87C41730.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │金融局 │ 275,210│ 238,337│ 36,873│金融局本年度預算數 275,210千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 238,337千元,增加36,873千元。 │ │ │ │ 4017300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 124,815│ 92,673│ 32,142│ │ │ │ │ 4017300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 124,815│ 92,673│ 32,142│1.本科目上年度預算數82,312千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除將「資訊管理」科目經費 8,605千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列外,另由「金融制度與法規規劃制 │ │ │ │ │ │ │ │ 訂」科目移入人事費 501千元,「本國銀行管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入人事費 243千元,「其他金融業管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入人事費 542千元,「國際金融業管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入人事費 470千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 124,815千元,包括人事費41,726 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費42,719千元,維護費35,411千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,495千元,較上年度增加 1,431 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,335千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,310千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員15人,增列統籌業務費 189千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,非消耗品購置費 214千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費17千元及上下班車票費 229千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友24人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛稅金及保險費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油料調整增列油料費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費48 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期增列車輛養護費 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費36,100千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 306千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公場所及停車位等租金 1,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列保全人員維護門禁經費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列編印各類統計表報經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列分攤大樓水電費 700千元及大樓管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 910千元,合共 1,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列廉政宣導工作經費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國計畫經費 830千元,較上年度減列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦公室自動化經費 4,993千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,612千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 3,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦設備等維護費 302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增辦公室裝潢搬遷經費33,062千元。 │ │ │ │ 4017300200 │ │ │ │ │ │ 2│ │金融行政 │ 99,587│ 97,086│ 2,501│ │ │ │ │ 4017300201 │ │ │ │ │ │ │ 1│金融制度與法規│ 19,659│ 19,158│ 501│1.本科目上年度預算數19,659千元,配合科目調整 │ │ │ │規劃制訂 │ │ │ │ ,移出人事費 501千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,659千元,包括人事費16,967千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,520千元,旅運費 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,967千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)金融業務國際化之規劃與推動經費 326千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)金融機構業務制度之研究規劃經費 597千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)兩岸金融關係之研究經費 354千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)金融法令之修訂、教育、宣導經費 936千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)經濟金融調查研究經費 298千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增研擬融資公司管理專法經費 181千元。 │ │ │ │ 4017300202 │ │ │ │ │ │ │ 2│本國銀行管理 │ 25,089│ 24,416│ 673│1.本科目上年度預算數24,659千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 243千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,089千元,包括人事費23,204千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,525千元,旅運費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,204千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導銀行提升服務品質及學生實習經費 402千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)審核國營金融機構業務經費 255千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)審核本國銀行申請異動案件經費 1,007千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)金融業務自動化之督導及推動經費75千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)金融業財團法人管理經費 146千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 4017300203 │ │ │ │ │ │ │ 3│基層金融業管理│ 15,658│ 15,238│ 420│1.本年度預算數15,658千元,包括人事費14,640千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 687千元,旅運費 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,640千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)審核基層金融機構申請異動案件經費 204千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監督管理基層金融業務經營經費 261千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研訂基層金融業務法規經費 347千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)基層金融法令之教育宣導經費 206千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 4017300204 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他金融業管理│ 20,830│ 20,393│ 437│1.本科目上年度預算數20,935千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 542千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,830千元,包括人事費18,339千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,267千元,旅運費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,339千元,較上年度增加 3,261 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 2,719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業銀行監督與管理經費 398千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費30千元,旅運費20千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)票券及證券金融業督導與審核經費 805千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)信用卡等金融信用工具審核與管理經費 296千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列旅運費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)信託業務之研究管理與發展經費 756千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列業務費70千元,旅運費20千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公益彩券之審核與管理經費 236千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度派駐中美洲銀行董事給與及返國預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 2,974千元如數減列。 │ │ │ │ 4017300205 │ │ │ │ │ │ │ 5│國際金融業管理│ 18,351│ 17,881│ 470│1.本科目上年度預算數18,351千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 470千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,351千元,包括人事費15,923千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,292千元,旅運費 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,923千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外國銀行管理經費 1,327千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際金融業務分行之管理經費 701千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外匯行政與國際金融組織業務經費 400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 4017300300 │ │ │ │ │ │ 3│ │金融機構之檢查│ 49,418│ 36,234│ 13,184│1.本年度預算數49,418千元,包括人事費46,050千 │ │ │ │及考核 │ │ │ │ 元,業務費 670千元,旅運費 2,698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,050千元,較上年度增加12,394 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列職員15人之人事費11,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)金融機構之檢查經費 2,914千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 790千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列「金融機構檢查專家系統」委託研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列檢查國內金融機構旅費 1,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)金融機構檢查報告之處理經費 262千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)考核金融機構預警制度及內部管理經費 192千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017309000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 390│ 11,044│ -10,654│ │ │ │ │ 4017309011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 50│ 19│ 31│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機 1臺50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置傳真機預算業已編竣,所列19千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 4017309019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 340│ 11,025│ -10,685│1.本科目上年度預算數 1,025千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費10,000千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置淨水機 4臺 240千元、印信機 1臺85千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、CD影音碟影機 1臺15千元,合共 340千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度購置電腦設備及碎紙機等設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列11,025千元如數減列。 │ │ │ │ 4017309800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,000│ 1,300│ -300│本年度預算數 1,000千元,較上年度減少 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 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