千元、維護費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費60千元、軍事裝備及設施 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍眷疾病保險經費 648,324千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列保險費用 175,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理勞眷疾病保險經費 192,805千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列保險費用 262,119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理軍眷疾病保險作業經費 2,442千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 4814021900 │ │ │ │ │ │10│ │一般軍事人員 │ 116,137,800│ 109,737,236│ 6,400,564│1.本年度預算數 116,137,800千元,各單位編列情 │ │ │ │ │ │ │ │ 形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位47,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 9,541,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部13,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 123,828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 106,406,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 5,815千元。 │ │ │ │ 4814021901 │ │ │ │ │ │ │ 1│俸給 │ 106,611,049│ 101,035,433│ 5,575,616│1.本科目上年度預算數 100,771,037千元,配合「 │ │ │ │ │ │ │ │ 中央廣播電台」改制,移出96,268千元,列入新 │ │ │ │ │ │ │ │ 聞局「對財團法人中央廣播電台及未成立前之捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助」科目項下,另配合「軍眷生活補助費併銷案 │ │ │ │ │ │ │ │ 」由「軍眷各項補助」科目移入94,790千元、配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整由極機密之「薪給」科目移入 265,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,移出移入數互抵後,淨計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 106,611,049千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)薪餉61,790,275千元,較上年度淨增 3,342,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]預判員額精簡,減列 689,712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,554,540千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]精進士官制度經費增列 322,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增「預官增額招收及延訓」經費65,270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]補列不足數 1,089,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文職人員薪給 1,860,097千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,679千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]預判員額精簡,減列51,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費68,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)聘雇人員薪給 7,355,634千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 922,062千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]預判員額精簡,減列 162,887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 228,080千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]退職金增列 459,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增「戒嚴時期人民權利受損回復」經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]補列不足數 396,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專業及主管職務加給33,171,900千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,186,794千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]預判員額精簡,減列 389,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,116,330千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]精進士官制度經費增列 423,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增「預官增額招收及延訓」經費36,960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般勤務加給 2,433,143千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 107,154千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列不須支用數 730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]精進士官制度經費增列22,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列「軍眷生活補助併銷案」經費85,676千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4814021902 │ │ │ │ │ │ │ 2│主副食 │ 9,526,751│ 8,701,803│ 824,948│1.本年度預算數 9,526,751千元,包括人事費 9,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,065千元、業務費36,262千元、旅運費 3,494 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、獎助及損失 1,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)囚犯主副食經費75,017千元,較上年度減列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)主副食作業經費42,431千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)主副食與口糧經費 9,409,303千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 831,227千元。 │ │ │ │ 6614022000 │ │ │ │ │ │11│ │保險 │ 4,175,704│ 3,556,552│ 619,152│1.本年度預算數 4,175,704千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)聯參單位 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)聯勤總部 4,175,456千元。 │ │ │ │ 6614022001 │ │ │ │ │ │ │ 1│保險 │ 4,175,704│ 3,556,552│ 619,152│1.本科目上年度預算數 3,558,256千元,配合「中 │ │ │ │ │ │ │ │ 央廣播電台」改制,移出 1,704千元,列入新聞 │ │ │ │ │ │ │ │ 局「對財團法人中央廣播電台及未成立前之捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目項下,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,175,704千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)勞工保險經費 248千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)官兵保險經費 4,175,456千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 619,152千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 112,740千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增「戒嚴時期人民權利受損回復」經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]預判給付增加經費 500,000千元。 │ │ │ │ 7514022100 │ │ │ │ │ │12│ │退休撫卹 │ 5,342,844│ 3,641,634│ 1,701,210│1.本年度預算數 5,342,844千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空軍總部 461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)聯勤總部 5,341,683千元。 │ │ │ │ 7514022101 │ │ │ │ │ │ │ 1│退休撫卹 │ 5,342,844│ 3,641,634│ 1,701,210│1.本科目上年度預算數 3,638,024千元,配合「軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 眷生活補助費併銷案」由「軍眷各項補助」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入 3,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,342,844千元,包括人事費 5,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 42,049千元、業務費 405千元、維護費 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 110千元、軍事裝備及設施80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)特別撫卹經費 7,809千元,較上年度增列 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般撫卹經費 1,360,338千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 671,857千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費35,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]軍人撫卹條例修正案增列經費 633,669千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增「戒嚴時期人民權利受損回復」經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)遺族援護經費 165,056千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍事人員退撫儲金補助經費 3,020,641千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 442,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)「專案撫慰金」 789,000千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 585,084千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]「金馬自衛隊員傷亡撫慰金」減列 203,916 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列「台灣地區光復初期隨國軍赴大陸作戰 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員撫慰金」 788,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列「台灣地區光復初期隨國軍赴大陸作戰 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員撫慰金」作業費 1,000千元。 │ │ │ │ 8914022200 │ │ │ │ │ │13│ │軍眷維持 │ 1,385,682│ 1,546,527│ -160,845│本年度預算數 1,385,682千元,均由聯勤總部編列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 8914022202 │ │ │ │ │ │ │ 1│軍眷各項補助 │ 1,385,682│ 1,546,527│ -160,845│1.本科目上年度預算數 1,646,158千元,配合「中 │ │ │ │ │ │ │ │ 央廣播電台」改制,移出 1,231千元,列入新聞 │ │ │ │ │ │ │ │ 局「對財團法人中央廣播電台及未成立前之捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目項下,另配合「軍眷生活補助費併銷案」 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出98,400千元,列入「俸給」科目94,790千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及「退休撫卹」科目 3,610千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,385,682千元,包括人事費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 39,441千元、補助及捐助 146,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)軍眷水電補助經費 146,241千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列20,845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍眷生活補助經費 2,720千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)軍人子女教育補助經費 382,626千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍眷生育補助經費 353,322千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列33,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍眷實物代金經費24,864千元,與較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)官兵結婚補助經費 203,212千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)軍眷喪葬補助經費 272,697千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列28,000千元。 │ │ │ │ 7214022300 │ │ │ │ │ │14│ │環保業務 │ 339,203│ 193,188│ 146,015│1.本年度預算數 339,203千元,各單位編列情形如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位68,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 103,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 104,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部53,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 5,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 4,560千元。 │ │ │ │ 7214022301 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境保護 │ 339,203│ 193,188│ 146,015│1.本年度預算數 339,203千元,包括人事費 5,067 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 284,373千元、維護費30,444千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費77千元、補助及捐助10,000千元、獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 3,180千元、軍事裝備及設施 6,062千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理環境設施保護業務經費 339,203千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列各單位環保作業等經費 146,015 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7314028100 │ │ │ │ │ │15│ │非營業基金 │ 1,857,080│ 2,500,000│ -642,920│ │ │ │ │ 7314028101 │ │ │ │ │ │ │ 1│國軍官兵購置住│ 1,857,080│ 2,500,000│ -642,920│1.本年度預算數 1,857,080千元,均屬設備及投資 │ │ │ │宅貸款基金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.為輔助國軍有眷無舍官兵貸款購宅及建宅,編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 國軍官兵購置住宅貸款基金 1,857,080千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 642,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數由總政戰部執行。 │ │ │ │ 4814029000 │ │ │ │ │ │16│ │一般工程及設備│ 12,246,102│ 12,257,989│ -11,887│1.本年度預算數12,246,102千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 4,882,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 4,551,892千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 922,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 1,372,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 320,923千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 195,326千元。 │ │ │ │ 4814029001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 2,318,060│ 2,911,092│ -593,032│1.本年度預算數 2,318,060千元,均屬設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)土地糾紛處理經費 2,296,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍用土地收購經費21,260千元。 │ │ │ │ 4814029002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 8,332,428│ 7,690,947│ 641,481│1.本科目係由「房屋建築」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「軍事教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育工程及設備」移入 1,450,763千元,「訓練設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施工程及設備」移入 318,400千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 8,332,428千元,包括業務費 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元、設備及投資 8,327,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般設施整建工程編列 4,508,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]三軍營區設施整建工程,其中工程經費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 82,315千元、管理作業費24,062千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,506,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]油料中心消防水及監控系統工程,其中工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費36,840千元、管理作業費 220千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共37,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]廢彈處理組遷建工程,其中工程經費60,592 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 320千元,合共60,912千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]岸勤設施整建工程,其中工程經費 572,015 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 1,715千元,合共 573,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]各基地跑滑道場面設施整建工程,其中工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 550,790千元、管理作業費 2,750千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 553,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]第三、第五彈庫搬遷工程,其中工程經費49 │ │ │ │ │ │ │ │ ,798千元、管理作業費 202千元,合共50,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]籌建後勤支援體系工程,其中工程經費15,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元、管理作業費 354千元,合共15,597 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]環保設施工程,其中工程經費 7,200千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理作業費72千元,合共 7,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]彈筒生產自動化工程,其中工程經費44,859 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 314千元,合共45,173千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 底火烘房等六項新(整)建工程,其中工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費41,502千元、管理作業費 415千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共41,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 光學大樓等三項工程經費11,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 師、團管區整建工程,其中工程經費30,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元、管理作業費 508千元,合共31,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 博愛營區整建工程,其中工程經費 100,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元、管理作業費 1,201千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 01,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 海湖營區整建工程,其中工程經費44,693 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 647千元,合共45,340 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 第一階段海巡部隊營區整建工程,其中工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 273,281千元、管理作業費 2,052 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 275,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [16] 政戰學校聯合餐廳等四項工程,其中工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費50,577千元、管理作業費 282千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共50,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [17] 中正預校電力改善工程,其中工程經費40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,403千元、管理作業費 400千元,合共40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [18] 軍情局辦公大樓整建工程,其中工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 41,137千元、管理作業費 480千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 41,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [19] 反情報總隊外勤站組營舍整建工程,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費19,401千元、管理作業費 247千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共19,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫療設施工程編列國防醫學中心整建工程,其 │ │ │ │ │ │ │ │ 中工程經費 1,742,819千元、管理作業費 6,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,合共 1,749,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公墓工程編列示範公墓整體規劃第一階段工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費84,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)職務官舍工程經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍事教育工程及設備編列 1,548,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]士校整建工程,其中工程經費 625,329千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、管理作業費 1,956千元,合共 627,285千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]裝校整建工程,其中工程經費 142,020千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、管理作業費 1,000千元,合共 143,020千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]砲校擴充容量工程,其中工程經費 173,988 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 1,341千元,合共 175,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]充實教育設施(備)經費 602,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)訓練設施工程及設備編列 294,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]訓練場地工程,其中工程經費 247,004千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、管理作業費 2,806千元,合共 249,810千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]手、步槍靶場整建工程,其中工程經費38,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元、管理作業費 164千元,合共38,353 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]台南監獄籃球場整建工程,其中工程經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,150千元、管理作業費 524千元,合共 6,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)工程先期規劃編列三軍工程先期規劃經費 116 │ │ │ │ │ │ │ │ ,290千元。 │ │ │ │ 4814029011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,021,988│ 991,065│ 30,923│1.本年度預算數 1,021,988千元,均屬設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度運輸車編列 1,021,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (1)大貨車籌補經費 289,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務車汰換經費 548,443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大客車籌補經費 183,645千元。 │ │ │ │ 4814029019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 573,626│ 664,885│ -91,259│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「醫療設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備」移入 631,316千元、「一般資訊設備」移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,569千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 573,626千元,包括業務費 5,284 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、設備及投資 568,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般資訊設備編列78,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]辦公室自動化經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]電腦資訊裝備經費76,382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫療設備編列 495,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]軍醫裝備整備經費 279,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]國軍四、五級醫院醫療裝備經費 207,852千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]救護車經費 7,952千元。 │ │ │ │ 4814029800 │ │ │ │ │ │17│ │第一預備金 │ 860,000│ 800,000│ 60,000│1.本年度預算數 860,000千元,較上年度增列預備 │ │ │ │ │ │ │ │ 金60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(國防部所屬極│ 87,386,607│ 92,188,660│ -4,802,053│ │ │ │ │機密計畫) │ │ │ │ ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |