87C41720.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │賦稅署 │ 298,542│ 297,980│ 562│賦稅署本年度預算數 298,542千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 297,980千元,增加 562千元。 │ │ │ │ 4017200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 41,546│ 38,230│ 3,316│ │ │ │ │ 4017200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 41,546│ 38,230│ 3,316│1.本年度預算數41,546千元,包括人事費28,411千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,862千元,維護費 915千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,190千元,較上年度增加 1,220 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 783千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,700千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,131千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛稅金 1千元、保險15千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列非消耗品70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期減列車輛養護費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 1,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友22人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費 5,656千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 965千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列租金98千元、業務費 210千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列公文處理現代化作業電腦耗材費 1,270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列儀器設備養護費 3千元。 │ │ │ │ 4017201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │賦稅行政 │ 253,001│ 256,859│ -3,858│ │ │ │ │ 4017201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│賦稅管理 │ 167,643│ 177,066│ -9,423│1.本年度預算數 167,643千元,包括人事費96,618 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費31,083千元,旅運費 3,942千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失36,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費96,618千元,較上年度增加 6,080 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 3,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)革新稅制改善稅政經費11,618千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 736千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列國外旅費 281千元及大陸地 │ │ │ │ │ │ │ │ 區等旅費22千元,合共 303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費22,551千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費 5,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 429千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導考核稅務自動化作業經費 427千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費36,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列獎勵金 9,265千元。 │ │ │ │ 4017201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務稽核 │ 74,404│ 69,477│ 4,927│1.本年度預算數74,404千元,包括人事費69,722千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,120千元,旅運費 2,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費69,722千元,較上年度增加 5,039 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 2,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務防止逃漏稅經費 4,682 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列業務費 112千元。 │ │ │ │ 4017201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│貨物稅評價 │ 10,954│ 10,316│ 638│1.本年度預算數10,954千元,包括人事費10,397千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 450千元,旅運費 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,397千元,較上年度增加 662千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)評定貨物完稅價格促進誠實申報經費 557千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列業務費24千元。 │ │ │ │ 4017209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,260│ 1,991│ 1,269│ │ │ │ │ 4017209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,206│ 624│ 582│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車2輛購置費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車預算業已編竣,所列 624千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 4017209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,054│ 1,367│ 687│1.本科目上年度預算 201千元,另配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 將「資訊設備」科目經費 1,166千元一併移由本 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)租購網路通訊設備、檔案管理設備、個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 及其週邊設備等第二年經費 1,285千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換個人電腦7臺、列表機5臺購置費 505千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)活動檔案櫃3架購置費 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度購置活動檔案櫃3架等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 201千元如數減列。 │ │ │ │ 4017209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 735│ 900│ -165│本年度預算數 735千元,較上年度減少 165千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |