87C41402.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0014020000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │國防部所屬    │   274,693,483│   268,506,104│     6,187,379│1.國防部所屬本年度預算數 274,693,483千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度法定預算數 268,736,401千元,增加 5,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  57,082千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 268,736,401千元,除
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合「中央廣播電台」改制,隸屬新聞局,由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍事行政」科目移出 6,666千元、「政戰業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移出40,407千元、「一般補給修護業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移出82,711千元、「軍眷及勞眷疾病保險補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移出 1,154千元、「一般軍事人員」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出96,268千元、「保險」科目移出 1,704千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「軍眷維持」科目移出 1,231千元、「作戰訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  練」移出 156千元,列入新聞局「對財團法人中
  │  │  │  │              │              │              │              │  央廣播電台及未成立前之捐助」科目項下外,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如表列上年度預算數。其中非極機密部分本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度預算數計編列 187,306,876千元,另極機密部
  │  │  │  │              │              │              │              │  分計編列87,386,607千元,其內容詳保密冊。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目上年度法定預算數 172,779,283千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合移出「中央廣播電台」 230,141千元及科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整移入 3,768,302千元,淨計如表列上年度預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數,其科目調整情形如次:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)原極機密之「政治作戰」科目移出 152,796千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,列入非機密之「政戰業務」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)原極機密之「情報業務」科目移出42,003千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,列入本年度新設非機密之「一般情報業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │    科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原極機密之「作戰訓練」科目移出 346,460千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,列入非機密之「教育訓練業務」科目,另
  │  │  │  │              │              │              │              │    移出 152,860千元,列入非機密之「通信業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)原極機密之「動員業務」科目移出28,224千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,列入非機密之「教育訓練業務」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)原極機密之「軍事補給修護」科目移出 2,701
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,168千元,列入非機密之「一般補給修護業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)原極機密之「武器裝備」科目移出78,917千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,列入非機密之「一般裝備」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)原極機密之「特業軍事人員」移出 265,874千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,列入非機密之「一般軍事人員」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)原「醫療器械設備」科目 631,316千元、「一
  │  │  │  │              │              │              │              │    般資訊設備」科目33,569千元移出,簡併列入
  │  │  │  │              │              │              │              │    「其他設備」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)「營建工程」科目係由原「房屋建築」科目改
  │  │  │  │              │              │              │              │    設,由「軍事教育工程及設備」科目移入 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    50,763千元,「訓練設施工程及設備」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │    入 318,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 配合「軍眷生活補助費併銷案」,由「軍眷
  │  │  │  │              │              │              │              │      維持」科目移出98,400千元,列入「俸給」
  │  │  │  │              │              │              │              │      科目94,790千元及「退休撫卹」科目 3,610
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  4814020100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │軍事行政      │     3,030,445│     3,013,591│        16,854│1.本年度預算數 3,030,445千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 922,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 1,182,347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 342,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 343,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 123,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 117,131千元。
  │  │  │  │  4814020101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │     3,030,445│     3,013,591│        16,854│1.本科目上年度預算 2,653,773千元,另配合「中
  │  │  │  │              │              │              │              │  央廣播電臺」改制移出 6,666千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊管理」科目經費 366,484千元,一
  │  │  │  │              │              │              │              │  併移由本移目編列,移出移入數互抵後,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,030,445千元,包括人事費63,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元、業務費 2,403,773千元、維護費 312,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  57千元、旅運費 131,819千元、補助及捐助 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元、獎助及損失 106,580千元、軍事裝備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  設施10,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理法制作業業務經費 1,251千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理計畫管理業務經費31,578千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 1,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理研考作業業務經費 5,712千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理外事作業業務經費38,090千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 2,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理主計作業業務經費29,521千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 701千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理財務勤務業務經費26,899千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 1,686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理行政事務業務經費 2,019,618千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理其他作業業務經費 167,166千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理國會聯絡作業業務經費 5,110千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 辦理人事行政業務經費 263,945千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增列國軍官兵、聘雇人員身分證換發作
  │  │  │  │              │              │              │              │      業等經費 3,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 辦理軍法作業業務經費27,304千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度增列國軍法醫中心作業等經費 333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 辦理史政作業業務經費28,940千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度增列基層單位隊史館經費 3,531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 辦理資訊管理業務經費 385,311千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增列各級單位資訊處理與業務自動化經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費18,827千元。
  │  │  │  │  4814021000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │政戰業務      │     4,290,000│     4,452,427│      -162,427│1.本年度預算數 4,290,000千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 2,752,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 405,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部87,546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 221,194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 377,232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 445,712千元。
  │  │  │  │  4814021001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│政戰工作      │       979,068│     1,006,565│       -27,497│1.本科目上年度預算 894,176千元,另配合「中央
  │  │  │  │              │              │              │              │  廣播電臺」改制移出40,407千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由極機密之「政治作戰」科目經費 152,796千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,一併移由本科目編列,移出移入數互抵後,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 979,068千元,包括人事費65,044
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 702,801千元、維護費32,927千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費48,668千元、補助及捐助 206千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及損失88,622千元、軍事裝備及設施40,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理幹部管理業務經費 9,898千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍事新聞業務經費 9,310千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理愛國教育業務經費 102,680千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 2,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理文康活動業務經費 455,366千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費18,963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理監察業務經費29,103千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 1,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理官兵與民眾服務業務經費 124,677千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理各級政戰單位工作業務經費 122,955千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列作業經費 3,758千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理政戰綜合作業業務經費 109,213千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 3,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理政戰器材購置維護業務經費15,866千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列基層單位視聽器材維修等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,515千元。
  │  │  │  │  4814021002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│後備軍人服務  │       379,610│       330,977│        48,633│1.本年度預算數 379,610千元,包括人事費 609千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 297,135千元、維護費 129千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費13,483千元、獎助及損失68,064千元、軍事
  │  │  │  │              │              │              │              │  裝備及設施 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理後備軍人服務業務經費 379,610千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增列後備軍人服務作業等經費48,633
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  4814021003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│官兵福利      │         4,555│         4,728│          -173│1.本年度預算數 4,555千元,包括人事費52千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 3,246千元、維護費91千元、旅運費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元、獎助及損失24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理福利業務管理業務經費 4,555千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度減列作業經費 173千元。
  │  │  │  │  4814021004  │              │              │              │
  │  │  │ 4│軍眷工作      │     2,926,767│     3,110,157│      -183,390│1.本年度預算數 2,926,767千元,包括人事費13,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  19千元、業務費 305,979千元、維護費43,513千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費 4,172千元、補助及捐助 2,313,504
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、獎助及損失 244,880千元、軍事裝備及設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍眷救助業務經費 198,274千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理眷舍修繕業務經費41,883千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理輔助眷村重建原眷戶購宅業務經費 2,179
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,924千元,較上年度減列購宅額度 461,151千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理軍眷管理與服務業務經費 506,686千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列各眷戶租金及拆遷補償經費 336
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,814千元。
  │  │  │  │  4814021100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般情報業務  │        37,768│        42,003│        -4,235│1.本年度預算數37,768千元,各單位編列情形如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位14,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 7,747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 4,514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 1,857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 8,685千元。
  │  │  │  │  4814021101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般情報工作  │        26,877│        30,591│        -3,714│1.本科目係本年度新增,上年度預算配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  由極機密之「情報工作」科目移入30,591千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,877千元,包括人事費 2,658千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費15,526千元、維護費 2,138千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,337千元、獎助及損失 3,126千元、軍事
  │  │  │  │              │              │              │              │  裝備及設施92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理情報綜合作業業務經費20,556千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 4,561千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理一般情報訓練業務經費 6,321千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列各單位情報幹部講習作業等經費 847
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4814021102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│測量供圖      │        10,891│        11,412│          -521│1.本科目係本年度新增,上年度預算配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  由極機密之「測量製圖」科目移入11,412千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,891千元,包括人事費 562千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、業務費 3,927千元、維護費 880千元、旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,508千元、獎助及損失 248千元、軍事裝備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  設施 1,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理測量業務經費 7,727千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理製圖供應業務經費 920千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列作業經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理測量製圖器材維護業務經費 2,244千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  4814021200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │教育訓練業務  │     2,893,916│     2,599,758│       294,158│1.本年度預算數 2,893,916千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 1,155,519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 1,104,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 354,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 234,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部12,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部33,213千元。
  │  │  │  │  4814021201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般訓練      │       645,196│       431,241│       213,955│1.本科目上年度法定預算數 221,782千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由極機密之「部隊訓練」科目移入 209
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,459千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 645,196千元,包括人事費16,769
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 222,371千元、維護費 309,441千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費42,771千元、獎助及損失24,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、軍事裝備及設施29,244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理遠航訓練業務經費33,722千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理校閱業務經費 9,334千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般訓練業務經費 140,253千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列基層部隊訓練經費31,986千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理軍士官團教育作業經費57,460千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列基層部隊軍士官團教育訓練經費 400
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理訓練設施及器材業務經費 319,120千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列基層部隊訓練設施及器材購置經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 174,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理訓練綜合勤務業務經費85,307千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列基層部隊訓練綜合勤務業務經費 7,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元。
  │  │  │  │  4814021202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│大專集訓      │       660,572│       617,511│        43,061│1.本年度預算數 660,572千元,包括人事費 497,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元、業務費22,268千元、維護費12,463千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 9,798千元、獎助及損失 860千元、軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  事裝備及設施 117,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理大專集訓業務經費 660,572千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增列大專集訓各項業務調整經費43,061千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  4814021203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│軍事教育      │     1,321,392│     1,337,625│       -16,233│1.本年度預算數 1,321,392千元,包括人事費 241
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,700千元、業務費 352,015千元、維護費82,248
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、旅運費 121,869千元、獎助及損失 488,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元、軍事裝備及設施35,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理學校教育業務經費 413,786千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 9,634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理講學授課鐘點費業務經費 185,527千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理受訓人員入學及分發業務經費24,454千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列作業經費 446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理幹部進修業務經費 525,776千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理國軍準則編印業務經費28,178千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理學術研究業務經費63,314千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 3,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理外籍官兵來華留學業務經費 4,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理招生業務經費76,357千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    飛行軍官招考作業等經費 115千元。
  │  │  │  │  4814021205  │              │              │              │
  │  │  │ 4│軍事書籍編印  │        47,227│        48,156│          -929│1.本年度預算數47,227千元,包括人事費17,016千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費27,579千元、維護費 359千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 471千元、獎助及損失 1,034千元、軍事裝備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及設施 768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理軍事書籍編印業務經費47,227千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度減列作業經費 929千元。
  │  │  │  │  4814021206  │              │              │              │
  │  │  │ 5│軍事綜合作業  │       219,529│       165,225│        54,304│1.本科目係本年度新增,上年度預算配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  由極機密之「作戰工作」科目移入 137,001千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「動員整備」科目移入28,224千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 219,529千元,包括人事費 116,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  39千元、業務費50,027千元、維護費 5,864千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費25,281千元、獎助及損失15,946千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍事裝備及設施 6,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理憲兵勤務業務經費14,335千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理作戰綜合勤務業務經費90,283千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費19,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理動員戰備演訓業務經費17,293千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理物力動員業務經費 9,697千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理山海防作業業務經費87,921千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列海巡部隊夜點費等經費75,854千元。
  │  │  │  │  4814021300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │通信業務      │       412,694│       351,956│        60,738│1.本年度預算數 412,694千元,各單位編列情形如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 210,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部38,408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部94,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部62,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 6,806千元。
  │  │  │  │  4814021301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│通信管理      │       412,694│       351,956│        60,738│1.本科目上年度法定預算數 199,096千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由原極機密之「通信電子」科目移入 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  52,860千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 412,694千元,包括人事費87,805
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 175,245千元、維護費92,520千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費23,176千元、獎助及損失 2,465千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍事裝備及設施31,483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理通信綜合支援業務經費87,787千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 741千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍事電信電路管理業務經費54,938千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列整體通信系統維護等經費 4,498
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理通信電路設施維護業務經費 111,964千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列外島光纖海纜系統維護等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    51,836千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理通信勤務業務經費 158,005千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列電信數位化系統商維經費 5,145千元。
  │  │  │  │  4814021400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般補給修護業│    28,916,199│    26,178,124│     2,738,075│1.本年度預算數28,916,199千元,各單位編列情形
  │  │  │  │務            │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 2,006,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 8,329,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 9,475,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 8,655,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 251,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 198,201千元。
  │  │  │  │  4814021401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│裝備之零附件購│    11,793,316│    11,324,962│       468,354│1.本年度預算數11,793,316千元,包括人事費 4,2
  │  │  │  │製            │              │              │              │  66千元、業務費12,397千元、維護費 8,830千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 842千元、獎助及損失 120千元、軍事
  │  │  │  │              │              │              │              │  裝備及設施11,766,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理裝備零附件製造業務經費 194,710千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列零附件製造經費62,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理裝備零附件採購業務經費11,598,606千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列零附件採購經費 531,244千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4814021402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│一般補給品購製│     4,081,107│     3,250,414│       830,693│1.本年度預算數 4,081,107千元,包括人事費 9,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元、業務費 3,405,613千元、維護費11,866
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、旅運費35,988千元、軍事裝備及設施 618
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理一般補給品購製業務經費 743,055千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列購製一般補給品經費13,380千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理油料採購業務經費 3,338,052千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列油料採購經費 817,313千元。
  │  │  │  │  4814021403  │              │              │              │
  │  │  │ 3│運輸          │       961,936│       908,914│        53,022│1.本年度預算數 961,936千元,包括人事費12,325
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 336,590千元、維護費19,539千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 581,038千元、獎助及損失10,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、軍事裝備及設施 2,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理運輸作業業務經費 961,936千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增列鐵、公路運輸作業等經費53,022千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  4814021404  │              │              │              │
  │  │  │ 4│庫儲補給      │       182,148│       132,616│        49,532│1.本年度預算數 182,148千元,包括人事費 8,328
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費42,272千元、維護費63,724千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,421千元、獎助及損失 4,846千元、軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  事裝備及設施61,557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理庫儲補給與管理作業經費 182,148千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增列庫儲設施機具更新與維護等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費49,532千元。
  │  │  │  │  4814021405  │              │              │              │
  │  │  │ 5│一般裝備基地修│     4,515,588│     3,727,280│       788,308│1.本科目上年度法定預算數 1,026,112千元,配合
  │  │  │  │護            │              │              │              │  科目調整,由原極機密之「武器裝備基地修護」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 2,701,168千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,515,588千元,包括人事費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  52,265千元、業務費 609,107千元、維護費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  48,470千元、旅運費 2,600千元、獎助及損失 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  63,282千元、軍事裝備及設施39,864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理空用地面裝備保修業務經費 9,330千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費18,945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理艦艇修護業務經費 2,100,295千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列修護經費12,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理履車基地修護業務經費 2,720千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理一般裝備基地修護業務經費 1,019,631千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列二代戰機維修等經費 544,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    08千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理油料設備保修業務經費 235,540千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列油池清洗維護等經費 4,421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理輪車基地修護業務經費 281,273千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列各型車輛維護等經費 1,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理飛機保修業務經費 577,607千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列AO型機委商維修費等經費 183,206千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理飛彈光電裝備器材保修業務經費 289,192
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列各式飛彈保修及維護經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    97,956千元。
  │  │  │  │  4814021406  │              │              │              │
  │  │  │ 6│一般保修工作  │       570,370│       582,662│       -12,292│1.本年度預算數 570,370千元,包括人事費11,841
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費32,412千元、維護費 137,370千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 172千元、獎助及損失 363,479千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍事裝備及設施25,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理野戰保修及單位保養業務經費 570,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,較上年度減列維護經費12,292千元。
  │  │  │  │  4814021407  │              │              │              │
  │  │  │ 7│設施維護      │     3,967,038│     3,575,900│       391,138│1.本科目上年度法定預算數為 3,658,611千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合「中央廣播電臺」改制移出82,711千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,967,038千元,包括人事費 149
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 2,450,806千元、維護費 1,488,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  74千元、旅運費 1,891千元、獎助及損失 6,249
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、軍事裝備及設施19,569千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理林化營區維護業務經費 3,300千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理房屋及設施修繕維護業務經費 1,558,958
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列營舍修繕費等經費 322,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理營產管理業務經費74,590千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列各單位營產管理作業經費 2,446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理水電供應業務經費 2,330,190千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列各單位水電費用66,517千元。
  │  │  │  │  4814021408  │              │              │              │
  │  │  │ 8│後勤綜合勤務  │       815,741│       758,897│        56,844│1.本年度預算數 815,741千元,包括人事費50,635
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 322,761千元、維護費21,219千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 366,491千元、獎助及損失36,499千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、軍事裝備及設施18,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍犬飼養業務經費23,254千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理後勤綜合勤務業務經費 450,687千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列作業經費37,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理採購作業業務經費88,989千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列採購作業費 2,185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理外購軍品運雜業務經費 252,811千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列運雜經費21,965千元。
  │  │  │  │  4814021409  │              │              │              │
  │  │  │ 9│服裝          │     2,028,955│     1,916,479│       112,476│1.本年度預算數 2,028,955千元,包括人事費47,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元、業務費 244,129千元、維護費 4,244千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費 1,191千元、軍事裝備及設施 1,731
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理服裝購製與維護經費 2,028,955千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增列各單位服裝採購與購製經費 112
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,476千元。
  │  │  │  │  4814021500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般裝備      │     3,005,689│     2,611,381│       394,308│1.本年度預算數 3,005,689千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 380,648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 1,652,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 567,231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 382,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部18,673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 4,472千元。
  │  │  │  │  4814021501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般戰備支援裝│     2,903,259│     2,504,597│       398,662│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由原極機密
  │  │  │  │備購製        │              │              │              │  之「戰備支援裝備整備」科目移入78,917千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,903,259千元,包括人事費24,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元、業務費 161,966千元、維護費 6,303千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費 451,761千元、獎助及損失費 2,359
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、軍事裝備及設施 2,256,104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)經理裝備購製經費 188,044千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種輸具經費 222,438千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)發電機經費 201,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一般戰備支援裝備購製經費 826,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)政戰裝備經費 167,224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)化學兵裝備經費 298,882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)工兵裝備經費 275,302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)氣象裝備編列氣象裝備整備經費99,636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)武器裝備部分之採購作業經費93,548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 武器裝備部分之外購軍品運雜費 413,776千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 戰力提昇屬武器裝備部分之採購作業經費及
  │  │  │  │              │              │              │              │      外購軍品運雜費 116,560千元。
  │  │  │  │  4814021502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫學研究      │       102,430│       106,784│        -4,354│1.本年度預算數 102,430千元,包括人事費16,002
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費48,869千元、維護費 7,352千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,277千元、軍事裝備及設施27,930千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)醫學研究經費20,716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)前瞻性醫學研究經費81,714千元。
  │  │  │  │  4814021700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │勤務支援業務  │     1,532,179│     1,553,393│       -21,214│1.本年度預算數 1,532,179千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 949,446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部23,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 7,551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部10,704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 536,267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 5,021千元。
  │  │  │  │  4814021701  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫療          │     1,014,468│     1,015,477│        -1,009│1.本年度預算數 1,014,468千元,包括人事費54,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元、業務費 814,433千元、維護費93,334千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費16,038千元、獎助及損失15,991千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、軍事裝備及設施19,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理醫療診療經費 265,645千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列作業經費 5,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理衛生補給品採購及保修經費 749,023千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列聯勤診療所作業經費 4,007千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4814021702  │              │              │              │
  │  │  │ 2│軍儲          │       450,000│       470,000│       -20,000│1.本年度預算數 450,000千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理軍人儲蓄利息差額補助經費 450,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度減列20,000千元。
  │  │  │  │  4814021703  │              │              │              │
  │  │  │ 3│喪葬          │        67,711│        67,916│          -205│1.本年度預算數67,711千元,包括人事費50,870千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 3,148千元、維護費 9,764千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 576千元、獎助及損失 200千元、軍事裝備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及設施 3,153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍墓勤務業務經費16,987千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理官兵喪葬業務經費50,724千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  6614021800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │軍眷及勞眷疾病│       843,571│     1,281,685│      -438,114│1.本年度預算數 843,571千元,均為聯勤總部編列
  │  │  │  │保險補助      │              │              │              │  。
  │  │  │  │  6614021801  │              │              │              │
  │  │  │ 1│軍眷及勞眷疾病│       843,571│     1,281,685│      -438,114│1.本科目上年度預算數 1,282,839千元,配合「中
  │  │  │  │保險補助      │              │              │              │  央廣播電台」改制,移出 1,154千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 843,571千元,包括人事費 841,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元、業務費 1,616千元、維護費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費60千元、軍事裝備及設施 550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍眷疾病保險經費 648,324千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列保險費用 175,995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理勞眷疾病保險經費 192,805千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列保險費用 262,119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理軍眷疾病保險作業經費 2,442千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  4814021900  │              │              │              │
  │  │10│  │一般軍事人員  │   116,137,800│   109,737,236│     6,400,564│1.本年度預算數 116,137,800千元,各單位編列情
  │  │  │  │              │              │              │              │  形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位47,449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 9,541,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部13,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 123,828千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 106,406,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 5,815千元。
  │  │  │  │  4814021901  │              │              │              │
  │  │  │ 1│俸給          │   106,611,049│   101,035,433│     5,575,616│1.本科目上年度預算數 100,771,037千元,配合「
  │  │  │  │              │              │              │              │  中央廣播電台」改制,移出96,268千元,列入新
  │  │  │  │              │              │              │              │  聞局「對財團法人中央廣播電台及未成立前之捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助」科目項下,另配合「軍眷生活補助費併銷案
  │  │  │  │              │              │              │              │  」由「軍眷各項補助」科目移入94,790千元、配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整由極機密之「薪給」科目移入 265,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  74千元,移出移入數互抵後,淨計如表列上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 106,611,049千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)薪餉61,790,275千元,較上年度淨增 3,342,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判員額精簡,減列 689,712千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,554,540千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]精進士官制度經費增列 322,987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增「預官增額招收及延訓」經費65,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]補列不足數 1,089,842千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文職人員薪給 1,860,097千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,679千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判員額精簡,減列51,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費68,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)聘雇人員薪給 7,355,634千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     922,062千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判員額精簡,減列 162,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 228,080千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]退職金增列 459,843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增「戒嚴時期人民權利受損回復」經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]補列不足數 396,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)專業及主管職務加給33,171,900千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 1,186,794千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判員額精簡,減列 389,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,116,330千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]精進士官制度經費增列 423,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增「預官增額招收及延訓」經費36,960千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)一般勤務加給 2,433,143千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     107,154千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列不須支用數 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]精進士官制度經費增列22,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列「軍眷生活補助併銷案」經費85,676千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  4814021902  │              │              │              │
  │  │  │ 2│主副食        │     9,526,751│     8,701,803│       824,948│1.本年度預算數 9,526,751千元,包括人事費 9,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  85,065千元、業務費36,262千元、旅運費 3,494
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、獎助及損失 1,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)囚犯主副食經費75,017千元,較上年度減列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)主副食作業經費42,431千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)主副食與口糧經費 9,409,303千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 831,227千元。
  │  │  │  │  6614022000  │              │              │              │
  │  │11│  │保險          │     4,175,704│     3,556,552│       619,152│1.本年度預算數 4,175,704千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)聯參單位 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)聯勤總部 4,175,456千元。
  │  │  │  │  6614022001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保險          │     4,175,704│     3,556,552│       619,152│1.本科目上年度預算數 3,558,256千元,配合「中
  │  │  │  │              │              │              │              │  央廣播電台」改制,移出 1,704千元,列入新聞
  │  │  │  │              │              │              │              │  局「對財團法人中央廣播電台及未成立前之捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目項下,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,175,704千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)勞工保險經費 248千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)官兵保險經費 4,175,456千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     619,152千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 112,740千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增「戒嚴時期人民權利受損回復」經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]預判給付增加經費 500,000千元。
  │  │  │  │  7514022100  │              │              │              │
  │  │12│  │退休撫卹      │     5,342,844│     3,641,634│     1,701,210│1.本年度預算數 5,342,844千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)空軍總部 461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)聯勤總部 5,341,683千元。
  │  │  │  │  7514022101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│退休撫卹      │     5,342,844│     3,641,634│     1,701,210│1.本科目上年度預算數 3,638,024千元,配合「軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  眷生活補助費併銷案」由「軍眷各項補助」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 3,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,342,844千元,包括人事費 5,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  42,049千元、業務費 405千元、維護費 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 110千元、軍事裝備及設施80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)特別撫卹經費 7,809千元,較上年度增列 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般撫卹經費 1,360,338千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     671,857千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費35,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]軍人撫卹條例修正案增列經費 633,669千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增「戒嚴時期人民權利受損回復」經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)遺族援護經費 165,056千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軍事人員退撫儲金補助經費 3,020,641千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 442,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「專案撫慰金」 789,000千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     585,084千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]「金馬自衛隊員傷亡撫慰金」減列 203,916
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列「台灣地區光復初期隨國軍赴大陸作戰
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員撫慰金」 788,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列「台灣地區光復初期隨國軍赴大陸作戰
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員撫慰金」作業費 1,000千元。
  │  │  │  │  8914022200  │              │              │              │
  │  │13│  │軍眷維持      │     1,385,682│     1,546,527│      -160,845│本年度預算數 1,385,682千元,均由聯勤總部編列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  8914022202  │              │              │              │
  │  │  │ 1│軍眷各項補助  │     1,385,682│     1,546,527│      -160,845│1.本科目上年度預算數 1,646,158千元,配合「中
  │  │  │  │              │              │              │              │  央廣播電台」改制,移出 1,231千元,列入新聞
  │  │  │  │              │              │              │              │  局「對財團法人中央廣播電台及未成立前之捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目項下,另配合「軍眷生活補助費併銷案」
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出98,400千元,列入「俸給」科目94,790千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及「退休撫卹」科目 3,610千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,385,682千元,包括人事費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  39,441千元、補助及捐助 146,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)軍眷水電補助經費 146,241千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列20,845千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍眷生活補助經費 2,720千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍人子女教育補助經費 382,626千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軍眷生育補助經費 353,322千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列33,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍眷實物代金經費24,864千元,與較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)官兵結婚補助經費 203,212千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)軍眷喪葬補助經費 272,697千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列28,000千元。
  │  │  │  │  7214022300  │              │              │              │
  │  │14│  │環保業務      │       339,203│       193,188│       146,015│1.本年度預算數 339,203千元,各單位編列情形如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位68,358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 103,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 104,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部53,642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 5,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 4,560千元。
  │  │  │  │  7214022301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│環境保護      │       339,203│       193,188│       146,015│1.本年度預算數 339,203千元,包括人事費 5,067
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 284,373千元、維護費30,444千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費77千元、補助及捐助10,000千元、獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 3,180千元、軍事裝備及設施 6,062千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理環境設施保護業務經費 339,203千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增列各單位環保作業等經費 146,015
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  7314028100  │              │              │              │
  │  │15│  │非營業基金    │     1,857,080│     2,500,000│      -642,920│
  │  │  │  │  7314028101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國軍官兵購置住│     1,857,080│     2,500,000│      -642,920│1.本年度預算數 1,857,080千元,均屬設備及投資
  │  │  │  │宅貸款基金    │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.為輔助國軍有眷無舍官兵貸款購宅及建宅,編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  國軍官兵購置住宅貸款基金 1,857,080千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度減列 642,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數由總政戰部執行。
  │  │  │  │  4814029000  │              │              │              │
  │  │16│  │一般工程及設備│    12,246,102│    12,257,989│       -11,887│1.本年度預算數12,246,102千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 4,882,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 4,551,892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 922,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 1,372,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 320,923千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 195,326千元。
  │  │  │  │  4814029001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │     2,318,060│     2,911,092│      -593,032│1.本年度預算數 2,318,060千元,均屬設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)土地糾紛處理經費 2,296,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍用土地收購經費21,260千元。
  │  │  │  │  4814029002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │     8,332,428│     7,690,947│       641,481│1.本科目係由「房屋建築」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「軍事教
  │  │  │  │              │              │              │              │  育工程及設備」移入 1,450,763千元,「訓練設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施工程及設備」移入 318,400千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 8,332,428千元,包括業務費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元、設備及投資 8,327,268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般設施整建工程編列 4,508,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]三軍營區設施整建工程,其中工程經費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      82,315千元、管理作業費24,062千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,506,377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]油料中心消防水及監控系統工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費36,840千元、管理作業費 220千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共37,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]廢彈處理組遷建工程,其中工程經費60,592
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、管理作業費 320千元,合共60,912千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]岸勤設施整建工程,其中工程經費 572,015
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、管理作業費 1,715千元,合共 573,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]各基地跑滑道場面設施整建工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 550,790千元、管理作業費 2,750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 553,540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]第三、第五彈庫搬遷工程,其中工程經費49
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,798千元、管理作業費 202千元,合共50,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]籌建後勤支援體系工程,其中工程經費15,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      43千元、管理作業費 354千元,合共15,597
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]環保設施工程,其中工程經費 7,200千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理作業費72千元,合共 7,272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]彈筒生產自動化工程,其中工程經費44,859
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、管理作業費 314千元,合共45,173千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 底火烘房等六項新(整)建工程,其中工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程經費41,502千元、管理作業費 415千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,合共41,917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 光學大樓等三項工程經費11,183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 師、團管區整建工程,其中工程經費30,7
  │  │  │  │              │              │              │              │        85千元、管理作業費 508千元,合共31,2
  │  │  │  │              │              │              │              │        93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 博愛營區整建工程,其中工程經費 100,0
  │  │  │  │              │              │              │              │        82千元、管理作業費 1,201千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        01,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 海湖營區整建工程,其中工程經費44,693
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元、管理作業費 647千元,合共45,340
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 第一階段海巡部隊營區整建工程,其中工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程經費 273,281千元、管理作業費 2,052
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,合共 275,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 政戰學校聯合餐廳等四項工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費50,577千元、管理作業費 282千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        合共50,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 中正預校電力改善工程,其中工程經費40
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,403千元、管理作業費 400千元,合共40
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,803千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 軍情局辦公大樓整建工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │        41,137千元、管理作業費 480千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │        41,617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [19] 反情報總隊外勤站組營舍整建工程,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │        工程經費19,401千元、管理作業費 247千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,合共19,648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)醫療設施工程編列國防醫學中心整建工程,其
  │  │  │  │              │              │              │              │    中工程經費 1,742,819千元、管理作業費 6,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,合共 1,749,779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公墓工程編列示範公墓整體規劃第一階段工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費84,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)職務官舍工程經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍事教育工程及設備編列 1,548,329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]士校整建工程,其中工程經費 625,329千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、管理作業費 1,956千元,合共 627,285千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]裝校整建工程,其中工程經費 142,020千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、管理作業費 1,000千元,合共 143,020千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]砲校擴充容量工程,其中工程經費 173,988
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、管理作業費 1,341千元,合共 175,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]充實教育設施(備)經費 602,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)訓練設施工程及設備編列 294,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]訓練場地工程,其中工程經費 247,004千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、管理作業費 2,806千元,合共 249,810千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]手、步槍靶場整建工程,其中工程經費38,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      89千元、管理作業費 164千元,合共38,353
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]台南監獄籃球場整建工程,其中工程經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,150千元、管理作業費 524千元,合共 6,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)工程先期規劃編列三軍工程先期規劃經費 116
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,290千元。
  │  │  │  │  4814029011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│     1,021,988│       991,065│        30,923│1.本年度預算數 1,021,988千元,均屬設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度運輸車編列 1,021,988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)大貨車籌補經費 289,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務車汰換經費 548,443千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大客車籌補經費 183,645千元。
  │  │  │  │  4814029019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │       573,626│       664,885│       -91,259│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「醫療設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備」移入 631,316千元、「一般資訊設備」移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  33,569千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 573,626千元,包括業務費 5,284
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、設備及投資 568,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般資訊設備編列78,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]辦公室自動化經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]電腦資訊裝備經費76,382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)醫療設備編列 495,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]軍醫裝備整備經費 279,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]國軍四、五級醫院醫療裝備經費 207,852千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]救護車經費 7,952千元。
  │  │  │  │  4814029800  │              │              │              │
  │  │17│  │第一預備金    │       860,000│       800,000│        60,000│1.本年度預算數 860,000千元,較上年度增列預備
  │  │  │  │              │              │              │              │  金60,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │(國防部所屬極│    87,386,607│    92,188,660│    -4,802,053│
  │  │  │  │機密計畫)    │              │              │              │
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