87C41745.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017450000 │ │ │ │ │ 7│ │ │臺北市國稅局 │ 1,587,452│ 1,429,862│ 157,590│臺北市國稅局本年度預算數 1,587,452千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,429,862千元,增加 157,590千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 4017450100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 239,255│ 230,340│ 8,915│ │ │ │ │ 4017450101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 239,255│ 230,340│ 8,915│1.本年度預算數 239,255千元,包括人事費 158,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,業務費58,737千元,維護費14,294千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 7,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 141,928千元,較上年度增加 7,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 2,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費55,093千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,724千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 299千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 526 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友 119人之統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費60千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特別行政幕僚業務經費42,234千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 4017451000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 102,310│ 93,417│ 8,893│1.本科目上年度預算數 140,662千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費47,245千元列入「稅款徵收及處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目43,123千元及「資料管理」科目 4,122 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 102,310千元,包括人事費82,486 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費19,724千元,旅運費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費74,023千元,較上年度增加 8,490 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 6,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費19,870千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費 403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費 8,417千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017451100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 616,653│ 535,678│ 80,975│ │ │ │ │ 4017451120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 276,304│ 263,671│ 12,633│1.本科目上年度預算數 283,200千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費19,529千元列入「稅款徵收及處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 276,304千元,包括人事費 255,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,業務費19,264千元,旅運費 1,862千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 245,426千元,較上年度淨增12,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫減列工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 2人之人事費 752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 6,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費17,167千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 383千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列國外旅費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 464 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費13,286千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 381千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費44千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017451121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 19,617│ 17,858│ 1,759│1.本科目上年度預算數24,392千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 6,534千元列入「資料管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,617千元,包括人事費19,213千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 272千元,旅運費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,712千元,較上年度增加 1,284 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 1,905千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約僱人員調整待遇經費 475千元。 │ │ │ │ 4017451122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 320,732│ 254,149│ 66,583│1.本科目上年度預算數 191,497千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「納稅宣導及服務」科目移入人事費43,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元;「稅務資料審查」科目移入人事費19,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 320,732千元,包括人事費 223,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,業務費94,829千元,旅運費 683千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 1,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 216,148千元,較上年度增加13,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 7,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費19,566千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約僱人員調整待遇經費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費 6,192千元,較上年度增列寄 │ │ │ │ │ │ │ │ 送國庫支票等郵費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費75,080千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 欠稅案件移送法院強制執行費53,209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費 3,746千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 欠稅執行人員獎勵金 461千元。 │ │ │ │ 4017451200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 49,968│ 48,546│ 1,422│1.本年度預算數49,968千元,包括人事費29,310千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,831千元,旅運費 296千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失18,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,178千元,較上年度增加 1,329 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 2,344千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列約僱人員調整待遇經費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費19,329千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉密告案件查緝經費 117千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017451300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 190,298│ 193,541│ -3,243│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017451320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 143,306│ 148,821│ -5,515│1.本年度預算數 143,306千元,包括人事費23,046 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,401千元,旅運費 125千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 118,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,427千元,較上年度增加 944千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費 122,396千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 6,459千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列財務罰鍰獎勵金 6,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 216 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 483千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017451321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 46,992│ 44,720│ 2,272│1.本年度預算數46,992千元,包括人事費46,508千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 438千元,旅運費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,508千元,較上年度增加 2,272 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政救濟案件處理經費 484千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017451400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 323,547│ 314,380│ 9,167│ │ │ │ │ 4017451420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 155,698│ 148,635│ 7,063│1.本科目上年度預算數 137,979千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「納稅宣導及服務」科目移入人事費 4,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元;「稅務案件複核」科目移入人事費 6,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 155,698千元,包括人事費 116,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,業務費38,635千元,旅運費 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 109,560千元,較上年度增加 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 3,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費23,382千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費22,362千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約僱人員調整待遇經費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 394千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017451421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 167,849│ 165,745│ 2,104│1.本年度預算數 167,849千元,包括人事費76,196 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費32,400千元,維護費25,679千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資33,574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,637千元,較上年度淨增 4,899 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫減列工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 4人之人事費 1,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 4,956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 113,212千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,795千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列課稅資料外包登錄費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購置電腦設備經費11,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列數據線路租金 895千元及電腦設備維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,102千元,合共 2,997千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合主機汰換增列租購電腦相關設備之第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 4,000千元。 │ │ │ │ 4017459000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 61,848│ 10,387│ 51,461│ │ │ │ │ 4017459002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 55,723│ -│ 55,723│大安稽徵所參加台北市大安區行政中心辦公大樓興 │ │ │ │ │ │ │ │建工程,本年度編列第三期配合款如列數。 │ │ │ │ 4017459011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 4,197│ 8,991│ -4,794│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置公務旅行車 5輛、小型客貨車 3輛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務機車10輛 4,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置公務機、汽車預算業已編竣,所列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,991千元如數減列。 │ │ │ │ 4017459019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,928│ 1,396│ 532│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置冷氣機、飲水機、保險櫃及影印機等 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 1,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置總局辦公大樓空調系統冷媒轉換經費 900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置其他設備預算業已編竣,所列 1,396 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 4017459800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,573│ 3,573│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |